Созақ ауданының 2016-2018 жылдарға арналған
азаматтық бюджеті
Қазақстан Републикасында келесі деңгейдегі бюджеттер бекітіледі, орындалады және дербес бюджеттер болып табылады: республикалық бюджет, облыстық бюджет, республикалық маңыздағы қала, астана бюджеттері, аудан бюджеті жергілікті бюджеттерге жатады.
2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, 2016-2020 жылдарға арналған Cозақ ауданының әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасына сәйкес дайындалған және аудандық мәслихаттың 2015 жылғы 23 желтоқсандағы сессиясының № 305 шешімімен (19 қаңтар 2016 жылы №322 шешімімен өзгерістер енгізілген) бекітілді.
1. Бюджет үдерісінің схемасы
Бюджетті әзірлеуді экономикалық саясатты, қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау ауданның (областық маңызы бар қаланың) бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер жүзеге асыратын мемлекеттік жергілікті уәкілетті орган –экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.
-
Ауданның әлеуметтік-экономикалық даму Бағдарламасының жобасын 5-жылдық кезеңге әзірлеу.
-
Бюджеттік бағдарлама әкімгерлерінің бюджеттік өтінімдерін аудандық бюджет комиссиясының қарауына беру.
-
Ағымдағы қаржылық жылғы 1 қарашадан кем емес уақытта аудандық бюджет жобасын әзірлеу, бір мезгілде өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму болжамын, стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына өзгерістер мен толықтыру жобаларын, жергілікті бюджет жобасына енгізілген шешімді ашатын түсіндірме жазбаны ұсынады.
-
Облыстық мәслихатпен облыстық бюджетті бекіту туралы шешімге қол қойылғаннан кейінгі екі аптадан кем емес мерзімде мәслихатпен үш жылдық кезеңге аудан бюджетін бекіту.
Бюджеттің орындалуын аудан бюджетінің орындалуы, бухгалтерлік есептерін, бюджеттік есептерін жүргізу саласында қызмет ететін бюджеттің орындалуы жөніндегі жергілікті уәкілетті орган – экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.
-
Төлемдер мен міндеттер бойынша түсімдер мен қаржыландыруының жиынтық жоспарын әзірлеу және бекіту.
-
Қаржылық жыл бойы аудандық бюджетті орындау бойынша шараларды өткізу.
-
Бюджеттік мониторинг және бюджет қаражаттарын тиімді бағалауды өткізу, бюджетті орындау туралы ай сайынғы есептер дайындау.
-
Аудан мәслихатына ағымдағы жылғы 1 мамырға дейін есептік қаржылық жыл үшін аудандық бюджеттің орындалуы туралы есепті ұсыну және оның бекітілуі.
Ауданның 2016 -2018 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық
дамудың негізгі көрсеткіштері (мың теңге)
Қ/с
|
Көрсеткіштердің атауы
|
2015 жыл /есеп/
|
Болжам
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Жалпы аумақтық өнімі ЖӨӨ көлемі, млн. теңге
|
224 646,8
|
227 118
|
231 616
|
235 371
|
2
|
Тұрғындардың бір адамға шаққандағы ЖӨӨ көлемі, мың теңге
|
3 700,9
|
3 711
|
3 729
|
3 736
|
3
|
Тұрғындардың саны, мың адам
|
60,7
|
61,2
|
62,1
|
63,0
|
4
|
Инвестиция көлемі, млн.теңге
|
46 149,3
|
46 320
|
46 844
|
47 004
|
5
|
Жұмыссыздық деңгейі, %
|
5,0
|
4,8
|
4.7
|
4,6
|
6
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) теңге
|
1982
|
2121
|
2270
|
2 406
|
7
|
Ең төменгі жалқы, теңге
|
21 364
|
22 859
|
24 459
|
26 147
|
8
|
Орташа айлық жалақы, теңге
|
169 791
|
171 488
|
173 203
|
174 935
|
9
|
Зейнетақының ең төменгі мөлшері, теңге
|
23 692
|
25 824
|
27 631
|
29 565
|
2016 -2018 жылдарға арналған аудандық бюджет
Аудандық бюджет – орталықтандырылған ақшалай қор, түсімдер есебінен қалыптасады, ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз етуге арналған.
Созақ ауданының жергілікті мемлекеттік органдарының тізімі
Қ/с
|
Жергілікті мемлекеттік органдардың атауы
|
Ведомствоаралық мекемелер
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Аудан әкімі аппараты
|
Қорғаныс істері жөніндегі бөлім
|
2
|
Аудандық экономика және қаржы бөлімі
|
|
3
|
Аудандық білім бөлімі
|
Ауданның 36 мектебі, «Жұбанов» атындағы балалар саз мектебі МКҚК, «Жас туристер станциясы» МКМ,
«Ертөстік» бала бақшасы МКҚК, «Жұлдыз» бала бақшасы МКҚК, «Қайрат» бала бақшасы МКҚК, «Балдырған» бала бақшасы МКҚК, «Созақ» бала бақшасы МКҚК, «Айгөлек» бала бақшасы МКҚК, «Қарлығаш» бала бақшасы МКҚК, «Марал» бала бақшасы МКҚК, «Ақбота» бала бақшасы МКҚК, «Болашақ» бала бақшасы МКҚК, «Балдәурен» бала бақшасы МКҚК, Қызғалдақ МКҚК, Ербол ЖББ, Сұлу апа ЖББ, Махамбет ЖББ.
|
4
|
Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
Аудандық жұмыспен қамту орталығы
|
5
|
Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
«Мыңжылқы» мәдениет үйі МКҚК, Орталықтандырылған кітапхана жүйесі ММ, Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқада тілдерін дамыту ММ.
|
6
|
Ауданның дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
«Жасөспірімдер мен балалар спорт мектебі», «Балалар футбол» мектебі
|
7
|
Аудандық ішкі саясат бөлімі
|
««Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру», Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер, Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер».
|
8
|
Аудандық ветеринария бөлімі
|
«Ветеринарлық қызмет көрсету»МКҚК
|
9
|
Аудандық жер қатынастары бөлімі
|
|
10
|
Аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
|
11
|
Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
|
|
12
|
Аудандық тұрғын –үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімі
|
Созақ-сәулет МКҚК, Шолаққорған су МКҚК, Созақ тұрғын үй қорын сақтау ЖШС.
|
13
|
Шолаққорған ауыл әкімі аппараты
|
|
14
|
Жартытөбе ауыл әкімі аппараты
|
|
15
|
Құмкент ауыл әкімі аппараты
|
|
16
|
Сызған ауыл әкімі аппараты
|
|
17
|
Созақ ауыл әкімі аппараты
|
|
18
|
Қарақұр ауыл әкімі аппараты
|
|
19
|
Қаратау ауыл әкімі аппараты
|
|
20
|
Жуантөбе ауыл әкімі аппараты
|
|
21
|
Тасты ауыл әкімі аппараты
|
|
22
|
Шу ауыл әкімі аппараты
|
|
23
|
Қыземшек послеке әкімі аппараты
|
|
24
|
Таукент поселке әкімі аппараты
|
|
Ескерту: аудандық мәслихат уәкілетті орган болып табылады.
2016 жылға арналған аудан бюджеті
ҚР бюджет кодексіне сәйкес 2016 жылға арналған аудан бюджетінің жалпы көлемі - 10 068 230,0 мың теңге болып бекітілсе, оның ішінде:
-
кірістер - 10 068 230,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер -7 202 564,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер -15 156,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер -6 070,0 мың теңге;
трансферттер түсімі -2 844 440,0 мың теңге;
2) шығындар -10 068 230.0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу –-24 891.0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 31 815,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу -6 924.0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо -0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу-0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер -0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -24 891,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 24 891,0 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі- 31 815,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу -6 924,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары- 0 мың теңге:
Бюджет кірістерінің көлемі. мың теңге
Атауы
|
2015 жыл /есеп/
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Өзіндік түсімдер
|
10 308 081,1
|
10 068 230,0
|
7 584 145,0
|
7 761 941,0
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
Трансферттер
|
1 824 116,0,0
|
2 844 440,0
|
842 000,0
|
863 055,0
|
Бюджеттік субвенциялар-жоғарыда тұрған бюджеттерден төмендегі тұратын бюджеттерге алынатын республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген соммалар шеңберіндегі сипаттаманың трансферттері аумақтардың бюджеттік қамсыздандыру деңгейінің тиімділігіне және мемлекеттік қызметтерін ұсыну үшін тең фискалды мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге жіберіледі.
2015 жылға
2016-2018 жылдарға аранлған ауданның бюджет түсімдерінің
құрылымы. мың теңге
Атауы
|
2015 жыл /есеп/
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Түсімдер-барлығы
|
10 308 081,1
|
10 068230,0
|
7 584 145,0
|
7 761 941,0
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
8 334 542,0
|
7 202 564,0
|
6 719 432,0
|
6 874 584,0
|
Салықтық емес түсімдер
|
32 526,3
|
15 156,0
|
16 218,0
|
17 353,0
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
116 896,7
|
6 070,0
|
6 495,0
|
6 949,0
|
Трансферттердің түсімдері
|
1 824 116,0
|
2 844 440,0
|
842 000,0
|
863 055,0
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
768 335,0
|
1 998 292,0
|
0
|
0
|
Нысаналы даму трансферттері
|
1 055 781,0
|
846 148,0
|
842 000,0
|
863 055,0
|
Субвенциялар
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2016-2018 жылдарға аранлған ауданның бюджетінің шығыстары, мың теңге
Атауы
|
2015 жыл /есеп/
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Барлығы:
|
10 041 594,4
|
10 068 230
|
7 584 145
|
7 761 941
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
581 310,4
|
512 316
|
418 036
|
418 036
|
Қорғаныс
|
19 124,8
|
18 055
|
28 313
|
28 313
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
|
6 800,0
|
7 000
|
8 000
|
8 000
|
Бiлiм беру
|
7 140 553,6
|
7 185 788
|
5 356 733
|
5 373 427
|
Денсаулық сақтау
|
0
|
0
|
180
|
180
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
387 560,9
|
412 339
|
309 736
|
309 736
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
667 535,8
|
852 414
|
667 673
|
828 775
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
449 747,6
|
514 570
|
426 523
|
426 523
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
|
30 000
|
48 000
|
0
|
0
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
197 084,5
|
237 227
|
100 359
|
100 359
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
62 757,2
|
67 543
|
62 299
|
62 299
|
Көлiк және коммуникациялар
|
333 824,2
|
110 551
|
116 533
|
116 533
|
Басқалар
|
91 362,1
|
94 219
|
89 752
|
89 752
|
Борышқа қызмет көрсету
|
8
|
9
|
8
|
8
|
Трансферттер
|
73 925,0
|
8 199
|
0
|
0
|
Достарыңызбен бөлісу: |