I. 2012-2016 жылдарға арналған Жаңақорған ауданың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері


жылғы 1 қазанға аудандық бюджеттің орындалуы туралы есебі



бет4/4
Дата03.03.2016
өлшемі405.37 Kb.
#35080
1   2   3   4



2012 жылғы 1 қазанға аудандық бюджеттің орындалуы туралы есебі
мың теңге

Функционалдық топ

Атауы

Түзетілген бюджет 2012 жыл

Түсім бойынша орындалуы / есепті кезеңге шығындар

Есепті кезеңге орындалуы %

Жылдық жоспарға орындалуы %

 

І. КІРІСТЕР

6 706 120,0

5 487 635,1

103,6

81,8

 

Салықтық түсімдер

1 208 285,0

1 040 005,5

121,8

86,1

 

Салықтық емес түсімдер

4 480,0

6 349,5

197,7

141,7

 

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 458,0

2 765,2

152,6

62,0

 

Трансферттердің түсімдері

5 488 897,0

4 438 515,0

100,0

80,9

 

ІІ. ШЫҒЫНДАР

7 039 889,0

5 292 894,8

98,4

75,2

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

615 128,0

400 865,3

95,8

65,2

02

Қорғаныс

3 510,0

2 409 ,8

99,5

68,7

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 596,0

3 065,7

93,6

85,3

04

Бiлiм беру

4 698 556,0

3 636 251,0

99,5

77,4

05

Денсаулық сақтау

104,0

0,0

0

0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

491 398,0

345 221,3

99,4

70,3

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

355 025,0

271 269,8

91,8

76,4

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

327 583,0

261 541,3

95,1

79,8

09

Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану

0,0

0,0

0

0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

193 172,0

123 407,5

97,8

63,9

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

20 397,0

16 363,4

98,8

80,2

12

Көлiк және коммуникация

275 192,0

203 883,0

98,1

74,1

13

Өзгелер

44 682,0

18 153,8

72,6

40,6

14

Борышқа қызмет көрсету

3,0

3,0

100,0

100,0

15

Трансферттер

11 543,0

10 460,0

100,0

90,6

 

ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

116 060,0

85 391,7







 

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

126 204,0

92 994,2

98,2

73,7

 

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

10 144,0

7 602,5

0,0

74,9

 

ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

9 970,0

9 970,0







 

ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТЫП АЛУ

9 970,0

9 970,0

100,0

100,0

 

V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-459 799,0

99 378,5







 

VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

459 799,0

-99 378,5







 

ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІ

126 204,0

94 653,0

100,0

75,0

 

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

10 144,0

0,0

0

0

 

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

343 739,0

-194 031,5








Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет