2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет61/61
Дата22.06.2016
өлшемі4.96 Mb.
#153666
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61




Бюджеттiк бағдарлама

077 «Жоғарғы деңгейдің домендік аттары серверлерінің істен шығуға қарсы тұруын қамтамасыз ету бөлігінде ақпараттық-коммуникациялық желілер мониторингінің ақпараттық жүйесін құру»

Сипаттама

ҚБПҮ

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлш. бiрл.

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























ҚБПҮ



















  




Түпкілікті нәтиже көрсеткіші

























ҚБПҮ

























Сапа көрсеткіштері

























ҚБПҮ

























Тиімділік көрсеткіштері

























ҚБПҮ

























Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге










258 927

202 872










Бюджеттiк бағдарлама

079 «Астана халықаралық әуежайы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Сипаттама

Жолаушылар терминалының өткізу қабілетін ұлғайту және ҰҚЖ мен ұшу алаңының басқа элементтерін күрделі жөндеу мақсатында «Астана халықаралық әуежайы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлш. бiрл.

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























«Астана халықаралық әуежайы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

бірлік










1




 
 




Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

























Әуежайдың өткізу қабілетін сағатына:

жолаушылар
















1775




ҰҚЖ, рулежді жолақты және перронның қолдану мерзімін ұзарту

жыл













10







Әуе кемелеріне арналған тұрақ-орындарының санын ұлғайту

бірлік













6

5




Сапа көрсеткіштері

























Жолаушыларға сапалы қызмет көрсету үшін қажетті жағдайды қамтамасыз ету

%
















100




ИКАО халықаралық ұйымының нормалары мен талаптарына сәйкес келу

%













100







Тиімділік көрсеткіштері

























Ұшу географиясын кеңейту және әуежайдың транзиттік потенциалын ұлғайту

бірлік
















2




Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге










29 000 000












7.2. Бюджеттік шығыстардың жинағы





өлшем бірлігі

есептік жыл

ағымдағы жоспар

2013 жыл


жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ:

мың теңге







678 406 318

695 141 654

688 891 319

514 117 807




ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге







201 297 674

211 498 546

226 771 238

231 128 224




бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге







477 108 644

483 643 108

462 120 081

282 989 583






___________________________________________




Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет