7 Бюджеттік бағдарламалар



бет12/17
Дата25.02.2016
өлшемі1.74 Mb.
#23178
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17




Бюджеттік бағдарлама

039 «Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдесуге кредит беру»

Сипаттамасы

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге бюджеттік кредиттер беру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама

көрсеткіштерінің атауы



өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2018

жыл


2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Берілген микрокредиттердің саны

мың бірлік

6,6

11,2

9

кем емес


3

кем емес


12

кем емес


12

кем емес





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Микрокредит алуға өтініш білдірген Жұмыспен қамту 2020 жол картасының қатысушыларын қамту

%

100

100

100

100

100

100




Сапа көрсеткіштері

























Тиісті жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде микрокредит желісі қаражатын барынша бөлу

%

100

100

100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері

























Микрокредиттің орташа мөлшері

мың теңге

2 096,2

2 140,9

2 127

2 998

2 435

2 456




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

12 368 305

23 939 403

20 634 238

10 046 043

31 155 263

31 614 513







Бюджеттік бағдарлама

040 «Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру»

Сипаттамасы

Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама

көрсеткіштерінің атауы



өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Өткізілген ғылыми-тәжірибелік зерттеулер саны

дана

3

5

4













Өткізілген семинарлар, дөңгелек үстелдер саны

дана

3

5

3













Дайындалған телевизиялық бағдарламалар, мақалалар, тақырыптық жарияланымдар және оқу материалдарының саны

дана

2

-

1













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























«Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру» жобасын кезең-кезеңімен іске асыру

%




100

100













Сапа көрсеткіштері

х






















Тиімділік көрсеткіштері

х






















Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

27 473

42 843

32 195
















Бюджеттік бағдарлама

041 «Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту»

Сипаттамасы

ЗТМО автоматтандырылған ақпараттық жүйесін және әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама

көрсеткіштерінің атауы



өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Мемлекеттік қызметтер көрсету бизнес-процесін оңтайландыру және оларды «Электрондық үкімет» порталы арқылы электрондық форматқа ауыстыру шеңберінде Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінің қызметтерімен іске асырылған кірігу саны

бірлік

10

-

5













Электрондық форматта мемлекеттік орган мен ХҚКО құжаттар беру-тапсыру бөлігінде ЗТМО ААЖ, әлеуметтік-еңбек саласының бірынғай ақпараттық жүйесі және ХҚКО өзара әсер ету кірігуі функционалын іске асыру арқылы тәжірибелік пайдалануға ендірілген қызметтер саны

бірлік

-

3

8













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Электрондық мемлекеттік қызметтердің саны

бірлік

3*



















Тәжірибелік пайдалануға ендірілген «Электрондық үкімет» порталы арқылы автоматтандырылған электрондық қызметтерінің саны

бірлік

-

9

3













Сапа көрсеткіштері

х






















Тиімділік көрсеткіштері

























Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

156 000

37 205

37 796
















Бюджеттік бағдарлама

042 «Республикалық деңгейде протездік-ортопедиялық және сурдологиялық көмек көрсету»

Сипаттамасы

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсету бойынша методологиялық қамтамасыз ету, оның ішінде протездік-ортопедиялық көмек беру; еліміздің өңірлері бойынша нашар еститін және құлағының мүкісі бар адамдарды анықтау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру, консультациялық көмек көрсету; есту қабілеті бұзылған балаларды кохлеарлық имплантациядан кейін есту-сөйлеуге бейімдеу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама

көрсеткіштерінің атауы



өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























1. Ерекше күрделі және қалыпты емес зақымдануы бар мүгедектерді протездеу, сондай-ақ алғашқы протездеу

дана

-

-

114

120

125

130




2. Протез жасау саласында әзірленген стандарттардың саны

дана

-

-

2

3

2

2




3. Протездік-ортопедиялық бұйымдардың жаңа түрлеріне әзірленген технологиялық процестердің саны

дана

-

-

7

7

7

7




4. Протездеу, протез жасау және ортопедия саласындағы әдістемелік ұсынымдардың саны

дана

-

-

5

-

5

5




5. Жаңа технологиялар бойынша әзірленетін протездік-ортопедиялық бұйымдарды сынау және енгізудің саны

дана

-

-

9

5

10

12




6. Маңғыстау, Атырау, Солтүстік Қазақстан, Қызылорда және Павлодар облыстарында нашар еститін және құлағының мүкісі бар адамдарды анықтау, тұрғындарына консультациялық көмек көрсетудің саны

адам

-

-

13 253

-

-

-




7. Ақмола, Алматы, Батыс Қазақстан Қарағанды облыстарында және нашар еститін және құлағының мүкісі бар адамдарды анықтау, тұрғындарына консультациялық көмек көрсетудің саны

адам

-

-

-

-

12 481

-




8. Есту сөйлеуін оңалту көмегі көрсетілетін есту қабілеті бұзылған мүгедек балалардың кохлеарлық имплантациядан кейінгі саны

адам

-

-

170

200

250

250




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Протездеуге мұқтаж жалпы мүгедектердің санына мүгедектердің протездік-ортопедиялық көмекпен қамсыздандырылу үлесі

%

-

-

95,5

96

96

96




Маңғыстау, Атырау, Солтүстік Қазақстан, Қызылорда және Павлодар облыстарында есту қабілеті бұзылған адамдардың тізілімін қалыптастыру

тіркелім

-

-

1













Ақмола, Алматы, Батыс Қазақстан және Қарағанды облыстарында есту қабілеті бұзылған адамдардың тізілімін қалыптастыру

тіркелім

-

-







1







Есту-сөйлеуін оңалтуға өтініш білдіргендердің ішінен есту қабілеті бұзылған мүгедек балалардың кохлеарлық имплантациядан кейін есту-сөйлеуін оңалтумен қамту үлесі

%

-

-

100

100

100

100




Сапа көрсеткіштері

























Тиімділік көрсеткіштері

х






















Протездеу және протез жасау саласындағы әдіснамалық қамтамасыз ету

%

-

-

100

-

100

100




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

126 412

140 939

224 656

190 051





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет