7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар


Бюджеттік бағдарламаның нысаны



бет13/13
Дата24.02.2016
өлшемі0.97 Mb.
#16451
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

050 «Облыстық бюджеттеріне, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттамасы

Астаны және Алматы қаласында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын ашу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер және бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ дамыту

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013

жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Астана және Алматы қалаларында автокөлiктерді тiркеу және жүргiзушi куәлiктерін беру жөнінде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын құру



бірлік










1

1







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Автокөлiктi тiркеу, қайта тiркеу бойынша орташа уақытты азайту



сағат










2-ден көп емес

2-ден көп емес







2. Жүргiзушi куәлiктерін беру бойынша құжаттарды ресiмдеудiң орташа уақытын азайту

сағат










2-ден көп емес

2-ден көп емес







Сапа көрсеткіштері

Халықтың қызметтердi алу кезіндегі сапасы мен қолайлылықты жақсарту мақсатында автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсетуді халыққа қызмет көрсету орталығына ауыстыру



қызмет










1

1







Тиімділік көрсеткіштері

Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының үздіксiз жұмыс істеуін қамтамасыз ету



%










100

100







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге










1 316 124

1 759 505








Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

051«Автомобиль жолдарының құрылыс, қайта жаңарту, жөндеу және күтіп ұстау бойынша ұйымдастыру қызметтері»

Сипаттамасы

«ҚазАвтоЖол» акционерлік қоғамының әкімшілік шығындары

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

жыл

2010

жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013

жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Автомобиль жолдары саласындағы саясатты қалыптастыру бойынша қызмет көрсету



адам.













269







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді жүзеге асыру

%













100







Сапа көрсеткіштері

Басқару шешімдерін қабылдау сапасын арттыру және шешім қыбылдау үрдісін жылдамдату



%













100







Тиімділік көрсеткіштері

Жылына «ҚазАвтоЖол» АҚ бір жұмысшысының ұстауына орташа шығындары



мың теңге













2 230







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

0

599 911







Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

052 «Апаттар және авариялар кезінде жедел шақыру ақпараттық жүйесін құру»

Сипаттамасы

Жедел қызметтерді шақыру құралдарымен жабдықталған автокөлік құралдарының қатысуымен болатын жол-көлік оқиғаларына жедел қызметтердің ден қою уақытын төмендету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру




іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009

жыл

2010

жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013

жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. ААЖШ жүйесін құру және енгізу бойынша консалтинг қызметтердi көрсету шартын жасасу



дана













1







2. Жобаны басқару (ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы әзірлеу және бекіту)

бірлік













3 кем емес







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. ААЖШ жүйесін тиімді және жылдам енгізу үшін қажетті ақпаратты және ақыл-кеңестерді алу (есептер, материалдар, техникалық құжаттама, нормативтік құқықтық актілер және т.б.)



бірлік













10 кем емес







2. ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы бекіту

бірлік













3 кем емес







Тиімділік көрсеткіштері

1. ААЖШ жүйесін құру және енгізу бойынша консалтингтік қызметтердi көрсету шартының толық және уақтылы орындалуы



%













100







2. ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы уақтылы әзірлеу және бекіту

%













100







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге













250 000








7.2. Бюджеттік шығыстардың жиынтығы




Өлшем

бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

Жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Бюджеттік шығыстардың

БАРЛЫҒЫ:

мың теңге

252 435 552,1

310 508 007,7

352 159 200,3

371 844 774

430 653 901

458 295 438

242 382 051

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар:

мың теңге

105 399 347,5

100 786 178,9

89 078 938,6

111 867 382

127 613 217

128 223 163

125 227 937

Бюджеттік даму бағдарламалары:

мың теңге

147 036 204,6

209 721 828,8

263 080 261,7

259 977 392

303 040 684

330 072 275

117 154 114


_______________________________________



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет