Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет18/20
Дата23.02.2016
өлшемі1.87 Mb.
#9835
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама


043 «Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасын дамыту»

Сипаттамасы

Рұқсат беру құжаттарын автоматтандыру бөлігінде «Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасының ақпараттық жүйесін пысықтау

Бюджеттік бағдарламаның түрі


мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Барлық уәкілетті мемлекеттік органдарда және аумақтық бөлімшелерде, 14 облыстық әкімдікте, республикалық маңызы бар 2 қалалық әкімдікте
«Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасының ақпараттық жүйесін енгізу

дана

10

-

-













2. «Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасының ақпараттық жүйесін аттестаттау

дана

-

-

1













3. Берілген рұқсат беру құжаттарының жалпы санындағы электрондық түрде берілген рұқсат беру құжаттардың үлесі

%

-

7

15













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Автоматтандырылған рұқсат беру құжаттарының (рәсімдердің) саны



дана

80

280

300













Сапа көрсеткіштері

Бағдарламалық қамтамасыз етудің сапасына клиенттердің («Е-лицензиялау» МДҚ пайдаланушыларының) қанағаттанушылығы



%

-

80

80













Тиімділік көрсеткіштері

Оңтайландыру және автоматтандыру нәтижесінде қысқартылған құжаттардың саны




дана

120

200

170













Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

613 074

884 692

1 055 664















Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама


046 «Электрондық үкімет дамыту»

Сипаттама

Қазақстан Республикасының веб-порталын және «электрондық үкіметтің» шлюзін дамыту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру




іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2012 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Автоматтандырылған мемлекеттік қызметтердің саны

бірлік







20

20

20







Соңғы нәтиже көрсеткіштері

«Электрондық үкіметтің» порталында тіркелген пайдаланушылар саны



мың

бірлік








600

680

770







Сапа көрсеткіштері

ЭҮП-да қоғамдық талқылаудан өткен заңдар мен заң жобаларының жалпы санынан үлесі



%







10

15

25







Тиімділік көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын электрондық құжаттардың сақтау орны электрондық құжаттар түрінің саны



бірлік







50

100

208







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың

теңге








961 408

1 568 805

1 326 853








Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

050 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын салуға нысаналы даму трансферттері»

Сипаттамасы

Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын ашу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер және бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ дамыту

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында мамандандырылған автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәлiктерін беру жөнінде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын салу



бірлік

-

2

4

7

-

-

-

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Автокөлiктi тiркеу, қайта тiркеу бойынша орташа уақытты азайту



сағат

2

2

2

2

-

-

-

2. Жүргiзушi куәлiктерін беру бойынша құжаттарды ресiмдеудiң орташа уақытын азайту

сағат

2

2

2

2

-

-

-

Сапа көрсеткіштері

Халықтың қызметтердi алу кезіндегі сапасы мен қолайлылықты жақсарту мақсатында автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсетуді халыққа қызмет көрсету орталығына ауыстыру



қызмет

2

2

2

2

-

-

-

Тиімділік көрсеткіштері

Халыққа мемлекеттік қызметтерді тиімді көрсету



%

90

90

92

93

-

-

-

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

1 316 124

1 759 505

2 444 333

3 973 704











Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

051«Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтерді көрсету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Жобаларды іске асыру, жөндеу жұмыстары және республикалық маңызы бар автожолдарды ұстау жөніндегі қызметтерді көрсету



адам




269

411













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Автомобиль жолдары саласында мемлекеттік тапсырманы тиімді іске асыру



%




100

100













Сапа көрсеткіштері

Мемлекеттік тапсырманы уақтылы орындау



%




100

100













Тиімділік көрсеткіштері

Қызметкерлер жұмысының тиімділігін арттыру (еңбек өнімділігі)



мың теңге/

адам





2 728

4 168













Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге




599 911

1 712 887














Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет