Бюджеттік бағдарлама
|
011 «Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету»
|
Сипаттамасы
|
Мамандандырылған, жоғары мамандандырылған, консультативтік-диагностикалық көмек көрсету; балалар мен ересектерге оңалту және сауықтыру көмек көрсету, санитарлық авиацияны дамыту, азаматтардың денсаулығын сақтау саласында диагностикалау, емдеу, оңалтудың тиімді әдістерін енгізу, аурулардың профилактикасы және саламатты өмір салтын қалыптастыру, республика азаматтарын елден тыс емдеуге жіберу, дәрігерді және медициналық ұйымды ерікті таңдау пациенттердің конституциялық құқығын іске асыру, өңірлер бойынша медициналық көмектің тарифтерінің теңдестіру, денсаулық сақтау саласында нарықтық қатынастарды енгізу, медициналық қызмет көрсетудің ашықтығын қамтамасыз ету, денсаулық сақтау саласының негізгі көрсеткіштерін жақсарту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету, мемлекеттің міндеттемелерін орындау
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлш. бірл.
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2018 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің жиынтық көлемінде стационарды алмастыратын технологиялардың үлес салмағын ұлғайту
|
%
|
|
29,2
|
30
|
|
|
|
|
Стационарды алмастыратын көмек алған азаматтардың саны
|
адам
|
|
|
|
1 069 876
|
1 080 575
|
1 091 380
|
|
Консультациялық-диагностикалық көмек түрінде көрсетілген мамандырылған медициналық көмектің саны
|
қызмет
|
835 854
|
1 012 184
|
860 929
|
731 780
|
622 013
|
622 013
|
|
Экстракорпоралды ұрықтандыру циклдарының саны
|
цикл
|
600
|
600
|
600
|
750
|
800
|
800
|
|
Республикада дайындалатын қанның орташа көлемі
|
литр
|
185 000
|
192 864
|
193 000
|
193 000
|
193 000
|
193 000
|
|
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесіне енгізілген инновациондық медициналық технологиялардың саны
|
бірлік
|
|
|
14
|
14
|
14
|
14
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өтеусіз донацияның үлес салмағы
|
%
|
80
|
85
|
85
|
85
|
85
|
85
|
|
Шетелде емделуге азаматтарды жіберу
|
адам
|
40
|
85
|
45
|
65
|
65
|
65
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Шетелде 1 науқасты емдеудің орташа құны
|
мың теңге
|
10 734,6
|
10 803
|
15 759,0
|
13 026
|
13 938
|
14 914
|
|
Төсек айналымын арттыру
|
Бір төсекке науқастардың орташа жылдық саны
|
33
|
33,2
|
33,8
|
34
|
34,4
|
34,5
|
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
234 168 964,9
|
204 839 775,2
|
225 452
799
|
240 163 641
|
255 832 520
|
265 899 998
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
012 «Алматы қаласының бюджетіне сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттамасы
|
Алматы қаласының сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерінің ғимараттарының, үй-жайларының және құрылыстарының техникалық жағдайын жақсарту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер және бюджеттік субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2018 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Қаржыландырылатын денсаулық сақтау жобаларының саны
|
дана
|
6
|
5
|
7
|
1
|
8
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Аяқталған денсаулық сақтау жобаларының саны
|
дана
|
8
|
3
|
6
|
1
|
8
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Сейсмотұрақтылығы күшейтілетін объектінің аяқталған күрделі жөндеудің орташа құны
|
млн. теңге
|
159,3
|
330,1
|
307,1
|
716,7
|
396,8
|
|
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
1 461 336
|
972 029
|
1 903 794
|
430 682
|
3 174 018
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
013 «Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
|
Сипаттамасы
|
Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулердің басымды бағыттары шеңберінде профилактика, диагностикалау, емдеудің, оңалтудың жаңа әдістер мен құралдарын әзірлеу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2018 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Орындалатын ғылыми-техникалық бағдарламалардың жалпы саны
|
бірл.
|
25
|
19
|
17
|
8
|
3
|
0
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
ҚР ДСӘДМ практикалық денсаулық сақтауға енгізуге ұсынған жаңа технологиялар саны
|
бірл.
|
2
|
2
|
3
|
3
|
4
|
0
|
|
БҒМ мемлекеттік ғылыми-техникалық оң қорытындысын алған ғылыми-техникалық бағдарламалар бойынша қорытынды есептердің үлес салмағы
|
%
|
100
|
89,5
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
Халықаралық патенттердің үлес салмағы (халықаралық патенттер саны * 100/ жариялымдардың жалпы саны)
|
%
|
3,5
|
4,5
|
5
|
5
|
5,5
|
|
|
Халықаралық басылымдарда жариялымдардың үлес салмағы (халықаралық басылымдарда жариялымдар саны * 100/ жариялымдардың жалпы саны)
|
%
|
18
|
19,1
|
20
|
21
|
21,5
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бір ғылыми- техникалық бағдарламаның орташа құны
|
мың теңге
|
68 116
|
74 475
|
103 602
|
123 717
|
207 967
|
0
|
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
1 702 892
|
1 415 022
|
1 755 750
|
989 738
|
623 902
|
0
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
014 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттамасы
|
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының денсаулық сақтау объектілерін салуды және реконструк жүзеге асыру үшін және Алматы облысы мен Алматы қаласының денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін жергілікті бюджеттерді қаржылық қолдау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер және бюджеттік субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2018
жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржыландырылатын денсаулық сақтау жобаларының саны
|
дана
|
55
|
52
|
37
|
23
|
32
|
10
|
|
оның ішінде сейсмокүшейтілетін объектілер
|
|
9
|
4
|
7
|
1
|
9
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аяқталған денсаулық сақтау жобаларының саны
|
дана
|
18
|
18
|
16
|
16
|
27
|
1
|
|
оның ішінде 100 аурухана жобасы шеңберінде
|
|
4
|
5
|
5
|
|
|
|
|
оның ішінде 350 дәрігерлік амбулатория, емхана және фельдшерлік-акушерлік пункт шеңберінде
|
|
5
|
9
|
4
|
3
|
6
|
|
|
оның ішінде сейсмокүшейтілетін объектілер
|
|
9
|
2
|
6
|
1
|
9
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
Салынған бір стационарлық объектінің орташа құны
|
мың теңге
|
10 577
|
8 994,4
|
5 119,8
|
6 380,9
|
6 000,3
|
|
|
Салынған бір амбулаториялық-емханалық қызмет объектісінің орташа құны
|
мың теңге
|
796,5
|
1 416,3
|
1 448,2
|
1 760,8
|
1 1589,7
|
1 180
|
|
Салынған бір сейсмокүшейтілген объектінің орташа құны
|
мың теңге
|
66,6
|
89,7
|
69,7
|
134,2
|
144,4
|
|
|
Салынған бір объектінің орташа құны (басқа да денсаулық сақтау объектілері)
|
мың теңге
|
|
2 714,1
|
-
|
1 970
|
1603,6
|
0
|
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
43 597
587
|
49 039 662
|
29 900
112
|
35 881 518
|
36 677 639
|
15 206 289
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |