2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет55/61
Дата22.06.2016
өлшемі4.96 Mb.
#153666
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   61




Бюджеттік бағдарлама

010 «Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін су көлігінің инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Кеме қатынасы шлюздерін реконструкциялау, оның ішінде ауыспалы жобалар:

Шөлбі шлюзінің қорғау гидротехникалық құрылғысын салу



дана






1

1











Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Жобаларды іске асыру

Шөлбі шлюзінің қорғау гидротехникалық құрылғысын салу



%







87,4

100










Сапа көрсеткіштері

























Жоспарланған іс-шараларды іске асыру

%







100

100










Тиімділік көрсеткіштері

























Өткізу қабілетін ұлғайту

бірлік







2 000













Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







593 213

149 332













Бюджеттiк бағдарлама

012 «Әуе көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Ұшулардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы объектілерін жаңғыртуды және дамытуды жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бірлігі

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

























1. Реконструкцияланған әуежайлар саны

ауыспалы жобалар:



бiрлiк










1











Петропавл қаласының әуежайын ұшу-қону жолақтарын реконструкциялау бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

бірлік







1













Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

























Әзірленген жобалау-сметалық құжаттамалар саны

бірлік







1













Сапа көрсеткiштерi

























Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы

бірлік







1

1










Жасанды ұшу-қону жолағын реконструкциялау (ИКАО санаты)

бiрлiк










1










Тиімділік көрсеткіштері

























Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеудің орташа құны

мың теңге







150 000













ИКАО стандарттырының талаптарына сәйкес келу үшін Петропавл қаласындағы аэропорттағы ұшу-қону жолағы реконструкциялау













1










Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







150 000

2 573 306













Бюджеттік бағдарлама

016 «Астана қаласының бюджетіне «Жаңа көлік жүйесі»жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Астана қаласында жылдамдықты автобус тасымалдары кешенін салу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/ даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірлігі

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Жылдамдықты автобус тасымалдары (BRT) кешенін және зияткерлік көлік жүйесін салуының басталуы (ITS)

%







33













Жылдамдықты автобус тасымалдары (BRT) кешенінің құрылысы

км










18

4,4







Интеллектуалды көлік жүйесін (ITS) енгізу

км










92

92

80




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Инженерлік желілерді қайта орнату

%







35













Құрылыс-монтаждық жұмыстар

%







10













Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін Астана қаласы бюджетіне мақсатты трансферттерді аудару

%










100

100

100




Жылдамдықты автобус тасымалдары (BRT) кешенінің және Интеллектуалды көлік жүйесінің (ITS) құрылысы

бірлік
















1




Сапа көрсеткіштері

























Объектілерге шығу саны

саны







365













Жылдамдықты автобус тасымалдарының конструкциялары мен жүйелерінің қазақстандық және халықаралық сапа стандарттарына сәйкестігі

%







100

100

100

100




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







38 315 126

35 676 390

8 184 458

9 388 775





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   61




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет