«Қостанай облысы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет6/7
Дата24.02.2016
өлшемі0.65 Mb.
#16522
1   2   3   4   5   6   7



Бюджеттік бағдарлама

005. Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

Сипаттама

Басқарма қызметкерлерін материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі үшін негізгі қаражаттарды сатып алу

Бюджеттік бағдарламаның түрі


Ұстауына байланысты

Күрделі шығындарды жүзеге асыру

Іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/ дамыту:


Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

жыл


2015

жыл


2009 жыл


2010 жыл


2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіші

(қажетті деңгейге дейін басқарманың материалдық-техникалық жабдықтауын қамтамасыз ету)



%

100

100

100

100

100

100

100

Түпкі нәтиже көрсеткіші

(басқарманың штаттық санының барлық жұмыс орындарында еңбектің қажетті материалдық-техникалық жағдайларды құру)



%

100

100

100

100

100

100

100



Сапа көрсеткіштері

Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының тоқтаусыз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту




х

х

х

х

х

х

х


Тиімділік көрсеткіштері

Есептеуіш техникасы мен серверлік жабдықтар паркінің жаңартуы





х

х

х

х

х

х

х


Бюджеттік шығындардың көлемі

Мың теңге

1834,2

9182,1

7000

3036

10467

2683

2871

Бюджеттік бағдарлама

009 «Өңірлік жұмыспен қамтуды және кадрларды қайта даярлау стратегиясын

іске асыру шеңберінде кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық

(селолық) округтердегі әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне республикалық бюджеттен нысаналы дамыту трансферттері»


сипаттама

Қалалардағы, кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық

(селолық) округтердегі әлеуметтік жобалар



Бюджеттік бағдарламаның түрі

Ұстауына байланысты

Трансферттерді ұсыну

Іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/ дамыту:

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014

жыл


Жоспарланып жатқан жыл

2009 жыл


2010 жыл


2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіші

Жобалардың саны



Бірл.




18
















Жаңа жұмыс орындарын құру







138
















Жұмыспен қамту органдарымен бағыттау бойынша жұмысқа орналастыру

























Түпкі нәтиже көрсеткіші

Жалдамалы қызметкерлердің санын ұлғайту



























Сапа көрсеткіштері

Ауылдық елді мекендерінің әлеуметтік-мәдениет нысандарының жағдайын жақсарту









18
















Өңірде жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі

%






















Тиімділік көрсеткіштері

Инфрақұрылым нысанын пайдалануға енгізудің орташа ұзақтылығы



Айлар




3
















Бюджеттік шығындардың көлемі

Мың теңге

75300

100050
















Бюджеттік бағдарлама

010 «Өңірлік жұмыспен қамтуды және кадрларды қайта даярлау стратегиясын

іске асыру шеңберінде кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық

(селолық) округтердегі әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне облыстық бюджеттен

нысаналы дамыту трансферттері»



Сипаттама

Қалалардағы, кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық

(селолық) округтердегі әлеуметтік жобалар



Бюджеттік бағдарламаның түрі

Ұстауына байланысты

Трансферттерді ұсыну

Іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/ дамыту:

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

Жоспар

ланып жатқан

жыл


2009 жыл


2010 жыл


2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіші

Жобалардың саны



Бірл .




20
















Жаңа жұмыс орындарын құру







104
















Жұмыспен қамту органдарымен бағыттау бойынша жұмысқа орналастыру

























Түпкі нәтиженің көрсеткіші

Жалдамалы қызметкерлердің санын ұлғайту



























Сапа көрсеткіштері

Ауылдық елді мекендерінің әлеуметтік-мәдениет нысандарының жағдайын жақсарту









20
















Өңірде жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі

%






















Тиімділік көрсеткіштері

Инфрақұрылым нысанын пайдалануға енгізуі орташа ұзақтылығы



Айлар




3
















Бюджеттік шығындардың көлемі

Мың теңге

24700

59950

















Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет