Жуалы ауданы әкімдігінің
2012 жылғы «20» қарашадағы
№ қаулысына
№ 1 қосымша
«Жуалы ауданы әкімдігінің қаржы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
Бюджеттік бағдарламалары
452 - «Жуалы ауданы әкімідігінің қаржы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
001 000 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
2012-2014 жыл
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі
|
2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 99-IV Салық кодексі, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV Заңы, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 1998 жылғы 1 шілдедегі № 267 Заңы, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III, «Мемлекеттік қызмет туралы» 1999 жылғы 23 шілдедегі № 453 Заңы, «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221 Заңы.
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Мекеменің негізгі міндеттері аудан бюджетінің атқарылуы жөніндегі жұмысты ұйымдастырады, ауданның бюджетіне түсетін түсімдерді болжауға қатысады, аудан бюджеті түсімдерінің және оларды қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерістерді әзірлейді, бекітеді және енгізеді, аудандық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына сәйкес рұқсаттар береді, аудан бюджетінен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге олардың міндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларына сәйкес рұқсаттар береді, аудан бюджетінің қаражаты есебінен ұсынылған бюджеттік кредиттерді беруді, оларға қызмет көрсетілуін жүзеге асырады, олардың есепке алынуын, мониторингін және қайтарылуын қамтамасыз ету, аудан бюджеті атқарылуының мониторингін жүзеге асырады, аудан бюджетін атқару жөніндегі ұсыныстарды талдап жасайды, өткен қаржы жылында аудан бюджетінің атқарылуы жөнінде есептілік жасайды, Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес басқа да өкілділігін жүзеге асыру. Бюджеттік бағдарлама әкімшілерімен жүргізілген мемлекеттік сатып алулар туралы ақпаратты орталықтандырылған түрде жинауды қамтамасыз ету. Бөлімнің жұмысын қамтамасыз ету бойынша іссапар, байланыс қызметтері және басқа да шығыстарды қаржыландыру. Бюджеттік, бухгалтерлік есепті және қаржылық есепті жүргізу, бюджет қаражатын басқару, мемлекеттік сатып алу тұсында мемлекеттік саясатты жүргізу, мемлекеттік коммуналдық меншікті басқару.
Бөлімнің штат санын қамту.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық (қалалық) аудан бюджеті құрамында бекітілген (облыстық маңызы бар қаланың)
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызметті, өкілетті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
бюджетті орындау саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ, коммуналдық меншікті тиімді басқару.
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
1. Ауданның коммуналдық мүлігін басқару саласында атқарушы органдардың жұмысын үйлестіру;
2. Жергілікті бюджетті атқару, бухгалтерлік есепті және қаржылық есептілікті енгізу саласында атқарушы органдардың жұмысын үйлестіру.
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. Аудан бюджетінің шығыс бөлігінің орындалуы
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
2. Коммуналдық меншікті басқаруды қамтамасыз ету
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі.
|
2010 ж (есепті кезең)
|
2011ж.
(ағымдағы жоспар)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
1. Салықтар мен төлемдер түрлерінің бөлінісінде түсімдер-дің орындалу талдау-ын қамтамасыз ету
|
саны
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
2. Аудан бюджетінің шығыстарының атқарылуына ай сайынғы мониторингті қамтамасыз ету
|
саны
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
3. Мемлекеттік сатып алу рәсіміне мониторинг жүргізу
|
саны
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
1. Түсімдер бойынша болжамның орындалуын қамтамасыз ету
|
%
|
100,0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2. Аудан бюджетінің шығыс бөлігінің орындалуы
|
%
|
99,9
|
99,9
|
99,7
|
99,7
|
99,7
|
Сапа көрсеткіштері:
Бөлімге жүктелген функцияларды уақытында орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
Бағдарлама бойынша қаражатты уақытында игеру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджет қаражат көлемі
|
мың.
теңге
|
12350
|
16820
|
18166
|
15016
|
15016
|
Жуалы ауданы әкімдігінің
2012 жылғы «20» қарашадағы
№ қаулысына
№ 2 қосымша
003 000 Салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізу
2012-2014 жыл
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі
|
«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV Заңы.
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Салық салу мақсатында жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша жұмысты ұйымдастыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық (қалалық) аудан бюджеті құрамында бекітілген (облыстық маңызы бар қаланың)
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттің міндеттемелерін орындау
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Коммуналдық меншікті басқару сапасын арттыру
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттеріі
|
Мемлекеттік меншіктің есеп жүйесін дамыту және оның нәтижесін пайдалану
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізу
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірліг
|
2010ж.
(есепті кезең)
|
2011ж.
(ағымдағы жоспар)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Бағалау бойынша шығын-дарды қаржыландырумен толық көлемде қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
Бағдарлама бойынша қаражатты уақытында игеру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджет шығындарының көлемі
|
мың.
теңге
|
0
|
1450
|
1479
|
1479
|
1479
|
Жуалы ауданы әкімдігінің
2012 жылғы «20» қарашадағы
№ қаулысына
№ 3 қосымша
006 000 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
2012-2014 жыл
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі
|
2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Жоғары тұрған бюджеттің алдында негізгі борышты өтеу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық (қалалық) аудан бюджеті құрамында бекітілген (облыстық маңызы бар қаланың)
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттің міндеттемелерін орындау
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Жоғары тұрған бюджеттің алдында негізгі борышты өтеу бойынша рәсімдерді уақытында өткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттеріі
|
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Қаражатты аудару
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі.
|
2010ж.
(есепті кезең)
|
2011ж.
(ағымдағы жоспар)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Қарызды төлеу бойынша жергілікті атқарушы органның міндеттемелерін орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
Жергілікті атқарушы органдардың қабылдаған міндеттемелерін толық көлемде қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері:
Қарызды уақытында өтеу
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
Қайтармалы трансферттер сомасын толық аудару
|
мың тең
ге
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджет қаражат көлемі
|
мың.
теңге
|
0
|
20855
|
2085
|
0
|
0
|
Жуалы ауданы әкімдігінің
2012 жылғы «20» қарашадағы
№ қаулысына
№ 4 қосымша
008 000 Жергілікті атқарушы органның жоғарғы тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
2012-2014 жыл
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі
|
2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Қарыздың ішкі келісім-шарттары бойынша негізгі борышты өтеу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық (қалалық) аудан бюджеті құрамында бекітілген (облыстық маңызы бар қаланың)
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттің міндеттемелерін орындау
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Бөлінетін
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Ауданда іскер белсенділік жасау
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттеріі
|
Қарыздың ішкі келісім-шарттары бойынша негізгі борышты өтеу
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Бағдарлама қаражатын бөлу бойынша әкімшілік қаулысын дайындау
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі.
|
2010ж.
(есепті кезең)
|
2011ж.
(ағымдағы жоспар)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Қарыздың ішкі келісім-шарттары бойынша негізгі борышты өтеу
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
Бағдарлама бойынша қаражатты уақытында игеру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджет қаражат көлемі
|
мың.
теңге
|
0
|
713
|
2493
|
1780
|
1780
|
Жуалы ауданы әкімдігінің
2012 жылғы «20» қарашадағы
№ қаулысына
№ 5 қосымша
010 000 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекшелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
2012-2014 жыл
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі
|
1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
Азаматтық кодексі, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV Заңы.
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Коммуналдық меншікті жекешелендіру бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық (қалалық) аудан бюджеті құрамында бекітілген (облыстық маңызы бар қаланың)
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызметті, өкілетті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Бюджет қаражатын жұмсауды оңтайландыру мақсатында коммуналдық мүлікті жекешелендіру жөнінде іс-шараларды жүргізу
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттеріі
|
1. Белгілі жергілікті атқарушы органдардың тізіліміне сәйкес коммуналдық меншікті сату, сондай-ақ кейін сатып алу құқығымен сенім басқаруға тапсыру және бәсекелестік дамуы
2. Коммуналдық меншіктің сауда саттық және кейін сатып алу құқығымен сенім басқаруға тапсыру шарттарының орындалуын бақылау.
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. Аудан әкімдігі жанындағы жекешелендіру бойынша комиссиясының қарауына жекешелендіруге жататын мүлік тізімін енгізу
|
Жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
2. Саудаласуды өткізуге хабарлама орналастыру үшін баспа бұқара ақпаратты және жекешелендіру нысандарын бағалайтын бағалау компаниясын анықтау бойынша мемелекеттік сатып алуды ұйымдастыру
|
Жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
3. Сауда өткізу бойынша хабарлама беру
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
4. Жекешелендіру нысандарын сатудан түскен қаржының бюджетке түсуін бақылауын қамтамасыз ету
|
келісім шартта көрсетілген уақыт бойынша
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі.
|
2010ж.
(есепті кезең)
|
2011ж.
(ағымдағы жоспар)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Коммкналдық мүлікті жекешелендіру саудаласуын өткізу
|
саны
|
х
|
0
|
1
|
0
|
0
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
Коммуналдық мүлікті жекешелендіруден қара-жаттың бюджетке түсуі
|
%
|
х
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері:
Жекешелендіру нысанын сатып алушының қабылдап алу актісінің бар болуы (сенімді басқарушының)
|
%
|
х
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
Коммуналдық мүлікті сатудан түскен түсімнің сатуды ұйымдастыруға шыққан шығыннан артығы
|
%
|
х
|
х
|
10 кем емес
|
0
|
0
|
Бюджет қаражат көлемі
|
мың.
теңге
|
0
|
0
|
244
|
0
|
0
|
Жуалы ауданы әкімдігінің
2012 жылғы «20» қарашадағы
№ қаулысына
№ 6 қосымша
011 000 «Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату»
2012-2014 жыл
Бюджетік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 99-IV Салық кодексі, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV Заңы, Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылєы 26 ақпандағы № 220 Қаулысы
|
Сипаты
|
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
|
Бюджетті бағдарлама түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Жергілікті бюджет құрамында бекітілген
|
Іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдық/даму
|
ағымды
|
Бюджеттік бағдарлама мақсаты
|
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеті
|
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
|
Тура нәтижелерге жетуге арналған іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
|
2012
|
2013
|
2014
|
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Бюджеттік
бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
өлш. бір.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (есеп)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сатуға құжаттарын рәсімдеу
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Ұтымдылық көрсеткіштері: бөлінген қаржыны мақсатты және уақтылы игеру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың теңге
|
0
|
0
|
11
|
0
|
0
|
Жуалы ауданы әкімдігінің
2012 жылғы «20» қарашадағы
№ қаулысына
№ 7 қосымша
012 000 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
2012-2014 жыл
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі
|
2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, сондай-ақ, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жоюға бағытталған шараларды өткізуді қаржылық қамтамасыз ету бойынша, төтенше жағдайларды жою мен ескерту, сот шешімдері бойынша міндеттемелерді орындау бойынша рәсімдерді өткізу. \
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық (қалалық) аудан бюджеті құрамында бекітілген (облыстық маңызы бар қаланың)
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттің міндеттемелерін орындау
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Бөлінетін
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, сондай-ақ, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жоюға бағытталған шараларды өткізуді қаржылық қамтамасыз ету бойынша, төтенше жағдайларды жою мен ескерту, сот шешімдері бойынша міндеттемелерді орындау
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Резервтен қаражатты уақытында бөлу
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Резервтен қаражатты бөлу
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі.
|
2010ж.
(есепті кезең)
|
2011ж.
(ағымдағы жоспар)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтижен көрсеткіштері:
Қабылданған нормативтік актілерге сәйкес, қордан қаражат бөлу бойынша қаржылық рәсімдерді уақытында өткізу
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
Қабылданған нормативтік актілерге сәйкес қор қаражатын игеру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджет қаражат көлемі
|
мың.
теңге
|
0
|
24
|
305
|
10000
|
10000
|
Жуалы ауданы әкімдігінің
2012 жылғы «20» қарашадағы
№ қаулысына
№ 8 қосымша
013 000 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
2012-2014 жыл
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі
|
2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, сондай-ақ, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жоюға бағытталған шараларды өткізуді қаржылық қамтамасыз ету бойынша, жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттер бойынша си ақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық (қалалық) аудан бюджеті құрамында бекітілген (облыстық маңызы бар қаланың)
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттің міндеттемелерін орындау
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Бөлінетін
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, сондай-ақ, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жоюға бағытталған шараларды өткізуді қаржылық қамтамасыз ету бойынша, жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттер бойынша сыи ақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету.
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Борыштарды уақытында өтеу
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Резервтен қаражатты бөлу
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі.
|
2010ж.
(есепті кезең)
|
2011ж.
(ағымдағы жоспар)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері: Қор қаражатын игерудің, құжаттарын рәсімдеу
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
Қабылданған нормативтік актілерге сәйкес қор қаражатын игеру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджет қаражат көлемі
|
мың.
теңге
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
Жуалы ауданы әкімдігінің
2012 жылғы «20» қарашадағы
№ қаулысына
№ 9 қосымша
018 000 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2012-2014 жыл
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі
|
2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III Қазақстан Республикасының Заңы
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Негізгі құралдарға жататын тауарларды, материалдық емес активтер сатып алу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық (қалалық) аудан бюджеті құрамында бекітілген (облыстық маңызы бар қаланың)
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттің міндеттемелерін орындау
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Бөлінетін
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Қызметкерлердің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қаржы бөлімі аппараты жұмысының тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Негізгі құралдарға жататын тауарларды, материалдық емес активтер сатып алу қаржысын уақтылы игеру
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Қызметкерлердің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қаржы бөлімі аппараты жұмысының тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі.
|
2010ж.
(есепті кезең)
|
2011ж.
(ағымдағы жоспар)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтижен көрсеткіштері: Негізгі құралдарға жататын тауарларды, материалдық емес активтер сатып алуға құжаттарын рәсімдеу
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
Негізгі құралдарға жататын тауарларды, материалдық емес активтер сатып алу қаржысын уақтылы игеру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджет қаражат көлемі
|
мың.
теңге
|
0
|
444
|
826
|
570
|
570
|
Достарыңызбен бөлісу: |