Бюджеттік бағдарлама
|
037 «Топографиялық-геодезиялық және картографиялық өнімдермен қамтамасыз ету және олардың сақтау»
|
Сипаттама
|
Геодезиялық және картографиялық өнiмдi жасауға, экономиканың түрлi салаларын қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттiк бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірлік
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын 2017 жыл
|
жобаланатын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (есеп)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аэроғарыштық түсірілім материалдары
|
шаршы км
|
|
|
|
|
|
|
|
аумақтар
|
|
|
163 500
|
136 000
|
163 500
|
|
|
АЕМ
|
|
|
|
|
|
|
|
қалалар
|
|
|
1 411
|
1 386
|
1 639
|
|
|
Нивелирлеу
|
қума км
|
|
|
1 022
|
1 006
|
1 006
|
|
|
Масштабты қатардың мемлекеттік топографиялық карталары
|
парақ
|
|
|
3 067
|
5 331
|
4 086
|
|
|
Қалалардың ірі масштабты жоспарлары
|
Далалық(шаршы км)/камералық(парақ)
|
|
|
1454/875
|
1411/ 1661
|
1386/
1411
|
|
|
Жер қыртысының қазiргi қозғалысын айқындау үшiн геодинамикалық зерттеулер
|
пункт/
жақ/
қума км
|
|
|
38/
75/
1560,8
|
38/
75/
1560,8
|
38/
75/
1560,8
|
|
|
Цифрлық топографиялық карталарды орыс тiлiнде жасау
|
парақ
|
|
|
|
|
|
|
|
Топографиялық карталарды шығару (басып шығару)
|
парақ
|
|
|
996
|
1880
|
|
|
|
Цифрлық топографиялық карталарды мемлекеттiк және орыс тiлдерінде жасау
|
парақ
|
|
|
3 660
|
1754
|
1823
|
|
|
Қазақстан Республикасы географиялық атауларының мемлекеттiк каталогтары
|
дана
|
|
|
5
|
5
|
5
|
|
|
Нормативтiк-техникалық құжаттарды әзiрлеу
|
құжаттар
|
|
|
|
2/2
|
2/2
|
|
|
Материалдарды мемлекеттiк есепке алу, сақтау, сақталуын қамтамасыз ету
|
мың бірлік
|
|
|
13 600
|
13 600
|
13 600
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жергiлiктi жердiң қазiргi күйіне және топонимикаға сәйкес келетін геодезиялық және картографиялық өнімдермен қамтамасыз ету
|
%
|
|
|
20
|
28
|
34
|
45
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Геодезиялық және картографиялық қызмет субъектiлерiнің жергілікті жердің қазіргі күйі мен топонимикаға сәйкес келетін картографиялық өнiммен қамтамасыз етілуі деңгейiн арттыру
|
%
|
|
|
5
|
8
|
7
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Көрсетiлген қызметтiң бiрлiгiне орташа шығыстар: балрлық масштабы қатардың мемлекеттік топографиялық карталарын жаңарту бойынша
|
мың теңге/ парақ
|
|
|
|
|
|
|
|
1:25000
|
|
|
|
202,7
|
180,5
|
208,1
|
|
|
1:50000
|
|
|
|
124,7
|
|
|
|
|
1:100000
|
|
|
|
148,7
|
|
|
|
|
нивелирлеу I, II сынып
|
мың теңге/ шаршы км
|
|
|
94,7
|
111,6
|
105,4
|
|
|
Мемлекеттiк және орыс тiлдерiндегi цифрлық түрдегі картографиялық өнiм, топографиялық карталарды басып шығару
|
мың
теңге/
парақ
|
|
|
116,8
31,4
|
140,3
106,4
|
187
|
|
|
Аэроғарыш түсірілім материалдары
|
мың
теңге/
шаршы км
|
|
|
|
|
|
|
|
аумақтар
|
|
|
|
2,48
|
2,8
|
2,8
|
|
|
қалалар
|
|
|
|
72,9
|
77,7
|
88,2
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
|
2 558 543
|
2 505 316
|
2 500 000
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
038 «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру»
|
Сипаттама
|
Сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметін және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты реттеу үшін ғылымды, техниканы және технологияларды дамытудың қазіргі заманғы талаптарына сай келетін нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу
1. Құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалау
2. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында нормативтер әзірлеу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірлік
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын 2017 жыл
|
жобаланатын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (есеп)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сәулет, қала құрылысы, құрылыс саласында әзірленген сметалық-нормативтік құжаттардың саны
|
бірлік
|
|
|
34
|
48
|
48
|
45
|
|
Үлгілік жобалар әзірлеу
|
бірлік
|
|
|
103
|
162
|
49
|
22
|
|
Қазақстан Республикасының құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалау
|
бірлік
|
|
|
122
|
3
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласын нормативтік реттеу
|
бірлік
|
|
|
14
|
|
|
|
|
Құрылы өндірісіндегі жаңа технологияларға мен материалдарға технологиялық карталарды әзірлеу
|
бірлік
|
|
|
|
20
|
40
|
40
|
|
Қазақстан Республикасын аумақтық дамытудың өңіраралық схемасы әзірлеу дәрежесі
|
орындалған жұмыс
|
|
|
30
|
62
|
92
|
100
|
|
Қазақстан Республикасының республикалық деңгейдегі Мемлекеттік қала құрылысы кадастрын құру және жүргізу үшін әзірленген нормативтік-техникалық құжаттардың үлесі
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасының талдау жүйесіне арналған ахуалдық модельдерін әзірлеу және енгізу дәрежесі
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасының құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалау дәрежесі (схемалық әзірлеу және құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесінің жекелеген элементтерін енгізуді бастау)
|
%
|
|
|
100
|
100
|
|
|
|
«Қазақстан – 2050» Стратегиясын ескере отырып, Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасын түзету (өзектілендіру) дәрежесі
|
%
|
|
|
14
|
81
|
100
|
|
|
Аумақты дамытудың өңіраралық арасындағы схемасын әзірлеу, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Астана агломерациясы
|
%
|
|
|
56
|
100
|
|
|
|
Алматы агломерациясы
|
%
|
|
|
77
|
100
|
|
|
|
Ақтөбе агломерациясы
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Шымкент агломерациясы
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
|
5 458 670
|
5 143 282
|
4 908 395
|
3 013 470
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
040 «Халықаралық имидждік көрмелерді ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтер»
|
Сипаттама
|
Халықаралық имидждік көрмелерді ұйымдастыру мен оларды өткізуге дайындық
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірлік
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын 2017 жыл
|
жобаланатын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (есеп)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Астана қаласында ЭКСПО-2017 өткізуді қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар өткізу
|
іс-шара лар
саны
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
|
18 092 841
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
041 «Мемлекеттік материалдық резевті қалыптастыру және сақтау» (құпия)
|
Сипаттама
|
Мемлекеттік материалдық резевті сақтау және қалыптастыру
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бiрл.
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобала
натын
2017
жыл
|
жобала
натын
2018
Жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл
(есеп)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
|
11 638 230
|
11 618
838
|
8 982 659
|
11 095 425
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
042 «Резерв» республикалық мемлекеттік кәсіпорнына бағыныстағы ведомстволардың жарғылық капиталын ұлғайту
|
Сипаттама
|
«Резерв» ведомстволық бағынысты республикалық мемлекеттік кәсіпорынның негізгі құралдар сатып алу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірлік
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобалана тын
2017 жыл
|
жобала
натын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (есеп)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өртке қарсы қызмет бөлімшелерінің өрт сөндіру техникасымен жарақталуын арттыру
|
бірлік
|
|
|
16
|
|
|
|
|
Маневрлі тепловоздармен техникалық жарақталуын арттыру
|
бірлік
|
|
|
4
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өрт сөндіру техникасына нормативтік қажеттілікке қол жеткізу
|
%
|
|
|
84,8
|
|
|
|
|
Маневрлі тепловоздара нормативтік қажеттілікке қол жеткізу
|
%
|
|
|
55
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
|
527 980
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
043 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту»
|
Сипаттама
|
Банктердің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау, салықтар мен бюджетке өзге де төлемдер бойынша мерзімін кейінге қалдыруды ұсыну, кәсіпорындарды сауықтыру жөніндегі өзге де іс-шаралар
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірлік
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын 2017 жыл
|
жобаланатын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (есеп)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидияланатын кредиттер саны
|
дана
|
|
|
75
|
11
|
3
|
|
|
Кәсіпкерлік бастамашылығы бар халықты және ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді биснес негіздеріне оқыту «Бизнес-Кеңесші» жобасы
|
адам
|
|
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
|
«Аға Сеньорлар» жобасы бойынша өткен ШОБ субъектілерінің саны
|
дана
|
|
|
32
|
32
|
48
|
64
|
|
«Назарбаев Университеті» АҚ-та бизнес-мектеп базасында оқудан өткен орта бизнес топ-менеджерлер
|
адам
|
|
|
420
|
420
|
420
|
420
|
|
Кәсіпкерлік бойынша оқытатын бейнероликтер
|
дана
|
|
|
40
|
20
|
40
|
40
|
|
Сервистік қызметтер көрсетілген (жыл сайын) кәсіпкерлер
|
бірлік
|
|
|
|
30000
|
30000
|
30000
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖIӨ құрылымындағы өңдеу өнеркәсiбіндегі ШОБ үлесi
|
%
|
|
|
12
|
10,5
|
13
|
13,5
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасына қатысушылардың өтінімдері бойынша екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттерi бойынша пайыздық мөлшерлемені уақтылы және жедел субсидиялау
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екiншi деңгейдегi банктердiң жаңа кредиттерi бойынша сыйақының пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау
|
%
|
|
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың.теңге
|
|
|
1 310 625
|
2 378 932
|
2 219 456
|
2 231 555
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
044 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерге ақы төлеу»
|
Сипаттама
|
Оператор мен қаржы агентiнiң қызметтерiне ақы төлеу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірлік
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын 2017 жыл
|
жобаланатын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (есеп)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қызмет көрсетiлген жобалардың саны:
|
саны
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидиялау бойынша
|
|
|
|
1990
|
1500
|
2000
|
2000
|
|
кепілдендіру бойынша
|
|
|
|
150
|
700
|
150
|
150
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң ел өңiрлерiнде қаржылық агент қызметтерiн алуы
|
өңірлердің саны
|
|
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасына қатысушылардың сұрау салулары бойынша қаржылық агенттің уақтылы және жедел қызмет көрсетуi
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржылық агент қызметіне ақы төлеу:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бағдарламаның іске асырылуын мониторингілеу
|
мың.теңге
|
|
|
247 173
|
253 893
|
253 893
|
253 893
|
|
Субсидиялау шарттарын жасасу
|
мың.теңге
|
|
|
370 600
|
370 662
|
370 662
|
370 662
|
|
Субсидиялау үшін қаражат аудару
|
мың.теңге
|
|
|
33 616
|
33 616
|
33 616
|
33 616
|
|
Бағдарлама операторының қызметтеріне ақы төлеу
|
мың.теңге
|
|
|
51 456
|
61 749
|
61 749
|
61 749
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың.теңге
|
|
|
702 845
|
720 000
|
720 000
|
720 000
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
045 «Кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірлік
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын 2017 жыл
|
жобаланатын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (есеп)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ШОБ субъектілеріне көрсетілген консультациялық қызметтер саны
|
бірлік
|
|
|
10000
|
140000
|
140000
|
140000
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының саны
|
бірлік
|
|
|
188
|
188
|
188
|
188
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ақпаратты уақтылы және жедел ұсыну
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың.теңге
|
|
|
534 896
|
552 874
|
580 000
|
580 000
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
046 «Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Шығыстар Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласына кәсіпкерлікті қолдауға көзделген
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірлік
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын 2017 жыл
|
жобаланатын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (есеп)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы кәсіпкерлікке кепiлдік берілетін қызметтерді көрсету шеңберінде субсидияланатын кредиттер
|
бірлік
|
|
|
10
|
0
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бөлінген қаражат шегінде кәсіпкерлікті дамыту үшін қаржылық қолдау көрсету
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік қолдау алуға өтініш бергендердің өтінімдерін уақтылы қарау
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екінші деңгейдегі банктердің жаңа және қолданыстағы кредиттері бойынша пайыздық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
|
%
|
|
|
10
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың.теңге
|
|
|
88 811
|
16 275
|
19 766
|
3 383
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
047 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Банктердің кредиттерi бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау, кредиттердi iшiнара кепiлдендiру, сервистiк қолдау көрсету
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидияларды беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірлік
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын 2017 жыл
|
жобаланатын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (есеп)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының шеңберінде қаржылық қолдау алған ШОБ жобаларының саны, оның ішінде:
|
жобалар
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидиялау бойынша
|
|
|
|
4622
|
6122
|
5938
|
7037
|
|
Кепілдендіру бойынша
|
|
|
|
250
|
700
|
350
|
400
|
|
Гранттар бойынша
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
Сервистік қызметтер көрсетілген (жыл сайын) кәсіпкерлер
|
бірлік
|
|
|
10 000
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ШОБ субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар мен көрсетілетін қызметтер) шығаруының өсуi
|
алдыңғы жылға қарағанда %
|
|
|
102,2
|
102,3
|
102,4
|
102,5
|
|
ЖIӨ құрылымындағы өңдеушi өнеркәсiбіндегі ШОБ үлесi
|
%
|
|
|
12
|
10,5
|
13
|
13,5
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасына қатысушылардың өтінімдері бойынша екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені уақтылы және жедел субсидиялау
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ШОБ-тың белсенді субъектілерінің саны
|
бірлік
|
|
|
749 450
|
1 300 000
|
749 560
|
750 000
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың.теңге
|
|
|
26 495 040
|
34 984 300
|
28 300 000
|
28 300 000
|
|
Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен
|
мың теңге
|
|
|
|
27 784 300
|
|
|
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық Қордан бөлінген нысаналы трансферттер есебінен
|
мың теңге
|
|
|
|
7 200 000
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |