Жылдарға арналған стратегиялық жоспары 1 тарау. Миссиясы және пайымы Миссиясы



бет4/4
Дата23.02.2016
өлшемі424.5 Kb.
#7897
1   2   3   4



Бюджеттік бағдарламаның әкімгері

Алматы қалалық Жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы




Бюджеттік бағдарлама

001 010 «Мемлекеттік органның күрделі шығындары»




Сипаттамасы

Мемлекеттік органды компьютерлік техникамен қамтамасыз ету




Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету




Жүзеге асыру әдісіне байланысты

Бір әкімгер жүзеге асыратын жеке бюджеттік бағдарлама




Ағымдағы/дамуы

Ағымдағы




Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштер атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл




2009 ж.

(есеп)


2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.










1




2

3

4

5

6

7

8

9




Жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алу және жою саласындағы басқару қызметін мемлекеттік мекеменің жүзеге асыруы

%

30

30

32

34

40










Мемлекеттік органды ұстау; мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру, мемлекеттік органның материалдық-техникалық жабдықталуы

%

5

10

15

20

25










Функционалдық міндеттерін орындауға байланысты қызметкерлерді материалдық-техникалық құралдармен қамтамасыз ету. Қызметкерлердің біліктілігін арттырудағы жүйелілік.

%

25

30

35

40

45










Бюджеттік шығыстар көлемі

мың тг.

523

0,0

360

0,0

0,0

0,0

0,0




Бюджеттік бағдарлама

003000 «Жалпы әскери міндеттерді орындау аясындағы іс-шаралар»




Сипаттамасы

Жалпы әскери міндеттерді орындау аясындағы іс-шаралар




Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету




Жүзеге асыру әдісіне байланысты

Бір әкімгер жүзеге асыратын жеке бюджеттік бағдарлама




Ағымдағы/дамуы

Ағымдағы




Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштер атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл







2009 ж.



2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.













2

3

4

5

6

7

8

9







Мемлекеттің қорғаныс қабілеттілігін қамтамасыз ету, жалпыға бірдей әскери міндеттерді орындау.

%

20

30

40

50

60













Алматы қаласының әскери басқару органдарын жабдықталған әскерге шақыру пункттерімен қамтамасыз ету.

%

20

30

40

50

60













Алатау аудандық аумақтық қорғаныс басқармасы органын құру. Әскерге шақыру бөлімдерін материалдық-техникалық құралдармен жабдықтау;

%

20

30

40

50

60













Әскерге шақыру пункттерінің қамтамасыз етілуінің орындалу көлемі. Қарулы күштер және өзге де әскери құрамаларға арналған күш пен құралдарды есепке алу бойынша аумақтық қорғаныс органдарында компьютерлік бағдарламалар орнату;

%

20

30

40

50

60













Бюджеттік шығыстар көлемі

мың тг.

14511,00

15252,00

17897,00

19132,00

20556,00













7.2. Бюджеттік шығыстар жиынтығы




Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 ж.


2010 ж.

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

БАРЛЫҚ бюджеттік шығыстар:

мың тг.

575 000

672 756

518092

552415

587209

587209

587209

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың тг.

575 000

672 756

518092

552415

587209

587209

587209

Бюджеттік даму бағдарламалары

мың тг.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0






Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет