Қазақстан Республикасы Деңсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің 2014 -2018 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары туралы



бет23/25
Дата25.02.2016
өлшемі2.79 Mb.
#24066
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

* бағдарлама 2014 жылға дейін іске асырылған


Бюджеттік бағдарлама

010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»**

Сипаттамасы

Медициналық-әлеуметтік мекемелерде, белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған әлеуметтік бейімдеу орталықтарында тұратын адамдарға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету

Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты мемлекеттік емес секторда орналастыру



Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндіз болу бөлімшелерінің желісін дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидия беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіші

Арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған азаматтардың саны:

адам

37 236

39 128
















тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер*

адам

338

322
















жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер*

адам

7 307

7 095
















қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арналған үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшелері*

адам

23 515

26 645
















белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған бейімдеу орталықтары

адам

6 076

5 066
















Үкіметтік емес секторда арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған азаматтардың саны

адам

2 704

3 451
















Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндіз болу бөлімшелерінде қызмет көрсетілген азаматтардың саны*

адам

828

1 125
















Түпкілікті нәтиже көрсеткіші

Арнаулы әлеуметтік қызметтерді уақтылы ұсыну

%

100

100
















Сапа көрсеткіші

Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету стандарттарына сәйкестігі

%

100

100
















Тиімділік көрсеткіші

Нысаналы трансферттер есебінен бір адамға бір күнге арналған қызметтің орташа құны:

























тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер*

теңге

661,9

616,7
















жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер*

теңге

215,1

199,2
















қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арналған үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшелері*

теңге

148,2

62,8
















Үкіметтік емес секторда нысаналы трансферттер есебінен күніне бір адамға көрсетілетін қызметтердің орташа құны

теңге

941,9

1 519,8
















Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндіз болу бөлімшелерінде нысаналы трансферттер есебінен күніне бір адамға көрсетілетін қызметтердің орташа құны*

теңге

1 406

1 400,2
















Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

2 109 347

2 267 944
















* 2014 жылдан бастап ЖАО-ға жалпы сипаттағы трансферттер түрінде берілді

** бағдарлама 2014 жылға дейін іске асырылған




Бюджеттік бағдарлама

016 «Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдіснамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» *

Сипаттамасы

Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу;
Күрделі, ерекше күрделі және қалыпты емес зақымдануы бар мүгедектерді протездеу жөніндегі сынақ-тәжірибе жұмыстарын жүргізу;

Нашар еститін және құлағының мүкісі бар адамдарды анықтау, тұрғындарына консультациялық көмек көрсету бойынша жұмысты ұйымдастыру



Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама

көрсеткішінің атауы



өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіші

1. Ерекше күрделі және қалыпты емес зақымдануы бар мүгедектерді протездеу, сондай-ақ алғашқы протездеу

дана

73

131
















2. Протез жасау саласында стандарттар әзірлеу

дана

-

2
















3. Протездік-ортопедиялық бұйымдардың жаңа түрлеріне технологиялық процестерді әзірлеу

дана

10

7
















4. Протездеу, протез жасау және ортопедия саласындағы әдістемелік ұсынымдардың саны

дана

5

4
















5. Жаңа технология бойынша әзірленетін протездік-ортопедиялық бұйымдарды жасау, сынау және енгізу

дана

10

5
















6. Қазақстан Республикасының халқына сурдо-логиялық көмек, мүгедектерге, оның ішінде балаларға есту протезі көмегін көрсету, нашар еститін, оның ішінде кохлеарлық операцияға дейін және кейін мүгедектердің есту-сөйлеуін оңалту бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу

дана




3
















7. Астана, Алматы қалаларында және Оңтүстік Қазақстан облысында нашар еститін және құлағының мүкісі бар адамдарды анықтау, тұрғындарына консультациялық көмек көрсету

адам




7 911
















Түпкілікті нәтиже көрсеткіші

























Протездеуге мұқтаж жалпы мүгедектердің санынан мүгедектердің протездік-ортопедиялық көмекпен қамсыздандырылу үлесі

%

94

95
















Астана, Алматы қалаларында және Оңтүстік Қазақстан облысында есту қабілеті бұзылған адамдардың тізілімін жасау

дана




1
















Мүгедектердің оңалту әлеуетін арттыру

Сапа көрсеткіші

х






















Тиімділік көрсеткіші

























Протездеу және протез жасау саласындағы әдіснамалық қамтамасыз ету

%

100

100
















Қазақстан Республикасының есту протезі және есту-сөйлеуді оңалту саласында өңірлердің әдіснамалық қамсыздандырылуы

%




100
















Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

33 932

87 313
















* бағдарлама 2014 жылға дейін іске асырылған



Бюджеттік бағдарлама

027 «Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және оларды бастапқы бейімдеу»*

Сипаттамасы

Оралмандарды жаңа қоғамдық талаптарға ықпалдастыру үшін жағдайлар жасау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама

көрсеткіштерінің атауы



өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2018

жыл


2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіші

























Бастапқы бейімделу қызметтерімен қамтылған оралмандардың болжамды саны

адам

-

433

-

-

-

-




Түпкілікті нәтиже көрсеткіші

























Оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталықтарында кәсіптік даярлаумен және қайта даярлаумен қамтылған оралмандардың үлес салмағы

%

-

20

-

-

-

-




Сапа көрсеткіші

х






















Тиімділік көрсеткіші

х






















Бір оралманға бейімделу қызметін көрсетуге жұмсалатын шығындар

мың теңге

-

91,9

-

-

-

-




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

39 804

0

0

0

0





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет