2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



жүктеу 9.8 Mb.
бет58/60
Дата22.02.2016
өлшемі9.8 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   60




Бюджеттік бағдарлама

039 «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

«Мемлекеттік органдарға хостинг қызметтерін көрсету үшін серверлік интернет-платформаны құру» жобасын іске асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/дамыту

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері


























Өнеркәсіптік пайдалануға беру:

























- Деректерді өңдеу орталықтарын

дана







6













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Деректерді өңдеу орталығы қызмет көрсететін мемлекеттік органдардың (аумақтық бөлімшелер, жергілікті атқарушы органдар) саны

дана







12













Сапа көрсеткіштері

























1. ДӨО инженерлік инфрақұрылымындағы бас тарту себебінен серверлік жабдықтың жылына бос тұру уақыты, кемінде

сағат







22













2. ДӨО аутсорсингі қызметтерін пайдаланатын жобалар санының артуы

%







12













Тиімділік көрсеткіштері

























Деректерді өңдеу орталықтарының үздіксіз жұмысының көрсеткіші (уақыттағы жұмысқа қабілетті сағат саны, пайызда)

%







99,749













ҚР «электрондық үкімет» резервтік алаңының үздіксіз жұмысының көрсеткіші (уақыттағы жұмысқа қабілетті сағат саны, пайызда)

%






















Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







1 053 000
















Бюджеттік бағдарлама

040 «Байланыс және ақпарат саласындағы қызметтерді жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»

Сипаттама

Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуды енгізу және дамыту үшін «Қазтелерадио» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/дамыту

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға арналған радиотелевизиялық станциялар саны

бірлік







297













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























1. Қазақстан халқын цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратумен қамту

%







72













2. Эфирлік цифрлық хабар таратумен қамтылған тұрғындар саны

млн. адам







11,5













Сапа көрсеткіштері

























Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарату желісінің әзірлігі коэффиценті

%







99,944













Тиімділік көрсеткіштері

























Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарататын телеарналардың саны:

























- Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында

бірлік







30













- қалған елді мекендерде

бірлік







15













Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







22 875 247
















Бюджеттік бағдарлама

043 «Нысаналы ғарыш жүйелерiн, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенiн салу үшiн «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

Мынадай іс-шаралар мен жұмыстарды жүргiзу үшiн «Қазақстан Ғарыш Сапары ҰК» АҚ жарғылық капиталын толықтыру:
Жердi қашықтан зондтаудың ғарыштық жүйесiн (ЖҚЗ ҒЖ) құру;
ҒА құрастыру-сынау кешенiн (FA ҚСК) құру;
Қазақстан Республикасының дәлдiгі жоғары спутниктiк навигация жүйесінің жерүстi инфрақұрылымын (ДЖСНЖ ЖИ) құру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірлік

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























ЖҚЗ ғарыш жүйесінің қолданыстағы ҒА саны

КА







2













ЖҚЗ ғарыш жүйесінің қолданыстағы жерүсті кешендерінің саны

кешен







2













Жерүсті ғарыш инфрақұрылымының қолданыстағы объектілерінің саны

объект







1













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Тұтынушыларға ұсынылатын ғарыш деректерінің жалпы
санында қазақстандық ЖҚЗ ҒА деректерінің үлесі

%







50













Отандық ҒА құру қызметтері бойынша импорт алмасудың %-ы

%







28













Дәлдігі жоғары спутниктік навигация қызметтеріне ел қажеттіліктерін қанағаттандыру дәрежесі

Қазақстан Республикасы аумағын қамту







55













Сапа көрсеткіші

























Құрылыс, қала құрылысы және сәулет қызметі саласындағы қазақстандық заңнаманың талаптарына сәйкестік

%







100













Тиімділік көрсеткіші

























Бөлінген ресурстардың мақсатты және тиімді пайдаланылуы

%







100













Ғарыштық жобалар мен бағдарламаларды тиімді іске асыру мониторингі

%







100













Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







7 574 982












1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   60


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет