Бюджеттiк бағдарлама
|
028 «Электрондық үкіметті» дамыту
|
Сипаттама
|
Қазақстан Республикасының веб-порталын және «электрондық үкіметтің» шлюзін дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2012 жыл есеп
|
2013 жыл ағымдағы жоспар
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автоматтандырылған мемлекеттік қызметтер мен сервистер саны
|
бірл.
|
|
|
20
|
20
|
16
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЭҮП-те электрондық нысанда көрсетілген қызметтердің жалпы санынан ЭҮП-те электрондық нысанда көрсетілген мемлекеттік қызметтердің үлесі (кемінде)
|
%
|
|
|
60
|
65
|
65
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азаматтардың қызметтерді ЭҮП-те электрондық нысанда көрсету сапасына қанағаттанушылығы
|
%
|
|
|
50
|
60
|
60
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өсімді ескере отырып, мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын Электрондық құжаттарды сақтау орнының электрондық құжаттар типтерінің саны
|
бірл.
|
|
|
50
|
100
|
150
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
|
903 036
|
1 163 480
|
1 379 208
|
|
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
029 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттама
|
Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын ашу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер және бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2012 жыл есеп
|
2013 жыл ағымдағы жоспар
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәлiктерін беру жөнінде мамандандырылған ХҚО салу
|
бірл.
|
|
|
4
|
2
|
3
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Халықтың мемлекеттік көрсетілетін қызметтердi алуы кезінде сапа мен қолайлылықты жақсарту мақсатында автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсетуді ХҚО-ға ауыстыру
|
көрсетілетін қызмет
|
|
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автокөлiктi тiркеу, қайта тiркеу бойынша орташа уақыт
|
сағат
|
|
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Жүргiзушi куәлiктерін беру бойынша құжаттарды ресiмдеудiң орташа уақыты
|
сағат
|
|
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында халыққа мемлекеттік қызметтерді тиімді көрсету
|
%
|
|
|
91
|
92
|
93
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
|
2 337 405
|
1 442 253
|
1 371 207
|
|
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
030 «Қазақстан Республикасы мобильдік Үкіметінің ақпараттық жүйесін құру»
|
Сипаттама
|
Мобильдік құрылғылар арқылы электрондық қызметтер көрсетуді іске асыру үшін «Мобильдік үкімет» ақпараттық жүйесін құру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2012 жыл есеп
|
2013 жыл ағымдағы жоспар
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мобильдік үкімет арқылы көрсетілетін өсім есебімен электрондық қызметтердің саны
|
бірл.
|
|
|
50
|
72
|
100
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мобильдік үкіметке қосылған абоненттер саны
|
млн. бірл.
|
|
|
0,5
|
1,0
|
1,5
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мобильдік үкіметті пайдаланушылардың қанағаттануы
|
%
|
|
|
20
|
30
|
40
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мобильдік үкімет арқылы көрсетілген электрондық қызметтердің жыл сайынғы өсімі
|
млн. бірл.
|
|
|
0,5
|
1,0
|
1,5
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
|
907 674
|
964 037
|
1 188 884
|
|
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
037 «Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту» (құпия)
|
Сипаттама
|
құпия
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2012 жыл есеп
|
2013 жыл ағымдағы жоспар
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
құпия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
құпия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
құпия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
құпия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
|
900 102
|
|
5 201 242
|
4 659 600
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |