2014-2016 жылдарға арналған Зырян ауданының негізгі
бюджеттік параметрлері бойынша қысқаша ақпарат
2014-2016 жылдарға арналған Зырян ауданының бюджеті ««2014-2016 жылдарға арналған Зырян ауданының бюджеті туралы» аудандық мәслихаттың сессиясының 2013 жылғы 26 желтоқсандағы № 27/2-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2014 жылғы 4 шілдедегі аудан мәслихатының № 32/2- V шешімімен бекітілді.
2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері
Атауы
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
Крістер, бұлардан
|
6913024,9
|
4148888
|
4261887
|
Салық түсімдері
|
2314370,9
|
2753624
|
3092026
|
Салық емес түсімдер
|
19129
|
20361
|
21786
|
Капиталмен операциялардан түскен түсімдер
|
23729
|
34806
|
37242
|
Трансферттер түсімдері
|
4555796
|
1340097
|
1110833
|
Шығындар
|
6920457,4
|
4178888
|
4261887
|
Қаржы активтерімен жасалатын сальдо
|
0
|
0
|
0
|
Бюджет тапшылығы (профицит)
|
-160282,6
|
-13414
|
-12895
|
Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицит)
|
160282,6
|
13414
|
12895
|
2014 жылға бюджеттің шығындарында республикалық бюджеттен трансферттерді қайтадан бөлу және облыстық бюджеттен трансферттерді алу ескерілді.
Негізгі бағыт бойынша бөлінген трансферттер динамикасы Мың теңге
Атауы
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2014/2013 өсу қарқыны
|
Облыстық бюджеттегі трансферттер
|
237042,5
|
574125,5
|
267505
|
46,5
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
58727,0
|
55375,0
|
52562
|
|
ТҚШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
315358,5
|
377973,0
|
214835
|
|
Білім беру бөлімі
|
|
4207,0
|
|
|
Құрылыс бөлімі
|
200040,0
|
|
|
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі
|
|
|
108
|
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
|
33000,0
|
|
|
Республикалық бюджеттегі трансферттер
|
511327,6
|
1344745,5
|
2882861
|
214,4
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
|
63736
|
2213
|
|
Аудан әкім аппараты
|
|
|
1047
|
|
Мәслихат аппараты
|
|
|
120
|
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
54710,5
|
43316
|
41320
|
|
ТҚШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
1009370,5
|
3229830
|
2366831
|
|
Білім беру бөлімі
|
177910,4
|
215169
|
302973
|
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
|
|
10314
|
|
Ішкі саясат бөлімі
|
|
|
458
|
|
Құрылыс бөлімі
|
90743,7
|
-50000
|
115
|
|
Кәсіпкерлік бөлімі
|
|
112350
|
138940
|
|
Ауыл шаруашылығы бөлімі
|
12010,4
|
31380
|
287
|
|
Жер қатынастары бөлімі
|
|
|
290
|
|
Сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
|
|
215
|
|
Спорт бөліміі
|
|
|
260
|
|
Тұрғын үй инспекциясы бөлімі
|
|
|
212
|
|
Қаржы бөлімі
|
|
|
332
|
|
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
|
|
16934
|
|
Соның ішінде мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлерінің және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақыны төлеуге республиалық бюджеттен қосымша 159346,0 мың теңге бөлінді.
Салалар бойынша аудандық бюджеттің шығындары
Әлеуметтік саладағы шығындарға әдетте білім беру, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт, тәризм және ақпараттық кеңістік жатады.
Әлеуметтік салаға аудандық бюджеттің шығындары, млн.теңге
2014 жыл 2015 жыл
63%
2016 жыл
2014-2016 жылдарға арналған білім беруге шығындар динамикасы млн.теңге
Көрсеткіштер
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
Жалпы білім беру
|
2127,8
|
1992,1
|
2017,5
|
Балаларға мектепке дейін білім беру
|
119,2
|
118
|
118,5
|
Мектепке дейін тәрбиелеу және оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
|
211,5
|
200,4
|
203,3
|
Мәдениет,спорт және ақпараттық кеңістікке шығындар динамикасы млн. теңге
Көрсеткіштер
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
Мәдени-бұқаралық іс-шараларды қолдау
|
129,3
|
121,2
|
124
|
Кітапханаларды қамтамасыз ету
|
69,6
|
47,5
|
71,2
|
Қазақстанның мемлекеттік тілін және өзге тілдерді дамыту
|
12,5
|
13,2
|
14,1
|
Спорттың ұлттық түрін және бұқаралық спортты дамыту
|
1,6
|
2,2
|
2,4
|
Аудандық деңгейде спорттық үйірмелер өткізу
|
4,8
|
7,2
|
7,7
|
Облыстық жарыстарда спорт түрлері бойынша құрама команда мүшелеренің дайындығы және қатысуы
|
12,1
|
14,2
|
15,1
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз етуге шығындар млн. теңге
Көрсеткіштер
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы
|
40,3
|
38,4
|
41,1
|
Мемлекеттік атаулы көмек
|
2,8
|
16,7
|
16,7
|
Тұрғын үй көмегін көрсету
|
6,5
|
10,0
|
10,0
|
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы
|
6,0
|
10,0
|
10,7
|
Мұқтаж азаматтарға үйлерінде әлеуметтік көмек көрсету
|
67,8
|
62,2
|
62,5
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығына шығындар, млн. теңге
2014 жыл
2015 жыл
2016жыл
2014-2016 жылдарға арналған автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша шығындар, млн. теңге
Барлық әкімшіліктер бойынша шығындар толық көлемде қамтамасыз етілді: жалақы төлеу, коммуналдық қызметтерге төлем, әлеуметтік төлемдер.
Заңнамаға сәйкес шағын қамтамасыз етілген отбасынан шыққан балалар, жетім балалар тамақпен,киім-кешекпен қамтамасыз етілді. Толық көлемде қатты және сұйық отынмен қамтамасыз етілді.
Меншікті табыстар бойынша жоспарлың орындалмауына байланысты бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар 130159,3 мың теңгеге қысқартылды.
Зырян ауданының әкімдігінің 2014 жылғы 26 маусымдағы «Зырян ауданының әкімдігінің 2013 жылғы 16 шілдедегі «Жергілікті орындаушы органдардың штаттық санының лимиті және құрылымы туралы» № 1935 қаулысына өзгертулер енгізу туралы» № 2526 қаулысына сәйкес, Сәулет және қала құрылысы бөлімімен Құрылыс бөлімі біріктірілді, және де жаңадан Ауданның туризм бөлімі (облыстық маңызы бар қаланың) құрылды.
Экономика және бюджеттік И.Пятышева
жоспарлау бөлімінің басшысы
Достарыңызбен бөлісу: |