Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011



бет19/20
Дата23.02.2016
өлшемі2.01 Mb.
#7158
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20



Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

040 «Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру»

Сипаттамасы

Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасында деректермен алмасуда мемлекетаралық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету; Сыртқы және өзара сауданың Интеграцияланған ақпараттық жүйесінің ұлттық сегментін құру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобалана

тын 2014 жыл

Жобалана

тын 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйені өнеркәсіптік пайдалануға енгізу



бірлік






















2. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйесіне қосылған Халыққа қызмет көрсету орталықтар саны

бірлік










20 

 

 

 

3. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйесіне қосымша мемлекеттік қызметтер қосу

бірлік










255










4. Сағатына шлюз арқылы 200 000 хабарлар беруді қамтамасыз ету

саға-тына хабар-лар


















200 000

5. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кедендік одақ шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі

бірлік

 

 




-







 

7. Сенімді үшінші жақты әзірлеу

бірлік

 

 

 

1







 

8.  Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзбен ықпалдасқан МО АЖ саны

бірлік

 

 




-







 

9. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі арқылы жіберілген хабарламалар көлемі

бірлік

 

 




-







 

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Мониторинг жүргізуге, есеп пен бақылауды жедел режимде жүргізуге және мемлекеттік органдарының және халыққа қызмет көрсету деректер базасының сыртқы ақпараттық жүйелерімен жүйені ықпалдастыруға мүмкіндік беретін халыққа қызмет көрсету орталықтарының бірынғай деректер базасын құру



бірлік




 




 

 

 

 

2. Кеден одағының кедендік аумағында экономикалық ықпалдасуды дамыту

%

 

 

 

50







100

3. Өзара саудадағы экономикалық және әкімшілік кедергілерді азайту

%

 

 

 

0







100

4. Мүше-мемлекеттер арасындағы тауар айналымының жеделдеуі және олардың аумағы арқылы транзиттің өсуі

%

 

 

 

0







100

5. Ықпалдасқан ақпараттық ресурстарды пайдалану нәтижесінде сыртқы және өзара сауданың экономикалық көрсеткіштердің жақсартуы

%

 

 

 

50







100

Сапа көрсеткіштері
1. ХҚО мемлекеттік қызмет көрсету үшін орташа күту уақытын азайту

мин.










 20 көп емес







 

2. Шлюз және ДТС қызмет етуінің үздіксіз жұмысы

%




 

 

100







100

Тиімділік көрсеткіштері
Импорт/экспортқа (IRR) құжаттарды ресімдеуге уақытты қысқарту

%

 

 

 

 







30

Бюджеттік шығындардың көлемі

мың теңге

0

0

0

3 255 792

0

0

 


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

041 «Көлік және коммуникация саласында қызметтердi жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадиохабарлар таратуды енгізу және дамыту үшін «Қазтелерадио» акционерлік қоғамының жарғылық капиталдарын ұлғайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобала-натын жыл 2014 жыл

Жобала-натын жыл 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Эфирлік цифрлық телехабар тарату үшін орнатылған таратқыштардың саны

бірлік

 

 

 

5







 

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Қазақстан халқын эфирлік цифрлық телехабар таратуды қабылдаумен қамтамасыз ету

%

 

 

 

29







 

Сапа көрсеткіштері

1. Эфирлік цифрлық телехабар таратумен қамтылған тұрғындар саны



адам










7 394 972










Тиімділік көрсеткіштері

1. Телерадиохабарларды тарату желісін жаңғырту



%

 

 

 

7,74







 

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

 0

0



2 439 418

0

0

 


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

042 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері»

Сипаттамасы

Мемлекеттік органдармен қызметтерді электронды форматта іске асыру және электронды форматта мемлекеттік қызметтер көрсету критерийлері бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың орталық мемлекеттік органдарының және жергілікті атқарушы органдарының қызметтерінің тиімділігін бағалауды жүргізу бойынша тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдардың қызметтеріне шығыстар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобалана-тын жыл 2014 жыл

Жобалана-тын жыл 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Мелекеттік органдардың қаралған есептілік нысандарының саны

дана










195







 

2. Бағаланған мемлекеттік органдардың саны

дана










39







 

3. Берілген электронды құжаттар санының жыл сайынғы өсуі (алдынғы жылмен салыстырғанда)

млн. бірл.










1,0







 

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Тиімділікті бағалаудың нәтижелері бойынша тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың сараптама қорытындысы

дана










39







 

Сапа көрсеткіштері

1. Тұжырымдаманы беру және бағалауды жүргізу мерзімдерін сақтау



%










100







 

Тиімділік көрсеткіштері
1. Бір мемлекеттік органның сараптамалық қорытындысына жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге










1446







 

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

56 397

0

0

 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет