Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011



бет22/23
Дата23.02.2016
өлшемі1.69 Mb.
#2856
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Барлық уәкілетті мемлекеттік органдарда және аумақтық бөлімшелерде, 14 облыстық әкімдікте, республикалық маңызы бар 2 қалалық әкімдікте ЕЛ МДҚ АЖ енгізу

дана










10










Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Электрондық форматта (рұқсат беретiн рәсімдердің жүзеге асыруына) рұқсат беретiн құжаттарды беру мүмкiндiгіне ауысу



дана










80

346

510




Сапа көрсеткіштері

Оңтайландырудан кейін қағаз түрінде берілмейтін құжаттар түрлерінің саны



%










30

50

80




Тиімділік көрсеткіштері

Рұқсат ету құжаттардың жалпы санынан электрондық түрде берілетін рұқсат ету құжаттарының үлесі



%










-

5

10




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

613 075

1 059 849

1 055 664

 



Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

044 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесін құру»

Сипаттама

Қызметтің ақпараттық-алмасу түрлерін автоматтандыру (электрондық пошта хабарламаларын жөнелту/алу, ақпаратпен алмасу және жедел хабарламалар, форумдар арқылы мәселелерді талқылау)

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі АЖ өндірістік пайдалануға iске қосу

бірлік













1







2. ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі АЖ-ге пайдаланушыларды қосу.

бірлік













250







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері ҚР Премьер-Министрiнiң Кеңсесi, орталық және жергiлiктi атқарушы органдар және мемлекеттiк холдингтер басшыларының бірлескен жұмысының тиімділігін арттыру

%













100







Сапа көрсеткіштері

1. ҚРҮМҚ АЖ хабарламалар жіберуді қамтамасыз ету



бірлік













5 000







2. ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі АЖ пайдаланушыларының тұрған жеріне қарамастан аптасына 7 күн 24 сағат режимінде (бұдан әрi - 24 х7) өзара іс-қимылын қамтамасыз ету

%













100







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге













307 743








Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

048 «Халыққа қызмет көрсету орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорынның жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

ХҚКО арналған Ықпалдандырылған ақпараттық жүйесінің пайдаланушыларына жұмыс орындарын техникалық жабдықтау және ХҚКО ЫАЖ дамыту шеңберінде байланыс арналарын қамтамасыз ету, автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру мәселелері бойынша мамандандырылған Халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу

дана
















-




2. Халыққа қызмет көрсету орталықтарында ХҚКО ЫАЖ жұмыс істеуін қамтамасыз ету

%
















90




Түпкілікті нәтиже көрсеткіші

1. Халыққа мемлекеттік қызметтердің тиімді көрсетілуі



%
















90




2. Азаматтардың ХҚКО-ның мемлекеттік қызметтерді көрсетуіне қанағаттануы

%
















82




Тиімділік көрсеткіші

Халыққа қызмет көрсету орталықтарының кідіріссіз жұмыс істеуі



%
















90




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге
















1 708 935





Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

049 «Үлкен Алматы айналма автомобиль жолы» концессиялық жобасының құрылысын дайындау және сүйемелдеу»

Сипаттама

«ҮАААЖ» «пилоттық» концессиялық жобасын жүзеге асыру үшін жеткілікті ресурстары бар ірі инвесторларды тарту арқылы ашық, бәсекелес және айқын тендерлік процесс арқылы МЖМӘ келісімді іске асыруда Қазақстан Республикасына ықпал көрсету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiң мiндеттемелерiн орындау

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама




ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. ТЭН-ді түзету

бірлік













1







2. Конкурстық құжаттаманы әзірлеу

бірлік













1







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. ТЭН-ге тиісті сараптамалардың қорытындылары



бірлік













1







2. «ҚМЖМ ӘО» АҚ сараптама қорытындысы, ЭДСМ-мен және ҚМ-мен келісу

бірлік













1







Сапа көрсеткіштері

1. ТЭН бекіту



бірлік













1







2. Конкурстық құжаттаманы бекіту

бірлік













1







Тиімділік көрсеткіштері

Концессия шарты



бірлік
















1




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге













251 250

48 750





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет