Қарағанды қаласының 2011-2015 жылдарға арналған даму бағдарламасы


Қойылған міндеттер мен мақсаттарға жетудің негізгі бағыттары , мақсаттары, міндеттері, мақсатты индикаторлар, нәтиже көрсеткіштері және қол жеткізу жолдары



бет11/22
Дата05.07.2016
өлшемі2.8 Mb.
#179256
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

4. Қойылған міндеттер мен мақсаттарға жетудің негізгі бағыттары , мақсаттары, міндеттері, мақсатты индикаторлар, нәтиже көрсеткіштері және қол жеткізу жолдары

1-Бағыт. Қаланың экономикалық саласының дамуы.

1-Мақсат: Жеделдетілген диверсификация жолымен Қарағанды қаласының экономикалық тұрақты дамуын қамтамасыз ету.


р/н

Көрсеткіш****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011

2012

2013

2014

2015

Мақсатты индикаторлар:

1

Тұтыну бағаларының көрсеткіші, %

108

108

108

108

108

КБ

2

2015 жылға қарай өндірістік өнімдер көлемінің 48,8%-ға дейін артуы (жұмыстар, қызмет көрсетулер), ( үй шаруасының есебінсіз) (млн. теңге)

105 дейін

119,2 дейін

130,3 дейін

139,5 дейін

148,8 дейін

КБ

3

Тау-кен өндірісінің өндіріс көлемінің 73,5 %-ға дейін артуы

138,8 дейін

153,2 дейін

157,6 дейін

166,8 дейін

173,5 дейін

КБ

4

2015 жылға қарай өңдеуші өнеркәсіп өндірістерінің көлемінің 40%-ға дейін артуы

98,2 дейін

110,3 дейін

120,9 дейін

130 дейін

140 дейін

КБ

5

Ауыл шаруашылығының жалпы өндірісі көлемінің пайыздық қатынаста өсуі, алдағы жылға % қатынаста

101,8 дейін

101,8 дейін

101,8 дейін

101,8 дейін

101,8 дейін

АШБ

6

2015 жылға қарай қаланың жүйеқұрушы кәсіпорындарының сатып алуларындағы Қазақстанда жасалған тауарлар үлесінің 60%-ға дейін өсуі

50 дейін

53 дейін

55 дейін

57 дейін

60 дейін

КБ

7

2015 жылға қарай қаланың жүйеқұрушы кәсіпорындарының сатып алуларындағы Қазақстанда жасалған жұмыстар мен қызмет көрсетулер үлесін 90%-дан жоғары сақтау

95 дейін

95 дейін

96 дейін

97 дейін

97 дейін

КБ

8

2015 жылға қарай өндірістегі еңбек өнімділігінің 47,9%-ға дейін өсуі

104,8 дейін

118,9 дейін

129,8 дейін

138,9 дейін

147,9 дейін

КБ

9

2015 жылға қарай тау-кен өндіру саласындағы еңбек өнімділігінің 71,6%-ға дейін өсуі

138,4 дейін

152,3 дейін

156,4 дейін

165,1 дейін

171,6 дейін

КБ

10

2015 жылға қарай өңдеу саласындағы еңбек өнімділігінің 39,5%-ға дейін өсуі

98 дейін

110,1 дейін

120,6 дейін

129,6 дейін

139,5 дейін

КБ


Негізгі міндеттер


р/н

Көрсеткіш****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011

2012

2013

2014

2015

1-Міндет. Қаланың индустриялық дамуы

1

Өндірістік өнімдерінің көлемі (жұмыс, қызмет көрсету, млн.теңге (үй шаруасының есебінсіз)

120046,1

136268,6

148977,9

159514,7

170070,3

КБ

2

Кен өндіру өндірісінің көлемі, млн.теңге

12 541,8

13 842,1

14 241,2

15 069,3

15 676,2

КБ

3

Энергетика үшін материалдарды шығару көлемі, млн.теңге

11158,6

12 199,3

12 516,9

13 167,8

13 633,1

КБ

4

Энергетика үшін, материалдан басқа, кен өндірудің басқа салалары , млн.теңге

1383,2

1642,8

1724,3

1901,5

2043,1

КБ

5

Өңдеу өндірісінің көлемі, млн.теңге

62 003,1

69 653,3

76 363,1

82 131,1

88 432,6

КБ

6

Тамақ өнеркәсібі өндірісінің көлемі , млн.теңге

37 183,8

41 535,7

45 536,9

48 976,4

52 734,1

КБ

7

Химия өнеркәсібі өндірісінің көлемі , млн.теңге

2 155,0

2 535,1

2 779,3

2 989,3

3 218,6

КБ

8

Басқа да металл емес минералдық өнімдер өндірісі, млн. теңге

1 442,8

1 876,1

2 056,8

2 212,2

2 381,9

КБ

9

Қара металлургия саласы өндірісінің көлемі , млн. теңге

2 717,4

3 140,6

3 443,1

3 703,2

3 987,3

КБ

10

Дайын металлдық бұйымдары өндірісінің көлемі, млн. теңге

9 034,6

10 048,7

11 016,7

11 848,9

12 758,0

КБ

11

Машина жасау саласы өндірісінің көлемі , млн. теңге

9 469,5

10 516,9

11 530,0

12 400,9

13 352

КБ

12

Электрлік жабдықтау, газ,ауа тазарту және бу беру көлемі,млн теңге

45 501,2

52 773,2

58 373,6

62 314,3

65 961,5

КБ

13

Өңдеу өндірісіндегі жаңадан құрылған өнеркәсіптер саны, бірлік

2

3

2

2

2

КБ

14

Құрылыс, монтаж жұмысы көлемінің нақты өсуі , алдағы жылға % қатынаста

103,3

102,6

100,3

100,8

101,1

КБ

15

Ірі кәсіпорындардың сатып алуларындағы Қазақстанда жасалған тауарлар көлемін ұлғайту, млн. теңге

12 240

12 452,1

12 780

13 135

13 400

КБ

16

Өндірістегі еңбек өнімділігі , мың теңге

4 819,2

5 465,6

5 970,3

6 386,0

6 804,2

КБ

17

Кен өндіру саласындағы еңбек өнімділігі , мың теңге

3 918,1

4 310,8

4 428,2

4 674,1

4 857,8

КБ

18

Өңдеу саласындағы еңбек өнімділігі, мың теңге

4 488,4

5 040,4

5 524,4

5 936,5

6 389,6

КБ


Алға қойылған міндеттер мен мақсаттарға жету жолдары


  • Өндіріс саласына қажетті орта техникалық және жоғарғы білімді мамандарды дайындау;

  • Перспективалық жобаларды қаржыландыру және қайта қаржыландыру;

  • Қара металлургия саласындағы құны жоғары қосылған өнімдерді аз салмақта жоғары технологиялық өндірушілерді Индустриялық аймақта құру;

  • Мемлекеттің қатысуымен жобаны іске асыру үшін металл өнімдерін жеткізуге жергілікті өндірушілерге басты құқық беруді қамтамасыз ету;

  • Металлургия және металл өңлейтінсалалардағы кәсіпорындардың жүйелік мониторингісін жүргізу, аталған кәсіпорындардың өнімдеріне қосылған құнды қалыптастыру процесін бақылау және талдау;

  • GMP стандартына сәйкес қаланың фармацевтикалық өндірісі үшін мамандарды оқытуды ұйымдастыру;

  • Қаланың фармацевтикалық өндірісіне жетекшілік ететін қызметкерлердің біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;

  • Қаланың металлургия, металл өндіру, құрылыс жүргізу және құрылыс материалдарын өндіру секілді өндірістік кәсіпорындарында Қарағандының орта және жоғары кәсіби оқу орындарының түлектерін 3 айлық өндірістік іс – тәжрибеден өткізу жүйесі енгізу механизмін құрау;

  • 2011-2015ж.ж. мерзімінде Қазақстанда шығарылған өнімдерді сатып алуды жоғарылату бойынша келесі шаралар жүйелі түрде жүргізіледі:

- Республикалық Форумға отандық тауар өндірушілердің қатысу;

- Қазақстанда шығарылған өнімдерді сатып алуды дамыту механизмдері туралы әр тоқсан сайын семинарлар жүргізу;



  • әр тоқсан сайын көшпелі мәжілістер жүргізу;

  • жыл сайын «Қазақстанның ең жақсы тауары» аймақтық көрме конкурсын өткізу;

  • алдағы уақытта отандық өндірісті дамыту бойынша жоспар жасау (Тұжырымдама жобасын жүзеге асыру);

  • Қазақстанда шығарылатын өнімдер бөлімінде (келісім–шартқа сәйкес) келісім–шарттағы концессионердің міндеттері мен жауапкершілігін бекіту;

  • орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың, ұлттық холдинг пен компаниялардың басшыларының дербес жауапкершілігін жыл сайын бекіту.



р/н

Көрсеткіш ****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011

2012

2013

2014

2015

2Міндет. Қаланың экономикасының аграрлық секторының дамуы

1

Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің ұлғаюын қамтамасыз ету, алдағы жылға % қатынаста

102

102

102

102

102

АШБ

2

Қаланың азық – түлік қауіпсіздігін және мобилизациялық қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында астықтың қорының болуы,мың тонна

42

43

43

43

43,7

АШБ

3

Ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеудегі өндірісті ұлғайтуды қамтамасыз ету (бағаларын салыстыра отырып), алдағы жылға % қатынаста

102,2

103

103,4

103,5

103,5

АШБ

4

Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің көлемін ұлғайту , млн.теңге

1 594

1 649,8

1 707,5

1 767,3

1 815,3

АШБ

5

Центнермен өлшенетін жалпы жинауды ұлғайту
















 

 

картоп, центнерлер

175543,3

175543,3

175544

175545,1

175546

АШБ

 

көкөністертер, центнер

102572,5

102572,5

102573,3

102574,2

102575,1

АШБ

6

ауыл шаруашылығын қалыптастырулармен өндірілетін мал шаруашылығыны өнімдерінің көлемін ұлғайту
















 

 

Ет, тонна

775

777

779

780

782

АШБ

 

Сүт, тонна

3450

3452

3454

3456

3458

АШБ


Алға қойылған міндеттер мен мақсаттарға жету жолдары


  • Ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу бойынша жаңа объектілерді енгізу және қолданыстағыларды модернизациялау;

  • Жеміс қоймаларын салу және қалпына келтіру;

  • Мал сою пункттерін салу;

  • Мал қорымдарын салу және ұстау;

  • Ауыл шаруашылық өнімдерінің нарығы мен өндіріс басқармасының жүйесін дамытуға көмектесу;

  • Мемлекеттік ресурстарынан сатып алу жолымен астық қорының сатылатын бөлігін қалыптастыру.


2-Мақсат: Инвестицияларды тарту және қала экономикасын инновациялық жағынан дамыту


р/н

Көрсеткіш ****

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011

2012

2013

2014

2015

Мақсатты индикаторлар:

1

Негізгі капиталға инвестицияларды тарту көлемінің нақты өсуі, алдағы жылға % қатынаста

109,8 дейін

104,2 дейін

104 дейін

104,2 дейін

103,1 дейін

КБ

2

Кәсіпорындардың инновация саласындағы белсенділік деңгейі , %

8,6 дейін

9 дейін

9,3 дейін

9,7 дейін

10 дейін

КБ


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет