4. Қойылған міндеттер мен мақсаттарға жетудің негізгі бағыттары , мақсаттары, міндеттері, мақсатты индикаторлар, нәтиже көрсеткіштері және қол жеткізу жолдары
1-Бағыт. Қаланың экономикалық саласының дамуы.
1-Мақсат: Жеделдетілген диверсификация жолымен Қарағанды қаласының экономикалық тұрақты дамуын қамтамасыз ету.
№ р/н
|
Көрсеткіш****
|
1 кезең
|
2 кезең
|
Жауаптылар
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Мақсатты индикаторлар:
|
1
|
Тұтыну бағаларының көрсеткіші, %
|
108
|
108
|
108
|
108
|
108
|
КБ
|
2
|
2015 жылға қарай өндірістік өнімдер көлемінің 48,8%-ға дейін артуы (жұмыстар, қызмет көрсетулер), ( үй шаруасының есебінсіз) (млн. теңге)
|
105 дейін
|
119,2 дейін
|
130,3 дейін
|
139,5 дейін
|
148,8 дейін
|
КБ
|
3
|
Тау-кен өндірісінің өндіріс көлемінің 73,5 %-ға дейін артуы
|
138,8 дейін
|
153,2 дейін
|
157,6 дейін
|
166,8 дейін
|
173,5 дейін
|
КБ
|
4
|
2015 жылға қарай өңдеуші өнеркәсіп өндірістерінің көлемінің 40%-ға дейін артуы
|
98,2 дейін
|
110,3 дейін
|
120,9 дейін
|
130 дейін
|
140 дейін
|
КБ
|
5
|
Ауыл шаруашылығының жалпы өндірісі көлемінің пайыздық қатынаста өсуі, алдағы жылға % қатынаста
|
101,8 дейін
|
101,8 дейін
|
101,8 дейін
|
101,8 дейін
|
101,8 дейін
|
АШБ
|
6
|
2015 жылға қарай қаланың жүйеқұрушы кәсіпорындарының сатып алуларындағы Қазақстанда жасалған тауарлар үлесінің 60%-ға дейін өсуі
|
50 дейін
|
53 дейін
|
55 дейін
|
57 дейін
|
60 дейін
|
КБ
|
7
|
2015 жылға қарай қаланың жүйеқұрушы кәсіпорындарының сатып алуларындағы Қазақстанда жасалған жұмыстар мен қызмет көрсетулер үлесін 90%-дан жоғары сақтау
|
95 дейін
|
95 дейін
|
96 дейін
|
97 дейін
|
97 дейін
|
КБ
|
8
|
2015 жылға қарай өндірістегі еңбек өнімділігінің 47,9%-ға дейін өсуі
|
104,8 дейін
|
118,9 дейін
|
129,8 дейін
|
138,9 дейін
|
147,9 дейін
|
КБ
|
9
|
2015 жылға қарай тау-кен өндіру саласындағы еңбек өнімділігінің 71,6%-ға дейін өсуі
|
138,4 дейін
|
152,3 дейін
|
156,4 дейін
|
165,1 дейін
|
171,6 дейін
|
КБ
|
10
|
2015 жылға қарай өңдеу саласындағы еңбек өнімділігінің 39,5%-ға дейін өсуі
|
98 дейін
|
110,1 дейін
|
120,6 дейін
|
129,6 дейін
|
139,5 дейін
|
КБ
|
Негізгі міндеттер
№ р/н
|
Көрсеткіш****
|
1 кезең
|
2 кезең
|
Жауаптылар
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1-Міндет. Қаланың индустриялық дамуы
|
1
|
Өндірістік өнімдерінің көлемі (жұмыс, қызмет көрсету, млн.теңге (үй шаруасының есебінсіз)
|
120046,1
|
136268,6
|
148977,9
|
159514,7
|
170070,3
|
КБ
|
2
|
Кен өндіру өндірісінің көлемі, млн.теңге
|
12 541,8
|
13 842,1
|
14 241,2
|
15 069,3
|
15 676,2
|
КБ
|
3
|
Энергетика үшін материалдарды шығару көлемі, млн.теңге
|
11158,6
|
12 199,3
|
12 516,9
|
13 167,8
|
13 633,1
|
КБ
|
4
|
Энергетика үшін, материалдан басқа, кен өндірудің басқа салалары , млн.теңге
|
1383,2
|
1642,8
|
1724,3
|
1901,5
|
2043,1
|
КБ
|
5
|
Өңдеу өндірісінің көлемі, млн.теңге
|
62 003,1
|
69 653,3
|
76 363,1
|
82 131,1
|
88 432,6
|
КБ
|
6
|
Тамақ өнеркәсібі өндірісінің көлемі , млн.теңге
|
37 183,8
|
41 535,7
|
45 536,9
|
48 976,4
|
52 734,1
|
КБ
|
7
|
Химия өнеркәсібі өндірісінің көлемі , млн.теңге
|
2 155,0
|
2 535,1
|
2 779,3
|
2 989,3
|
3 218,6
|
КБ
|
8
|
Басқа да металл емес минералдық өнімдер өндірісі, млн. теңге
|
1 442,8
|
1 876,1
|
2 056,8
|
2 212,2
|
2 381,9
|
КБ
|
9
|
Қара металлургия саласы өндірісінің көлемі , млн. теңге
|
2 717,4
|
3 140,6
|
3 443,1
|
3 703,2
|
3 987,3
|
КБ
|
10
|
Дайын металлдық бұйымдары өндірісінің көлемі, млн. теңге
|
9 034,6
|
10 048,7
|
11 016,7
|
11 848,9
|
12 758,0
|
КБ
|
11
|
Машина жасау саласы өндірісінің көлемі , млн. теңге
|
9 469,5
|
10 516,9
|
11 530,0
|
12 400,9
|
13 352
|
КБ
|
12
|
Электрлік жабдықтау, газ,ауа тазарту және бу беру көлемі,млн теңге
|
45 501,2
|
52 773,2
|
58 373,6
|
62 314,3
|
65 961,5
|
КБ
|
13
|
Өңдеу өндірісіндегі жаңадан құрылған өнеркәсіптер саны, бірлік
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
КБ
|
14
|
Құрылыс, монтаж жұмысы көлемінің нақты өсуі , алдағы жылға % қатынаста
|
103,3
|
102,6
|
100,3
|
100,8
|
101,1
|
КБ
|
15
|
Ірі кәсіпорындардың сатып алуларындағы Қазақстанда жасалған тауарлар көлемін ұлғайту, млн. теңге
|
12 240
|
12 452,1
|
12 780
|
13 135
|
13 400
|
КБ
|
16
|
Өндірістегі еңбек өнімділігі , мың теңге
|
4 819,2
|
5 465,6
|
5 970,3
|
6 386,0
|
6 804,2
|
КБ
|
17
|
Кен өндіру саласындағы еңбек өнімділігі , мың теңге
|
3 918,1
|
4 310,8
|
4 428,2
|
4 674,1
|
4 857,8
|
КБ
|
18
|
Өңдеу саласындағы еңбек өнімділігі, мың теңге
|
4 488,4
|
5 040,4
|
5 524,4
|
5 936,5
|
6 389,6
|
КБ
|
Алға қойылған міндеттер мен мақсаттарға жету жолдары
-
Өндіріс саласына қажетті орта техникалық және жоғарғы білімді мамандарды дайындау;
-
Перспективалық жобаларды қаржыландыру және қайта қаржыландыру;
-
Қара металлургия саласындағы құны жоғары қосылған өнімдерді аз салмақта жоғары технологиялық өндірушілерді Индустриялық аймақта құру;
-
Мемлекеттің қатысуымен жобаны іске асыру үшін металл өнімдерін жеткізуге жергілікті өндірушілерге басты құқық беруді қамтамасыз ету;
-
Металлургия және металл өңлейтінсалалардағы кәсіпорындардың жүйелік мониторингісін жүргізу, аталған кәсіпорындардың өнімдеріне қосылған құнды қалыптастыру процесін бақылау және талдау;
-
GMP стандартына сәйкес қаланың фармацевтикалық өндірісі үшін мамандарды оқытуды ұйымдастыру;
-
Қаланың фармацевтикалық өндірісіне жетекшілік ететін қызметкерлердің біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;
-
Қаланың металлургия, металл өндіру, құрылыс жүргізу және құрылыс материалдарын өндіру секілді өндірістік кәсіпорындарында Қарағандының орта және жоғары кәсіби оқу орындарының түлектерін 3 айлық өндірістік іс – тәжрибеден өткізу жүйесі енгізу механизмін құрау;
-
2011-2015ж.ж. мерзімінде Қазақстанда шығарылған өнімдерді сатып алуды жоғарылату бойынша келесі шаралар жүйелі түрде жүргізіледі:
- Республикалық Форумға отандық тауар өндірушілердің қатысу;
- Қазақстанда шығарылған өнімдерді сатып алуды дамыту механизмдері туралы әр тоқсан сайын семинарлар жүргізу;
-
әр тоқсан сайын көшпелі мәжілістер жүргізу;
-
жыл сайын «Қазақстанның ең жақсы тауары» аймақтық көрме конкурсын өткізу;
-
алдағы уақытта отандық өндірісті дамыту бойынша жоспар жасау (Тұжырымдама жобасын жүзеге асыру);
-
Қазақстанда шығарылатын өнімдер бөлімінде (келісім–шартқа сәйкес) келісім–шарттағы концессионердің міндеттері мен жауапкершілігін бекіту;
-
орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың, ұлттық холдинг пен компаниялардың басшыларының дербес жауапкершілігін жыл сайын бекіту.
№ р/н
|
Көрсеткіш ****
|
1 кезең
|
2 кезең
|
Жауаптылар
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2–Міндет. Қаланың экономикасының аграрлық секторының дамуы
|
1
|
Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің ұлғаюын қамтамасыз ету, алдағы жылға % қатынаста
|
102
|
102
|
102
|
102
|
102
|
АШБ
|
2
|
Қаланың азық – түлік қауіпсіздігін және мобилизациялық қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында астықтың қорының болуы,мың тонна
|
42
|
43
|
43
|
43
|
43,7
|
АШБ
|
3
|
Ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеудегі өндірісті ұлғайтуды қамтамасыз ету (бағаларын салыстыра отырып), алдағы жылға % қатынаста
|
102,2
|
103
|
103,4
|
103,5
|
103,5
|
АШБ
|
4
|
Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің көлемін ұлғайту , млн.теңге
|
1 594
|
1 649,8
|
1 707,5
|
1 767,3
|
1 815,3
|
АШБ
|
5
|
Центнермен өлшенетін жалпы жинауды ұлғайту
|
|
|
|
|
|
|
|
картоп, центнерлер
|
175543,3
|
175543,3
|
175544
|
175545,1
|
175546
|
АШБ
|
|
көкөністертер, центнер
|
102572,5
|
102572,5
|
102573,3
|
102574,2
|
102575,1
|
АШБ
|
6
|
ауыл шаруашылығын қалыптастырулармен өндірілетін мал шаруашылығыны өнімдерінің көлемін ұлғайту
|
|
|
|
|
|
|
|
Ет, тонна
|
775
|
777
|
779
|
780
|
782
|
АШБ
|
|
Сүт, тонна
|
3450
|
3452
|
3454
|
3456
|
3458
|
АШБ
|
Алға қойылған міндеттер мен мақсаттарға жету жолдары
-
Ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу бойынша жаңа объектілерді енгізу және қолданыстағыларды модернизациялау;
-
Жеміс қоймаларын салу және қалпына келтіру;
-
Мал сою пункттерін салу;
-
Мал қорымдарын салу және ұстау;
-
Ауыл шаруашылық өнімдерінің нарығы мен өндіріс басқармасының жүйесін дамытуға көмектесу;
-
Мемлекеттік ресурстарынан сатып алу жолымен астық қорының сатылатын бөлігін қалыптастыру.
2-Мақсат: Инвестицияларды тарту және қала экономикасын инновациялық жағынан дамыту
№ р/н
|
Көрсеткіш ****
|
1 кезең
|
2 кезең
|
Жауаптылар
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Мақсатты индикаторлар:
|
1
|
Негізгі капиталға инвестицияларды тарту көлемінің нақты өсуі, алдағы жылға % қатынаста
|
109,8 дейін
|
104,2 дейін
|
104 дейін
|
104,2 дейін
|
103,1 дейін
|
КБ
|
2
|
Кәсіпорындардың инновация саласындағы белсенділік деңгейі , %
|
8,6 дейін
|
9 дейін
|
9,3 дейін
|
9,7 дейін
|
10 дейін
|
КБ
|
Достарыңызбен бөлісу: |