Миссия и видение миссия



бет3/3
Дата13.07.2016
өлшемі470.85 Kb.
#197552
түріАнализ
1   2   3

6. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
Бюджетная программа 01.453.001.000

«Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)»


Администратор бюджетной

программы

Отдел экономики и бюджетного планирования города областного значения










Бюджетная программа

(подпрограмм)

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)







Описание

Обеспечение деятельности аппарата отдела экономики и бюджетного планирования города Караганды для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций







Стратегическое направление 1.

Повышение конкурентоспособности экономики города







Цель 1.

Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития







Задача 1.

Разработка прогноза социально-экономического развития города







Цель 2.

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики города







Задача 1.

Выявление и своевременное реагирование на изменение экономических факторов в городе, представляющих возможности или угрозы для поступательного развития







Задача 2.

Координация работы по обеспечению стабильности социально-экономического развития города







Цель 3.

Осуществление бюджетных инвестиций, ориентированных на результат







Задача 1.

Улучшение качества экономического планирования








Стратегическое направление 2.

Внедрение новой системы бюджетного планирования







Цель 1.

Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат







Задача 1.

Внедрение нового инструмента для улучшения качества бюджетного планирования







Показатели
















Наименование показателя

Ед. изм


Отчетный

период


Плановый период




2008

(отчет)



2009

(план)


2010 год

2011

год


2012 год




Показатели количества

Исполнение плана финансирования отдела экономики и бюджетного планирования для осуществления его функций

%

100

100

100

100

100




Расходы на реализацию

программы

Финансирование отдела экономики и бюджетного планирования города Караганды

тыс. тенге

25 608

25 948

27 796

33 579

37 265




Бюджетная программа 13.453.003.000

«Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы»


Администратор распределяемой бюджетной

программы

Отдел экономики и бюджетного планирования города областного значения










Бюджетная программа

(подпрограмма)

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы










Описание

Распределение средств в течение планируемого года администраторам программ для разработки технико-экономических обоснований и проведения государственной экспертизы










Стратегическое направление

Повышение конкурентоспособности экономики города










Цель

Развитие сети объектов социальной и коммунальной сферы










Задача

Разработка технико-экономических обоснований инвестиционных проектов и концессионных проектов










Показатели
















Наименование показателя

Ед.

изм

Отчетный период

Плановый период




2008

(отчет)


2009

(план)

2010 год

2011

год

2012 год




Показатели количества

Прогнозируемое количество ТЭО

ед.

18
















Показатели качества

Х






















Показатели эффективности

Х






















Показатели результата

Своевременная подготовка инвестиционных проектов в соответствии с приоритетами бюджетных инвестиций










Расходы на реализацию

программы

Х

тыс.

тенге


84 920
























Свод бюджетных расходов
тыс.тенге





Отчетный период

Плановый период

1-ый год

(отчет)


2008


2 год (план текущего)

2009


1-ый год

2010



2 год

2013


3-ый год

2014



1.Действующие программы, из них:

110 528

25 948

27 796

33 579

37 265

Текущие бюджетные программы

110 528

25 948

27 796

33 579

37 265

Бюджетные программы развития
















2.Программы, предлагаемые к разработке, из них:
















Текущие бюджетные программы
















Бюджетные программы развития
















Всего расходов, из них:

110 528

25 948

27 796

33 579

37 265

Текущие бюджетные программы

110 528

25 948

27 796

33 579

37 265

Бюджетные программы развития


















Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам
тыс. тенге


Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования), платные услуги

Отчетный период

Плановый период

1-ый год

(отчет)


2008


2 год (план текущ)

2009


1-ый год

2010



2 -й год

2011


3-й год

2012



Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

25 608

25 948

27 796

33 579

37 265

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

84 920













Итого

110 528













Начальник Чернявская О.М.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет