1. Миссия және пайымдау



бет15/17
Дата29.06.2016
өлшемі1.7 Mb.
#165920
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық аттестациялау






-

-

1













2. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйесіне қосылған Халыққа қызмет көрсету орталықтар саны

бірлік

20

-

-













3. Мемлекеттік қызметтерді көрсетуге мониторинг жасау үшін ХҚО ЫАЖ-не қосу үшін талданған мемлекеттік қызметтер саны

бірлік

-

250

-













4. МО АЖ ХҚКО ЫАЖ-мен ықпалдасу саны

бірлік

-

30

31













5. ХҚКО-да беретін мемлекеттік қызметтердің түрлерін саны

бірлік

8

10

15













6.  Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзбен ықпалдасқан МО АЖ саны

бірлік

-

-

3













7. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі арқылы жіберілген хабарламалар көлемі

бірлік

-

-

30 000













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері.

1. Беларусь Республикасының ұлттық сегментiмен Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзының кiрiгуi



бірлік

-

-

1













2. Ресей федерациясының ұлттық сегментiмен Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзының кiрiгуi

бірлік

-

-

1













3. Мемлекеттік қызметтерді көрсетуінің мониторингілеу үшін ХҚКО ЫАЖ-не қосымша мемлекеттік қызметтерді қосу

бірлік

255

170

169













Сапа көрсеткіштері
1. ХҚО мемлекеттік қызмет көрсету үшін орташа күту уақытын азайту

мин.

20

15

15













2. Шлюз және СҮЖ қызмет етуінің үздіксіз жұмысы

%

-

-

100













Тиімділік көрсеткіштері
1. Импорт/экспортқа (IRR) құжаттарды ресімдеуге уақытты қысқарту

%

 -

30

30













2. Электрондық түрге көшірілген құжаттардың саны

бірлік

-

20

30













Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

2 838 572

1 588 940

558 487














Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

041 «Ақпарат саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадиохабарлар таратуды енгізу және дамыту үшін «Қазтелерадио» акционерлік қоғамының жарғылық капиталдарын ұлғайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Эфирлік цифрлық телехабар тарату үшін орнатылған РТС (радиотелевизиялық станция) саны

бірлік

5

114

217

269

222







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қазақстанның аумағын цифрлық эфирлік телехабар таратумен қамту

%

23

59

72

81

95







Сапа көрсеткіштері

Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарататын телеарналардың саны



бірлік

30

30

30

30

30







елді мекендерде

15

15

15

15

15







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

2 439 418

12 902 272

12 417 447

14 302 272

9 297 072








Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

042 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері»

Сипаттамасы

Мемлекеттік органдармен қызметтерді электронды форматта іске асыру және электронды форматта мемлекеттік қызметтер көрсету критерийлері бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың орталық мемлекеттік органдарының және жергілікті атқарушы органдарының қызметтерінің тиімділігін бағалауды жүргізу бойынша тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдардың қызметтеріне шығыстар

Бюджеттік бағдарламаның түрі


мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Мелекеттік органдардың қаралған есептілік нысандарының саны

дана

195

152

117

117

117







2. Бағаланған мемлекеттік органдардың саны

дана

39

38

39

39

39







3. Көрсетілген электрондық қызметтер санының жыл сайынғы өсуі

млн. бірлік

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Тиімділікті бағалаудың нәтижелері бойынша тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың сараптама қорытындысы

дана

39

38

39

39

39







Сапа көрсеткіштері

Қорытындыны беру және бағалауды жүргізу мерзімдерін сақтау



%

100

100

100

100

100







Тиімділік көрсеткіштері
Бір мемлекеттік органның сараптамалық қорытындысына жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

1 446

1 577

1669

2217

2395







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

56 397

56 250

56 250

56 250

56 250








Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

043 «Е-лицензиялау» мемлекеттiк деректер базасын дамыту»

Сипаттамасы

Рұқсат беру құжаттарын автоматтандыру бөлігінде ЕЛ МДҚ АЖ пысықтау

Бюджеттік бағдарламаның түрі


мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Барлық уәкілетті мемлекеттік органдарда және аумақтық бөлімшелерде, 14 облыстық әкімдікте, республикалық маңызы бар 2 қалалық әкімдікте ЕЛ МДҚ АЖ енгізу

дана

10

-

-













2. ЕЛ МДБ аттестациялау

дана

-

-

1













3. Берілген рұқсат беру құжаттардың жалпы санынан электрондық түрде берілген рұқсат беру құжаттардың үлесі

%

-

7

15













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Автоматтандырылған рұқсат беру құжаттардың (рәсімдердің) саны



дана

80

280

300













Сапа көрсеткіштері

Бағдарламалық қамтамасыз етудің сапасымен клиенттердің («Е-лицензиялау» МДҚ пайдаланушыларының) қанағаттанушылығы



%

-

80

80













Тиімділік көрсеткіштері

Оңтайландыру және автоматтандыру нәтижесінде қысқартылған құжаттардың саны



дана

120

200

170













Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

613 074

884 692

1 055 664














Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет