Созақ ауданының 2013-2015 жылдарға арналған
Азаматтық бюджеті
Қазақстан Републикасында келесі деңгейдегі бюджеттер бекітіледі, орындалады және дербес бюджеттер болып табылады: республикалық бюджет, облыстық бюджет, республикалық маңыздағы қала, астана бюджеттері, аудан бюджеті жергілікті бюджеттерге жатады.
2013-2015 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, 2011-2015 жылдарға арналған Cозақ ауданының әлеуметтік-экономикалық даму Бағдарламасына сәйкес дайындалған және аудандық мәслихаттың 2012 жылғы 21 желтоқсандағы сессиясының № 61 шешімімен (2013 жылғы 22 қаңтардағы №83, 29 мамыр 2013 жылғы № 98 өзгерістер енгізілген) бекітілді.
1. Бюджет үдерісінің схемасы
Бюджетті әзірлеуді экономикалық саясатты, қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау ауданның (областық маңызы бар қаланың) бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер жүзеге асыратын мемлекеттік жергілікті уәкілетті орган –экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.
-
Ауданның әлеуметтік-экономикалық даму Бағдарламасының жобасын 5-жылдық кезеңге әзірлеу.
-
Бюджеттік бағдарлама әкімгерлерінің бюджеттік өтінімдерін аудандық бюджет комиссиясының қарауына беру.
-
Ағымдағы қаржылық жылғы 1 қарашадан кем емес уақытта аудандық бюджет жобасын әзірлеу, бір мезгілде өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму болжамын, стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына өзгерістер мен толықтыру жобаларын, жергілікті бюджет жобасына енгізілген шешімді ашатын түсіндірме жазбаны ұсынады.
-
Облыстық мәслихатпен облыстық бюджетті бекіту туралы шешімге қол қойылғаннан кейінгі екі аптадан кем емес мерзімде мәслихатпен үш жылдық кезеңге аудан бюджетін бекіту.
Бюджеттің орындалуын аудан бюджетінің орындалуы, бухгалтерлік есептерін, бюджеттік есептерін жүргізу саласында қызмет ететін бюджеттің орындалуы жөніндегі жергілікті уәкілетті орган – экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.
-
Төлемдер мен міндеттер бойынша түсімдер мен қаржыландыруының жиынтық жоспарын әзірлеу және бекіту.
-
Қаржылық жыл бойы аудандық бюджетті орындау бойынша шараларды өткізу.
-
Бюджеттік мониторинг және бюджет қаражаттарын тиімді бағалауды өткізу, бюджетті орындау туралы ай сайынғы есептер дайындау.
-
Аудан мәслихатына ағымдағы жылғы 1 мамырға дейін есептік қаржылық жыл үшін аудандық бюджеттің орындалуы туралы есепті ұсыну және оның бекітілуі.
Ауданның 2013 -2015 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық
дамудың негізгі көрсеткіштері (мың теңге)
Қ/с
|
Көрсеткіштердің атауы
|
2012 жыл /есеп/
|
Болжам
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Жалпы аумақтық өнімі ЖӨӨ көлемі, млн. теңге
|
117 205
|
140 400
|
168 480
|
202 176
|
2
|
Тұрғындардың бір адамға шаққандағы ЖӨӨ көлемі, мың теңге
|
2067.1
|
2 429.0
|
2 860.4
|
3 358.4
|
3
|
Тұрғындардың саны, мың адам
|
56.7
|
57.8
|
58.9
|
60.2
|
4
|
Инвестиция көлемі, млн.теңге
|
31 670.0
|
41 412.0
|
42 240.0
|
43 085.0
|
5
|
Жұмыссыздық деңгейі, %
|
5.2
|
4,9
|
4.8
|
4,7
|
6
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) теңге
|
1 618
|
1 731
|
1731
|
1731
|
7
|
Ең төменгі жалқы, теңге
|
17 439
|
18 660
|
18 950
|
19 500
|
8
|
Орташа айлық жалақы, теңге
|
151 829
|
158 750
|
161 300
|
165 350
|
9
|
Зейнетақының ең төменгі мөлшері, теңге
|
17 491
|
19 066
|
19 066
|
19 66
|
2013 -2015 жылдарға арналған аудандық бюджет
Аудандық бюджет – орталықтандырылған ақшалай қор, түсімдер есебінен қалыптасады, ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз етуге арналған.
Созақ ауданының жергілікті мемлекеттік органдарының тізімі
Қ/с
|
Жергілікті мемлекеттік органдардың атауы
|
Ведомствоаралық мекемелер
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Аудан әкімі аппараты
|
Қорғаныс істері жөніндегі бөлім
|
2
|
Аудандық экономика және қаржы бөлімі
|
|
3
|
Аудандық білім бөлімі
|
Ауданның 36 мектебі, «Жұбанов» атындағы балалар саз мектебі МКҚК, «Жас туристер станциясы» МКМ,
«Ертөстік» бала бақшасы МКҚК, «Жұлдыз» бала бақшасы МКҚК, «Қайрат» бала бақшасы МКҚК, «Балдырған» бала бақшасы МКҚК, «Созақ» бала бақшасы МКҚК, «Айгөлек» бала бақшасы МКҚК, «Қарлығаш» бала бақшасы МКҚК, «Марал» бала бақшасы МКҚК, «Ақбота» бала бақшасы МКҚК, «Болашақ» бала бақшасы МКҚК, «Балдәурен» бала бақшасы МКҚК
|
4
|
Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
Аудандық жұмыспен қамту орталығы
|
5
|
Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
«Мыңжылқы» мәдениет үйі МКҚК, Орталықтандырылған кітапхана жүйесі
|
6
|
Ауданның дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
«Жасөспірімдер мен балалар спорт мектебі», «Балалар футбол» мектебі
|
7
|
Аудандық ішкі саясат бөлімі
|
«Жастар орталығы»
|
8
|
Аудандық ветеринария бөлімі
|
«Ветеринарлық қызмет көрсету»МКҚК
|
9
|
Аудандық жер қатынастары бөлімі
|
|
10
|
Аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
|
11
|
Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
|
|
12
|
Аудандық тұрғын –үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімі
|
|
13
|
Шолаққорған ауыл әкімі аппараты
|
|
14
|
Жартытөбе ауыл әкімі аппараты
|
|
15
|
Құмкент ауыл әкімі аппараты
|
|
16
|
Сызған ауыл әкімі аппараты
|
|
17
|
Созақ ауыл әкімі аппараты
|
|
18
|
Қарақұр ауыл әкімі аппараты
|
|
19
|
Қаратау ауыл әкімі аппараты
|
|
20
|
Жуантөбе ауыл әкімі аппараты
|
|
21
|
Тасты ауыл әкімі аппараты
|
|
22
|
Шу ауыл әкімі аппараты
|
|
23
|
Қыземшек послеке әкімі аппараты
|
|
24
|
Таукент поселке әкімі аппараты
|
|
Ескерту: аудандық мәслихат уәкілетті орган болып табылады.
ҚР бюджет кодексіне сәйкес 2013 жылы аудан бюджеті 2 мәрте нақтыланды. Соңғы нақтыланғандағы жалпы бюджет көлемі 6 693 512,0 мың теңгені құрап, бекітілген бюджеттен 836 960,0 мың теңгеге артқан. Оның ішінде:
-
кірістер -6 693 512,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер -3 912 443,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер -271 035,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер -5 400 мың теңге;
трансферттер түсімі -2 504 634,0 мың теңге;
2) шығындар -6 831 635 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу –6 293 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 10 386 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу -4 093 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо -0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу-0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер -0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) –144 416 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 144 416 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі-10 386 мың теңге;
қарыздарды өтеу -2 592 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 136 622 мың теңге.
Бюджет кірістерінің көлемі, мың теңге
Атауы
|
2012 жыл /есеп/
|
2013 жыл
|
2014жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Өзіндік түсімдер
|
3 326 331
|
3 912 443
|
4 151 879
|
4 484 967
|
Субвенция
|
1 760 744
|
1 643 922
|
1 053 665
|
883 044
|
Трансферттер
|
2 135 137
|
860 712
|
285 000
|
1 120 000
|
Бюджеттік субвенциялар-жоғарыда тұрған бюджеттерден төмендегі тұратын бюджеттерге алынатын республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген соммалар шеңберіндегі сипаттаманың трансферттері аумақтардың бюджеттік қамсыздандыру деңгейінің тиімділігіне және мемлекеттік қызметтерін ұсыну үшін тең фискалды мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге жіберіледі.
2013 жылға
2013-2015 жылдарға аранлған ауданның бюджет түсімдерінің
құрылымы, мың теңге
Атауы
|
2012 жыл /есеп/
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Түсімдер-барлығы
|
7 884 039,3
|
6 693 512
|
5 490 544
|
6 488 011
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
3596516,2
|
3 912 443
|
4 142 814
|
4 475 177
|
Салықтық емес түсімдер
|
190 976,1
|
271 035
|
3 233
|
3 491
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
12 072
|
5 400
|
5 832
|
6 299
|
Трансферттердің түсімдері
|
4 084 475
|
2 504 634
|
1 338 665
|
2 003 044
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
704 083
|
442 762
|
0
|
0
|
Нысаналы даму трансферттері
|
1 619 648
|
417 950
|
285 000
|
1 120 000
|
Субвенциялар
|
1 760 744
|
1 643 922
|
1 053 665
|
883 044
|
2013-2015 жылдарға аранлған ауданның бюджетінің шығыстары, мың теңге
Атауы
|
2012 жыл /есеп/
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Барлығы:
|
7 793 788
|
6 831 635
|
5 490 544
|
6 488 011
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
319 286
|
326 756
|
322 585
|
337 708
|
Қорғаныс
|
7 462
|
65 571
|
15 388
|
15 388
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
|
1 000
|
8 100
|
1 324
|
1324
|
Бiлiм беру
|
5 131 160
|
4 463 001
|
4 154 066
|
5 016 648
|
Денсаулық сақтау
|
0
|
200
|
279
|
279
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
243 744
|
212 765
|
214 607
|
222 770
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
1 153 478
|
787 742
|
313 701
|
425 300
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
419 765
|
440 455
|
241 249
|
241 249
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
195 176
|
247 095
|
49 454
|
49 454
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
47 636
|
48 354
|
15 495
|
15 495
|
Көлiк және коммуникациялар
|
159 900
|
88 986
|
123 395
|
123 395
|
Басқалар
|
100 264
|
132 045
|
39 001
|
39 001
|
Борышқа қызмет көрсету
|
2
|
6
|
0
|
0
|
Трансферттер
|
6 835
|
10 559
|
0
|
0
|
Достарыңызбен бөлісу: |