3.2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары
|
Стратегиялық құжаттың, нормативті-құқықтық актінің атауы
|
1 Стратегиялық бағыт. Өңірдегі мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру 1.1 мақсат. «Мәдени мұра» Ұлттық жобасын одан әрі жүзеге асыру
|
ҚР Үкіметінің 6.11.08 ж. №1016 қаулысымен бекітілген «Мәдени мұра» стратегиялық ұлттық жобасының 2009-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы»
|
1 Стратегиялық бағыт. Өңірдегі мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру 1.2. мақсат. Облыста мәдениет және өнер саласын кеңінен таныту
|
«Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы.» Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына 2006 жылғы 1 наурыздағы Жолдауы
«Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі аумақтық даму стратегиясы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 тамыздағы № 167 Жарлығы
|
4-ші бөлім. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
Стратегиялық бағыттардың атауы және мемлекеттік органның мақсаттары
|
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарын жүзеге асыру іс- шаралары
|
Жүзеге асыру кезеңі
|
1
|
2
|
3
|
Стратегиялық бағыт:
Өңірдегі мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Мақсаттары:
-
«Мәдени мұра» ұлттық жобасын одан әрі жүзеге асыру
-
Облыста мәдениет және өнер саласын кеңінен таныту
|
Басқарманың стратегиялық жоспарын тиімді жүзеге асыру үшін аппарат қызметін жетілдіру қажет. Бұл мақсатта келесідей шаралар жүзеге асырылатын болады:
1.Басқарма аппаратының санын оңтайландырып, құрылымын өзгерту;
2.Аппарат пен қол астындағы ведомстволық мәдениет және өнер мекемелері қызметкерлерінің біліктілігі мен кәсіби деңгейін көтеруге байланысты жұмысты жалғастыру;
3.Басқарма аппараты бөлімдерінің қызметін бағалаудың рейтингтік жүйесін жандандыру;
4.Атқарушылық тәртіп сапасы мен мониторингін арттыру үшін сыртқы ұйымдарды тарту (әлеуметтік зерттеулер жүргізуге)
|
2011-2015 жылдар
|
5-ші бөлім. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
Жетімділігіне ведомствоаралық өзара іс- қимылдар талап етілетін міндеттер көрсеткіштері
|
Ведомствоаралық іс-қимылдар жүзеге асырылатын мемлекеттік орган
|
Ведомствоаралық өз ара қарым- қатынас орнатуға арналған шаралар
|
1
|
2
|
3
|
1.стратегиялық бағыт. Өңірдегі мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
|
1.1.мақсат. «Мәдени мұра» Ұлттық жобасын одан әрі жүзеге асыру
| -
міндет. Облыстың тарихи-мәдени мұрасын қалпына келтіру, сақтау және оны кеңінен таныту
|
Туристік бағыттағы нысан болып табылатын өңірдегі тарихи және мәдени ескерткіштер санының өсуі
|
Ақтөбе облысының туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы
|
Туристік бағыттағы объектілер болып табылатын ескерткіштерге туристік маршруттар жасап шығару
|
1.2. мақсат: Облыста мәдениет және өнер саласын кеңінен таныту
|
1.2.3. міндет Саланың инфроқұрылымын дамыту және сала қызметкерлерінің кәсіптік деңгейін көтеру
|
Облыстағы біліктілігін көтеру курстарынан өткен мәдениет мекемелері қызметкерлерінің үлесі
|
Кадрларды даярлау және қайта даярлау орталықтары (Ақтөбе қ. «Мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау және біліктілігін көтерудің аймақтық орталығы», Мәдениет министрлігі жанындағы «Мәдениет саясаты және өнертану институты» ЖШС)
|
Мәдениет саласы қызметкерлерінің біліктілігін көтеру
|
6–шы бөлім. Қатерлерді басқару
Ықтимал қатерлер атауы
|
Қарсы іс- әрекеттер жасалмаған жағдайда төнетін қауіп- қатерлер
|
Қарсы іс- әрекеттер шаралары
|
1
|
2
|
3
|
Сыртқы
|
Табиғи
|
Тарихи- мәдени мұра объектілеріне табиғи-климаттық жағдайлардың негативтік әсері
|
Қаржыны бөлу кезінде басым статусқа ие тарихи- мәдени нысандардың тізімін жасау
|
Ішкі
|
Салалық
|
Ведомствоға қарасты ұйымдардың тиімсіз жұмысы
|
Ведомствоға қарасты ұйымдар басшыларының жеке жауапкершілігін арттыру
|
Мәдениет мекемелерінен маманданған кадрлардың кетуі
|
- жұмыс күнінің қалыпты
ұзақтығын қалыптастыру;
-біліктілік көтеру;
-еңбекке қолайлы жағдай жасау;
-жас мамандардың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларын жасау бойынша іс-шараларды қамтамасыз ету
|
7 бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 001 000 «Жергілікті деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
|
Мазмұны
|
Басқарма аппаратын ұстау, облыс аумағындағы мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу, барлық мәдениет және өнер мекемелері мен кәсіпорындарының қызметтерін үйлестіру, басқарманың мемлекеттік қызметкетшілерінің біліктілігін ел ішінде арттыру.
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияны, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
2014 ж.
|
Жобаланған жыл
2015ж.
|
2009ж.
(есеп)
|
2010 ж.
(есеп)
|
2011ж.
|
2012ж.
|
2013ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Өңірдегі тұрғызылған және қайта қалпына келтірілген тарихи және мәдени ескерткіштер санының көбеюі
оның ішінде, ұлттық аса маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштер санының көбеюі
2.Туристік бағыттағы нысан болып табылатын өңірдегі тарихи және мәдени ескерткіштер санының көбеюі
3.Мұражай қорының жаңа экспонаттармен толықтырылу үлесі
4.Қойылымдардың жалпы санынан жаңа қойылымдар үлесі
5. Халықты мәдени-демалыс іс- шараларымен қамту
|
бір.
бір.
бір.
%
%
%
|
662
3
3
3,1
1,8
33
|
663
3
3
4,1
2,3
35
|
666
4
3
3,3
1,9
38
|
668
4
4
3,4
1,9
40
|
670
5
4
3,6
1,9
42
|
671
5
5
3,8
2
44
|
672
6
5
4,1
2
46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.Мәдениет саласындағы халықаралық және республикалық шығармашылық байқаулары лауреаттары санының артуы
7.«Халықтық», «Үлгілі» атақтары бар әуесқой халық шығармашылығы құрылымдары санының көбеюі
8. Электрондық кітапхана қызметін пайдаланушылар саны
9.Кітапханалардың кітап қорының толықтырылу үлесі
10. Кітапханалардың жалпы санынан модернизацияланған кітапханалардың үлесі
|
бір.
бір.
бір.
%
%
|
2
63
6,8
1,7
21,1
|
4
78
4,9
1,8
23,1
|
5
91
2
1,8
24,6
|
9
96
2,2
1,8
25,9
|
13
101
2,4
1,8
27,5
|
17
106
2,6
2
28,5
|
22
115
3
2
29,7
|
11. Жеке ғимараттары бар мәдениет мекемелерінің үлесі
12. Күрделі жөндеуден өткен және қайта жаңғыртылған мәдениет нысандарының үлесі
13. Облыстағы біліктілігін көтеру курстарынын өткен мәдениет мекемелері қызметкерлерінің үлесі
14.Облыстағы этно-мәдени бірлестіктер санының көбеюі
15.Этно-мәдени бірлестіктермен өткізілетін ұлтаралық бірлікті насихаттайтын іс- шаралар үлесі
16. Мәдениет саласындағы басшылық қызметтегі еркектер үлесі
|
%
%
%
бір.
%
%
|
46
60
3
17
0,2
17
|
46
62
5
17
0,3
17,5
|
46,2
62,5
5
18
0,4
18
|
47,8
65
5
18
0,5
18,5
|
48,8
68
5,5
19
0,6
19
|
50,1
70
6
19
0,8
19,5
|
51,4
75
6
20
1
20
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Тұтынушылардың мәдениет саласының қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі
|
%
|
40
|
42
|
44
|
47
|
50
|
52
|
55
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың теңге
|
23699,5
|
26648,7
|
29396
|
32361
|
32879
|
33811
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 011 000 «Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»
|
Мазмұны
|
Басқарма аппаратын материалдық-техникалық жарақтандыру
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Күрделі шығындарды іске асыру
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
2014 ж.
|
Жобаланған жыл
2015ж.
|
2009ж.
(есеп)
|
2010 ж.
(есеп)
|
2011 г.
|
2012г.
|
2013г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1.Сатып алынған негізгі қорлар мен материалдық емес активтердің, шаруашылық инвентардың саны
|
бірлік
|
6
|
12
|
26
|
10
|
10
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Басқарма аппаратының МТБ жақсаруы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың теңге
|
969,8
|
1227,7
|
754
|
414
|
822
|
879
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 003 000 «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау»
|
Мазмұны
|
Тұрғын халықтың мәдени демалысын қамтамасыз ету, шығармашылық одақтарды, көркемөнерпаздар шығармашылығы мен дәстүрлі мәдениетті дамыту және қолдау
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
2014 ж
|
Жобаланған жыл
2015ж
|
2009ж.
(есеп)
|
2010 ж.
(есеп)
|
2011ж.
|
2012ж.
|
2013ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Халықты мәдени-демалыс іс-шараларымен қамту
2.Мәдениет саласындағы халықаралық және республикалық шығармашылық жарыстары лауреаттары санының артуы
3.«Халықтық», «Үлгілі» атақтары бар әуесқой халық шығармашылығы құрылымдары санының көбеюі
4.Этно-мәдени бірлестіктермен ұлтаралық келісімді насихаттау мақсатында өткізілетін іс-шаралар үлесі
|
%
бірлік
бірлік
%
|
33
2
63
0,2
|
35
4
78
0,3
|
38
5
91
0,4
|
40
9
96
0,5
|
42
13
101
0,6
|
44
17
106
0,8
|
46
22
115
1
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Тұтынушылардың мәдениет саласының қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі
|
%
|
40
|
42
|
44
|
47
|
50
|
52
|
55
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың тг.
|
152185
|
179064
|
190923
|
169694
|
168348
|
168893
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |