«Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 2011 – 2015 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары



бет5/5
Дата24.02.2016
өлшемі0.58 Mb.
#13115
1   2   3   4   5


7.1. Бюджеттік бағдарламалар


Бюджеттік бағдарлама

122003000-«Мемлекеттік органдардың капитальды шығыстары»

Сипаттама

Аудан әкімі аппаратының материалдық-техникалық базасын нығайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

ұстауына байланысты




іске асыру тәсіліне байланысты




ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштер

атауы


өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

жоспарлан

ған жыл


2014 жыл

жоспарлан

ған жыл


205 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тура нәтиженің көрсеткіштері: Материалдық-техникалық базанынығайту қаржылындыру көлемі

мың теңге

0

0

1315,0

1315,0

1315,0

1315,0

1315,0

Тура нәтиженің көрсеткіштері: Қаржыландыру жоспарын орындау

%

0

0

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

х




0
















Тиімділік көрсеткіштері: Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға орташа шығындар

мың теңге

0

0

69,2

69,2

69,2

69,2

69,2

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

0

0

1315,0

1315,0

1315,0

1315,0

1315,0


7.1. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

122006000-«Аудан көлеміндегі төтенше жағдайлардың алдын алу және жою» (облыстық маңызы бар қаланың)


Сипаттама

Төтенше жағдайларды жою

Бюджеттік бағдарламаның түрі

ұстауына байланысты




іске асыру тәсіліне байланысты




ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштер

атауы


өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

жоспарлан

ған жыл


2014 жыл

жоспарлан

ған жыл


205 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тура нәтиженің көрсеткіштері:

х






















Ақырғы нәтиженің көрсеткіштері:

х






















Сапа көрсеткіштері

х






















Тиімділік көрсеткіштері:

х






















Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0


7.1. Бюджеттік бағдарламалар


Бюджеттік бағдарлама

122005000-«Жалпыға бірдей әскери міндеттілікті орындау шеңберіндегі іс-шаралар»


Сипаттама

ҚР азаматтарын әскери есепке қою және әскери қызметке шақыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

ұстауына байланысты




іске асыру тәсіліне байланысты




ағымдағы/даму

ағымдағы

бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштер

атауы


өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

жоспарлан

ған жыл


2014 жыл

жоспарлан

ған жыл


2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тура нәтиженің көрсеткіштері:

х






















Ақырғы нәтиженің көрсеткіштері:

х






















Сапа көрсеткіштері

Еңбекақы

Мед. қарау

Көлік


310

1208


2434

350

1208


2434

450

1300


2500

450

1400


2600

450

1400


2600

450

1400


2600

450

1400


2600

Тиімділік көрсеткіштері:

х






















Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

4441

5036

5037

5037

5037

5037

5037



7.2. Бюджеттік шығыстардың жиынтығы





өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

жоспарлан

ған жыл


2014 жыл

жоспарлан

ған жыл


205 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

БАРЛЫҒЫ бюджеттік шығыстар:

мың теңге






















Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар:

мың теңге






















122001000-«Аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер»

мың теңге

40921,0

42704,0

47398,0

57689,0

57823,0

57823,0

57823,0

122006000-«Аудан көлеміндегі төтенше жағдайлардың алдын алу және жою» (облыстық маңызы бар қаланың)

мың теңге

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

122004000-«Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру»

мың теңге

48,0

-

-

-

-

-

-

122003000-«Мемлекеттік органдардың капитальды шығыстары»

мың теңге




1315,0

-

-

-

-

-

122005000-«Жалпыға бірдей әскери міндеттілікті орындау шеңберіндегі іс-шаралар»

мың теңге

4441,0

5036,0

5037,0

5037,0

5037,0

5037,0

5037,0








Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет