2011 – 2015 жылдарға арналған Cтратегиялық жоспары Мазмұны



жүктеу 497.41 Kb.
бет4/4
Дата22.02.2016
өлшемі497.41 Kb.
1   2   3   4

Қосымша 1 (008)



Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қарағанды облысының мәдениет басқармасы

Бюджеттік бағдарлама

008 Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Сипаттау

Оқырмандарды кiтапханалық, анықтамалық-библиографиялық және ақпараттық қамтамасыз етудi iске асыру, пайдаланушылардың ғаламдық интернет-ресурстарға кол жеткiзуiн қамтамасыз ету, оқырмандардың, соның iшiнде, зағип және нашар көретiн азаматтардың рухани, зияткерлiк және мәдени қажеттiлiктерiн қанағаттандыруға бағытталған мәдени және ағартушылық қызметтердi iске асыру, кiтапхана пайдаланушыларының жұмысы үшiн оңтайлы жағдайлар жасау, кітапханалардың материалды-техникалық базасын нығайту. Кiтап көрмелерiн, тұсау кесерлерді, оқырмандар конференцияларын, дөңгелек үстелдер мен шығармашылық кештердi өткізу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі



Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға

Іске асыру тәсіліне байланысты

Бір әкімшімен жүзеге асырылатын жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы


Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.


2015 ж.

2009

ж.

2010

ж.

2011 ж.

2012 ж.


2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

Кiтап көрмелерi, тұсау кесерлер, оқырмандар конференциясы, семинарлар, дөңгелек үстелдер және т.б. іс шаралардың шамамен алынған саны



бірлік

248

250

255

260

262

265

268

Соңғы нәтиженің көрсеткіштері

Оқырмандардың рухани, парасатты сұраныстарын қанағаттандыру

























Сапа көрсеткіштері




























Тиімділік көрсеткіштері




























Бюджет шығындарының көлемі

мың теңге

152911

144322

184794

199082

198553

202418






7.2 Бюджеттік шығындардың жиынтығы

Қосымша 2



мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның атауы

Есепті кезең

Жоспарлы кезең


2014 ж.



2015 ж.


2009 ж.

(есепті)


2010 ж.

(жоспар)


2011 ж.


2012 ж.


2013 ж.

1

2

3

4

5

5

7

8


1. Бюджет шығындарының барлығы:


1 998 864


1 811 003


2 205 526


2 417 008


2 278 502


2 308 803




Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

1 998 864

1 811 003

2 205 526

2 417 008

2 278 502

2 308 803




001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 253

39 797

44 261

50 489

51 990

53 379




003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

302 408

257 867

351 670

368 730

340 480

356 102




005 Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету

231 295

342 196

442 902

536 967

423 359

409 692




007 Театр және музыка өнерін қолдау

1 276 997

1 011 821

1 120 485

1 252 560

1 264 120

1 287 212




011 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары







3 414

9 180










108 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету және сараптамасын жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу







5 000













113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер




15 000

53 000













008 Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

152 911

144 322

184 794

199 082

198 553

202 418





1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет