Этап 2
-
Реконструкция и строительство систем водоснабжения
-
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12-ти сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу
-
Реконструкция и строительство канализационных сетей
-
Строительство сетей водоотведения (сети канализации) 5 районов (Жамбылский, Карасайский, Кербулакский, Талгарский и Илийский)
-
Повышение уровня органов управления объектами кондоминиума по вопросам организации управления и эксплуатации объекта кондоминиума
-
Реконструкция и строительство центральной котельной и сетей теплоснабжения в г.Ушарал Алакольского района Алматинской области
-
Строительство центральной котельной в г.Саркан Сарканского района Алматинской области
-
Реконструкция котельной №18 в микрорайоне "Восточном" г.Талдыкорган Алматинской области
-
Реконструкция котельной №1 в мкр. Жетысу г.Талдыкорган
-
Реконструкция тепловых сетей г. Талдыкорган
-
Реконструкция тепловых сетей г. Капшагай
-
Реконструкция котельной ТОО «Жылыту орталыгы» г.Уштобе Каратальского района
-
Реконструкция тепловых сетей в мкрн-х «Достык» и «Алатау» г.Текели.
-
Строительство ПС «Каскелен» 220/110/10 кВ с ЛЭП-220 кВ
-
Реконструкция линий электропередач в Енбекшиказахском районе (Шелек, Рахат, Актогай, Ташкенсаз)
-
Реконструкция линий электропередач в Жамбылском районе (Сарыбай би, Копа, Танбалытас, Казбек бек, Мынбаев)
-
Реконструкция линий электропередач в Талгарском районе (Туздыбастау, Кызыл Ту, Киши Байсерке, Еркин, Енбекши, Теренкара, Панфилов, Тонкерис)
-
Строительство линий электропередач в Карасайском районе (Абай, Жанатурмыс, Кыргауылды, Райымбек, Уштерек, Кайнар, Ушконыр)
-
Строительство линий электропередач в Илийском районе (Междуреченск, Екпинди, Комсомол, Толе би, КазЦик, Али, Коктерек, Жанадаур)
-
Строительство магистрального газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар»
-
Строительство магистрального газопровода «Алматы-Талдыкорган»
-
Разработка ПСД газопровода отвода «Байсерке-Капшагай» от МГ «АБТ»
-
Строительство газопровода среднего давления до станции Казыбек бек Жамбылского района.
НАПРАВЛЕНИЕ 6. Развитие экология и земельные ресурсы
Цель 1. Улучшение экологического состояния области
№
|
Целевые индикаторы/ показатели прямых результатов
|
1 этап
|
2 этап
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1.
|
Снижение установленных вредных веществ от стационарных источников %
|
|
|
|
2,6
|
1,6
|
2.
|
Площадь покрытых лесом угодий государтвенного лесного фонда, тыс.га
|
|
|
|
1670,7
|
1672,7
|
3.
|
Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения, %
|
|
|
|
4,5
|
3,5
|
4.
|
Применение системы севооборотов на землях вовлеченных в сельскохозяйственный оборот, тыс.га
|
|
|
|
|
640,5
|
Задача 1. Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем
|
1.
|
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, тонн
|
73 446
|
64 337
|
68 442
|
68 200
|
68 000
|
2.
|
Сброс сточных вод в водные объекты, тонн
|
|
|
|
209
|
209
|
3.
|
Соотношение затрат, направленных на мероприятия по охране окружающей среды, к доходам в местный бюдэжет, полученных за эмиссии в окружающую среду,%
|
|
|
|
54,0
|
27,2
|
4.
|
Доля переработки твердых бытовых отходов от общего объема твердых бытовых отходов, %
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5.
|
Площадь воспроизводства лесов и лесоразведение, тыс.га
|
3,6
|
3,7
|
3,2
|
3,2
|
0,6
|
6.
|
Предоставление земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах), тыс.га
|
|
|
|
375,5
|
300,0
|
7.
|
Доля севооборотов в составе пахотных земель, %
|
|
|
|
|
69,4
|
8.
|
Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий, %
|
|
|
|
|
0,5
|
Пути достижения:
С участием управления природных ресурсов и регулирования природопользования, управления сельского хозяйства, акимов районов и городов намечены мероприятия:
Этап 1
-
Увеличение площади лесов и проведение лесозащитных мероприятий
-
Проектирование и установление водоохранных зон и полос на водных объектах
Этап 2
-
Механизированная очистка и очистка магистральных каналов
Цель 2. Создание условий для нормального жизнеобеспечения села и увеличение потенциала сельской местности
№
|
Целевые индикаторы/ показатели прямых результатов
|
1 этап
|
2 этап
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1.
|
Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития, единиц
|
296
|
296
|
131
|
136
|
145
|
Задача 1. Улучшение качества предоставляемого образования
|
1.
|
Привлечение специалистов сферы образования в село
|
569
|
537
|
475
|
389
|
323
|
Задача 2. Обеспечение доступности медицинской помощи
|
1.
|
Привлечение специалистов сферы здравоохранения в село
|
174
|
191
|
158
|
169
|
170
|
Задача 3. Развитие Панфиловского и Алакольского районов с учетом нахождания торгово-логистических центров «Хоргос» и «Достык»
|
|
По Панфиловскому району
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема промышленной продукции, %
|
133,8
|
100,2
|
89,2
|
111,7
|
111,8
|
|
Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства, %
|
103,2
|
102,2
|
102,1
|
100,4
|
100,5
|
|
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, %
|
96,6
|
319,7
|
46,8
|
103,0
|
103,5
|
|
Уровень безработицы, %
|
5,3
|
4,7
|
4,4
|
4,3
|
4,2
|
|
По Алакольскому району
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема промышленной продукции, %
|
в 4,3 раз
|
52,2
|
31,0
|
100,1
|
100,2
|
|
Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства, %
|
103,2
|
102,0
|
102,1
|
100,8
|
100,9
|
|
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, %
|
170,5
|
104,9
|
100,2
|
104,0
|
104,5
|
|
Уровень безработицы, %
|
5,6
|
5,5
|
5,4
|
5,3
|
5,2
|
Пути достижения:
С участием управления экономики и бюджетного планирования, предпринимательства и индустриально-инновационного развития, сельского хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, туризма, физической культуры и спорта, строительства, акимов районов и городов намечены мероприятия:
Этап 1, 2
-
Реализация мер Межрегионального плана мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2020 года в рамках программы «Развитие регионов»;
-
Реализация мер по развитию опорных сельских населенных пунктов, сел с высоким и со средним потенциалом развития в рамках программы «Развитие регионов», «Дорожной карты занятости 2020» и других;
-
Создание производств, объектов сервисного обслуживания товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, объектов торгово-бытового и сервисного обслуживания в опорных сельских населенных пунктах области;
-
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, финансовых услуг, транспортных услуг в опорных сельских населенных пунктах области.
-
Предоставление мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты.
Цель 3. Устойчивое социально-экономическое развитие города Текели в средне и долгосрочной перспективе.
№
|
Целевые индикаторы/ показатели прямых результатов
|
1 этап
|
2 этап
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1.
|
Увеличить объем собственных доходов бюджета в общих доходах города, млн. тенге (с 127,6 млн. тенге в 2011 году)
|
|
|
144,7
|
156,1
|
132,6
|
Задача 1. Диверсификация экономики и развитие малого и среднего бизнеса для обеспечения оптимальной структуры занятости населения города Текели
|
1.
|
Увеличить объем промышленного производства, %
|
101,0
|
100,1
|
104,4
|
100,5
|
101,3
|
2.
|
Увеличить количество активно действующих малых предприятий в городе, ед.
|
|
|
73
|
75
|
80
|
Пути достижения:
С участием акима г.Текели, градообразующих предприятий, АО «НК «СПК «Жетісу», управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, строительства, архитектуры и градостроительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, природных ресурсов и регулирования природопользования, образования, здравоохранения, культуры, туризма, физической культуры и спорта, координации занятости и социальных программ, аппарата акима, департамента по чрезвычайным ситуациям намечены мероприятия по:
Этап 1, 2
-
Диверсификации экономики путем реализации якорного инвестиционного проекта, размещения градообразующими предприятиями вспомогательных и обслуживающих производств, заказов в моногороде;
-
Развитию малого и среднего предпринимательства путем субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставления грантов на создание новых производств, инфраструктуры, реализации партнерской программы по развитию малого и среднего предпринимательства, центра поддержки предпринимательства, содействия развитию предпринимательства самостоятельно занятого, безработного и малообеспеченного населения в рамках Программы Дорожная карта занятости 2020;
-
Повышению мобильности трудовых ресурсов города Текели путем обучения и содействия в трудоустройстве жителей города, создание условий для обучения молодежи города в учебных заведениях технического и профессионального образования областей;
-
Развитию социальной и инженерной инфраструктуры города в расчете на оптимальную численность населения.
НАПРАВЛЕНИЕ 7. Государственные услуги
Цель 1. Повышение качества и совершенствование порядка оказания государственных услуг
№
|
Наименование целевого индикатора
|
1 этап
|
2 этап
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1.
|
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказания услуг, %
|
65
|
75
|
88
|
90,0
|
91,0
|
Задача 1. Повышение качества государственных услуг
|
1.
|
Снижение количества нарушений сроков оказания государственных услуг, ед.
|
38
|
30
|
35
|
26
|
28
|
2.
|
Снижение количества поступивших жалоб на качество оказания государственных услуг, %
|
|
|
|
|
7
|
Пути достижения:
С участием аппарата акима области, областных управлений, акимов районов и городов намечены мероприятия:
Этап 1
-
Проведение работы по удовлетворенности оказания государственных услуг посредством опроса (общественный мониторинг по гос.соц.заказу АДГС РК);
-
Перевод государственных услуг в электронный формат.
Этап 2
-
Дальнейшие работы по соблюдению сроков оказания государственных услуг государственными органами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (стандарты и регламенты оказания государственных услуг);
-
Освещение в средствах массовой информации, проведение семинаров, круглых столов;
-
Актуализация нормативных правовых актов по оказанию государственных услуг на официальном интернет-ресурсе акимата;
-
Увеличение услуг, оказываемых в электронной форме;
-
Создание информационной системы «Ситуационный центр акимата Алматинской области».
-
НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
Для успешной реализации Программы развития территории Алматинской области будут консолидированы бюджетные и частные финансовые ресурсы. При этом направление бюджетных средств сконцентрируется на финансовом обеспечении социальных задач, развитии инфраструктуры, оказании мер поддержки бизнеса, а средства частного сектора - на проектном финансировании.
Для достижения целевых показателей Программы предполагаемые объемы непосредственных затрат на реализацию инвестиционных проектов составят порядка 1,4 трлн. тенге и будут обеспечены из следующих источников:
средства частных внутренних и внешних инвесторов – 744,4 млрд. тенге;
бюджетные средства на реализацию социальных и инфраструктурных проектов, а также на финансирование мер государственной поддержки индустриализации составят 710,7 млрд. тенге, в том числе 494,2 млрд. тенге за счет республиканского бюджета и 216,5 млрд. тенге за счет местного бюджета.
Объемы финансирования, предусмотренные за счет бюджетных средств, будут корректироваться при формировании соответствующих бюджетов на очередной трехлетний период.
-
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Управление Программой развития территорий Алматинской области на 5 лет осуществляет Управление экономики и бюджетного планирования Алматинской области. Процесс управления Программой включает следующие стадии:
- мониторинг;
- оценка;
- контроль.
Мониторинг программы развития области проводится уполномоченным органом по государственному планированию области путем формирования отчетов о реализации на основе информации о ходе реализации, представляемой государственными органами-соисполнителями, участвующими в реализации программы развития области.
1) Мониторинг программ развития территорий осуществляется один раз в год по итогам года.
Для проведения мониторинга программы развития области по итогам года:
- государственный орган-соисполнитель, участвующий в реализации программы развития области в пределах своей компетенции представляет информацию о реализации в уполномоченный орган по государственному планированию области до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;
- уполномоченный орган по государственному планированию области на основании информации о реализации, представляемой государственными органами-соисполнителями, формирует отчет о реализации программы развития области и размещает его на веб-портале за подписью руководителя (за исключением информации секретного характера и для служебного пользования) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
В случае отсутствия у уполномоченного органа по государственному планированию области веб-портала отчет о реализации размещается на веб-портале акимата области.
2) Оценка реализации программ развития территорий, кроме оценки, проводимой ревизионной комиссией, осуществляется ежегодно в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954.
3) Контроль программ развития территорий осуществляется на основе результатов мониторинга, оценки и проведенных контрольных мероприятий по реализации плана мероприятий по реализации программ развития территорий.
_______________________________________________
Достарыңызбен бөлісу: |