Программа развития карагандинской области на 2011-2015 годы Караганда, 2010



жүктеу 6.14 Mb.
бет1/36
Дата24.02.2016
өлшемі6.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


Проект




ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2011-2015 годы

Караганда, 2010



СОДЕРЖАНИЕ




Наименование раздела

стр.

1

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

3

2

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

18

3

ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

126

4

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

134

5

НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

228

6

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

229


1. Паспорт программы


Наименование

Программа развития Карагандинской области на 2011 - 2015 годы

Основание для разработки

Указ Президента Республики Казахстан «О системе государственного планирования» от 18 июня 2009 года №827.

Основные характеристики региона

Территория области составляет 428 тыс. км² (15,7% общей площади территории Казахстана). Административно-территориальное деление Карагандинской области на 01.01.2010г. представлено 11 городами областного и районного значения и 9 районами. Численность населения на 1 января 2010г. составила 1 352 037 человека.

Объем произведенного валового регионального продукта за 2009г. в текущих ценах равен 1515,8 млрд. тенге. На долю области приходится 8,9% ВВП Казахстана. В 2009 году объем промышленного производства области составил 808,9 млрд. тенге. Основными отраслями промышленности являются черная и цветная металлургия, горнодобывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.



Направления

  • Экономика региона

  • Социальная сфера и человеческий потенциал

  • Инфраструктурный комплекс

  • Территориальное (пространственное) устройство

  • Система государственного местного управления и самоуправления

Цели

Программы

В целях развития экономики региона:


  • Структурные сдвиги в промышленности на основе модернизации экономики и развития конкурентоспособных производств в национальной и региональной экономиках;

  • Активизация региональной инновационной системы;

  • Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса;

  • Создание конкурентоспособной туристской индустрии;

  • Повышение эффективности внутренней торговли;

  • Развитие конкуренции.


Социальная сфера и человеческий потенциал:


  • Улучшение здоровья населения области для обеспечения устойчивого социально-демографического развития;

  • Обеспечение качества и доступности образования, повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей;

  • Эффективная система социальной защиты граждан;

  • Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства;

  • Развитие массового спорта, физкультурно-оздоровительного движения и спорта высших достижений;

  • Развитие государственного языка и лингвистического капитала населения;

  • Развитие архивной отрасли;

  • Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности;

  • Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на улицах и других общественных местах, развитие системы профилактики правонарушений;

  • Борьба с преступностью, в том числе с организованными её формами, противодействие незаконному обороту наркотиков и наркомании, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от преступных посягательств.


Инфраструктурный комплекс:


  • Улучшение связанности экономического пространства;

  • Проведение эффективной инвестиционной политики для развития инфраструктуры области с применением механизмов государственно-частного партнерства;

  • Устойчивое развитие энергетического комплекса области;

  • Обеспечение населения коммунальными услугами надлежащего качества.


Территориальное (пространственное) устройство:


  • Создание условий нормального жизнеобеспечения села;

  • Обеспечение доступности жилья;

  • Ведение эффективного архитектурно-строительного контроля над деятельностью субъектов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности для достижения высоких качественных показателей в соответствии с требованиями государственных и международных нормативов и стандартов;

  • Создание эффективного механизма реализации градостроительных проектов;

  • Снижение уровня загрязнения окружающей среды и стабилизация качества природной среды;

  • Обеспечение полноты и достоверности представляемой пользователям информации о земельных ресурсах;

  • Поддержание внутренней стабильности;

  • Реализация государственной политики в сфере регулирования миграционных процессов.


Система государственного местного управления и самоуправления:


  • Повышение эффективности и результативности работы аппаратов маслихата области;

  • Повышение эффективности и результативности деятельности аппарата акима области;

  • Повышение эффективности реализации функций государственного управления на местном уровне;

  • Развитие местного самоуправления;

  • Повышение качества исполнения бюджета;

  • Координация работы по обеспечению качественного и стабильного роста экономики области и его регионов.

Задачи

Экономика региона:

  • Развитие приоритетных секторов промышленности, обеспечивающих их диверсификацию и рост конкурентоспособности;

  • Восполнение убывающих мощностей предприятий региона;

  • Увеличение валового объема производства металлургической продукции;

  • Эффективное использование возможностей внутреннего рынка;

  • Технологическая модернизация и создание новых производств;

  • Увеличение объема, повышение качества и расширение ассортимента производства продукции строительных материалов;

  • Модернизация производств по переработке местного сырья и создание продукции с высокой добавленной стоимостью;

  • Наращивание объемов производства и экспорта продукции химической промышленности;

  • Наращивание объемов производства и выпуск новых видов медицинских препаратов;

  • Реализация Концепции и мастер-планов развития базовых отраслей промышленности;

  • Развитие кластеров «Металлургия-металлообработка-машиностроение» и «Фармация»;

  • Улучшение бизнес-среды;

  • Развитие местного содержания;

  • Содействие повышению доступности услуг ТОО «Технопарк UniScienTech» и Региональной корпорации Караганда (правопреемник СПК «Сары-Арка»), ТОО «Индустриальный парк» для отечественных производителей;

  • Внедрение прогрессивных, научно-обоснованных технологий возделывания сельскохозяйственных земель;

  • Повышение продуктивности отрасли животноводства;

  • Рост конкурентоспособности продуктов обрабатывающей промышленности агропромышленного комплекса;

  • Обеспечение развития туристской инфраструктуры;

  • Продвижение туристского имиджа области на международном и внутреннем рынках;

  • Совершенствование кадровых ресурсов;

  • Развитие торговой инфраструктуры;

  • Сокращение доли участия государства в экономике региона.

Социальная сфера и человеческий потенциал:

  • Укрепление здоровья женщин и детей;

  • Улучшение ситуации по основным социально - значимым заболеваниям;

  • Формирование идеологии ведения здорового образа жизни;

  • Улучшение системы финансирования и управления в здравоохранении. Совершенствование предоставления медицинских услуг;

  • Повышение доступности и качества лекарственного обеспечения. Внедрение новой модели лекарственного обеспечения;

  • Непрерывное повышение профессиональной подготовки медицинских кадров;

  • Увеличение сети дошкольных организаций и улучшение качества предоставляемых услуг дошкольного образования**;

  • Повышение качества услуг школьного образования***;

  • Обеспечение условий для внедрения системы электронного обучения***

  • Повышение профессионализма педагогических кадров и престижа профессии учителя***;

  • Обеспечение доступности образования детям с ограниченными возможностями в развитии***;

  • Предотвращение беспризорности, безнадзорности, социального сиротства и продвижение семейного устройства воспитанников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей***;

  • Создание условий для качественной подготовки конкурентоспособных кадров***.

  • Обеспечение устойчивой занятости;

  • Развитие коллективно-договорных отношений на предприятиях области в рамках социального партнерства;

  • Регулирование процесса трудовой миграции;

  • Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения;

  • Внедрение стандартов оказания специальных социальных услуг;

  • Содействие устойчивому развитию неправительственных организаций (далее – НПО) инвалидов и ветеранов, а также расширению их участия в реализации социальных программ;

  • Повышение уровня удовлетворения потребностей инвалидов;

  • Сохранение и развитие историко-культурного наследия;

  • Популяризация сферы культуры и искусства;

  • Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения;

  • Развитие спорта высших достижений в области;

  • Развитие лыжного спорта в области;

  • Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка;

  • Сохранение лингвистического капитала казахстанцев;

  • Обеспечение сохранности, обогащение состава и содержания Национального архивного фонда Республики Казахстан, хранящегося в архивных учреждениях Карагандинской области;

  • Сохранение и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия;

  • Расширение участия институтов гражданского общества в реализации Стратегии развития страны;

  • Проведение государственной информационной политики через печатные и электронные СМИ;

  • Активное вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие области;

  • Укрепление общественного порядка и поддержание необходимого уровня безопасности жизни, здоровья, конституционных прав и свобод граждан; увеличение профилактической составляющей в противодействии преступности;

  • Обеспечение дорожной безопасности;

  • Повышение эффективности борьбы с преступностью и розыска преступников, борьба с наркоманией и наркобизнесом.


Инфраструктурный комплекс:

  • Развитие дорожной инфраструктуры;

  • Содействие развитию транспортных услуг и услуг в области инфрмационно-коммуникационных технологий;

  • Развитие экономической инфраструктуры области;

  • Развитие социальной инфраструктуры области;

  • Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры области

  • Развитие электроэнергетики;

  • Модернизация и развитие коммунальных систем;

  • Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда;

  • Повышение эффективности деятельности жилищного и коммунального хозяйства.


Территориальное (пространственное) устройство:

  • Содействие в создании нормальных условий жизнеобеспечения села;

  • Обеспечение доступности жилья;

  • Лицензирование проектно-изыскательской деятельности, строительно-монтажных работ, производства (выпуск) строительных материалов, изделий и конструкций (за исключением сертифицируемой продукции), экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

  • Повышение качества строящихся объектов производственного и непроизводственного назначения;

  • Эффективное развитие и застройка территорий и населенных пунктов;

  • Создание Государственного градостроительного кадастра;

  • Охрана атмосферного воздуха;

  • Рациональное использование и охрана водных объектов и земельных ресурсов;

  • Переработка отходов к их образованию;

  • Рациональное использование и охрана земельных ресурсов;

  • Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение;

  • Улучшение количественного учёта, формирование свода сведений о земельных участках и земельном фонде области;

  • Совершенствование ведения и использования данных мониторинга земель;

  • Создание условий по снижению рисков и минимизации ущерба от техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

  • Обеспечение реализации закрепленных в Конституции Республики Казахстан прав человека на свободный выбор места проживания, свободу выезда, свободу передвижения.


Система государственного местного управления и самоуправления:

  • Улучшение условий работы областного маслихата и его органов;

  • Повышение качества работы и профессионализма сотрудников аппарата маслихата;

  • Правовое обеспечение деятельности аппарата акима области;

  • Информационное обеспечение деятельности аппарата акима области;

  • Улучшение качественного состава сотрудников аппарата акима области;

  • Увеличение количества социально-значимых услуг оказываемых в электронном формате;

  • Проведение интеграции с базовыми компонентами «электронного правительства»;

  • Создание и развитие информационных систем;

  • Модернизация и развитие ключевых инфраструктурных компонентов «электронного акимата» области;

  • Повышение уровня компьютерной грамотности;

  • Обеспечение информационной безопасности;

  • Создание органов местного самоуправления и содействие их функционированию;

  • Мониторинг исполнения поступлений местных бюджетов;

  • Анализ эффективного освоения выделенных бюджетных кредитов, своевременное и полное их погашение;

  • Повышение эффективности системы управления государственной собственностью;

  • Выявление и своевременное реагирование на изменение экономических факторов в области, представляющих возможности или угрозы для поступательного развития региона;

  • Обеспечение реализации региональной политики, направленной на формирование и развитие конкурентоспособных специализаций региона, концентрации экономических и трудовых ресурсов в экономически перспективных регионах области;

  • Внедрение бюджетного планирования, ориентированного на результат;

  • Предоставление местным исполнительным органам равных возможностей для выполнения ими функций по предоставлению гарантированных государством услуг.




Этапы реализации

I этап – промежуточный (3 года) – 2011-2013 годы – реализация первоочередных мероприятий.
II этап – заключительный (2 года) – 2014-2015 годы – реализация запланированных мероприятий для решения поставленных в Программе задач.

Целевые индикаторы

Экономика региона:

  • Увеличение валового регионального продукта (ВРП) в реальном выражении в 2015 году по отношению к уровню 2009 года 30%;

  • Снижение энергоемкости ВРП не менее чем на 10% к 2015 году от уровня 2008 года (2008 г. – 1,77 т.н.э. на тыс. долл. США в ценах 2000 года по РК);

  • Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВРП увеличится на 10% к 2020 году;

  • Иностранные и отечественные инвестиции в несырьевые сектора экономики увеличатся не менее чем на 29% к 2020 году (в обрабатывающую промышленность, АПК и услуги);

  • Реальный рост выпуска промышленной продукции, в среднем 104% к предыдущему году;

  • Увеличение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВРП составит не менее 44,5% к 2015 году (2009 г. – 34,6%);

  • Реальный рост продукции обрабатывающей промышленности, в среднем 104,5% к предыдущему году;

  • Увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности не менее чем на 96,9% (2009 г. – 6120,5 тыс. тенге на 1 занятого или 42 тыс. долларов США по курсу 1 долл. США - 146 тенге);

  • Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта составит не менее 14,2% к 2015 году (2009 г. – 7,4%);

  • Объем несырьевого экспорта составит не менее чем 158,1% от совокупного производства обрабатывающей промышленности к 2015 году (2009 г. – 72,2%);

  • Увеличение объема добычи угля до 35 млн. тонн (2009 год – 25 млн. тонн);

  • Увеличение валовой добавленной стоимости металлургической отрасли не менее чем на 107% на основе глубокой переработки минерального сырья и создания новых переделов (2009 год – 421,3 млрд. тенге);

  • Увеличение объема выпуска металлургической отрасли в 2 раза (2009 г. – 508,9 млрд. тенге);

  • Увеличение производительности труда в металлургической отрасли не менее чем в 2 раза (2009 г. – 6190,1 тыс. тенге на 1 занятого или 42,4 тыс. долларов США по курсу 1 долл. США - 146 тенге);

  • Увеличение объема производства высокотехнологичной конкурентоспособной продукции в 2 раза (2009г. – 508,9 млрд. тенге);

  • Увеличение объема экспорта высокотехнологичной конкурентоспособной продукции на 113% (2009 г. – 410,1 млрд. тенге);

  • Прирост валовой добавленной стоимости в машиностроении на 64 % (2009 г. – 15,5 млрд. тенге);

  • Увеличение производительности труда в машиностроительной отрасли до 65 тыс. долларов США к 2015 году (2009г. – 47,4 тыс. долларов США по курсу 1 долл. США = 146 тенге);

  • Увеличение валовой добавленной стоимости в строительной индустрии не менее чем на 76 % (2009 г. – 10,8 млрд. тенге);

  • Удовлетворение потребности внутреннего республиканского рынка строительными материалами более чем на 80 % (2009 г. – 58%);

  • Объем экспорта строительных материалов достигнет 20% от общего производства стройматериалов к 2015 году (2009 г. – 784,2 млн. тенге);

  • Увеличение производительности труда в промышленности строительных материалов более чем в 2 раза (2009 г. – 4578,9 тыс. тенге на 1 занятого или 31 тыс. долларов США по курсу 1 долл. США = 146 тенге);

  • Увеличение валовой добавленной стоимости лёгкой промышленности к 2015 году на 50 % (2009 г. – 812,2 млн. тенге);

  • Удовлетворение потребности внутреннего регионального рынка в продукции легкой промышленности к 2015 году до 30 % (2009 г. – 8%);

  • Увеличение объема производства продукции легкой промышленности на 12% к 2015 году (2009 г. – 1583,1 млн. тенге);

  • Увеличение производительности труда в легкой промышленности до 7,6 тыс. тенге (2009 г. – 7036 тыс. тенге на 1 занятого или 48 тыс. долларов США по курсу 1 долл. США = 146 тенге);

  • Увеличение валовой добавленной стоимости химической продукции в 1,9 раза (2009 г. – 7775,1 млн. тенге);

  • Увеличение экспорта химической продукции высоких переделов в 1,7 раза к 2015 году (2009 г. – 4539,7 млн. тенге);

  • Увеличение объема производства химической промышленности на 74,4% к 2015 году (2009 г. – 9921,5 млн. тенге);

  • Производство минеральных удобрений 6 тыс. тонн к 2015 году (2009 г. – 5 тыс. тонн);

  • Увеличение объема производства серной кислоты до 1 млн. тонн в год к 2015 году (2009 г. – 897 тыс. тонн);

  • Увеличение к концу 2015 года доли отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке c 30% до 50% в натуральном выражении (2009 г. – 30%);

  • Увеличение доли инновационно-активных предприятий увеличится до 18,6% к 2015 году (2009 г. – 6,2%);

  • Увеличение количества предприятий, сертифицировавших системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов к 2015 году на 45% (2009 г. – 387 предприятий);

  • Увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий – товаров до 60%, работ и услуг свыше 90%;

  • Увеличение доли предприятий, воспользовавшихся услугами ТОО «Технопарк UniScienTech» до 5%, и ТОО «Индустриальный парк «Металлургия-Металлообработка» до 2% в 2015 году от общего числа предприятий базовых отраслей промышленности (в 2009 году 23 предприятия, воспользовались услугами технопарка);

  • Увеличение доли бизнес-проектов, реализованных при участии региональной корпорации Караганда до 3% от всех реализованных бизнес-проектов в области в 2015г. (2009г – 0%);

  • Увеличение доли малого и среднего бизнеса в структуре ВРП, (2015г. до 16%);

  • Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий, сертификатов и консультаций), включая время и затраты, на 30 % к 2015 году;

  • Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства к 2015 году до 90,8 млрд. тенге (2009 г. – 80,2 млрд. тенге);

  • Увеличение производительности труда в сельском хозяйстве к 2015 году в 2 раза или до 1641 тыс. тенге (2009 г. – 713,7 тыс. тенге);

  • Увеличение экспортного потенциала аграрной отрасли к 2015 году до 2,3% в общем объеме экспорта области (2009 г. – 1,5%);

  • Повышение к 2015 году доли переработки мяса до 39% (2009 г. – 31%), молока – до 40% (30%);

  • Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности, в 2015 году не менее, чем на 15% от уровня 2008 года и составит 2871,6 млн.тенге;

  • Индекс физического объема торговли в 2011-2015гг. не менее 106,2%;

  • Индекс физического объема розничного товарооборота в 2011-2015гг. не менее 112,7%;

  • Индекс физического объема оптового товарооборота в 2011-2015гг. не менее 103%;

  • Доля крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме товарооборота, в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли в 2011-2015гг. не менее 10,5%;

  • Сокращение административных барьеров и создание необходимой инфраструктуры, необходимой для развития предпринимательской деятельности, 6 % ежегодно.


Социальная сфера и человеческий потенциал:

  • Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения к 2015 году до 70 лет (2009 год – 66,87 лет);

  • Снижение общей смертности до 7,7 на 1000 населения к 2015 году (2009 год – 11,22);

  • Снижение материнской смертности к 2015 году до 20,0 на 100 тыс. родившихся живыми (2009 год – 42,6);

  • Снижение младенческой смертности к 2015 году до 12,0 на 1 000 родившихся живыми (2009 год – 17,9);

  • Охват детей дошкольным воспитанием и обучением (2009г.- 70,9%) – 100% в 2013 и 2015 годах**;

  • Доля школ, работающих по программе 12-летнего образования (2009 год - 0%) - 100% в 2015 году (1,5,11 классы)***;

  • Доля школ с естественно-математическим направлением от общего количества профильных школ (2009г.- 1,5%) – 5,8% в 2015 году***;

  • В организациях среднего и технического, и профессионального образования используется система электронного обучения (2009г.- 0%) – 52,35% в 2015 году***;

  • Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории от общего количества педагогов (2009г.-47%) – 48,4% в 2015 году***;

  • Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования, от их общего количества (2009 год - 42%) - 46,3% в 2013 году и 49% в 2015 году***;

  • Доля воспитанников учреждений для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных семейным устройством (2009 год - 3,8%) – 5,4% в 2013 году и 6,4% в 2015 году***;

  • Доля трудоустроенных и занятых выпускников учебных заведений ТиПО в первый год после окончания обучения (2009 год – 90%) – 94,5% в 2013 году и 97% в 2015 году***;

  • Уровень безработицы к 2015 году – 5,7% (2009 год – 6,1%);

  • Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся за содействием в трудоустройстве до 82,5% к 2015 году (2009г. – 91,4%);

  • Доля трудоустроенных этнических репатриантов трудоспособного возраста в 2015 году 53,1% (2009г. – 54%);

  • Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума к 2015 году составит 4%;

  • Доля лиц, охваченных предоставлением специальных социальных услуг, от общего количества находящихся на социальном обслуживании, 100 % (2009г. – 100%);

  • Степень удовлетворенности инвалидов и ветеранов качеством услуг к 2015 году составит 95% (2009г. не отслеживался);

  • Уровень удовлетворенности потребителей качеством услуг сферы культуры к 2013 году – 43%, к 2015 году - 45% (2009 год – 38%);

  • Увеличение доли населения всех возрастов, систематически занимающегося физической культурой и спортом (2009г. – 24,7%) к 2013 году до 27%, к 2015 году до 29%;

  • Увеличение доли детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом (2009г. – 25,5%) к 2013 году до 27,5%, к 2015 г. до 29 %;

  • Увеличение доли числа мастеров спорта международного класса (2009г. – 16%) к 2013 году 17,5%, к 2015 г. до 18,5%;

  • Доля населения области, владеющего государственным языком к 2013 году – 58%, к 2015 году – 72 %;

  • Доля населения области, владеющего государственным, русским и английским языками к 2013 году – 3,0%, к 2015 году - 4,0%;

  • Доля положительных ответов на запросы пользователей архивной информации в 2015 году составит 80% (в 2009 году – 68%);

  • Уровень поддержки в общественном сознании Стратегии развития государства и государственной политики к 2015 году составит 90%;

  • Доля населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства к 2015 году составит 58%;

  • Уровень востребованности потребителями отечественной информационной продукции 50% (на 2010 г. –30%);

  • Уровень удовлетворенности среди населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи 7,2 балла к 2015 году (2009 год 7 баллов по 10 балльной шкале);

  • Прогнозный уровень доверия населения к органам внутренних дел в 2015г. на уровне не ниже 50% (2009г. – 50%);

  • Прогнозный уровень общеуголовных преступлений (на 10 тыс. населения в 2015г. не выше 86 (2009г. – 80,7).


Инфраструктурный комплекс:

  • Выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог, 280 км;

  • Выполнение работ по капитальному ремонту, 158 км, среднему ремонту - 1675 км и текущему ремонту;

  • 85% дорог с удовлетворительным и хорошим состоянием к 2015г. (2009г. – 60%);

  • Объем грузооборота в 2015 году – 5090 млн.тонн-км (2009 год – 4588,4 млн.тонн-км);

  • Объем пассажирооборота в 2015 году – 15371 млн.пассаж-км (2009 год – 13 903 млн.пассаж-км);

  • Достижение 100% уровня цифровизации местной телефонной связи к 2015г (2009 год – 81,4%);

  • Строительство 23 сельских почтовых отделений, ед. (количество сельских почтовых отделений в 2009г. – 169 ед.).

  • Доля сектора ИКТ региона в структуре ВРП региона 2% (2009г. – 1,14%);

  • Реализация к 2015 году проектов развития инфраструктуры, 10 ед.;

  • Увеличение доли сельских населенных пунктов к их общему количеству обеспеченных электроснабжением, до 99% к 2015 г. (2009г. – 96,2%);

  • Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных услугами центрального отопления, 70%;

  • Увеличение доступа к централизованному водо-снабжению в СНП до 60%, в городах до 85% к 2015 г. (2009 г. – 49,6% и 58% соответственно);

  • Уровень удовлетворенности потребителей качеством коммунальных услуг не менее 51,5% к 2015 году (2009 г. - 48,3%).


Территориальное (пространственное) устройство:

  • Ввод жилья в расчете на 1-го человека в 2015 году более 0,2 кв.м. (2010г. – 0,17 кв.м.);

  • Соответствие вводимых в эксплуатацию завершенных строительством объектов нормативам, действующим в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2015 году – 100% (в 2009 году – 70%);

  • Разработка комплексной схемы градостроительного планирования территории Карагандинской области – 100% в 2015 году;

  • Удельный валовой выброс в атмосферу загрязняющих веществ до 0,45 тонн на млн. тенге ВРП в 2015 году (в 2009 г. – 0,47 тонн на млн. тенге ВРП);

  • Удельный валовой сброс загрязняющих веществ в водные источники до 0,26 тонн на млн. тенге ВРП в 2015 году (в 2009 г. – 0,33 тонн на млн. тенге ВРП);

  • Объем переработки отходов к их образованию до 32% в 2015 году (в 2009г. – 30%);

  • Увеличение объемов лесопосадок до 120 га в 2015 году (в 2009г. – 100 га);

  • Создание крупномасштабных планов городов Караганды, Темиртау, Балхаш, Жезказган, Каражал, Приозерск, Сарань, Сатпаев, Шахтинск, а также сельских населенных пунктов путем аэродинамических работ в 2015 году 9 городов и 374 сельских населенных пунктов (100%);

  • Охват населенных пунктов средствами оповещения, подверженных чрезвычайным ситуациям, 76% (2009 г.- 21%);

  • Проведение мониторинга по видам ЧС 50% (2009 г. – 40%);

  • Доля эвакуированных людей при техногенных авариях, катастрофах и стихийных бедствиях от общего количества людей, требующих эвакуации 100% (2009 г. – 100 %);

  • Оказание помощи в обустройстве оралманов и беженцев на новом месте жительства – 380 семей ежегодно до 2015 года.


Система государственного местного управления и самоуправления:

  • Удовлетворенность депутатов качеством предоставляемых аппаратом маслихата услуг 100%;

  • Удовлетворенность физических и юридических лиц качеством предоставляемых аппаратом акима услуг 90%;

  • Удовлетворенность акима качеством предоставляемых аппаратами услуг в 2015 г. – 90% (2009 г. – 70%);

  • Снижение текучести кадров в 2015 г. до 7% (2009 г. – 18%);

  • Увеличение информационных услуг предоставляемых в электронном виде на 38% (2015 г. – 360; 2009 г. – 259);

  • Достижение 30%-го представительства женщин во власти (2009 г. – 20%);

  • Доведение доли социально-значимых государственных услуг, оказываемых в электронном формате, не менее 50% с соблюдением требований ИБ;

  • Доведение количества интернет ресурсов, ориентированных на предоставление социально востребованных сервисов и оказание государственных услуг до 6 (2010 г. – 1 интернет ресурс, 2015 г. – 6 интернет ресурсов);

  • Увеличение количества информационных систем, ориентированных на автоматизацию бизнес-процессов, присущих МИО области (2010 г. – 8 ИС, 2015 г. – 12 ИС);

  • Доведение доли областных органов управления, подключенных к Единой системе электронного документооборота РК до 75% (2010 г. – 3%);

  • Повышение уровня компьютерной грамотности населения до 40% к 2015г.;

  • Достижение 50-процентного удельного веса государственных и гражданских служащих, имеющих навыки работы со специализированным программным обеспечением, используемым при оказании государственных услуг;

  • Уровень вовлеченности административно-территориальных единиц области в процесс развития местного самоуправления в 2015 году – 100% (2009 г. – 50%);

  • Удельный вес эффективно использованных бюджетных кредитов в соответствии с целями и задачами, определенными бюджетными программами и своевременно возвращенных – 100% в 2015 г. (2009 г. – 64%) (согласно графику погашения бюджетных кредитов);

  • Перераспределение между юридическими лицами, передача в аренду, либо в конкурентную среду (на основании решения акимата области) 100% выявленного излишнего, неиспользуемого либо используемого не по целевому назначению имущества;

  • Индекс потребительских цен в коридоре 106-108% в 2011-2015 гг.;

  • Внедрение правовой и методологической базы функционирования системы государственного планирования, ориентированного на результат в 2011 году – 100%;

  • Поэтапный переход на систему планирования, ориентированную на результат – 100% в 2011 году.

Источники и

объемы финансирования*



Источники финансирования: республиканский, местный бюджет и собственные средства инвесторов.
Объемы финансирования:

- 2011г. – 80 027,1 млн. тенге:

республиканский бюджет – 22  204,9 млн. тенге;

местный бюджет – 43  150,8 млн. тенге;

средства инвесторов – 14  671,4 млн. тенге.
- 2012г. – 112 373,5 млн. тенге:

республиканский бюджет – 27 586,5 млн. тенге;

местный бюджет – 42 886,3 млн. тенге;

средства инвесторов – 41 900,7 млн. тенге.


- 2013г. – 110 541,8 млн. тенге:

республиканский бюджет – 28 195,5 млн. тенге;

местный бюджет – 51 268,3 млн. тенге;

средства инвесторов – 31 078 млн. тенге.


- 2014г. – 89 307,2 млн. тенге:

республиканский бюджет – 26 489,5 млн. тенге;

местный бюджет – 46 210,6 млн. тенге;

средства инвесторов – 16 607,1 млн. тенге.


- 2015г. – 142 738,7 млн. тенге:

республиканский бюджет – 23 932,7 млн. тенге;

местный бюджет – 44 891 млн. тенге;

средства инвесторов – 73 915 млн. тенге.


Всего: 534 988,4 млн. тенге.

*- Источники и объемы финансирования могут быть уточнены и изменены в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 2011-2015 годы.

**- В рамках реализации Программы по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением «Балапан» на 2010-2014 годы.

*** - В рамках реализации Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет