Аудан әкімдігінің 2012 жылғы «20» қарашадағы №370 қаулысына 1 қосымша



бет2/4
Дата25.02.2016
өлшемі418.32 Kb.
#23331
1   2   3   4

Аудан әкімдігінің 2012 жылғы

«20» қарашадағы

370 қаулысына



5 қосымша

015 000 2012-2014 жылдарға арналған «Елді-мекендердегі көшелерді жарықтандыру »



Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі, 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР заңы, 2004 жылғы 9 шілдедегі «Электрқуаты туралы» ҚР заңы, 2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» ҚР заңы, 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-ІV ҚР Бюджеттік кодексі.




Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу)

Көше жарығының электрмен жабдықталуын қамтамасыз ету, көше жарығы нысандарының тиісті жағдайын қолдау




Бюжеттік бағдарламаның түрі



Мемлекеттік басқарудың деңгейіне қарай

Аудандық




Мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру




Іске асыру тәсіліне қарай

Жеке




Ағымдық/дамыту

Ағымдық




Бюджеттік бағдарламаның мақсаты

Қолданыстағы энергетикалық жабдықты, электр желілерін жетілдіру және қайта жаңартуды жүргізу




Бюджеттік бағдарламаның міндеттері

Ауданды тұрақты электрмен жабдықтау және электрмен жабдықтау нысандарының тиісті жағдайын қолдау




Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімдері




2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл




1

2

3

4




1. Жоспарланған жұмысты орындауда анықталған мердігерлік ұйымдармен мемлекеттік сатып алулар өткізу.

2. Орындалған жұмыс сапасына және бөлінген қаражатты пайдалану мақсатын бақылау.



жыл ішінде

жыл ішінде

жыл ішінде







Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы


Өлшем бірлігі

Есептік 2010 жыл

Ағым

дағы


2011

жылдың жоспары



Жоспарлық мерзім




2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл




1

2

3

4

5

6

7




Тікелей нәтиже көрсеткіші

Ауданның көше жарықтандыруын ұстау



ай

12

12

12

12

12




Аудан көшелерін жарықтандыру үшін электр қуатын сатып алу

ай

12

12

12

12

12




Аудан бойынша көшені жарықтандыруды жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын қамтамасыз ету

м

170

172

625

625

625





























Нәтижелік көрсеткіштері

Бюджеттік қаражатты тиімді қолдану және іс-шараларды уақытында орындау.



%

100

100

100

100

100




Бюджеттік шығындардың көлемі

Мың теңге

8000

5612

20000

27576

27576

Аудан әкімдігінің 2012 жылғы

«20» қарашадағы

370 қаулысына



6 қосымша

016 000 2012-2014 жылдарға арналған «Елді мекендердегі санитарлық қамтамасыз ету»



Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі, 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР заңы, 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-ІV ҚР Бюджеттік кодексі.

Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу)

Қаланың санитарлық-экологиялық және эстетикалық жағдайын қолдау тасқынға қарсы іс-шараларды жүргізу

Бюжеттік бағдарламаның түрі



Мемлекеттік басқарудың деңгейіне қарай

Аудандық

Мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне қарай

Жеке

Ағымдық/дамыту

Ағымдық

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты

Қоршаған ортаны қорғау, санитарлық тазалықты, қаланың эстетикалық келбетін жақсарту, тасқынға қарсы іс-шараларды жүргізу.

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері

Қоршаған ортаны қорғау, санитарлық тазарту жөніндегі іс-шараларды, жүктелген қызметтер шеңберінде сапалы іске асырылуын және бюджеттік қаражаттың тиімді пайдалануын қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімдері

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

1. Жоспарланған жұмысты орындауда анықталған мердігерлік ұйымдармен мемлекеттік сатып алулар өткізу.

2. Орындалған жұмыс сапасына және бөлінген қаражатты пайдалану мақсатын бақылау.



жыл ішінде

көктем-күз кезеңі



жыл ішінде

көктем-күз кезеңі



жыл ішінде

көктем-күз кезеңі



Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы


Өлшем бірлігі

Есептік 2010 жыл

Ағым

дағы


2011

жылдың жоспары



Жоспарлық мерзім

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1


2

3

4

5

6

7

Ұйымдастырылмаған қоқосты шығару

м3

2483

1962,13

2062

2062

2062

Сенбіліктерді өткізу

Маш/сағ

120

224

232

232

232

Апатты құрғақ дінді ағаштарды кесу

ағаштар

78

126

131

131

131

Жасыл қоршауларды қырқу

м2

-

6000

6000

6000

6000

Соңғы нәтиже көрсеткіші

Санитарлық эпидемиологиялық нормаларды сақтау.



%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

Аудандағы апатты жағдайдың алдын алу және санитарлық нормаларды сақтау.



%

100

100

100

100

100

Нәтижелік көрсеткіштері

Бюджеттік қаражатты тиімді пайдалану іс-шараларын уақытында орындау.



%

100

100

100

100

100

Ұйымдастырылмаған қоқосты шығару

Мың теңге

0,7

2

2

2

2

Ағаш өскіндерін кесу

Мың теңге

1,3

1,5

2

2,2

2,4

Аудан көшелері бойынша құрғақ дінді бөлігін қырқа отырып апатты ағаштарды жасарту.

Мың теңге




19

22

24

25

Бюджеттік шығын көлемі


Мың теңге

4226

5000

15892

21473

21473


Аудан әкімдігінің 2012 жылғы

«20» қарашадағы

370 қаулысына



7 қосымша

018 000 2012-2014 жылдарға арналған «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру»




Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі, 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР заңы, 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-ІV ҚР Бюджеттік кодексі.

Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу)

Көркейтудің, санитарлық жай-күйдің, көгалдандырудың тиісті деңгейін және ос мақсаттарға бөлінген бюджеттік қаражаттар шегінде толыққұнды қоршаған ортаны құру және колдау жөніндегі кешенді іс-шаралардың жүргізілуін қамтамасыз ету

Бюжеттік бағдарламаның түрі



Мемлекеттік басқарудың деңгейіне қарай

Аудандық

Мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне қарай

Жеке

Ағымдық/дамыту

Ағымдық

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты

Қала тұрғындарының өмір сүру және демалу жағдайын жақсарту үшін ауылдық аймақтардың көркейтілген деңгейде жетілдіру.

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері

Қалалықтардың жайлы өмір сүруін қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімдері

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

1. Жоспарланған жұмысты орындауда анықталған мердігерлік ұйымдармен мемлекеттік сатып алулар өткізу.

2. Орындалған жұмыс сапасына және бөлінген қаражатты пайдалану мақсатын бақылау.



жыл ішінде

жыл ішінде

жыл ішінде

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы


Өлшем бірлігі

Есептік 2010 жыл

Ағым

дағы


2011

жылдың жоспары



Жоспарлық мерзім

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіші

Гүлзарларды жайластыру



м2

1400

1728

1862

1862

1862


Көгалдарға күтім жұмыстары

Мың м2

45,648

84,543

95,734

95,734

95,734

Ағаштарды суару

дана

3203

4652


5247

5247

5247

Алаңдарды ұстау

Мың м2

479,12

241,027

496,01

496,01

496,01

Жеңіс скверіндегі «Мәңгі алау» резервуарын газбен толтыру

кг

4446

4770

3659

3659

3659

Соңғы нәтиже көрсеткіші

Аудандағы экологиялық жай-күйін және этикалық келбетін жақсарту.



%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері


%

100

100

100

100

100

Нәтижелілік көрсеткіші

Бюджеттік қаражатты тиімді пайдалану іс-шараларын уақытында орындау.



%

100

100

100

100

100

Гүлзарларды жайластыру

Мың теңге

7,4

3,2

2,4

2,6

2,8

Көгалдарға күтім жұмыстары

Мың теңге

2

907

426

475

511

Ағаштарды суару

Мың теңге

4,8

2,1

2,4

2,6

2,8

Алаңдарды ұстау

Мың теңге

81

246

100

117

126

Жеңіс скверіндегі «Мәңгі алау» резервуарын газбен толтыру

Мың теңге

0,09

0,09

0,1

0,1

0,1

Белсенді демалу алаңдарын ұстау

Мың теңге

49

88

90

96

104

Бюджеттік шығын көлемі


Мың теңге

2000

11000

75617

56188

56188



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет