Миссия пен пайымдау. Ағымдағы жағдайдың талдауы



жүктеу 0.89 Mb.
бет3/4
Дата22.02.2016
өлшемі0.89 Mb.
1   2   3   4



Бюджеттік бағдарлама

003015 "Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету"

Пайымдалуы

әлеуметтік көмек көрсету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті, құзыреттілікті жүзеге асыру және одан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

























Әлеуметтік қамсыздандыру бөліміне жүктелген проблемаларды шешу

%

80

85

85

90

95

100

100

Соңғы нәтиженің көрсеткіштері

























Әлеуметтік қызметкерлердің және кент әкімінің құзыреті шегінде әлеуметтік қамсыздандыру және кент әкімі аппаратына жүктелген барлық проблемаларды шешу

%

80

85

85

90

95

100

100

Сапа көрсеткіштері

Бюджеттік бағдарламаның орындалу талаптарына сәйкес



























Тиімділік көрсеткіштері

Аудан бюджеті қаражатынан қаржыландыру кестесінің сақталуы



%

100

100

100

100

100

100

100

Бюджет шығыстарының көлемі

мың тг.

675,6

837

987

1147

1147










Бюджеттік бағдарлама

008000 "елді мекендердің көшелерін жарықтандыру"

пайымдалуы

Освещение улиц населенных пунктов

бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті, құзыреттілікті жүзеге асыру және одан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштер атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарды кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

























Заңнамаға толық сәйкестік

%

100

100

100

100

100

100

100

Соңғы нәтиженің көрсеткіштері

























Освещение улиц поселка в ночное время

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

Бюджеттік бағдарламаның орындалу талаптарына сәйкес



























Тиімділік көрсеткіштері

Аудан бюджеті қаражатынан қаржыландыру кестесінің сақталуы



%

100

100

100

100

100

100

100

Бюджет шығыстарының көлемі

мың тг.

245

277

179

287

310









Бюджеттік бағдарлама

009000 "елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"

пайымдалуы

Кенттің санитариясын қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті, құзыреттілікті жүзеге асыру және одан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштер атауы

өлшем бірлігі.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

























Жүктелген функциялардың тиімді орындалуы

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели конечного результата

























Тұрмыстық қоқыммен стихиялық қоймалар пайда болуына жол бермеу

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

























Кенттің көшелерін тазалықта ұстау

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

























Жұмыстың күнтізбелік жоспарына сәйкестік

%

100

100

100

100

100

100

100

Бюджет шығыстарының көлемі

Мың тг

785

890

1000















Бюджеттік бағдарлама

011000 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

Пайымдалуы

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті, құзыреттілікті жүзеге асыру және одан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштер атауы

өлшем бірлігі.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

























Жүктелген функциялардың тиімді орындалуы

%

100

100

100

100

100

100

100

Соңғы нәтиженің көрсеткіштері

























Саябақ қоғаландырылсын

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

























Заңнамаға толық сйәкестік

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

























Қаржылық қаражат жұмсауының оңтайландырылуы

%

100

100

100

100

100

100

100

Бюджет шығыстарының көлемі

мың тг







1000












1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет