Бағыт: Мемлекеттік қызметтер
Алдағы жылдарды (2016-2020 жж.) Ауданымызда атқарушы органдармен көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасына қанағаттану деңгейін жыл сайын арттырып отыру жоспарлануда.
Мақсат – Мемлекеттік қызметтерді жетілдіру және дамыту
№
|
Нысаналы индикаторлар
|
Дерек көзі
|
Өлш. бірл.
|
2016ж
|
2017ж
|
2018ж
|
2019ж
|
2020ж
|
Жауапты орынд.
|
жоспар
|
жоспар
|
жоспар
|
жоспар
|
жоспар
|
1
|
Жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына қанағаттанушылық деңгейін арттыру
|
ҚР МҚІСЖҚІА
ведомстволық есебі
|
%
|
99,4
|
99,5
|
99,6
|
99,7
|
99,8
|
аудан
әкімдігі
|
2
|
Мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімінің бұзылуы санын азайту
|
ҚР МҚІСЖҚІА
ведомстволық есебі
|
%
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
аудан
әкімдігі
|
3
|
Мемлекеттік қызмет көрсету сапасы бойынша түскен шағымдар санын азайту
|
ҚР МҚІСЖҚІА
ведомстволық есебі
|
%
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
аудан
әкімдігі
|
Қол жеткізу жолдары:
-
мемлекеттік қызметтерді заманауи реттемелеу;
-
халықтың мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасымен қанағаттану деңгейін анықтау бойынша қоғамдық мониторинг жүргізу;
-
мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша нормативтік-құқықтық актілерді жетілдіру;
-
сапа, жеделдік, қолжетімділік және т.б. жағынан жетілдіру бойынша шаралар;
-
мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімдерін уақытында ұстану бойынша шаралар;
-
электрондық түрде көрсетілетін мемлекеттік қызметтер санын арттыру;
-
электрондық үкімет порталының қызметін тарату (облыстық және аудандық деңгейдегі БАҚ жарияланымдар);
-
семинар-отырыстар, «дөңгелек үстелдер», АН НИТ, ХҚО, ЦОП және үкіметтік ұйымдардың мамандарын тарту;
-
ҚР орталық органдарының ақпараттық жүйелерімен жұмыс істеу бойынша оқу ұйымдастыру және өткізу.
-
Жергілікті органдардың көрсететін мемлекеттік қызметтер сапасын ішкі бақылау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
-
«электрондық үкімет» порталы және халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы мемлекеттік органмен (ведомстволық ұйыммен) көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді пайдаланушылар үлесін арттыру бойынша жұмысты үйлестіру;
-
Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің тоқтатылған мерзімдерін бұзушылықты азайту бойынша шараларды қабылдау;
-
Стандарттар және мемлекеттік қызметтердің регламенттерін енгізу бойынша ұйымдық-ақпараттық қамтамасыз етуді іске асыру.
4. ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР (АДЖ жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес)
млн. теңге
Бағыт атауы
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
2019 жыл
|
2020 жыл
|
Барлығы
|
Бағыт: Экономика
|
Өңір экономикасын тұрақты дамытуды қамтамасыз ету
|
45,3
|
50,9
|
52,9
|
55,1
|
56,5
|
58,2
|
Өнеркәсіп
|
Экономиканы әртараптандыру және оның базалық секторларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
|
15750
|
16850
|
18600
|
20130
|
21880
|
93120
|
Агроөнеркәсіптік кешен
|
Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту және бәсекеге қабілеттілігін арттыру
|
10890
|
11108
|
11987
|
12256
|
12980
|
59221
|
Шағын және орта бизнес
|
Шағын және орта бизнесті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау және ШОК ЖӨӨ-дегі үлесін арттыру
|
15500
|
15965
|
16524
|
17184
|
18044
|
83217
|
Инновациялар және инвестициялар
|
Өңірдегі инвестициялық климатты жақсарту
|
226,8
|
233,9
|
243,2
|
254,8
|
267,8
|
1226,5
|
Бағыт: Әлеуметтік сала
|
Білім беру
|
Ауданның білім беру сапасын, қолжетімділігін жақсарту
|
3687,8
|
4500,4
|
4207,7
|
4502,2
|
4817,3
|
21715,4
|
Денсаулық сақтау
|
Аудан халқының денсаулығын жақсарту және өмір сүру ұзақтығын ұлғайту
|
27,9
|
26,9
|
26,3
|
27,3
|
27,3
|
135,7
|
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
|
Жұмысбастылықты және халықты әлеуметтік қорғаудың нәтижелі жүйесін қамтамасыз ету
|
283,9
|
278,9
|
278,9
|
298,4
|
319,3
|
1459,4
|
Мәдениет
|
Мәдениет саласында қызметтер сапасын және қолжетімділігін арттыру
|
213,2
|
213,2
|
213,2
|
228,1
|
244,0
|
1111,7
|
Денешынықтыру және спорт
|
Денешынықтыру және бұқаралық спортты дамыту
|
132,1
|
132,1
|
132,1
|
141,3
|
151,2
|
688,8
|
Туризм
|
Өңірдің туристтік саласының дамуы үшін жағдайлар жасау
|
11,7
|
11,8
|
11,9
|
12,1
|
12,2
|
59,7
|
Үш тілді дамыту
|
Үш тілді меңгерген ересектер үлесін арттыру
|
10,6
|
10,6
|
10,6
|
10,6
|
10,6
|
53,0
|
Бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік және құқық тәртібі
|
Халықтың тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін арттыру
|
20,0
|
20,0
|
12,8
|
12,8
|
10,9
|
76,5
|
Бағыт: Инфрақұрылым
|
Құрылыс
|
Баспананың қолжетімділігін арттыру және құрылысты дамыту
|
847,4
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
1047,4
|
Жолдар және көлік
|
Ауданның халқын сапалы көлік инфрақұрылымымен қамтамасыз ету
|
18,0
|
19,2
|
19,9
|
20,5
|
21,8
|
99,4
|
Тұрғын-үй» коммунальдық шаруашылығы
|
Тұтынушыларды сапалы коммуналдық қызметтермен қамтамасыз ету
|
18,0
|
18,2
|
19,3
|
20,1
|
21,4
|
97,0
|
Бағыт: Экология және жер ресурстары
|
Қоршаған ортаны сақтау, қалпына келтіру және сапасын жақсарту бойынша жағдайлар жасау
|
8,4
|
8,5
|
8,6
|
6,1
|
5,9
|
37,5
|
|
|
|
|
|
|
|
Жер ресурстары
|
|
Жер ресурстарын тиімді және нәтижелі пайдалану
|
3,8
|
4,2
|
4,9
|
5,1
|
5,4
|
23,4
|
Бағыт: Мемлекеттік қызметтер
|
Мемлекеттік қызметтерді дамыту және жетілдіру
|
7,2
|
7,4
|
7,6
|
7,8
|
8,3
|
38,3
|
Барлығы
|
47702
|
47509
|
52410
|
55222
|
58934
|
261777
|
Бағдарламаны жүзеге асыруға республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты, сондай-ақ инвесторлардың жеке қаражаты бағытталады
млн. теңге
Қаржыландыру көзі
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
2019 жыл
|
2020 жыл
|
Барлығы
|
Республикалық бюджет
|
5247
|
5226
|
5765
|
6074
|
6483
|
28795
|
Жергілікті бюджет
|
38639
|
38183
|
42452
|
44731
|
47736
|
211741
|
ҚР заңнамасымен тыйым салынбаған басқа көздер
|
3816
|
4100
|
4193
|
4417
|
4715
|
21241
|
Барлығы
|
47702
|
47509
|
52410
|
55222
|
58934
|
261777
|
Ескерту: Бағдарламаны қаржыландыру көлемі Қазақстан Рсепубликасының заңнамасына сәйкес, сәйкесінше қаржы жылына республикалық және жергілікті бюджеттерді бекіту кезінде нақтыланатын болады.
Достарыңызбен бөлісу: |