Бюджеттік бағдарлама
|
074 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту»
|
Сипаттама
|
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту»
- «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ инфрақұрылымдық жобалар қорын құру үшін;
- «Ұлттық технологиялық даму агенттігі» АҚ аспаптар жасау конструкторлық бюросын құру үшін;
- «Қазақстан даму банкі» АҚ.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлш. бірл.
|
2012 жыл
есеп
|
2013 жыл ағымдағы жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Бәйтерек» «Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту
|
мың теңге
|
|
|
1
|
|
|
|
|
2015-2019 жылдарға арналған ИИДМБ жобаларын қаржыландыруға «Қазақстан даму банкі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
|
мың теңге
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Инфрақұрылымдық жобалар қорынқұру
|
бірлік
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жобаларды іске асыру үшін Инфрақұрылымдық жобалар қорымен шетелдік инвестицияларды тартуы
|
% дейін
|
|
|
50
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ұлттық басқарушы холдингті құру және оның тиімді жұмыс істеу бөлігінде Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне жүктелген функцияларды уақтылы орындау
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Қазақстанның даму банкі» АҚ қаржы тұрақтылығын сақтау («Міндеттемелердің жеке капиталға» арақатынасы)
|
коэфф. дейін
|
|
|
4
|
|
|
|
|
Инфрақұрылымдық жобалар қорының қатысуымен инфрақұрылымдық жобаларды қаржыландыру қажеттілігін қамтамасыз ету
|
%дейін
|
|
|
40
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
|
45 000 000
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
077 «Жоғарғы деңгейдің домендік аттары серверлерінің істен шығуға қарсы тұруын қамтамасыз ету бөлігінде ақпараттық-коммуникациялық желілер мониторингінің ақпараттық жүйесін құру»
|
Сипаттама
|
ҚБПҮ
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы
|
өлш. бiрл.
|
2012 жыл
есеп
|
2013 жыл ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ҚБПҮ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ҚБПҮ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ҚБПҮ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ҚБПҮ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
|
202 872
|
|
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
079 «Астана халықаралық әуежайы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
|
Сипаттама
|
Жолаушылар терминалының өткізу қабілетін ұлғайту және ҰҚЖ мен ұшу алаңының басқа элементтерін күрделі жөндеу мақсатында «Астана халықаралық әуежайы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы
|
өлш. бiрл.
|
2012 жыл
есеп
|
2013 жыл ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Астана халықаралық әуежайы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
|
бірлік
|
|
|
|
1
|
|
|
|
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Әуежайдың өткізу қабілетін сағатына:
|
жолаушылар
|
|
|
|
|
|
1775
|
|
ҰҚЖ, рулежді жолақты және перронның қолдану мерзімін ұзарту
|
жыл
|
|
|
|
|
10
|
|
|
Әуе кемелеріне арналған тұрақ-орындарының санын ұлғайту
|
бірлік
|
|
|
|
|
6
|
5
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жолаушыларға сапалы қызмет көрсету үшін қажетті жағдайды қамтамасыз ету
|
%
|
|
|
|
|
|
100
|
|
ИКАО халықаралық ұйымының нормалары мен талаптарына сәйкес келу
|
%
|
|
|
|
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ұшу географиясын кеңейту және әуежайдың транзиттік потенциалын ұлғайту
|
бірлік
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Бюджеттiк шығыстардың көлемi
|
мың теңге
|
|
|
|
29 000 000
|
|
|
|