«зырян ауданының Әкім аппараты» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспары Стратегиялық жоспардың құрылымы



бет5/5
Дата24.02.2016
өлшемі396.5 Kb.
#14474
1   2   3   4   5




Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш бірл

Есепті кезең

Жоспарлы кезең







1 жыл (есеп) 2009

2 жыл (ағымдағы жоспар)2010

1ж.

2011


2ж.

2012


3ж.

2013


Жоспарл жыл

Жоспарл жыл

1

2

3


4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

























1. Әскери қызметке шақыру үшін тексеруге жататын шақырылушылардың саны

адам

2717

3199

3159

3100

3050

3050

3050

2. Әскери қызметке шақырылған шақырылушылардың саны

адам

45

47

50

55

60

60

60

3. Әскери қызметке жарамсыз деп танылған шақырылушылардың саны

адам

298

430

300

320

350

350

350

Соңғы нәтиженің көрсеткіштері

























1. Әскери қызметке шақыру үшін тексеруге жататын шақырылушылардың саны

адам

2717

3199

3159

3100

3050

3050

3050

2. Әскери қызметке шақырылған шақырылушылардың саны

адам

45

47

50

55

60

60

60

3. Әскери қызметке жарамсыз деп танылған шақырылушылардың саны

адам

298

430

300

320

350

350

350

Сапа көрсеткіштері

























1. Әскери қызметке шақыру үшін тексеруге жататын шақырылушылардың саны

адам

2717

3199

3159

3100

3050

3050

3050

2. Әскери қызметке шақырылған шақырылушылардың саны

адам

45

47

50

55

60

60

60

3. Әскери қызметке жарамсыз деп танылған шақырылушылардың саны

адам

298

430

300

320

350

350

350

Тиімділік көрсеткіштері

























Бюджет шығындарының көлемі

Мың теңге

16796

18249

32973

21348

22760


0

0


006 бағдарламасы (Аудан (облыстық маңызы бар қала) көлеміндегі төтенше жағдайларды алдын алу және жою)

007 бағдарламасы (Аудан (қала) көлемінде мемлекеттік өрт сөндіру қызметі органдары құрылмаған жерлерде дала өрттерінің, сонымен қатар елді мекендердегі өрттердің алдын алу және сөндіру бойынша іс-шаралар)
6.1. Бюджеттік бағдарламалар


Бюджеттік бағдарлама

006 бағдарламасы (Аудан (облыстық маңызы бар қала) көлеміндегі төтенше жағдайларды алдын алу және жою)


Сипаттамасы

төтенше жағдайларды алдын алу және жою

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттіктерді және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарламасы




Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш бірл

Есепті кезең

Жоспарлы кезең







1 жыл (есеп) 2009

2 жыл (ағымдағы жоспар)2010

1ж.

2011


2ж.

2012


3ж.

2013


Жоспарл жыл

Жоспарл жыл

1

2

3


4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

























Ауданда болған төтенше жағдайлардың саны

дана

36

36

5% төмендеу

Ауданда жойылған төтенше жағдайлардың саны

дана

10

16

100

100

100

100

100

Ауданда алдын ала ескертілген төтенше жағдайлардың саны

дана

3

5

Болған ТЖ оқиғаларымен ескертуді 5% арттыру

Соңғы нәтиженің көрсеткіштері

























Ауданда болған төтенше жағдайлардың саны

дана

36

36

5% төмендеу

Ауданда жойылған төтенше жағдайлардың саны

дана

10

16

15

14

13

12

11

Ауданда алдын ала ескертілген төтенше жағдайлардың саны

дана

3

5

Болған ТЖ оқиғаларымен ескертуді 5% арттыру

Сапа көрсеткіштері

























Ауданда болған төтенше жағдайлардың саны

дана

36

36

5% төмендеу

Ауданда жойылған төтенше жағдайлардың саны

дана

10

16

15

14

13

12

11

Ауданда алдын ала ескертілген төтенше жағдайлардың саны

дана

3

5

Болған ТЖ оқиғаларымен ескертуді 5% арттыру

Тиімділік көрсеткіштері

дана






















Бюджет шығындарының көлемі

Мың теңге

63008

9759

64991

57996

57996

57996

57996


6.2. Бюджет шығындарының жиынтығы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш бірл

Есепті кезең

Жоспарлы кезең







1 жыл (есеп) 2009

2 жыл (ағымдағы жоспар)2010

1ж.

2011


2ж.

2012


3ж.

2013


Жоспарл жыл

Жоспарл жыл

1

2

3


4

5

6

7

8

9

Барлық бюджет шығындары:

Мың теңге

133333

127671

177224

163729

180174







Ағымдағы бюджет бағдарламалары

Мың теңге

132697


123266

164959

156929

161174







Дамудың бюджеттік бағдарламалары

Мың теңге

636

4405

12265


6800

19000







Зырян ауданы

әкім аппаратының басшысы Қ.Ерембесов
Қаржы-шаруашылық қызметі

бөлімінің бастығы Н.Новохатская



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет