2013-2017 жылдарға арналған
Әлеуметтік-экономикалық даму болжамына 1-қосымша
2013 – 2017 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының
әлеуметтік-экономикалық даму болжамы
1. Бес жылдық кезеңге арналған
Р/с
№
|
Көрсеткіштердің атауы
|
2012 жылдың бағалауы
|
болжам
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
ЖІӨ, млрд. теңге
|
31 615
|
36 622
|
42 162
|
49 052
|
56 575
|
65 334
|
2
|
ЖІӨ-нің нақты өзгеруі, өткен жылға қарағанда %
|
105,8
|
106,0
|
106,1
|
107,6
|
106,6
|
106,9
|
3
|
ЖІӨ, ресми бағам бойынша млрд. АҚШ долл.
|
213
|
247
|
284
|
330
|
381
|
440
|
4
|
Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ ресми бағам бойынша, АҚШ долл.
|
12 671
|
14 469
|
16 423
|
18 842
|
21 455
|
24 465
|
|
Экономика салаларының ЖҚҚ
|
5
|
Ауыл, орман және балық
шаруашылығы, өткен жылға қарағанда %
|
87,7
|
104,4
|
103,3
|
104,0
|
103,5
|
104,2
|
6
|
Өнеркәсіп, өткен жылға қарағанда %
|
104,0
|
103,8
|
104,3
|
106,9
|
105,8
|
106,5
|
7
|
Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу, өткен жылға қарағанда %
|
101,6
|
101,5
|
101,6
|
107,6
|
105,1
|
106,8
|
8
|
Мұнай және газ конденсатын өндіру көлемі, млн. тонна
|
81,0
|
82,0
|
83,0
|
90,0
|
95,0
|
102,0
|
9
|
Өңдеу өнеркәсібі, өткен жылға қарағанда %
|
107,2
|
107,3
|
108,5
|
106,1
|
107,1
|
106,4
|
10
|
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау, өткен жылға қарағанда %
|
106,4
|
104,7
|
104,4
|
105,7
|
103,0
|
103,6
|
11
|
Мұнайдың әлемдік бағасы (Brent қоспасы), жылына орташа есеппен бір баррелі үшін АҚШ долл.
|
100,0
|
90,0
|
89,0
|
88,0
|
86,0
|
85,0
|
12
|
Құрылыс, өткен жылға қарағанда %
|
102,9
|
103,5
|
103,3
|
103,6
|
103,3
|
103,0
|
13
|
Көлік және қоймаға жинақтау, өткен жылға қарағанда %
|
107,5
|
107,2
|
108,0
|
107,7
|
107,0
|
107,0
|
14
|
Ақпарат және байланыс, өткен жылға қарағанда %
|
108,2
|
108,0
|
107,0
|
107,0
|
107,0
|
107,0
|
15
|
Сауда, өткен жылға қарағанда %
|
114,3
|
113,0
|
112,2
|
112,5
|
110,4
|
109,7
|
|
Ақша-кредит саясатының көрсеткіштері
|
16
|
Экономикаға ЕДБ кредиттері, млрд. теңге, кезеңнің соңына
|
9 250
|
10 372
|
11 826
|
13 592
|
15 613
|
17 975
|
17
|
Резиденттердің депозиттері, млрд. теңге, кезеңнің соңына
|
10 013
|
11 388
|
13 099
|
15 272
|
17 541
|
20 267
|
18
|
Ақша массасы, млрд. теңге, кезең соңына
|
11 546
|
13 137
|
15 117
|
17 633
|
20 269
|
23 439
|
19
|
Инфляция кезең соңына, %
|
6,0-8,0
|
6,0-8,0
|
6,0-8,0
|
6,0-8,0
|
6,0-8,0
|
6,0-8,0
|
20
|
Экономиканы монетизациялау деңгейі, %
|
36,8
|
36,9
|
37,0
|
37,0
|
36,9
|
37,0
|
21
|
Ұлттық Банктің қайта қаржыландыруының ресми ставкасы, % (кезең соңына)
|
6,0-8,0
|
6,0-8,0
|
6,0-8,0
|
6,0-8,0
|
6,0-8,0
|
6,0-8,0
|
|
Төлем теңгерімінің көрсеткіштері
|
22
|
Тауарлар экспорты, млн. АҚШ долл.
|
97 671
|
96 051
|
96 743
|
104 141
|
110 077
|
116 674
|
23
|
Тауарлар импорты, млн. АҚШ долл.
|
48 425
|
56 306
|
63 045
|
71 572
|
81 112
|
92 280
|
24
|
Сауда теңгерімі, млн. АҚШ долл.
|
49 246
|
39 745
|
33 698
|
32 569
|
28 965
|
24 394
|
25
|
Ағымдағы шот, млн. АҚШ долл.
|
5 940
|
3 045
|
1 019
|
3 002
|
4 594
|
6 131
|
26
|
Ағымдағы шоттың сальдосы, ЖІӨ-ге шаққандағы %
|
2,8
|
1,3
|
0,4
|
0,9
|
1,3
|
1,5
|
|
Әлеуметтік саланың көрсеткіштері
|
27
|
Экономикалық белсенді халық саны, мың адам
|
8642,3
|
8768,5
|
8878,3
|
8986,0
|
9043,3
|
9123,3
|
28
|
Жұмыспен қамтылғандар саны, мың адам
|
8141,3
|
8268,7
|
8381,1
|
8491,8
|
8555,0
|
8639,8
|
29
|
оның ішінде жалдамалы қызметкерлер, мың адам
|
5539,0
|
5680,2
|
5822,8
|
6284,0
|
6347,8
|
6428,0
|
30
|
өз бетінше жұмыспен қамтылғандар, мың адам
|
2602,3
|
2588,5
|
2558,3
|
2207,8
|
2157,2
|
2128,2
|
31
|
Жұмыссыздар саны, мың адам
|
501,3
|
499,8
|
497,2
|
494,2
|
488,3
|
483,5
|
32
|
Жұмыссыздық деңгейі, экономикалық белсенді халыққа шаққанда, %
|
5,8
|
5,7
|
5,6
|
5,5
|
5,4
|
5,3
|
33
|
Кадрларға қажеттілік, барлығы мың адам
|
778,7
|
790,6
|
805,3
|
818,1
|
835,2
|
847,1
|
34
|
Ең төменгі жалақы мөлшері, теңге
|
17 439
|
18 660
|
19 966
|
23 307
|
24 939
|
26 684
|
35
|
Орташа айлық номиналды жалақы, теңге
|
92 703
|
99 192
|
107 699
|
116 204
|
124 338
|
133 042
|
36
|
Айлық есептiк көрсеткiш, теңге
|
1 618
|
1 731
|
1 852
|
1 982
|
2 121
|
2 269
|
37
|
Зейнеткерлердiң саны, мың адам
|
1 760,1
|
1 804,3
|
1 847,9
|
1 895,4
|
1 945,9
|
2 000,9
|
38
|
Базалық зейнетақы төлемінің мөлшері, теңге
|
8 720
|
9 330
|
9 983
|
13 984
|
14 823
|
15 713
|
39
|
Ең төменгі зейнетақы мөлшері, теңге
|
17 491
|
19 066
|
20 781
|
22 651
|
24 690
|
26 458
|
40
|
Ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге
|
17 439
|
18 660
|
19 966
|
23 307
|
24 705
|
26 188
|
41
|
Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі, %
|
6,3
|
6,2
|
6,1
|
6,0
|
5,9
|
5,8
|
42
|
Орта техникалық білімі бар кадрлар даярлап шығару, адам
|
186 740
|
188 590
|
190 140
|
190 450
|
191 500
|
192 550
|
43
|
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлар даярлап шығару, адам
|
169 446
|
186 665
|
212 566
|
208 446
|
209 820
|
205 380
|
* Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің болжамы
Бюджеттің 2013 – 2015 жылдарға арналған негізгі көрсеткіштерінің болжамы
-
Үш жылдық кезеңге арналған
млрд. теңге
№
|
Көрсеткіштердің атауы
|
бағалау 2012 жыл
|
болжам
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
8
|
|
Мемлекеттік бюджет
|
1
|
Түсімдер__5_760,1__6_396,1__6_826,8__7_605,3'>Түсімдер
|
5 760,1
|
6 396,1
|
6 826,8
|
7 605,3
|
2
|
ЖІӨ-ге %
|
18,2
|
17,5
|
16,2
|
15,5
|
3
|
Кірістер (трансферттерді есептемегенде)
|
4 375,2
|
5 011,2
|
5 633,9
|
6 414,5
|
4
|
ЖІӨ-ге %
|
13,8
|
13,7
|
13,4
|
13,1
|
5
|
Салықтық түсімдер
|
4 089,8
|
4 898,5
|
5 532,8
|
6 309,9
|
6
|
Салықтық емес түсімдер
|
251,1
|
66,0
|
67,5
|
69,5
|
7
|
Негізгі капиталмен жасалатын операциялардан түсімдер
|
34,3
|
46,7
|
33,7
|
35,2
|
8
|
Трансферттердің түсімі
|
1 380,0
|
1 380,0
|
1 188,0
|
1 188,0
|
9
|
Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт
|
1 380,0
|
1 380,0
|
1 188,0
|
1 188,0
|
10
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
11
|
Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсімдер
|
2,1
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
12
|
Шығыстар__6_645,3__7_181,3__7_585,7'>Шығыстар
|
6 645,3
|
7 181,3
|
7 585,7
|
8 341,1
|
13
|
ЖІӨ-ге %
|
21,0
|
19,6
|
18,0
|
17,0
|
14
|
Алдыңғы жылға %
|
110,5
|
108,1
|
105,6
|
110,0
|
15
|
Тапшылық
|
-885,2
|
-785,2
|
-758,9
|
-735,8
|
16
|
ЖІӨ-ге %
|
-2,8
|
-2,1
|
-1,8
|
-1,5
|
17
|
Мұнай емес тапшылық
|
-2 265,2
|
-2 165,2
|
-1 946,9
|
-1 923,8
|
18
|
ЖІӨ-ге %
|
-7,2
|
-5,9
|
-4,6
|
-3,9
|
|
Республикалық бюджет
|
№
|
Көрсеткіштердің атауы
|
бағалау 2012 жыл
|
болжам
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
19
|
Түсімдер
|
4 915,5
|
5 415,1
|
5 707,1
|
6 388,2
|
20
|
ЖІӨ-ге %
|
15,5
|
14,8
|
13,5
|
13,0
|
21
|
Кірістер (трансферттерді ескермегенде)
|
3 294,4
|
3 828,4
|
4 314,6
|
4 929,5
|
22
|
ЖІӨ-ге %
|
10,4
|
10,5
|
10,2
|
10,0
|
23
|
Салықтық түсімдер
|
3 039,6
|
3 736,0
|
4 235,2
|
4 846,8
|
24
|
Салықтық емес түсімдер
|
235,2
|
58,8
|
59,8
|
61,6
|
25
|
Негізгі капиталмен жасалатын операциялардан түсімдер
|
19,6
|
33,6
|
19,7
|
21,2
|
26
|
Трансферттер түсімдері
|
1 496,5
|
1 517,2
|
1 319,1
|
1 365,7
|
27
|
Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт
|
1 380,0
|
1 380,0
|
1 188,0
|
1 188,0
|
28
|
кері трансферт
|
14,4
|
16,1
|
0,0
|
0,0
|
29
|
бюджеттік алып қоюлар
|
102,1
|
121,1
|
131,1
|
177,7
|
30
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
124,0
|
69,2
|
73,0
|
92,7
|
31
|
Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,5
|
0,3
|
0,4
|
0,4
|
32
|
Шығыстар
|
5 800,7
|
6 200,3
|
6 466,0
|
7 124,0
|
33
|
ЖІӨ-ге %
|
18,3
|
16,9
|
15,3
|
14,5
|
34
|
Алдыңғы жылға %
|
113,1
|
106,9
|
104,3
|
110,2
|
35
|
Тапшылық
|
-885,2
|
-785,2
|
-758,9
|
-735,8
|
36
|
ЖІӨ-ге %
|
-2,8
|
-2,1
|
-1,8
|
-1,5
|
37
|
Мұнай емес тапшылық
|
-2 265,2
|
-2 165,2
|
-1 946,9
|
-1 923,8
|
38
|
ЖІӨ-ге %
|
-7,2
|
-5,9
|
-4,6
|
-3,9
|
__________________________________________________
Достарыңызбен бөлісу: |