7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар



бет11/13
Дата24.02.2016
өлшемі0.97 Mb.
#16451
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012

жыл

2013

жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйесіне қосылған Халыққа қызмет көрсету орталықтар саны



бірлік










20




 

 

2. Мемлекеттік қызметтерді көрсетуге мониторинг жасау үшін ХҚО ЫАЖ-не қосу үшін талданған мемлекеттік қызметтер саны

бірлік













250







3. МО АЖ ХҚКО ЫАЖ-мен ықпалдасу саны

бірлік










-

30 кем емес

30 кем емес




4. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кедендік одақ шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі

бірлік

 

 




-

1







5. Сенімді үшінші тарапты әзірлеу

бірлік

 

 

 

1










6.  Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзбен ықпалдасқан МО АЖ саны

бірлік

 

 




-

5







7. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі арқылы жіберілген хабарламалар көлемі

бірлік

 

 




-

50 000

70 000




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. ХҚО ЫАЖ қосылған мемлекеттік қызметтердің саны



бірлік










255

170

169




2. Беларусь Республикасының ұлттық сегментiмен Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзының кiрiгуi

бірлік













1







3. Ресей федерациясының ұлттық сегментiмен Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзының кiрiгуi

бірлік













1







Сапа көрсеткіштері
1. ХҚО мемлекеттік қызмет көрсету үшін орташа күту уақытын азайту

мин.










20 көп

емес


20 көп емес

20 көп емес




2. Шлюз және СҮЖ қызмет етуінің үздіксіз жұмысы

%




 

 

-

100

100




Тиімділік көрсеткіштері
1. Импорт/экспортқа (IRR) құжаттарды ресімдеуге уақытты қысқарту

%

 

 

 

 

30

30

30

2. Электрондық түрге көшірілген құжаттардың саны

бірлік










-

20 кем емес

30 кем емес




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

2 838 681

1 979 972

259 828

 


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

041 «Көлік және коммуникация саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадиохабарлар таратуды енгізу және дамыту үшін «Қазтелерадио» акционерлік қоғамының жарғылық капиталдарын ұлғайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Эфирлік цифрлық телехабар тарату үшін орнатылған РТС (радиотелевизиялық станция) саны

бірлік

 

 

 

5

93

397

332

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қазақстанның аумағын цифрлық эфирлік телехабар таратумен қамту

%

 

 

 

23

58

82

95

Сапа көрсеткіштері

Эфирлік цифрлық телехабар таратумен қамтылған тұрғындар саны



млн.

адам











3,6

8,9

12,6

14,7

Тиімділік көрсеткіштері

Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарататын телеарналардың саны



бірлік










30

30

30

30

елді мекендерде










15

15

15

15

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге










2 439 418

12 902 272

20 314 519

14 302 272


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

042 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері»

Сипаттамасы

Мемлекеттік органдармен қызметтерді электронды форматта іске асыру және электронды форматта мемлекеттік қызметтер көрсету критерийлері бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың орталық мемлекеттік органдарының және жергілікті атқарушы органдарының қызметтерінің тиімділігін бағалауды жүргізу бойынша тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдардың қызметтеріне шығыстар

Бюджеттік бағдарламаның түрі


мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Мелекеттік органдардың қаралған есептілік нысандарының саны

дана










195

152

152

152

2. Бағаланған мемлекеттік органдардың саны

дана










39

38

38

38

3. Көрсетілген электрондық қызметтер санының жыл сайынғы көбеюі

млн. бірлік










1,0

2,0

2,0

2,0

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Тиімділікті бағалаудың нәтижелері бойынша тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың сараптама қорытындысы

дана










39

38

38

38

Сапа көрсеткіштері

Қорытындыны беру және бағалауды жүргізу мерзімдерін сақтау



%










100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
Бір мемлекеттік органның сараптамалық қорытындысына жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге










1446

1 577

1 704

1 840

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

56 397

56 250

56 250

56 250


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет