«Қостанай облысы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет6/6
Дата25.02.2016
өлшемі1.07 Mb.
#23643
1   2   3   4   5   6



Бюджеттік бағдарлама

005. Мемлекеттік органның күрделі шығындары

Сипаттама

Басқарма қызметкерлерін материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі үшін негізгі қаражаттарды сатып алу


Бюджеттік бағдарламаның түрі


Ұстауына байланысты

Күрделі шығындарды жүзеге асыру

Іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/ дамыту:


Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жоспарланып жатқан жыл

Жоспарланып жатқан жыл

2009 жыл

(есеп)


2010 жыл

(жоспар)


2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіші

(қажетті деңгейге дейін басқарманың материалдық-техникалық жабдықтауын қамтамасыз ету)



%

100

100

100

100

100







Түпкі нәтиже көрсеткіші

(басқарманың штаттық санының барлық жұмыс орындарында еңбектің қажетті материалдық-техникалық жағдайларды құру)



%

100


100


100


100


100




Сапа көрсеткіштері

Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының тоқтаусыз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту




х

х

х

х

х

х

х


Тиімділік көрсеткіштері

Есептеуіш техникасы мен серверлік жабдықтар паркінің жаңартуы





х

х

х

х

х

х

х


Бюджеттік шығындардың көлемі

Мың теңге

1834,2

9182,1

7000

3500

3500







Бюджеттік бағдарлама

009 «Өңірлік жұмыспен қамтуды және кадрларды қайта даярлау стратегиясын

іске асыру шеңберінде кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық

(селолық) округтердегі әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне республикалық бюджеттен нысаналы дамыту трансферттері»


сипаттама

Қалалардағы, кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық

(селолық) округтердегі әлеуметтік жобалар



Бюджеттік бағдарламаның түрі

Ұстауына байланысты

Трансферттерді ұсыну

Іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/ дамыту:

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жоспарланып жатқан жыл

Жоспарланып жатқан жыл

2009 жыл

(есеп)


2010 жыл

(жоспар)


2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіші

Жобалардың саны



Бірл.




18
















Жаңа жұмыс орындарын құру







138
















Жұмыспен қамту органдарымен бағыттау бойынша жұмысқа орналастыру

























Түпкі нәтиже көрсеткіші

Жалдамалы қызметкерлердің санын ұлғайту



























Сапа көрсеткіштері

Ауылдық елді мекендерінің әлеуметтік-мәдениет нысандарының жағдайын жақсарту









18
















Өңірде жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі

%






















Тиімділік көрсеткіштері

Инфрақұрылым нысанын пайдалануға енгізудің орташа ұзақтылығы



Айлар




3
















Бюджеттік шығындардың көлемі

Мың теңге

75300

100050
















Бюджеттік бағдарлама

010 «Өңірлік жұмыспен қамтуды және кадрларды қайта даярлау стратегиясын

іске асыру шеңберінде кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық

(селолық) округтердегі әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне облыстық бюджеттен

нысаналы дамыту трансферттері»



Сипаттама

Қалалардағы, кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық

(селолық) округтердегі әлеуметтік жобалар



Бюджеттік бағдарламаның түрі

Ұстауына байланысты

Трансферттерді ұсыну

Іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/ дамыту:

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жоспар

ланып жатқан жыл



Жоспар

ланып жатқан

жыл


2009 жыл

(есеп)


2010 жыл

(жоспар)


2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіші

Жобалардың саны



Бірл .




20
















Жаңа жұмыс орындарын құру







104
















Жұмыспен қамту органдарымен бағыттау бойынша жұмысқа орналастыру

























Түпкі нәтиженің көрсеткіші

Жалдамалы қызметкерлердің санын ұлғайту



























Сапа көрсеткіштері

Ауылдық елді мекендерінің әлеуметтік-мәдениет нысандарының жағдайын жақсарту









20
















Өңірде жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі

%






















Тиімділік көрсеткіштері

Инфрақұрылым нысанын пайдалануға енгізуі орташа ұзақтылығы



Айлар




3
















Бюджеттік шығындардың көлемі

Мың теңге

24700

59950

















7.2. Бюджеттік шығындардың жиыны





Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жоспарланып жатқан жыл

Жоспарланып жатқан жыл

2009 жыл

(есеп)


2010 жыл

(жоспар)


2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік шығындардың ЖИЫНЫ:

Мың теңге

209128,2

311598

816138

1027944

281328







Ағымдагы бюджеттік бағдарламалар

Мың теңге

209128,2


311598

816138

1027944

281328







Дамыту бюджеттік бағдарламалары

Мың теңге

-

-

-

-

-






Ескертпе:

% - пайыздар

ЖӨӨ – жалпы өңірлік өнім

млрд. – миллиард

үл. - үлес

мың – мың

өлш. бірл – өлшеу бірлігі

ҚР – Қазақстан Республикасы

НКИ – нақты көлем индексі

млн. – миллион

АӨК – агро өнеркәсіп кешені

ББӘ – бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

бірл. – бірлік

тңг. – теңге

_________________________________






Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет