Бағдарламасы Астана қаласы, 2010 жыл мазмұны кіріспе 5



бет7/21
Дата01.07.2016
өлшемі1.74 Mb.
#169758
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

4. Қала дамуының көрінісі

Астана 2015 жылы әртараптандырылған бәсекеге қабілетті экономикасымен және жағымды бизнес ортасы бар; жоғары инновациялық дамуымен болашақ экономикасының орталығы және күшті кадрлық әлеуетімен, келешек өсу полюсымен, өзінде экономикалық белсендігін жинайтын және елдің аумақытық және жаһандық нарықтарымен интеграция аймағы ретінде; тұрғындар үшін, ел азаматтары үшін және туристер үшін, өмір сүру үшін жақсы қоршаған ортасы бар қала болады.


Негізгі индикаторлар:
1-бағыт. Қаланың экономикалық саласының дамуы.

1. Жалпы өңірлік өнімінің ұлғаюы 2009 жылдың деңгейіне қарағанда 2015 жылы іс жүзінде - 29% болады.

2. 2001-2005 жылдардағы тұтынушы бағалар индексі жылына 6-8% деңгейінде ұсталынады;

3. Өңдеу өнеркәсібінде еңбек өнімділігі 2009 жылға қарағанда 1,7 есе ұлғаяды

4. 2015 жылға қарай инновациялық-белсенді кәсіпорындардың үлесі 6,3%-дейін ұлғаяды;

5. 2015 жылға қарай құрылыс материалдары өнімдерін шығару үлесі 8,6% дейін ұлғаяды;

6. құрылыс индустрияда жалпы қосылған құнның 2015 жылға қарай 33,7 % кем емес ұлғаюы;

7. құрылыс материалдары өндірісінде еңбек өнімділігінің 2015 жылға қарай 65,5 мың АҚШ долларына ұлғаюы.

8. Шағын мен орта бизнестің үлесі ЖӨӨ-де 2015 жылға қарай 35,3% ұлғаяды.
2-бағыт. Әлеуметтік саланы және адами капиталды дамыту.

1. 2015 жылы балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту 69%;

2. Педагогардың жалпы санынан жоғары және бірінші санаты бар жоғары білікті педагогикалық жұмысшылардың үлесі, 2015 жылы - 57%;

3. 2015 жылға қарай халықтың өмір сүру ұзақтығы 76 жас болады;

4. Жалпы өлім-жітім 1000 адамға шаққанда 2015 жылға қарай - 4,35;

5. Тұтынушылардың мәдениет саласындағы қызмет сапасымен қанағаттану деңгейі 2015 жылға 70%;

6. мемлекеттік тілді білетін халықтың үлесі, 2015 жылға қарай - 75%;

7. мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін білетін халықтың үлесі, 2015 жылға қарай – 5,6%;

8. Жұмыссыздықтың үлесі 2015 жылға қарай 5,5% құрайды.
3-бағыт. Инфрақұрылымдық кешенді дамыту.

1. Жақсы және қанағатты жағдайда болатын қаланың автомобиль жолдарының үлес салмағы 2015 жылы 70% құрайтын болады;

2. 2015 жылға қарай жылу энергиясын (12,46%), суды (19,02%) және электр энергиясын (14%) тұтынушыға тасымалдау кезінде нормативтік шығындардың деңгейін төмендету;

3. 2015 жылға қарай тұтынушалардың 95% кем емес коммуналдық қызметтердің сапасына қанағаттандырады.



4-бағыт. Аумақтық (кеңістіктік) дамуы

1. Атмосфераның ластану индексі 2015 жылы – 6,0;

2. Сыртқы судың ластану индексі, 2015 жылы - 0,7;

3. Жан басына шаққандағы жасыл желектер ауданы, ш.м, 2015 жылы – 13ш.м. құрайды.


5-бағыт. Мемлекеттік жергілікті басқару жүйесін дамыту.

1. Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу дәрежесі - 100%;

2. Қаржы жылының қорытындысы бойынша бюджеттің атқарылуы 2015 жылға қарай 100%;

3. «Электронды үкімет» пен «электронды әкімдік» бағдарламаларын іске асыру шеңберінде әлеуметті маңызды мемлекеттік қызметтерді электрондық нысанға ауыстыруды қамтамасыз ету - 50% кем емес.




5. НЕГІЗГІ БАҒЫТТАР, МАҚСАТТАР, МІНДЕТТЕР, МАҚСАТТЫҚ ИНДИКАТОРЛАР МЕН НӘТИЖЕЛІК КӨРСЕТКІШТЕР ЖӘНЕ ОЛАРҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ЖОЛДАРЫ




1 БАҒЫТ. ҚАЛАНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЛАСЫН ДАМЫТУ




1 мақсаты. Жеделдетілген әртараптандыру жолымен елорданың тұрақты экономикалық өсуін қамтамасыз ету







Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011

2012

2013

2014

2015

Мақсаттық индикаторлар:



Жалпы өңірлік өнімнің көлемі, млрд. теңге (2009 ж. – 1373,2)

1468,1

1 531,2

1610,8

1691,4

1775,9

ЭжБЖБ



Жалпы өңірлік өнімінің ұлғаюы 2015 жылы іс жүзіндегі көрсеткіште 2009 жылдың деңгейіне қарағанда – 29% болады

104,1

104,3

105,2

105,0

105,0

ЭжБЖБ



2001-2005 жылдары тұтыну бағалар индексі 6-8% деңгейінде ұсталынады (2009 жылы - 6,5%)

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

ККБ



Өңдеу өнеркәсібінде еңбек өнімділігі 15% 2015 жылы 1,7 есе ұлғаяды, (мың долл./адам) (2009 жылдың курсы бойынша – 147 теңге) (2009 жыл – 19,5 мың АҚШ долл.

24,4

26,8

29,2

31,7

33,5

ККБ



Жеңіл өнеркәсібінің ЖҚБ ұлғаюы, млн. теңге

(2009 жыл – 243,5 млн. теңге)

257,1

262,4

359,9

359,9

366,4

ККБ



Ішкі нарықтың жеңіл өнеркәсіп өнімдеріне деген қажеттілігін қанағаттандыру, % (2009 жыл – 0,4 %)

0,4

0,45

1,2

1,2

1,3

ККБ



Жеңіл өнеркәсіп саласында еңбек өнімділігі ұлғайту, (млн. теңге/адам) (2009 жылы – 2,0 млн. теңге/адам)

2,2

2,8

3,7

4,9

5,0

ККБ



Машина жасау саласында ЖҚБ ұлғайту, млн. теңге (2009 жылы – 7649,4 млн. теңге)

9245,0

11500,0

12470,0

14380,0

14700

ККБ



Машина жасау саласында ЖҚБ өсуі 2009 жылы (2009 жылы – 100%)

121

150

163

188

192

ККБ



Машина жасау саласында еңбек өнімділігі, (мың долл./адам (2009 жылдың бағамы бойынша – 147 тенге) (2009 жылы – 28,3 мың АҚШ долл. /адам

38,8

45,0

52,0

52,4

53,0

ККБ



Металлургия саласында ЖҚБ ұлғайту, (млн. тенге) (2009 жылы – 6128,2 млн. теңге)

7502,4

8630,1

9466,1

10399,7

12148,4

ККБ



Металлургия саласында еңбек өнімділігін ұлғайту, (млн. теңге/адам) (2009 жылы – 36,5 млн. теңге/адам)

36,1

37,0

38,1

39,3

40,7

ККБ



Металлургия өнеркәсібінің экспортын ұлғайту, (мың тенге) (2009 жыл – 426,3 мың тенге)

483,4

531,8

595,6

696,8

836,2

ККБ



Құрылыс материалдардың отандық үлесін ұлғайту, 2015 жылға қарай 8,6% дейін

(2009 – 7,86%)

8,31

8,34

8,5

8,6

8,6

ККБ



Құрылыс өндірісінде жалпы қосылған құнды 2015 жылға қарай 133,7% кем емес ұлғайту;

(2009 – 102,0%)

114,1

120,85

127,60

128,2

133,67

ККБ



2015 жылы Құрылыс материалдырын өндіруде еңбек өнімділігін ұлғайту, адамға 65,5 мың АҚШ долл. –дейін (2009 жылдың бағамы бойынша– 147 тенге) (2009 – 46,0 мың АҚШ дол./адамға)

48,4

51

54,5

64

65,5

ККБ



Мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың, жүйе құрамы кәсіпорындарындағы Қазақстан қамтудың үлесі – тауарлар, % (2009 – 50,0%)

53,5

56,0

58,0

60,0

62,0

ККБ



Мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың, жүйе құрамы кәсіпорындарындағы Қазақстан қамтудың үлесі – жұмыстар мен қызметтер, % (2009 – 80%)

85

86,5

88

90

91,5

ККБ



Халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келетін менеджмент жүйесін енгізген мен сертификатандырылған кәсіпорындардың саны (өсуімен), бірлік (2009 – 114)

275

289

303

318

334

ККБ



Инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі % (2009– 2,1%)

2,6

3,7

4,8

5,3

6,3

ККБ



Индустриялық парк аумағында өнеркәсіптік өнімдерін шығару көлемі, млрд. теңге

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

ККБ



Агроөнеркәсіп кешеніндегі еңбек өнімділігі, мың теңге

591,2

669

789,4

951,0

1141,0

АШБ



Аграрлық саланың экспорттық әлеуеті, %

11,9

12,3

13,5

14,2

15,0

АШБ


Негізгі міндеттер



Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011

2012

2013

2014

2015

1 міндет. Қаланың индустриалдық дамуы

 

Көрсеткіштер:



2015 жылы ЖӨӨ құрылымында өнеркәсіп үлесінің ұлғаюы 4%-ға дейін (2009 жылы – 3,72%)

3,79

3,86

3,93

4,01

4,09

ККБ



2015 жылы өнеркәсіп өнімдері көлемінің ұлғаюы 1,3 рет, млрд. теңге (2009 – 98,8 млрд. теңге)

104,9

109,5

115,0

121,0

127,6

ККБ



Өнеркәсіптік өнімнің ФКИ ұлғаюы 2015 жылы 1,2 рет, (% өткен жылға қарағанда) (2009 жылы – 95,2%)

103,7

104,4

105,0

105,3

105,4

ККБ



2015 жылы өнеркәсіпте еңбек өнімділігінің ұлғаюы 1,4 рет, (мың долл./адам), (2009 жылдың бағамы бойынша – 147 теңге) (2009 жылы – 14,7 мың долл./адам

16,1

17,2

18,4

19,7

21,1

ККБ



2015 жылда өнеркәсптің ЖҚҚ ұлғаюы 1,4 рет, (млн. теңге), (2009 – 51,1 млн. теңге)

55,6

59,1

63,2

67,8

72,7

ККБ



Өнеркәсіп кәсіпорындары мен өндірістерінің саны, бірлік (2009 – 504 бірл.)

679

712

745

778

811

ККБ



2015 жылы өнеркәсіп құрылымында өңдеу өнеркәсібінің үлесін ұлғаюы 77,6% - дейін

(2009 – 78,3%)

78,3

78,1

77,9

77,7

77,6

ККБ



2015 жылы ЖӨӨ құрамында өңдеу өнеркәсібі үлесінің ұлғаюы 3,3% дейін (2009– 3,05%)

3,13

3,18

3,23

3,28

3,34

ККБ



2015 жылы өңдеу өнеркәсібінің өндірісі үлесінің ұлғаюы 1,3 рет, (млрд. теңге) (2009 жылы– 77,4 млрд. теңге)

82,2

85,6

89,6

94,1

99,0

ККБ



Өңдеу өнеркәсібінде ФКИ үлесінің ұлғаюы 1,2 рет, (% өткен жылға қарағанда) (2009 жылы – 95,5%)

103,5

104,1

104,7

105,0

105,2

ККБ



Өңдеуші кәсіпорында еңбек өнімділігін ұлғайтуы 1,7 рет, (мың долл./адам)

(2009 жылы – 19,5 мың долл./адам)

24,4

26,8

29,2

31,7

33,5

ККБ



Өңдеу өнеркәсібінде ЖҚҚ ұлғаюы 1,4 рет, млрд. теңге (2009 - 41,9 млрд. теңге)

46,0

48,8

52,0

55,5

59,4

ККБ



Тағамдарды қосып өндіріс көлемінің ұлғаюы 1,2 рет, млн. теңге (2009 – 16202,9 млн. теңге)

16740,7

17160,9

17677,4

18245,9

18887,5

ККБ



Тағам өнімдерін өндірудің, сусындарды қоса алғанда ФКИ ұлғаюы 1,1 рет, % өткен жылға (2009 – 93,0%)

102,0

102,8

103,3

103,6

103,9

ККБ



Өңдеу өнеркәсібінің жалпы көлемінде, % (2009 – 20,9%)

20,0

19,7

19,3

19,0

18,7

ККБ



Машиналар мен жабдықтарды қоспағанда металлургия өнеркәсібіндегі өнімдерін шығару млн. тенге (2009 год -11998,0 млн. тенге)

12504,0

12880,7

13332,5

13866,2

14462,4

ККБ



Металлургия өнеркәсібінің ФКИ, машиналар мен жабдықтарды қоспағанда дайын меттал бұйымдары, % өткен жылға (2009 – 151,9)

102,75

103,4

103,75

104,1

104,3

ККБ



Металлургия өнеркәсібінің, машиналар мен жабдықтарды қоспағанда дайын меттал бұйымдарын шығару үлесі, % (2009 – 15,5%)

15,2

15,1

14,9

14,7

14,6

ККБ



Машина құру өнімдерінің үлесі, млн. тенге (2009 год – 13625,2 тенге)

14665,4

15398,7

16245,6

17220,3

18278,9

ККБ



Өңдеуші саласындағы Машина құру өнімдерінің шығару үлесі, % (2009 – 17,6%)

17,8

18,0

18,1

18,3

18,5

ККБ



Машина жасау ФКИ, % өткен жылға (2009 – 108,4%)

104,5

105,0

105,5

106,0

106,2

ККБ



Жеңіл өнеркәсіп өндірісінің көлемі, млн. теңге (2009 жыл – 550,0 млн. тенге)

571

587

606,2

627,9

651,3

ККБ



Жеңіл өнеркәсіптің ФКИ, % өткен жылға (2009 – в 5 раз)

102,5

103,1

103,6

103,9

104,0

ККБ



Фармацевтика өнімдерін шығарудың көлемі, млн. бірлік

-

-

500,0

500,0

500,0

ККБ



Фармацевтика өнеркәсібінің ФКИ, % өткен жылға қарағанда

-

-

100

100

100

ККБ



Құрылыс материалдарын шығару көлемі, млн. теңге (2009 – 24741,4 млн. тенге)

26682,8

28016,9

29641,9

31420,4

33337,0

ККБ



Өңдеуші өнеркәсібіндегі құрылыс материалдардың үлесі, % (2009 – 32,0 %)

32,5

32,7

33,1

33,4

33,7

ККБ



құрылыс материалдарын шығару ФКИ, % өткен жылға қарағанда (2009 – 90,3%)

104,2

105,0

105,8

106,0

106,1

ККБ



Құрылыс және құрылыс материалдары экспортнының ұлғаю көлемі, %

0,23

0,58

0,58

0,64

0,81

ККБ


Қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жолдары.

2011-2015 өңдеуші кәсіпорнында үлесін ұлғайтуы металлургия өнеркәсібінің жеңіл өнеркәсібінің көлемін ұлғайту үшін қамтамасыз етіледі.

Өндірістің өсуіне жаңа өндірісті құру кәсіпорындардыі модернизация мен техникалық қайта жабдықтауы себеп болады.

Жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізу үшін ҮИИД МБ қарастырылған шаралар қолданады соның ішінде 2010-2014 жылдарға Астана қаласының үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөнінде үйлестіру кеңесінің жұмысын ұйымдастыру "Ремлокомотив" АҚ-мен "Жолаушы таситын вагондарды шығару жөнінде зауытты құру" "Химфарм" АҚ-ның "Фармацевтикалық фабрикасын құру" өңіраралық жобасын жүзеге асыруды және т.б.пайдалануға беруді қамтамасыз ету жобаны жүзеге асыруды және пайдалануға беруды қамтамасыз ету.

Жаңа жобаларды енгізу үшін индустриялық аумақтық картасын сонымен қатар аталған инвестициялық жобаларын әске асыру бойынша бақылау.
Бағдарламаны іске асырудың кезең ішінде жаңа өндірісті құру және техникалық жаңа жабдықтау бойынша инвестициялық жобаларды әске асыруында қолдау көрсетіледі.

Сонымен қатар Қазақстан қамтудың үлесін көтеру үшін келесі шаралар көзделген:

- бәсекелестік қабілеттігін және өнімді бұдан әрі жылжыту үшін кәсіпорындар мен республика аймақтармен меморандумға қол қою;

- жергілікті атқарушы органдары басшыларының ұлттық холдингтердің және компаниялардыі қазақстан қамтудың үлесін көтеру үшін жеке жауп беру;

- Қазақстан тауар шығарушылармен қазақстан қамтудың үлесін көтеру мақсатында семинарларды өткізу;

- қала тауар шығарушылар үшін түсіндіру жұмысын өткізу мақсатында басқа аумақтармен форумдарды шығыс өтырыстарын өткізу;

- зерттеу орталықтарын «Астана қаласында әдем деңгейдегі жаға университеті» базасында инженерлік жобалау конструкторлық бюро ұлттық лабораториясын құру бойынша мәселелерді әзірлеу;

- ҮИИД МБ шегінде қолданыстағы өндірісті модернизациялау және жаңа өндірісті құруға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру;

- жаңа өндірісті құру шегінде қазақстан қамтудың үлесін көтеру мақсатында 17-18 жұмыс орындарын құруы жоспарланған.

- ҮИИД МБ іске асыру үшін қойылған мақсаттарын іске асыру шаралар қарастырылатын, шаралар жоспарын әзірлеуі жоспарланады, сонымен қатар индустриялық дамвту жөніндегі үйлестіру кеңесінде жүргізілген жұмстардң нәтижелері қарастырылады.

- «2020 бизнестің Жол картасы» шегінде жаңа бизнес бастамаларын қаржылық қамтамасыз ету мен жылжыту;

- сапасының халықаралық стандарттарын енгізуі бәсекеге қабілетт және экспортқа бағыттлаған өнімді шығаруға себеп болады.

Кәсіпорындарды халықаралық стандарттарына көшуіне бағыттау үшін келесі шаралар қолданады:

- техникалық регламенттерін, стандарттарын, соның ішінде қала кәсіпорындары мен ұйымдарында менеджмент жүйесіне стандарттарды енгізу бойынша аумақтақтың жоспарларын әзірлеу мен іске асыру;

- халықаралықстандарттарына сәйкес келетін менеджмент жүйесін әзірлеу, енгізу мен сертификациялау жүргізу;

- менеджмент жүйесін енгізген және сертификациялаған экспортқа бағытталған өнеркәсіптік кәсіпорындарына талдау жасау;

- инвестициялық жобаларын іске асыру кезінде (Индустриалау картасы) қолданыстағы мемлекеттік стандарттарын қолдануды міндеттін белгілейтін бөлімін көздеу;

- техникалық талаптары мен регламенттерін орындауды қамтамасыз ету үшін инвестициялық жобаларын қаржылау мен қабылдау бойынша комиссияның құрамына техникалық реттеу мен метрология саласындағы уәкілетті органын енгізу;

- стандарттрды енгізу мәселелері бойынша отырыстарды, семинарларды, конференцияларды, теледидардан баяндау, веб-сайттарда ақпараттарды орналастыруды ұйымдастыру;

Сапа саласында конкурстарды ұйымдастыру;

«2020 бизенс Жол картасы» бағдарламасын іске асыру шегінде қала аумағында орналасқан сынау лабораторияларын қаржыландыруды мімкіндігін қарастыру;

Қала аумағында жеңіл өнеркәсібінің, машина құрау мен басқа да өнеркәсіп салаларының өнімдеріне сынау жасау бойынша лаборатория құру мәселесін әзірлеу;

Қазастан Республикасының «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заңына сәйкес мемлекеттік метрологиялық бақылауды жүзеге асыру салсында жұмыс атқару кезінде метрологиялық қызметін немесе қала кәсіпорындарында ұйымдастыру шараларын жүргізу;

Сынау лабораторияларының және қаланың метрологиялық қызметтерінің техникалық жабдықтау мен модернизациясын жоғарлату бойынша жұмыстарды атқару;



Бақылаудың қазіргі заманғы әдістерін және қазіргі өлшеу қондырғыларын енгізу жолымен, сынау, метрологиялық аттестация, тексеру, калибровка жасау жолымен талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз ету жолымен шығарылатын өнімдерін сынауының растаулығы мен нақтылығын қамтамасыз ету, бәсекелестік қабілеттігін жоғарлату.





Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011

2012

2013

2014

2015

2 міндет. Инвестицияларды тарту және қала экономикасының инвестициялық құрамын дамыту

 

Көрсеткіштер:



Негізгі капиталға инвестициялардың көлемі, млрд. тенге, (2009 – 368,2 млрд. тенге)

385,0

399,6

417,2

438,0

460,8

ЭжБЖБ



Негізгі капиталға инвестициялардың көлемінің өсуі, % өткен жылға (2009 год – 76,4%)

103,4

103,8

104,4

105,1

105,1

ЭжБЖБ



Негізгі капиталға отандық инвестициялаудың көлемі, млрд. тенге (2009 – 364,9 млрд. тенге)

364,2

373,2

385,0

399,4

414,7

ЭжБЖБ



Өңдеуші өнеркәсібіне отандық инвестициялаудың көлемі, млрд. тенге, (2009 – 11,1 млрд. тенге) в соның ішінде

12,5

13,2

14,0

14,9

15,7

ККБ



Азық түлік өнімдерін шығаруға инвестициялар, млрд.тенге

(2009 – 0,8 млрд. тенге)

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

ККБ



Метал емес минреалды өнімдерінн шығаруға инвестициялау, млрд. тенге (2009 год – 0,4 млрд. тенге)

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

ККБ



Машина құруға инвестициялау, млрд. тенге (2009 год - 9,8 млрд. тенге)

10,6

11,0

11,5

12,1

12,6

ККБ



Негізгі капитлға инвестициялаудың жалпы көлемінен өңдеуші өнеркәсібіне отандық инвестициялаудың үлесі, % (2009 – 3,0%)

3,2

3,3

3,4

3,4

3,4

ККБ



Негізгі капиталға шетел инвестициялардың көлемі, млрд. тенге (2009 – 3,3 млрд. тенге)

20,8

26,4

32,1

39,0

46,1

ЭжБЖБ,

АЭАБ, ККБ



Инновациялық өнімнің көлемі, млн. тенге (2009 – 31,1 млн. тенге)

34,6

36,6

38,8

41,2

43,6

ККБ



Кәсіпорындардың негізгі капиталына шетел инвестицуиялардың көлемі, % (2009 – 0,9%)

5,4

6,6

7,7

8,9

10,0

ЭжБЖБ,

АЭАБ, ККБ



2015 жылға қаланың ЖАӨ шетел инвестициялардың үлес салмағын деңгейіне жету , %

-

-

-

-

10,0

ЭжБЖБ,

АЭАБ, ККБ



Экспорттаудың жалпы көлеміндегі Шикізат емес секторының үлесі, % (2009 – 2,5%)

2,7

3,2

3,6

4,0

4,4

ККБ



Өңдеуші өнеркәсібінің жалпы өндіру көлемінде шикізат емес экспорттаудың үлесі, % (2009 - 0,02%)

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

ККБ



Индустриалдық саябағы аумағындағы жаңа жоғары технологиялыққа инвестициялаудың көлемі, млрд. тенге (2009 – 10,0 млрд. тг., 2010 – 3,1 млрд. тг.)

12,0

25,0

35,0

45,0



АЭАБ



Индустриалдық саябағы аумағында құрылған өндірістің саны, бірлік

4

15

14

1

-

АЭАБ



Индустриалдық саябағы аумағында құрылған жұмыс орындарының саны, бірлік

300

800

700

250

-

АЭАБ



АЭА жаңа әкімшілік іскерлік орталығының қытысушылардың саны

246

250

253

257

-

АЭАБ


Қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жолдары

Бірінші кезеңде ұлттық паркінің инфрақұрылымын дамыту бойынша жұмыстар аяқталады. «2020 Бизнестің жол картасы» бағдарлама шегінде мемлекеттік даму институттары арқылы инвестициялық жобаларын іске асыруы жалғасады.

Жаңа өндірісті құру, инвестициялық климатын жақсатру, ақпараттық жарнама мақалдарын, инвестициялық басымдылық туралы брошюраларын шығару мәселелрі бойынша аумақтық инвестициялық форумдарды, көрмелерді, бизнес-кездесулерді өткізу;

Екінші кезеңде қойылған мақсаттарына қол жеткізу үшін өңдеуші өнеркәсібіне инвестицияларын тарту бойынша шаралар жүзеге асырылады, сонымен қатар екінші индустриалдық саябағы аумағында инновациялық жобаларын іске асыруға қолдау көрсету.

Кәсіпорындарда жаңа өндірісті құру, модернизациялау мен қайта жабдықтау бойынша инвестициялық жобаларын іске асыруға қолдау көрсету.

Астана қаласы инновациялық-белсенді кәсіпорындардың үлесін ұлғайту мақсатында:

1) – қала әкімдігі, салалық бизнес қауымдастықтар мен «Инжиниринг және технолгиялар трансферті» АҚ араларында үш жақты меморандумға қол қою бойынша мәселелерін әзірлеу жоспарлаған;

Аталған меморандумға қол қоюдың басты мақсаты:

- қаланың инновациялық әзірлеуінде тапшылығын айқындау;

- «Инжиниринг және технолгиялар трансферті» АҚ бірлесіп өндірісте инновациялық технологияларын сатып алу мен енгізу мүмкіндіктерін анықтау;

- импортты ауыстыратын өнімдерін шығаруға баңытталатын инновациялық технологиларын енгізуі қажет кәсіпорындардың тізімін анықтау;

2) жаңа өндірісті құру, модернизациялау мен қайта жабдықтау бойынша инвестициялық жобаларын іске асыруына қолдау көрсету;

3) Индустриалдық саябағы аумағында қаланың инновациялық қызметін дамытуына жол беретін ғылыми құрамы инвестициялық жобаларын іске асыру;

4) қойылған көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін өңдеуші өнеркәсібіне инвестиция тарту бойыншашаралар қолданылады, сонымен қатар Индустриалдық саябағында инновациялық жобаларын іске асыруына қолдау көрсетіледі.






Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011

2012

2013

2014

2015

3 міндет. Ауылшаруашылық өнімдерінің жалпы көлемін ұлғайту

 

Көрсеткіштер:



ЖАӨ құрамында Ауылшаруашылық өнімдірін қайта өңдеу үлесі, % (2009 г. – 1,16%)

1,12

1,10

1,08

1,06

1,04

АШБ



Етті қайта өңдеу өсуі, %

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

АШБ



Сүтті қайта өңдеу өсуі, %

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

АШБ



Ауылшаруашылықтың жалпы өңдеудің көлемі, млн. тенге (2009 – 1536,2)

1961

2275

2684

3329

3995

АШБ



Ауылшаруашылықтың жалпы өңдеудің ФКИ, %

103,7

104,0

104,0

104,8

105,2

АШБ



Ауылшаруашылық өнімдерін өндіру ВДС

786

814,3

854,2

898

947

АШБ



ИСО мен ХАССП енгізген өңдеуші кәсіпорындардың саны, бірлік

13

15

17

20

24

АШБ



Несиелердің сыйақы ставкаларын субсидиялау бойынша бюджеттк бағадрламада қатысатын қайта өңдеу кәсіпорындардың санын ұлғайту, бірлік

3

2

2

3

4

АШБ



Ауылшарушылық өнімдерін қайта өңдеуге инвестициялаудың өсуі, % өткен жылға

2,8

4

6,3

7,5

8

АШБ


Қойылған мақсаттары мен міндеттерге қол жеткізу бойынша жолдары

Өңдеуші өнеркәсібінің жалпы көлемін ұлғайту боййынша міндеттерді іске асыру мақсатында:

- Өсімдіктану өнімдерін қайта өңдеу бойынша жаңа нысандарын және қолданыстағы нысандарын модернизациялау;

- инвестицилық жобаларын іске асыру есебінен мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу бойынша жаңа нысандарын және қолданыстағы нысандарын модернизациялау;

- көкөніс сақтау қоймаларының жаңа нысандарын және қолданыстағы нысандарын модернизациялау;

- жылыжай жаңа нысандарын және қолданыстағы нысандарын модернизациялау;

- сүт пен етті жинау бойынша қосымша стационарлық нүктелерін ашу.

Сонымен қатар бірінші кезеңде 2010 - 2014 жылдарға Қазақстанды индустриялау республикалық картасына енгізілген "АстанаЭкоСтандарт" ЖШС-нің "Жылыжай кешенін салу" жобасын жүзеге асыруін және пайдалануға беруін қамтамасыз етіледі.

2011-2015 жылдар аясында өндірісті басқару жүйесін және ауылшаруашылық өнімдерінің рыногын дамытуға қолдау көрсетіледі.

Астана қаласының азық-түлік аймағын қалыптасытур шегінде жобаларды іске асыруға қолдау көрсету.

«ҚазАгро» Ұлттық холдингінің қарджылық институттарының қолдауы бойынша азық-түлік аймағының қатысушылармен азық-түлікпен қамтамасыз ету инвестициялық жобаларының есебінен Астана қаласының қайта өңдеу кәсіпорындары үшін азық-түлік аймағының 300 км аймағынада тұрақты шикізат базасын құру.

Ауылшаруашылық өнім шығарушыларды және қайта өңдеушілерді қолдауға мүмкіндік беретін республикалық және жергілік бюджетінен қаржыландыратын бағдарламаларыніске асыру;

Астана қаласының агроөнеркәсіптік субъектілеріне несие алуға қолдау көрсету, соның ішінде екінші деңгейдегі банктер, «ҚазАгро» Ұлттық холдингінің қарджылық институттарынан, «Самрұқ Қазына» Ұлттық әлеуқат қорынан жеңілдік несие беру;

3 га жалпы алаңы, жылына томаттар мен қиярдың 2 тоннасы өндіру қуатымен "АстанаЭкоСтандарт" ЖШС-нің "Жылыжай кешенін салу" жобасын іске асыру. Жобаның бағасы 1,177 млн теңге.

Несиелердің сыйақы ставкаларын субсидиялау бойынша бюджеттк бағадрламада қатысатын қайта өңдеу кәсіпорындардың санын ұлғайту;

Шығарылып жатқан өнімдердің сапасын жақсарту және кәсіпорындардың халықаралық сапа стандарттарына көші, қазіргі уақытта ИСО мен ХАССП халықаралық стандарттарында негізделген;

Қазақстан Республикасының «Тағамдық өнеркәсібінің қауіпсіздігі туралы» Заңын іске асыру (тағамдық өнеркәсібінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, соның ішінде: ауыр малдың санитарлық союын ұйымдастыру, ветеринария-алдын алу шараларын өткізу).




Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011

2012

2013

2014

2015

4 міндет. Құрылыс қызметін және құрылыс материалдарын шғаруын дамыту

 

Көрсеткіштер:

1

Құрылыс жұмыстардың көлемі (услуг), % өткен жылға

100,1

100,5

97,8

95,0

93,0

ҚБ

2

Құрылыс материалдарын шығару көлемі, млн. тенге

26 682,8

28 016,9

29 641,9

31 420,4

33 337,0

ККБ

3

Өңдеуші өнеркәсібінде құрылыс материалдарды шығару үлесі, %

32,5

32,7

33,1

33,4

33,7

ККБ


Қойылған мақсаттары мен міндеттерге қол жеткізу бойынша жолдары

Бағдарламаны іске асыру кезеңінде көрсеткіштерге қол жеткізу үшін "Құрылыс материалдары" пилоттық жобаның үлестіру кеңесінің жұмысын ұйымдастыруы болады.



Сонымен қатар Индустриалдық саябақ аумағында құрылыс индустрия саласында инвестициялық жобаларды іске асыруына талдау жасалады.



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет