Бюджеттiк бағдарлама
|
003 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»
|
Сипаттама
|
Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қалпына келтіру және дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2012 жыл
есеп
|
2013 жыл ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық маңызды автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу
|
км.
|
|
|
586
|
690
|
816
|
429
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жолды салу және реконструкциялау бойынша аяқталған учаскелер
|
км.
|
|
|
587
|
340
|
879
|
357
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою бойынша жіберілген ұйғарымдар саны
|
дана.
|
|
|
370
|
362
|
364
|
420
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
млн. теңге
|
|
|
393,5
|
423,2
|
423,6
|
424,6
|
|
2. Жол құрылысының 1 км орташа құны
- I санаттағы
- II санаттағы
жолды реконструкциялау:
- I санаттағы
- II санаттағы
|
млн. теңге
|
|
|
950
393
521
172
|
750
370
521
300
|
950
393
521
250
|
950
393
521
250
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың.теңге
|
|
|
233 239 467
|
302 182 776
|
345 719 151
|
182 134 054
|
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
006 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттама
|
Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автокөлік жолдары желісін қалпына келтіру және дамыту
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы
|
өлшем бiрл.
|
2012 жыл
есеп
|
2013 жыл ағымдағы жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
км
|
|
|
155
|
112
|
198
|
196
|
|
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жолдардың құрылысы мен реконструкциялауы аяқталған учаскелер
|
км
|
|
|
155
|
112
|
198
|
196
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Облжолзертхана» ММ ескертулерін жою бойынша жіберілген ұйғарымдардың саны
|
дана
|
|
|
90
|
82
|
102
|
97
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
млн.теңге
|
|
|
102,5
|
80
|
106,6
|
108,7
|
|
Бюджеттiк шығыстардың көлемi
|
мың теңге
|
|
|
78 220 414
|
60 690 318
|
78 066 702
|
74 981 297
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
010 «Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
|
Сипаттама
|
Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін су көлігінің инфрақұрылымын дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2012 жыл
есеп
|
2013 жыл ағымдағы жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кеме қатынасы шлюздерін реконструкциялау, оның ішінде ауыспалы жобалар:
Шөлбі шлюзінің қорғау гидротехникалық құрылғысын салу
|
дана
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жобаларды іске асыру
Шөлбі шлюзінің қорғау гидротехникалық құрылғысын салу
|
%
|
|
|
82,4
|
86,7
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жоспарланған іс-шараларды іске асыру
|
%
|
|
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өткізу қабілетін ұлғайту
|
бірлік
|
|
|
2 000
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
|
533 943
|
119 000
|
|
|
|