№ исх: 36-01-05/2477 от: 22. 12. 2015 Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының



бет24/24
Дата22.02.2016
өлшемі3.7 Mb.
#1591
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
0,11

0,35

ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕРДІҢ ОРЫНДАЛУ ЖОЛДАРЫ





- Перзентханаларда жаңа туылған нәрестелерді тасу үшін реанимобильдермен қамтамасыз ету;

- Транспорттық инкубаторлармен перзентханаларды қамтамасыз ету;

- Жатыр мойының және сүт безінің рагын анықтау бойынша скрининг-тексерулерді жүргізу;

- Медициналық қызметкерлерді балалар жасындағы ауруларды шоғырландырып жүргізу, емшекпен емізу, тиімді перинаталды көмек және аналар мен балаларға медициналық көмекті ұйымдастырудың басқа да мәселелері бойынша оқытуға арналған облыстық балалар ауруханасы мен тууға көмек көрсететін ұйымдарда аймақтық орталықтарды ашу;

- Балалар арасында В және С вирустық гепаттерді анықтау бойынша скрининг жүргізу;

- Балалар және тууға көмек көрсететін ұйымдардың материалдық-техникалық жарақтандыру;

- Пневмококк инфекциясына қарсы егуді жүргізу;

- Балаларға кардиохирургиялық, нейрохирургиялық көмекті дамыту;

- Медициналық ұйымдарды акушер-гинеколог, неонатолог, педиатр, реаниматолог-анестезиологпен қамтамасыз ету;

- Тұрғындардың денсаулығын қорғау мәселелері бойынша ведомствоаралық әрекеттестікті жетілдіру;

- Қаражатты қажет ететін тәулік бойы стационарларды қысқарту, стационарды алмастырушы технологияларды «Күндізгі стационарлар, үйдегі стационарлар» дамыту;

- ТМККК-ін қамтамасыз етуге бөлінген қаржы көлемінің бастапқы медициналық-санитарлық көмекке ұлғаюын, медициналық қызметті жалпы бейінді дәрігерлер көрсетеді;

- Денсаулық сақтау менеджменті саласында дайындалған мамандардың санын көбейту;

- Медициналық ұйымдардың материалдық-техникалық базасын жыл сайын нығайту.

Халықты әлеуметтік қорғау



3-мақсат: Өнімді жұмыспен қамтуды арттыру және халықтың өмір сапасын көтеру

3.1 міндет: Еңбек ресурсын және адам капиталын дамыту, өңірлік еңбек рыногын дамыту



Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтижелер көрсеткіштері


Бір. өлш*

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

нақты

нақты

нақты

нақты

жоспар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

22

Жұмыссыздық деңгейі




%

5,7

5,6

5,5

5,3

5,2




22.1.

Жастар жұмыссыздығының деңгейі (15-28 жас)

%










2,8

4,0

 

22.2.

Жұмысқа орналастыру мәселесі бойынша өтініш жасаған адамдардың санынан жұмысқа орналасқандардың үлесі

%

96,7

97,8

91,1

82,0

82,0




22.3.

Құрылған жұмыс орындарының саны

бірлік

42012

36843

40777

36054

40526

оның ішінде тұрақты

бірлік










23638

23697




22.4.

Жұмыспен қамтылған халықтың жалпы санындағы өзін-өзі жұмыспен қамтыған тұрғындардың үлесі

%

47,2

47,1

46,8

46,8

44,0













22.5.

Өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың жалпы санындағы өнімсіз жұмыспен қамтыған халықтың үлесі


%

-

-

32,0

23,3

23,0




22.6.

Жұмыспен қамтылуға жәрдемдесу үшін жүгінген еңбекке жарамды жастағы жұмысқа орналастырылған мүгедектердің саны

адам










2109

2267

23

1000 жұмыскерге шаққанда, еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар кезінде зардап шеккендердің саны

%













0,23





23.1.

Ұжымдық-шарттық қатынастар жүйесімен қамтылған кәсіпорындардың үлес салмағы (ірі және орта кәсіпорындар арасында)

%













3




























24

Жұмыскерлердің тізімдік санының жалпы құрамындағы тартылған шетелдік жұмыскерлердің үлесі

%










8,3

10




24.1.

Тартылған шетелдік жұмыс күшінің құрамындағы білікті мамандардың үлесі

%

21,0

22,0

23,0

52,3

70

3.2. міндет: Кедейлік ауқымын қысқарту және облыс тұрғындарының өмір деңгейі мен сапасын арттыру

25

Ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен табысы бар халықтың үлесі

%

10,4

7,9

5,9

6,1

6,0




25.1.

Атаулы әлеуметтік көмек алушылар ішіндегі еңбекке жарамды адамдардың үлесі

%










27,1

27,0

26

Арнайы әлеуметтік қызметтерді көрсетумен қамтылған адамдардың үлес салмағы (оларды алуға мұқтаж адамдардың жалпы санының ішінде)


%

98,6

98,6

99,5

98,3

98,5




26.1.

Жеке сектор субъектілері (оның ішінде, үкіметтік емес ұйымдар) ұсынатын арнайы әлеуметтік көрсетілетін қызметтермен қамтылған адамдардың үлесі

%










6,4

6,5

ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕРДІҢ ОРЫНДАЛУ ЖОЛДАРЫ




- Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау деңгейін кезең-кезеңімен көтеру;

- Жыл сайын квоталар қою арқылы тартылатын шетелдік жұмысшылар күшінің сандық және сапалық құрамын реттеу;

- Экономиканың түрлі салаларын дамыту жөніндегі салалық бағдарламалар шеңберінде индустриалдық дәне инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру есебінен жаңа жұмыс орындарын құру;

- Жұмыс орындарын құру және модернизациялау мақсатында инвестициялық қызметтерді кеңейту;

- Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халық пен жұмыс берушілерді еңбек нарығындағы жағдай және бос жұмыс орындары туралы тұрақты түрде хабардар етіп отыру.

Мәдениет және тілдерді дамыту

4-мақсат: Өңірдің тарихи-мәдени мұрасын дамыту және сақтау, отандық мәдениетті кеңінен насихаттау, мемлекеттік тілді дамыту

4.1. міндет: Мәдениет саласының отандық өнімдеріне сұранысты арттыруға ынталандыру



Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Бір. өлш*

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

нақты

нақты

нақты

нақты

жоспар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

27

Облыста өткізілген әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар саны

бірлік













11910





27.1.

Мәдениет ұйымдарына 1000 адамға шаққандағы келушiлердiң орташа саны

бірлік
















кiтапханаға

келушiлер



бірлік

208

207

201

556,3

195

театрға келушiлер

бірлік

115

124

118

315,7

114

мұражайға келушiлер

бірлік

 87

91 

92 

224,8

90

Мәдениет ұйымдарына 1000 адамға шаққандағы келушiлердiң орташа саны:

адам














204

кiтапханаға

келушiлер



адам













5300000

театрға келушiлер

адам













114

концерттік ұйымдарға келушілер

адам













65000

мұражайға келушiлер

адам













90




27.2.

Мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, мәдениет ұйымдарының көрсетілетін қызметтерін іске асыру кезінде табылған қаражаттың жергілікті бюджеттен қаржыландыруға қатынасы

%













14,3

ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕРДІҢ ОРЫНДАЛУ ЖОЛДАРЫ



- Жас таланттарды анықтау мақсатында халық шығармашылығын дамытуға бағытталған іс-шаралар кешенін өткізу;

-Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау (мәдени-демалыс іс-шараларымен қамтылған халықтың үлесі 2015 жылы - 55% жеткізу);

- Халықаралық шығармашылық байқауларға, халықаралық және республикалық деңгейдегі іс-шараларға мәдениет және өнер қайраткерлерінің қатысуын қамтамасыз ету.

Дене шынықтыру және спорт, туризм



5-мақсат: Оңтүстік Қазақстан облысындағы жоғары көрсеткіштерге жеткен дене сауықтыру - қозғалысын және жаппай спортты дамыту

5.1. міндет: Салауатты өмір салтын дамыту



Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Бір. өлш*

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

нақты

нақты

нақты

нақты

жоспар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

28

Дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысатын барлық жастағы тұрғындарды қамту

%

14

16

18

20

22




28.1.

1000 адамға шаққанда дене шынықтыру-сауықтыру кешендерінің саны

бірлік













24




28.2.

Дене шынықтырумен және бұқаралық спортпен шұғылдану үшін қолжетімді объектілердің саны

бірлік

4489

4596

4757

5023

4817

29

Орналастыру орындарында қызмет көрсетілген келушілердің саны



















Резиденттер

адам

73830

93741

103147

99867

107000

Резиденттер емес

адам

7160

8012

14638

8337

8600




29.1.

Орналастыру орындарының саны

бірлік













120




29.2.

Орналастыру орындарында көрсетілген қызметтер көлемі

мың. теңге













1600000

ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕРДІҢ ОРЫНДАЛУ ЖОЛДАРЫ

- Спорт жарыстарының (қала, аудан) облыстық деңгейiнде өткiзу, сонымен бiрге республикалық және халықаралық спорт жарыстарына әр түрлi спорттың түрлерi бойынша облыстық командалардың мүшелерiнiң қатысуы;


- Облыс қалаларында және аудандарында жәй спорт алаңдарының құрылысын салу;

- Сыныптан тыс және мектептен тыс секциялық жұмыстарды жандандыру;

- Облыстың жалпы бiлiм мектептерiнің қатысуымен, сонымен бiрге әр түрлi спорттың түрлерi бойынша мектеп спартакиадалары, «Былғары доп» футбол бойынша жарыстары, денсаулық фестивалі, жеңіл атлетика жүгірістерін ұйымдастыру.

Ішкі саясат



6-мақсат. Этносаралық және конфессияаралық келісімді күшейту. Жастардың әлеуметтік құқықтарының және мемлекеттік кепілдерінің жүзеге асырылуын қамтамасыз ету. Мемлекеттік жастар саясаты тиімділігін арттыру

6.1. міндет: Мемлекет және азаматтық қоғам институттары арасындағы қарым қатынасты жетілдіру есебінен мемлекеттілікті күшейту



Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Бір. өлш*

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

нақты

нақты

нақты

нақты

жоспар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

Мемлекеттік тілді игерген халықтың үлесі

%

87,7

88,2

88,7

89,5

89,8




30.1.

Мемлекетік органдардағы жалпы құжат айналымындағы мемлекеттік тілде іс жүргізу үлесі

%













100




30.2.

Тіл саясаты саласындағы заңнама нормаларының жіберілген бұзушылықтарының саны: сыртқы жарнама, бұқаралық ақпарат құралдары

бірлік














210/ факты бойынша анықталады




30.3.

Қалалардағы қазақ тілінде оқытатын мектептердің саны

бірлік













741

ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕРДІҢ ОРЫНДАЛУ ЖОЛДАРЫ

- Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасындағы іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру;

- Облыстағы тілдік ахуалға ай сайын талдау және мониторинг жүргізу;

- Қоғамдық өмірдің түрлі салаларында мемлекеттік тілді қолдану мен дамыту, Қазақстан халқы тілдерін дамыту бойынша конкурстар, олимпиадалар, форум мен «дөңгелек үстелдер», семинар-кеңестер, фестивальдер, ғылыми-практикалық конференциялар, акциялар, т.б. іс-шаралар өткізу;

- «ҚР Тіл туралы» Заңының талаптарының бұзылуын алдын алу және анықтау, заңдылықтардың сақталуына бақылауды қамтамасыз ету;

  • Мемлекеттік тілді танымал ету бағытында іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу, қазақ, орыс, ағылшын тілдерін үйрету.

Қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіп



7-мақсат: Қоғамдық орындарда және көшелерде қоғам қауіпсіздігін қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтың алдын алу

7.1. міндет. Денсаулық сақтау, құқық, азаматтардың бойындағы және өмірлерінің қажетті деңгейін қолдау және қоғамдық тәртіпті нығайту. Қылмыс әрекеттерін алдын алу.




Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Бір. өлш*

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

нақты

нақты

нақты

нақты

жоспар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

31

Көшелерде жасалған қылмыстардың үлес салмағы

%

26,9

21,4

24,5

21

21,0




31.1.

Көшелерде жасалған ұрлықтар деңгейінің төмендеуі

%













0,0




31.2.

Көшелерде жасалған бұзақылық деңгейінің төмендеуі

%













0,0

32

Жол – көлік оқиғаларынан қайтыс болғандар санын төмендету

%














12,0




32.1.

Жол – көлік оқиғаларының саны (10 мың бірлік автокөлікке шаққанда)

бірлік














60




32.2.

Жол-көлік оқиғалары санын (деңгейін)

төмендету (10 мың бірлік автокөлікке шаққанда), %-бен


%


37,3

40,6

70,3

60,7

73


33

Жергілікті маңызы бар тасқындар мен су басулар, көшкіндер, жер сілкінулер, селдер, өрттерден болған адам шығынын төмендету

% өткен жылмен салыстыр ғанда













0




33.1.

Жергілікті маңызы бар тасқындар мен су басуларға, көшкіндерге, жер сілкінулерге, селдерге, өрттерге қарсы іс-қимыл инфрақұрылымының қамтамасыз етілу деңгей

%

26,5

27,6

29,2

29

29

ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕРДІҢ ОРЫНДАЛУ ЖОЛДАРЫ



- Жасөспірімдермен алдын алу жұмыстарын жүргізу, учаскелік полиция инспекторлары мен мектеп инспекторларының жұмыс сапасын жақсарту нәтижесінде, олармен жасалған қылмыстардың үлес салмағы төмендейді. Сондай-ақ, жасөспірімдер және балаларына теріс әсер беретін ата-аналар, сонымер қатар, жастарды қылмысқа немесе қоғамға қарсы іс-әрекеттерге жұмсайтын тұлғаларға жедел алдын алу іс-шараларын жүргізу;

- Қылмыстың анықталуына және алдын алуда көрсеткіштердің өсуіне үлесін қосатын қоғамдық құрылымдардың қызметін кеңейту жұмыстарын жалғастыру;

- Жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуде, жол қозғалысына нақты қауіп туғызатын құқық бұзушылықтың алдын алу мен ескерту, жол қозғалысына қатысушылардың, ерекше атап айтқанда жолаушы тасымалдайтын жүргізушілер арасында тәртіпті нығайту, автокөлік құралдарының жағдайы мен қауіпсіздігіне жол полициясының тигізетін әсерін көтеру;

- Автокөліктерді тіркеу барысында азаматтарға ыңғайлылық жасау, бейне бақылау мен өлшеуіш құралдары арқылы анықталған құқық бұзушылықтарды өңдеуде процессингалық орталықтың жұмысын кеңейту, жол полиция құрылымдарында сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу;

- Жол полиция құрылымдарында сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу;

- Ауыр және аса ауыр қылмыстардың, сондай-ақ ұрлықтың ашылу үлесін, бәрінен бұрын «ізін суытпай» ашу көрсеткішін жоғарылатуда жедел-іздестіру іс-шараларын және арнайы операцияларды мақсатты түрде жүргізу;

- Өткен жылдардағы қылмыстарды ашу жұмысын ұйымдастыруды жақсарту, сондай-ақ нақты қылмыстық істер бойынша жедел-іздестіру іс-шараларының тергеу әрекеті жөнінде жоспар құру;

- Есірткі сату қылмысының анықталу үлесінің жоғарылауы есірткі саудасымен айналысатын ұйымдасқан қылмыстық топтардың іс-әрекеттерін ескерту, анықтау және алдын алуда, есірткімен заңсыз айналысатын жеке және заңды тұлғалар бойынша жедел ақпарат жинақтауда ведомство-аралық деректер банкін құру;

- «Бақылаулы жеткізілім» тәсілімен арнайы іс-шаралар жүргізу, есірткінің алдын алу бағытында жұмыс атқаратын үкіметтік емес мекемелермен есірткі саудасының алдын алу мен ескертуде бірлескен іс-шаралар өткізу;

- Облыстағы хабарлау байланыс жүйесін жаңарту.

3 Бағыт: Инфрақұрылым



Байланыс және коммуникациялар




Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Бір. өлш*

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

нақты

нақты

нақты

нақты

жоспар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

34

Байланыс қызметінің нақты көлемінің индексі

%













107,0




34.1.

100 тұрғынға телефон байланысының тіркелген желісінің тығыздығы

%













10,1




34.2.

100 тұрғынға интернет желісіне тіркелген кеңжолақты қолжетімділігі бар абоненттердің тығыздығы

%













3,6



ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕРДІҢ ОРЫНДАЛУ ЖОЛДАРЫ

- Телекоммуникация желілерінің жалпы құрылған сыйымдылығы  арттыру;

- Байланыс қызметтерінің көлемін ұлғайту;

- Интернетті коммутациялы мүмкіндігі арқылы жалпы пайдаланушылардың санын көбейту;

- Электронды құжат айналымының бірыңғай жүйесін енгізу;

- Е-лицензия электрондық жүйесін енгізу;

- ведомствалық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелерді құру және енгізу есебінен автоматтандырылуын қамтамасыз ету.


Құрылыс

1-мақсат. Халықтың ауқымды бөлігін тұрғын-үймен қолайлы қамтамасыз ету мақсатында, Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғын-үй құрылысының проблемаларын кешенді шешу

1.1. міндет. Тұрғын-үйдің құрылысы және тапсырылуы




Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Бір.өлш*

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

нақты

нақты

нақты

нақты

жоспар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

35

Құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексі


%

100,6

121,3

103

99,3

90,0




35.1.

Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы

мың шаршы метр


228,4

352,2

402,7

405

405,5




35.2.

Әлеуметтік, көліктік инфрақұрылымның паспортталған объектілерінің жалпы санының ішіндегі мүгедектер үшін қолжетімділікпен қамтамасыз етілген әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінің үлесі

%










47,8

57,5

ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕРДІҢ ОРЫНДАЛУ ЖОЛДАРЫ



- Тұрғынүйқұрылысжинақ жүйесі арқылы тұрғын үй құрылысы;

- Арендалық (коммуналдық) тұрғын үйдің құрылысы;

- Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту.

Жолдар және көлік



2-мақсат: Көлік инфрақұрылымымен қамтамасыз ету

2.1. міндет: Облыс тұрғындарының көлікте жүру қажеттілігін қамтамасыздандыру




Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Бір. өлш*

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

нақты

нақты

нақты

нақты

жоспар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

36

Жақсы және қанағаттанарлық жай-күйдегі жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі

%

50

67,5

70

74,5

62,4




36.1.

Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау

шқ.













37




36.2.

Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарына күрделі және орташа жөндеу жүргізу

шқ.













168




36.3.

Жолаушылар автокөлігі қатынасымен қамтылмаған елді мекендер үлесі***

%

26,8

22,2

16,2

10,3

10,3

ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕРДІҢ ОРЫНДАЛУ ЖОЛДАРЫ



- Облыс жолдарының өтімділік мүмкіндіктерін барынша ұлғайту бойынша іс-шараларды жасау;

- Қалаға қарай транзиттік автокөліктердің кіруіне тыйым салу;

- Автомобилдерді мемлекеттік техникалық көліктен өткізуде заң тарапынан қарастырылған диагностиканы толыққанды көлемде өткізу;

- Тасымалдаушылардың кәсіпорындарда және желіде зиянды заттарды шығарудың бекітілген нормативтерін сақтау бойынша тексерулерді жүйелі түрде өткізіп тұру

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық



3-мақсат: Азаматтардың комфорттық жағдайда өмір сүруі

3.1. міндет: Коммуналдық жүйелерді дамыту және жаңарту, нормативтік пайдалану бойынша кондоминимум нысандарын қамту




Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Бір. өлш*

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

нақты

нақты

нақты

нақты

жоспар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

37

Нормативтік пайдаланумен қамтамасыз етілген кондоминиум объектілерінің үлесін ұлғайту

%














55,6





37.1.

Күрделі жөндеуді қажет ететін кондоминиум объектілерінің үлесі

%

61

57

57

45,6

44,4

38

Орталықтандырылған сумен жабдықтауға қолжетімділігі бар халықтың үлесі

%

67,8

79,7

84,4

84,4

84,4




38.1.

Орталықтандырыл ған сумен жабдықтауға қосылған елді мекендер саны***

бірлік













667

39

Су бұру қызметтеріне қолжетімділігі бар халықтың үлесі

%


17,3

18,1

19,5

23,1

23,1




39.1.

Су бұру қызметімен қамтамасыз етілген елді мекендердің саны***

бірлік













18




39.2.

Жылумен жабдықтау қызметтерімен қамтамасыз етілу деңгейін ұлғайту, %-бен

%

94,4

94,4

94,4

100

95,5

40

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымның тозуын төмендету, %-бен

%

54,6

52,9

50,5

49,5

47,6




40.1.

жылумен жабдықтау

%

65

62

57

56,4

51,8




40.2.

сумен жабдықтау

%

46,2

45,1

44

43,5

43,1




40.3.

электрмен жабдықтау

%

67

65

62

60,2

58,3




40.4.

су бұру

%

40,3

39,6

39,1

38

37,3

41

 


Желілердегі ысырапты төмендету, %

%

17,3

16,9

16,2

15,4

15,1




41.1.

жылумен жабдықтау

%

14,4

14,3

13,1

10,7

10,1




41.2

сумен жабдықтау

%

19

18,5

17,5

17,4

17,3




41.3.

электрмен жабдықтау

%

18,41

18,04

18,00

17,96

17,92




41.4.


су бұру

%

-

-

-

-

-




41.5.

Көздердің тозуын төмендету, %


%

57,1

55,1

53

52,2

51,4




41.6.

жылумен жабдықтау

%

60

58

55

54

53




41.7.

сумен жабдықтау


%

46,2

45,1

44

43,5

43,1




41.8.

электрмен жабдықтау


%

65

62

60

59

58

42

Жалпы ұзақтықтан жаңғыртылған желілердің үлесі:



















Жылумен жабдықтау

%













3,4

Сумен жабдықтау

%













5,14

Су бұрумен жабдықтау

%













14,6

Газбен жабдықтау

%













63

Электрмен жабдықтау

%













2,8



42.1.


Жаңғыртылған желілердің ұзақтығы:



















Газбен жабдықтау

шқ













688

Жылумен жабдықтау

шқ













20,1

Сумен жабдықтау

шқ













631,2

Су бұрумен жабдықтау

шқ













106

Электрмен жабдықтау

шқ













284,8




42.2.

Халықтың су бұру қызметтерімен қамтамасыз етілу деңгейін арттыру

%

17,3

18,1

19,5

23,1

22,4




42.3.

Толық биологиялық тазартудан өткен ағынды сулар, мың текше метр

мың текше метр

36000

36200

36400

36388

36388

43

Энергияны көп қажет етуді төмендету, %-бен

%

0,026

0,064

0,085

0,091

0,1



43.1

Энергияны жалпы тұтынудың көлеміндегі жаңартылатын энергия көздері үлесінің ұлғаюы, %-бен

%



0,088

0,137

0,134

0,129

0,303

ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕРДІҢ ОРЫНДАЛУ ЖОЛДАРЫ



- Инженерлік желілердің жағдайына техникалық бағалау жұмыстарын жүргізу көзделуде. Инженерлік желілерді зерттеу нәтижелері негізінде, коммуналдық сектордың нысандары мен желілері бойынша елді мекендер кесіндісінде тұрақты жаңартылып тұратын бірыңғай база қалыптастырылатын болады;

- Облыстың магистралдық су жүйелерінің күрделі жөндеуі мен жаңартылуы жүргізіледі;

- Ауылдық елді мекендерде су құбырларының құрылысы және жаңартылуы көзделді;

- Су, электр, жылу энергиясын өлшейтін және бақылайтын құралдарды орнату жұмыстары аяқталатын болады;

- Анкета әдісімен коммуналдық қызмет көрсету сапасы бойынша халық арасында әлеуметтік сұрақтар жасалынатын болады;

- Кондоминимум нысандарының тіркеу жұмыстары аяқталатын болады;

- Аз қамтылған азаматтардың тұрғын үйлерін күрделі жөндеуден өткізу бойынша шаралар жүзеге асырылады.




4 Бағыт: Ауылдық аумақтарды дамыту, экология

1-мақсат: Ауылдарды дамыту

4.1. міндет: Даму әлеуеті жоғары ауылдық елді мекендерді көбейту




Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтижелер көрсеткіштері


Бір. өлш*

2011 ж.


2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

нақты

нақты

нақты

нақты

жоспар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

44

Халық санының орташа өсімі, %-бен

%

-

-

-

102,7

102,4




44.1.

Шымкент агломерациясы халқының саны, мың адам

мың адам

-

-

-

855,2

867,0

45

Стационарлық көздерден шығатын анықталған зиянды заттарды азайту

%

36,5

62,9

57,4

59,8

62,0




45.1.

Стационарлық көздерден шығатын зиянды заттардың атмосфераға шығуы

мың тн.

47,1

48,6

56,3

56,3

55,0




45.2.

Сарқынды сулардың су объектілеріне түсуі

млн м3

7,31

9,971

27,501

25,2858

26,0



45.3.


Қоршаған ортаға эмиссиялар үшін алынған жергілікті бюджетке түсетін кірістерге қоршаған ортаны қорғау іс-шараларына бағытталған шығындардың арақатынасы

%

35,2

92,75

119,14

92,08

101,7


















45.4.


Тұрмыстық қатты қалдықтардың жалпы көлемінің ішіндегі тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта өңдеудің үлесі

%

-

0,1

0,2

0,4

1,5

46

Мемлекеттік орман қорының орманды алқаптарының алаңы

мың. га

1553,1

1553,2

1553,8

1564,0

1566,0




46.1.


Ормандарды молықтыру және орман өсіру ауданы

мың. га.

6973,5

22578

24587

24655

22075

47

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің ауыл шаруашылығы айналымына тартылған үлесін ұлғайту***

%

75,2

73,6

76,8

85,9

80,5




47.1.

Сауда-саттықта жер учаскелерін беру (конкурстар, аукциондар)

мың. га


81,0

72,3

91,1

133,4

80,0

48

Ауылшаруашылығы айналымына тартылған жерлерде ауыспалы егіс жүйесін қолдану

мың.га

102

103

110

120

150




48.1.

Жыртылған жер құрамындағы ауыспалы егіс үлесі (ауыспалы егіс алқабы)

%


14,0

14,0

14,2

15,3

19,4






48.2.

Табиғи жайылымдық жерлердің құрамындағы жайылымдық ауыспалы егістің үлесі (азықтық ауыспалы егіс)

%


5,0

6,5

7,0

8,5

10,0




49

Облыс тұрғындарынан қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтермен қамту

%

30,0


35,0

40,0

45,0

50,0

50

Санитариялқ қағидалар талаптарна сәйкес келетін ТҚҚ полигондарының үлесі (көму орындарының жалпы санынан)

%

5,0


10,0

15,0

20,0

25,0

ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕРДІҢ ОРЫНДАЛУ ЖОЛДАРЫ

- Ауылдық елді мекендерде әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту;


- Ауылға тартылған мамандар үшін тұрғын үй және басқа да жағдайлар жасау;

- Атмосфералық ауаға ластағыш заттардың шығарындыларын төмендету.
































































5 бағыт: Мемлекеттік қызмет көрсету

1-мақсат: Мемлекеттік қызметті дамыту

5.1. міндет: Халыққтың әлеуметтік маңызы бар қызметтерін көрсету сапасымен қанағаттандыру деңгейін көтеру




Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Бір. өлш*

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

нақты

нақты

нақты

нақты

жоспар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

51

Жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына қанағаттанушылық деңгейін арттыру

%

99,2

99,5

99,8

99,9

99




51.1.


Жергілікті атқарушы органдар көрсететін қызметтер санынан электрондық форматқа көшірілген көрсетілген қызметтер санының ұлғаюы, %-бен

%

-

-

-

-

-
























51.2.


Мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімдерінің бұзылуы санын азайту

%













0,002




51.3.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасы бойынша түскен шағымдар санын азайту

%














0,0001

ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕРДІҢ ОРЫНДАЛУ ЖОЛДАРЫ



- ОҚО ММ интернет – ресурстарын жасау және бақылап отыру;

- Электронды жүйелерді жариялау үшін PR- стратегиясын жасау;

- ОҚО ақпараттық жүйелер және жергiлiктi атқарушы органдарының қорларының (қауiпсiздiгін ) ақпараттық қорғауының қамтамасыз ету.

* - статистикалық мәліметтер жоқ




5. ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР
Қаржыланджыру көздері: республикалық және жергілікті бюджет, инвесторлардың жеке қаржылары, қарыз қаржылар.

Қаржыландыру көлемі:



2011 жыл – 225,473 млрд. теңге

республикалық бюджет – 49,45 млрд. теңге;

жергілікті бюджет – 107,76 млрд. теңге;

басқа көздер – 68,25 млрд. теңге.



2012 жыл – 191,214 млрд. теңге

республикалық бюджет – 67,155 млрд. теңге;

жергілікті бюджет – 106,0 млрд. теңге;

басқа көздер – 18,05 млрд. теңге.



2013 жыл – 310,767 млрд. теңге

республикалық бюджет – 73,594 млрд. теңге;

жергілікті бюджет – 110,296 млрд. теңге;

басқа көздер – 126,87 млрд. теңге.



2014 жыл – 268,185 млрд. теңге

республикалық бюджет – 76,393 млрд. теңге;

жергілікті бюджет – 88,163 млрд. теңге;

басқа көздер – 103,629 млрд. теңге.



2015 жыл – 326,313 млрд. теңге

республикалық бюджет – 43,684 млрд. теңге;

жергілікті бюджет – 98,60 млрд. теңге;

басқа көздер – 184,02 млрд. теңге.


6. БАҒДАРЛАМАНЫ БАСҚАРУ
Оңтүстік Қазақстан облысын дамыту бағдарламасы – аймақтық әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі стартегиялық бағыттарын айқындайтын бас стратегиялық құжат болып табылады. Келешекте әзірленетін жоспарлар, бағдарламалар, салаларды және аудандарды дамыту стратегиялары аймақтың айқындап алған стратегиялық бағытымен келісілуі қажет.

Оңтүстік Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының бағдарламасы стратегиялық дамуды басқару жүйесін қалыптастыру негізін қалайды және Әкімдіктің ағымдағы қызметін аймақтың стратегиялық мақсаттарға жетуіне бағытталуын айқындайды.

Бағдарламаны басқару келесі сатылардан құралады: аралық және сонғы нәтижелерді мониторингілеу, бағалау және бақылау.

Оңтүстік Қазақстан облысында аумақты дамыту бағдарламасын мониторингілеу жылдың қорытындысымен жүргізіледі.

Жыл қорытындысы бойынша аумақты дамыту бағдарламасының мониторингісі жүргізіледі.

Мониторинг «Негізгі бағыттар, мақсаттар, міндеттер, мақсатты индикаторлар және нәтижелік көрсеткіштер» тарауында көрсетілген, міндеттер көрсеткіші бойынша жүзеге асырылады.

Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) мемлекеттік жоспарлау бойынша уәкілетті органы мемлекеттік органдардан және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау бойынша уәкілетті органдарынан алған жедел есептерінің негізінде мониторинг жүргізіп, облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) даму бағдарламасына жүргізілген мониторинг туралы ақпаратты мемлекеттік жоспарлау бойынша уәкілетті органға ұсынады:


  • жылдық қорытынды бойынша – есепті жылдан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін.

Мониторинг нәтижесі бағдарламаны жүзеге асыруға қатысушылардың өзара қатынасын талдау есебімен, бұл бағдарламаның жүзеге асырырлуы барысына ортаның сыртқы әсерінің және қойылған мақсаттарға жету мен жоспарланған іс-шаралардың жүзеге асырылу тиімділігін арттыруға бағытталған, қажетті іс-шаралардың қабылдануымен ұсынылған, өзекті қортындылары болып табылады.

Аумақтарды дамыту бағдарламасын бағалау оларды iске асырудан кейiн үш жыл өткен соң (аралық) және жоспарлы кезең өткен соң (түпкi) жүзеге асырылады.

Аумақтарды дамыту бағдарламасын бақылау аумақтарды дамыту бағдарламаларын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының, мемлекеттiк органдардың стратегиялық жоспарларының мониторингi, бағалау және iске асыру жөнiндегi жүргiзiлген бақылау iс-шараларының нәтижелерi негiзiнде жүзеге асырылады.

Облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламасына бақылауды жүзеге асыру тәртiбiн Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгi айқындайды.



Аббревиатуралардың атаулары:
ОҚО АШБ – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы»

ОҚО КжИИДБ – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлік және индустриялды-инновациялық даму басқармасы»

ОҚО ДСБ – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы»

ОҚО ЖҚҮжӘББ – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы»

ОҚО МЗТО – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы»

ОҚО ҚБ – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы құрылыс басқармасы»

ОҚО ЖКжАЖБ – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы»

ОҚО ЭжТҮКШБ – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы»

ОҚО ББ – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы білім басқармасы»

ОҚО МжҚБ – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы мұрағат және құжаттама басқармасы»

ОҚО ІІД – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті»

ОҚО ТДШжСБ – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасы»

ОҚО ТБ – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы туризм басқармасы»

ОҚО ЖМЖБ – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы жастар мәселелері жөніндегі басқармасы

ОҚО ТДБ – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы тілдерді дамыту басқармасы»

ОҚО МБ – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы мәдениет басқармасы»

ОҚО ІСБ – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасы»

ОҚО ТЖД – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті»

ОҚО ТРжТПРБ – ММ «Оңтүстік Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы»

БҚА – «Бәсекелестікті қорғау агенттігі»






Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет