Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
021 «Көлік және коммункация саласында техникалық регламенттер және стандарттар әзірлеу»
|
Сипаттама
|
Автожол саласындағы стандарттаудың мемлекеттік жүйесін жетілдіру. Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу ерікті негізде қолдану нәтижесінде Кеден одағының «Автомобиль жолдарының қауіпсіздігі» техникалық регламенттерінің талаптарын, сондай-ақ зерттеу және әдістерін құрайтын (сынақтар) және өлшеу, ережелерін мемлекетаралық стандарттарды сақтауын, оның ішінде Кеден одағының «Автомобиль жолдарының қауіпсіздігі» техникалық регламенттерінің талаптарын орындау мен қолдануға қажетті іріктелген ережелер үлгілері мен өнімнің сәйкестілігін бағалауды жүзеге асыруын (растау) қамтамасыз етеді.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012
жыл
|
2013
жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу
|
бірлік
|
|
|
|
|
11
|
|
|
2. Темір жол саласындағы әзірленіп жатқан регламенттер мен стандарттардың саны
|
бірлік
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. «Автомобиль жолдары қауіпсіздігі» Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарының қамтамасыз етіу
|
бірлік
|
|
|
|
|
11
|
|
|
2. Мемлекеттік стандарттар мен регламенттер
|
бірлік
|
129
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
«Автомобиль жолдары қауіпсіздігі» Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарының орындалу үлесі
|
%
|
|
|
|
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Бір мемлекетаралық стандартты әзірлеудің орташа құны
|
мың теңге
|
|
|
|
|
2 300
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
48 730
|
|
|
|
25 300
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
023 «Көлiктiк бақылау бекеттерiнiң желiлерiн салу және реконструкциялау»
|
Сипаттама
|
Жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда, көліктік бақылау посттарын тұрақты таразы құралдарымен жабдықтау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Тұрақты таразы жабдығымен жарақтанған көліктік бақылау бекеттерінің саны, оның ішінде:
өтпелі жобалар
жаңа жобалар
|
бірлік
|
6
4
|
4
2
|
2
-
|
1
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Тұрақты көліктік бақылау бекеттерін таразы жабдықтарымен жарақтандыру
|
%
|
-
|
28
|
43
|
43
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Тұрақты көліктік бақылау бекеттерінде таразы жабдықтарын жаңарту
|
дана
|
-
|
4
|
2
|
1
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Бір көліктік бақылау постын салуға және жарақтандыруға арналған орта шығындар
|
мың теңге
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
108 223,6
|
124 282
|
104 440
|
3 594
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
024 «Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру»
|
Сипаттама
|
Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету бойынша шығыстар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлерін ұстау
|
адам
|
|
|
|
|
10 445
|
|
|
2. Халыққа көрсетілген қызметтердің саны
|
бірлік млн.
|
|
|
|
8,5 кем емес
|
9,0 кем емес
|
9,0 кем емес
|
9,0 кем емес
|
3. Астана, Қарағанды, Алматы және Ақтау қалаларында халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу
|
бірлік
|
|
|
|
4
|
|
|
|
4. ХҚО қызметін үйлестіру бойынша ХҚО-мен бейнеконференцияларды өткізу
|
саны
|
|
|
|
45
|
45
|
45
|
45
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа мемлекеттік қызметті тиімді ұсыну
|
%
|
|
|
|
90
|
90
|
90
|
90
|
2. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызметтерді ұсынуында қанағаттанушылығы
|
%
|
|
|
|
75
|
80
|
82
|
85
|
Сапа көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының тоқтаусыз жұмысы
|
%
|
|
|
|
90
|
90
|
90
|
90
|
2. ХҚО бір қызметкерінің орташа өнімділігі
|
жылына қызмет
|
|
|
|
1000 кем емес
|
1000 кем емес
|
1000 кем емес
|
1000 кем емес
|
Тиімділік көрсеткіштері
ХҚО жаңғырту
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
0
|
0
|
0
|
15 580 082
|
14 847 623
|
14 693 029
|
14 693 029
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
025 «Байланыс операторларының басқару жүйесiн және желiлердiң мониторингiн сүйемелдеу»
|
Сипаттамасы
|
құпия
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлш. бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
377 306
|
4 287 306
|
377 306
|
377 306
| Достарыңызбен бөлісу: |