7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар



бет10/20
Дата24.02.2016
өлшемі1.9 Mb.
#11786
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20




Бюджеттік бағдарлама

037 «Топографиялық-геодезиялық және картографиялық өнімдермен қамтамасыз ету және олардың сақтау»

Сипаттама

Геодезиялық және картографиялық өнiмдi жасауға, экономиканың түрлi салаларын қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттiк бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























аэроғарыштық түсірілім материалдары

шаршы км























аумақтар







163 500

136 000

163 500







АЕМ






















қалалар







1 411

1 386

1 639







Нивелирлеу

қума км







1 022

1 006

1 006







Масштабты қатардың мемлекеттік топографиялық карталары

парақ







3 067

5 331

4 086







Қалалардың ірі масштабты жоспарлары

Далалық(шаршы км)/камералық(парақ)







1454/875

1411/ 1661

1386/

1411








Жер қыртысының қазiргi қозғалысын айқындау үшiн геодинамикалық зерттеулер

пункт/
жақ/
қума км






38/
75/
1560,8

38/
75/
1560,8

38/
75/
1560,8







Цифрлық топографиялық карталарды орыс тiлiнде жасау

парақ





















Топографиялық карталарды шығару (басып шығару)

парақ






996

1880










Цифрлық топографиялық карталарды мемлекеттiк және орыс тiлдерінде жасау

парақ






3 660

1754

1823







Қазақстан Республикасы географиялық атауларының мемлекеттiк каталогтары

дана







5

5

5







Нормативтiк-техникалық құжаттарды әзiрлеу

құжаттар










2/2

2/2







Материалдарды мемлекеттiк есепке алу, сақтау, сақталуын қамтамасыз ету

мың бірлік







13 600

13 600

13 600







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Жергiлiктi жердiң қазiргi күйіне және топонимикаға сәйкес келетін геодезиялық және картографиялық өнімдермен қамтамасыз ету

%







20

28

34

45




Сапа көрсеткіштері

























Геодезиялық және картографиялық қызмет субъектiлерiнің жергілікті жердің қазіргі күйі мен топонимикаға сәйкес келетін картографиялық өнiммен қамтамасыз етілуі деңгейiн арттыру

%






5

8

7







Тиімділік көрсеткіштері

























Көрсетiлген қызметтiң бiрлiгiне орташа шығыстар: балрлық масштабы қатардың мемлекеттік топографиялық карталарын жаңарту бойынша

мың теңге/ парақ


















1:25000








202,7

180,5

208,1







1:50000








124,7













1:100000








148,7













нивелирлеу I, II сынып

мың теңге/ шаршы км






94,7

111,6

105,4







Мемлекеттiк және орыс тiлдерiндегi цифрлық түрдегі картографиялық өнiм, топографиялық карталарды басып шығару

мың
теңге/
парақ





116,8
31,4

140,3
106,4

187








Аэроғарыш түсірілім материалдары

мың
теңге/
шаршы км





















аумақтар










2,48

2,8

2,8







қалалар










72,9

77,7

88,2







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







2 558 543

2 505 316

2 500 000










Бюджеттік бағдарлама

038 «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру»

Сипаттама

Сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметін және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты реттеу үшін ғылымды, техниканы және технологияларды дамытудың қазіргі заманғы талаптарына сай келетін нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу
1. Құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалау
2. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында нормативтер әзірлеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Сәулет, қала құрылысы, құрылыс саласында әзірленген сметалық-нормативтік құжаттардың саны

бірлік







34

48

48

45




Үлгілік жобалар әзірлеу

бірлік







103

162

49

22




Қазақстан Республикасының құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалау

бірлік







122

3










Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласын нормативтік реттеу

бірлік







14













Құрылы өндірісіндегі жаңа технологияларға мен материалдарға технологиялық карталарды әзірлеу

бірлік










20

40

40




Қазақстан Республикасын аумақтық дамытудың өңіраралық схемасы әзірлеу дәрежесі

орындалған жұмыс







30

62

92

100




Қазақстан Республикасының республикалық деңгейдегі Мемлекеттік қала құрылысы кадастрын құру және жүргізу үшін әзірленген нормативтік-техникалық құжаттардың үлесі

%







100













Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасының талдау жүйесіне арналған ахуалдық модельдерін әзірлеу және енгізу дәрежесі

%







100













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Қазақстан Республикасының құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалау дәрежесі (схемалық әзірлеу және құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесінің жекелеген элементтерін енгізуді бастау)

%







100



100










«Қазақстан – 2050» Стратегиясын ескере отырып, Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасын түзету (өзектілендіру) дәрежесі

%







14

81

100







Аумақты дамытудың өңіраралық арасындағы схемасын әзірлеу, оның ішінде:

























Астана агломерациясы

%







56

100










Алматы агломерациясы

%







77

100










Ақтөбе агломерациясы

%






















Шымкент агломерациясы

%






















Сапа көрсеткіштері

























Тиімділік көрсеткіштері

























Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







5 458 670

5 143 282

4 908 395

3 013 470







Бюджеттік бағдарлама

040 «Халықаралық имидждік көрмелерді ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтер»

Сипаттама

Халықаралық имидждік көрмелерді ұйымдастыру мен оларды өткізуге дайындық

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Астана қаласында ЭКСПО-2017 өткізуді қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар өткізу

іс-шара лар

саны









1













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Сапа көрсеткiштерi

























Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

























Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







18 092 841
















Бюджеттік бағдарлама

041 «Мемлекеттік материалдық резевті қалыптастыру және сақтау» (құпия)

Сипаттама

Мемлекеттік материалдық резевті сақтау және қалыптастыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бiрл.

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобала

натын


2017

жыл


жобала

натын


2018

Жыл


2012 жыл (есеп)

2013 жыл

(есеп)


2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Сапа көрсеткіштері

























Тиімділік көрсеткіштері

























Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







11 638 230

11 618 

838


8 982 659


11 095 425







Бюджеттік бағдарлама

042 «Резерв» республикалық мемлекеттік кәсіпорнына бағыныстағы ведомстволардың жарғылық капиталын ұлғайту

Сипаттама

«Резерв» ведомстволық бағынысты республикалық мемлекеттік кәсіпорынның негізгі құралдар сатып алу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобалана тын

2017 жыл


жобала

натын 2018 жыл



2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Өртке қарсы қызмет бөлімшелерінің өрт сөндіру техникасымен жарақталуын арттыру

бірлік







16













Маневрлі тепловоздармен техникалық жарақталуын арттыру

бірлік







4













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Өрт сөндіру техникасына нормативтік қажеттілікке қол жеткізу

%







84,8













Маневрлі тепловоздара нормативтік қажеттілікке қол жеткізу

%







55













Сапа көрсеткіштері

























Тиімділік көрсеткіштері

























Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







527 980
















Бюджеттік бағдарлама

043 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту»

Сипаттама

Банктердің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау, салықтар мен бюджетке өзге де төлемдер бойынша мерзімін кейінге қалдыруды ұсыну, кәсіпорындарды сауықтыру жөніндегі өзге де іс-шаралар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Субсидияланатын кредиттер саны

дана







75

11

3







Кәсіпкерлік бастамашылығы бар халықты және ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді биснес негіздеріне оқыту «Бизнес-Кеңесші» жобасы

адам







15 000

15 000

15 000

15 000






«Аға Сеньорлар» жобасы бойынша өткен ШОБ субъектілерінің саны

дана







32

32

48

64






«Назарбаев Университеті» АҚ-та бизнес-мектеп базасында оқудан өткен орта бизнес топ-менеджерлер

адам







420

420

420

420






Кәсіпкерлік бойынша оқытатын бейнероликтер

дана







40

20

40

40




Сервистік қызметтер көрсетілген (жыл сайын) кәсіпкерлер

бірлік










30000

30000

30000




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























ЖIӨ құрылымындағы өңдеу өнеркәсiбіндегі ШОБ үлесi

%







12

10,5

13

13,5






Сапа көрсеткіштері

























«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасына қатысушылардың өтінімдері бойынша екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттерi бойынша пайыздық мөлшерлемені уақтылы және жедел субсидиялау

%







100

100

100

100






Тиімділік көрсеткіштері

























Екiншi деңгейдегi банктердiң жаңа кредиттерi бойынша сыйақының пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау

%







5

5

5

5






Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың.теңге







1 310 625

2 378 932

2 219 456

2 231 555







Бюджеттік бағдарлама

044 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерге ақы төлеу»

Сипаттама

Оператор мен қаржы агентiнiң қызметтерiне ақы төлеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Қызмет көрсетiлген жобалардың саны:

саны
















субсидиялау бойынша










1990

1500

2000

2000




кепілдендіру бойынша










150

700

150

150




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң ел өңiрлерiнде қаржылық агент қызметтерiн алуы

өңірлердің саны






16

16

16

16






Сапа көрсеткіштері

























«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасына қатысушылардың сұрау салулары бойынша қаржылық агенттің уақтылы және жедел қызмет көрсетуi

%






100

100

100

100






Тиімділік көрсеткіштері

























Қаржылық агент қызметіне ақы төлеу:


















Бағдарламаның іске асырылуын мониторингілеу

мың.теңге






247 173

253 893

253 893

253 893






Субсидиялау шарттарын жасасу

мың.теңге






370 600

370 662

370 662

370 662






Субсидиялау үшін қаражат аудару

мың.теңге






33 616

33 616

33 616

33 616






Бағдарлама операторының қызметтеріне ақы төлеу

мың.теңге






51 456

61 749

61 749

61 749






Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың.теңге







702 845

720 000

720 000

720 000







Бюджеттік бағдарлама

045 «Кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету»

Сипаттама

Кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























ШОБ субъектілеріне көрсетілген консультациялық қызметтер саны

бірлік






10000

140000

140000

140000






Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының саны

бірлік






188

188

188

188






Сапа көрсеткіштері

























Ақпаратты уақтылы және жедел ұсыну

%






100

100

100

100






Тиімділік көрсеткіштері

























Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың.теңге







534 896

552 874

580 000

580 000







Бюджеттік бағдарлама

046 «Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Шығыстар Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласына кәсіпкерлікті қолдауға көзделген

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы кәсіпкерлікке кепiлдік берілетін қызметтерді көрсету шеңберінде субсидияланатын кредиттер

бірлік






10



0










Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Бөлінген қаражат шегінде кәсіпкерлікті дамыту үшін қаржылық қолдау көрсету

%







100

100

100

100




Сапа көрсеткіштері

























Мемлекеттік қолдау алуға өтініш бергендердің өтінімдерін уақтылы қарау

%







100













Тиімділік көрсеткіштері

























Екінші деңгейдегі банктердің жаңа және қолданыстағы кредиттері бойынша пайыздық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

%







10













Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың.теңге







88 811

16 275

19 766

3 383







Бюджеттік бағдарлама

047 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Банктердің кредиттерi бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау, кредиттердi iшiнара кепiлдендiру, сервистiк қолдау көрсету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының шеңберінде қаржылық қолдау алған ШОБ жобаларының саны, оның ішінде:

жобалар





















Субсидиялау бойынша










4622

6122

5938

7037




Кепілдендіру бойынша










250

700

350

400




Гранттар бойынша










100













Сервистік қызметтер көрсетілген (жыл сайын) кәсіпкерлер

бірлік







10 000













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























ШОБ субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар мен көрсетілетін қызметтер) шығаруының өсуi

алдыңғы жылға қарағанда %







102,2

102,3

102,4

102,5




ЖIӨ құрылымындағы өңдеушi өнеркәсiбіндегі ШОБ үлесi

%







12

10,5

13

13,5




Сапа көрсеткіштері

























«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасына қатысушылардың өтінімдері бойынша екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені уақтылы және жедел субсидиялау

%







100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері

























ШОБ-тың белсенді субъектілерінің саны

бірлік







749 450

1 300 000

749 560

750 000




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың.теңге







26 495 040

34 984 300

28 300 000

28 300 000




Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен

мың теңге










27 784 300










Қазақстан Республикасының Ұлттық Қордан бөлінген нысаналы трансферттер есебінен

мың теңге










7 200 000











Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет