ұйымдастыру жоспары штаттық кесте
№
|
лауазымы
|
саны
|
жалақысы
|
есептелінетін жалпы қа
|
1
|
Жаттықтырушы
|
1
|
50
|
50
|
2
|
Қара жұмысшы
|
1
|
45
|
45
|
|
жалпы қызметкерлер құрамы
|
2
|
95
|
95
|
айына жалпы әкімшілік шығындар кестеде көрсетілген. Айына жалпы әкімшілік шығындар, мың теңге
шығындар
|
2019
|
ЕТҚ
|
95
|
Электр қуаты
|
10
|
жалпы
|
105
|
инвестициялық жоспар
Жобаны іске асыру несиелік қаражаттарды алған және құрылыс жұмыстарын жүргізген, сонымен қатар, жабдықты орнатқан сәттен басталады.
жобаның инвестициялық шығындары, мың теңге
қаржылық жоспар
Жалпы инвестициялық шығындар 20 000 000 теңгені құрайды.
Жобаны қаржыландыруды қарыз қаражат, сонымен қатар жеке қаражат есебінен жүзеге асыру жоспарланып отыр.
Шығындар, мың тг.
|
2 019
|
Жеке қаражат
|
4 400 000
|
Қарыз қаражат
|
15 600 000
|
Жалпы
|
20 000 000
|
2019-2029 жылдарға арналған табыстар мен шығындар туралы жоспарланған есеп, мың теңге
атауы
|
2 019
|
2 020
|
2 021
|
2 022
|
2 023
|
2 024
|
2 025
|
2 026
|
2 027
|
2 028
|
Өнімді, қызметтерді сатудан табыс
|
9 360
|
9 360
|
9 880
|
10 400
|
10 400
|
10 400
|
10 400
|
10 400
|
10 400
|
10 400
|
сатылған тауарлар, қызмет-тердің өзіндік құны
|
1 055
|
1 055
|
1 055
|
1 055
|
1 055
|
1 055
|
1 055
|
1 055
|
1 055
|
1 055
|
өндірістік қызм.құрамының жа-лақысы
|
1 055
|
1 055
|
1 055
|
1 055
|
1 055
|
1 055
|
1 055
|
1 055
|
1 055
|
1 055
|
жалпы пайда
|
8 305
|
8 305
|
8 825
|
9 345
|
9 345
|
9 345
|
9 345
|
9 345
|
9 345
|
9 345
|
Кезең шығындары
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
Өтемпұл
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
Несиелер үшін пайыздар бойынша шығындар
|
819
|
647
|
463
|
269
|
67
|
|
|
|
|
|
Салық салынғанға дейінгі табыс
|
7 186
|
7 358
|
8 062
|
8 776
|
8 978
|
9 045
|
9 045
|
9 045
|
9 045
|
9 045
|
Қызмет табысы
|
281
|
281
|
296
|
312
|
312
|
312
|
312
|
312
|
312
|
312
|
Таза пайда
|
6 905
|
7 077
|
7 765
|
8 464
|
8 666
|
8 733
|
8 733
|
8 733
|
8 733
|
8 733
|
Жиынтық таза пайда
|
7 188
|
14 266
|
22 031
|
30 495
|
39 161
|
47 894
|
56 627
|
65 360
|
74 093
|
82 826
|
Ақша қаражаттарының жылжуын болжамдаудың негізгі міндеті жобаның жарамдылығын ұстау, дәлірек айтқанда, несиешілермен уақытылы есеп айырысу мүмкіндігі болып табылады.
Кесте осы жобаның әрбір кезең бойынша ақша ресурстарымен қамтамасыз етілуін көрсетеді. Осы кестедегі бастапқы деректер табыстар мен шығындар туралы болжаммен сәйкес келеді.
Әлеуметтік-экономикалық әсері
Экономикалық тұрғыдан жоба келесілерге ықпалын тигізеді: Аумақтағы тауарайналымның ұлғаюы;
Салық салу базасын құру.
Қызметкерлерге тұрақты табыс алуға мүмкіндік беретін 2 адамнан көп көлемде жаңа жұмыс орындарын құру. Ақмола облысының бюджетіне 5 жыл ішінде тек пайда салығының түсімі 2,1 млн. теңгені құрайды; Әлеуметтік тұрғыдан жоба келесілерге ықпалын тигізеді:
Сапалы және қымбат емес қызметтер көрсету; Өз қызметін жүзеге асыру;
Жобаны іске асырған жағдайда арзан несиелер түрінде мемлекеттік қолдау құралдарын алу.
Достарыңызбен бөлісу: |