Бюджеттің 2015 – 2017 жылдарға арналған негізгі көрсеткіштерінің болжамы
-
Үш жылдық кезеңге арналған
млрд. теңге
№
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Факт
2014 жыл
|
Болжам
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Мемлекеттік бюджет
|
1
|
Түсімдер
|
7 372,2
|
7 281,2
|
8 453,5
|
8 564,0
|
2
|
ЖІӨ-ге %
|
18,3
|
17,6
|
17,1
|
15,4
|
3
|
Кірістер (трансферттерді есептемегенде)
|
5 366,3
|
4 790,8
|
6 374,1
|
6 857,1
|
4
|
ЖІӨ-ге %
|
13,3
|
11,6
|
12,9
|
12,3
|
5
|
Салықтық түсімдер
|
5 115,7
|
4 608,7
|
6 245,0
|
6 722,1
|
6
|
Салықтық емес түсімдер
|
179,5
|
156,8
|
100,7
|
104,7
|
7
|
Капиталмен жасалатын операциялардан түсімдер
|
71,0
|
25,3
|
28,4
|
30,3
|
8
|
Трансферттердің түсімі
|
1 955,0
|
2 485,5
|
2 074,5
|
1 702,0
|
9
|
Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт
|
1 480,0
|
1 702,0
|
1 702,0
|
1 702,0
|
10
|
Ұлттық қордан нысаналы трансферт
|
475,0
|
783,5
|
372,5
|
|
11
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
48,7
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
12
|
Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсімдер
|
2,3
|
2,1
|
2,1
|
2,1
|
13
|
Шығыстар
|
8 458,9
|
8 537,7
|
9 513,0
|
9 536,5
|
14
|
ЖІӨ-ге %
|
21,0
|
20,7
|
19,3
|
17,1
|
15
|
Алдыңғы жылға %
|
118,1
|
100,9
|
111,5
|
100,2
|
16
|
Тапшылық
|
-1 086,7
|
-1 256,5
|
-1 059,4
|
-972,5
|
17
|
ЖІӨ-ге %
|
-2,7
|
-3,0
|
-2,1
|
-1,7
|
18
|
Мұнай емес тапшылық
|
-3 041,7
|
-3 742,0
|
-3 133,9
|
-2 674,5
|
19
|
ЖІӨ-ге %
|
-7,6
|
-9,1
|
-6,4
|
-4,8
|
|
Республикалық бюджет
|
№
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Факт
2014 жыл
|
Болжам
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
20
|
Түсімдер
|
5 988,5
|
5 988,0
|
6 982,7
|
6 971,1
|
21
|
ЖІӨ-ге %
|
14,9
|
14,5
|
14,2
|
12,5
|
22
|
Кірістер (трансферттерді ескермегенде)
|
3 805,5
|
3 219,9
|
4 606,2
|
4 971,7
|
23
|
ЖІӨ-ге %
|
9,5
|
7,8
|
9,3
|
8,9
|
24
|
Салықтық түсімдер
|
3 666,1
|
3 064,8
|
4 505,9
|
4 867,2
|
25
|
Салықтық емес түсімдер
|
131,7
|
145,6
|
88,8
|
92,1
|
26
|
Негізгі капиталмен жасалатын операциялардан түсімдер
|
7,7
|
9,5
|
11,5
|
12,4
|
27
|
Трансферттер түсімдері
|
2 103,3
|
2 655,0
|
2 295,8
|
1 956,9
|
28
|
Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт
|
1 480,0
|
1 702,0
|
1 702,0
|
1 702,0
|
29
|
Ұлттық қордан нысаналы трансферт
|
475,0
|
783,5
|
372,5
|
|
30
|
кері трансферт
|
16,3
|
1,0
|
7,5
|
7,5
|
31
|
бюджеттік алып қоюлар
|
132,0
|
168,5
|
213,9
|
247,4
|
32
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
79,0
|
112,1
|
78,0
|
42,1
|
33
|
Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,6
|
1,0
|
2,7
|
0,4
|
34
|
Шығыстар
|
7 069,7
|
7 244,5
|
8 042,2
|
7 943,6
|
35
|
ЖІӨ-ге %
|
17,6
|
17,5
|
16,3
|
14,2
|
36
|
Алдыңғы жылға қарағанда %
|
118,0
|
102,5
|
111,0
|
98,8
|
37
|
Тапшылық
|
-1 081,2
|
-1 256,5
|
-1 059,4
|
-972,5
|
38
|
ЖІӨ-ге %
|
-2,7
|
-3,0
|
-2,1
|
-1,7
|
39
|
Мұнай емес тапшылық
|
-3 036,2
|
-3 742,0
|
-3 133,9
|
-2 674,5
|
40
|
ЖІӨ-ге %
|
-7,5
|
-9,1
|
-6,4
|
-4,8
|
».
_______________________
Достарыңызбен бөлісу: |