Отчет о ходе выполнения Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011 2015 годы



бет14/26
Дата12.06.2016
өлшемі12.12 Mb.
#129433
түріОтчет
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

Концерн «Белгоспищепром»


По концерну «Белгоспищепром» запланирована реализация 21 проекта, из них 2 важнейших и 19 проектов планов развития.

В 2013 году организациями концерна «Белгоспищепром» выполнялись 18 проектов (2 важнейших и 16 проектов планов развития).

В отчетный период (январь – декабрь 2013 года) завершение этапов «Ввод в эксплуатацию» и «Выход на проектную мощность» по важнейшим проектам не предусмотрено.

В указанный период завершен этап «Ввод в эксплуатацию» по 5 проектам планов развития, в том числе досрочно по 1 проекту:

– 2.13. Организация производства мясорастительных консервов для детского питания, ОАО «Витебский плодоовощной комбинат» (плановый срок – декабрь 2013 г.).

Справочно. Организовано импортозамещающее производство не имеющих аналогов в республике 6 видов мясорастительных и 5 видов растительно-рыбных консервов для детского питания мощностью более 200 тыс. условных банок в год. За январь-декабрь 2013 г. объем производства консервов составил 276 тыс. условных банок на сумму 5,46 млрд рублей, рентабельность производства составила 15,6 %;

– 2.17. Внедрение комплексной линии производства мыльной стружки и готового экструдированного туалетного мыла производительностью 1500 кг/час, ОАО «Гомельский жировой комбинат» (плановый срок – февраль 2013 г.).



Справочно. Реализация проекта позволила увеличить производственные мощности для удовлетворения потребительского спроса населения Беларуси на туалетное и хозяйственное мыло, повысить эффективность производства за счет сокращения цикла получения готовой мыльной стружки, рационально использовать ресурсы водоснабжения, снизить потребление ТЕР за счет внедрения менее энергоемкой технологии омыления;

– 2.18. Приобретение и ввод в эксплуатацию автоматической поточной линии производства зефира, ОАО «Красный пищевик» (плановый срок – апрель 2013 г.).



Справочно. В результате реализации проекта создано современное ресурсосберегающее производство мощностью 1575 т зефира в год. В июне- декабре 2013 г. обеспечено производство 453 тонны (около 30 % от производственной мощности) нового вида продукции под маркой «Leferel»;

– 2.16. Освоение производства новых видов замороженных картофелепродуктов, ОАО «Машпищепрод» (плановый срок – декабрь 2013 г.).



Справочно. Реализация проекта позволит обеспечить производство импортозамещающей продукции мощностью 200 тонн замороженных картофелепродуктов в год;

– 2.10. Реконструкция и модернизация производственных мощностей по переработке сахарной свеклы до 12 тыс. тонн в сутки. Реконструкция свеклоперерабатывающего отделения, ОАО «Городейский сахарный комбинат» (плановый срок – декабрь 2014 г., фактический срок – ноябрь 2013 г.).



Справочно. Реализация проекта позволила завершить модернизацию технологического оборудования и увеличить производственные мощности предприятия.

Завершен этап «Выход на проектную мощность» по 3 проектам планов развития:

– 2.17. Внедрение комплексной линии производства мыльной стружки и готового экструдированного туалетного мыла производительностью 1500 кг/час, ОАО «Гомельский жировой комбинат» (плановый срок – май 2013 г.);

– 2.18. Приобретение и ввод в эксплуатацию автоматической поточной линии производства зефира, ОАО «Красный пищевик» (плановый срок – июнь 2013 г.);

– 2.13. Организация производства мясорастительных консервов для детского питания, ОАО «Витебский плодовоовощной комбинат (плановый срок – декабрь 2013 г.).

Справочно. По проекту плана развития 2.9. Приобретение линии производства зефира (в комплекте с глазировочной линией и упаковочной машиной), ОАО «Красный Мозырянин» (плановый срок выхода производства на проектную мощность – декабрь 2013 г.) выход на проектную мощность объекта завершен досрочно в декабре 2012 г.

Кроме того, в отчетный период выполнены рабочие этапы в соответствии с планами-графиками по 13 проектам (по 2 важнейшим проектам и 13 проектам планов развития).

Общие инвестиционные затраты, связанные с реализацией инновационных проектов в отчётном периоде, – 260 437,6 млн рублей, что составляет 250,6 % от запланированной на год суммы 103 933,0 млн рублей, в том числе:

– собственные средства организаций – 56 179,7 млн рублей (при плане на год 300,0 млн рублей);

– кредиты банков Республики Беларусь – 187 497,9 млн рублей (при плане на год 22 553,0 млн рублей);

– республиканский бюджет (инновационный фонд концерна) – 8 855,0 млн рублей (33,3 % от запланированной на год суммы 26 580,0 млн рублей);

– иностранные инвестиции – финансирование не осуществлялось (план на год 50 000,0 млн рублей);

– прочие средства – 7 905,0 млн рублей (175,7 % от запланированной на год суммы 4 500 млн рублей).

По важнейшим проектам затраты составили 12 178,0 млн рублей (32,0 % от запланированной на год суммы 38 000,0 млн рублей), в том числе:

– собственные средства организаций – 1 047,0 млн рублей (финансирование не планировалось);

– кредиты банков Республики Беларусь – 2 918,0 млн рублей (291,8 % от запланированной на год суммы 1 000,0 млн рублей);

– иностранные инвестиции – финансирование не осуществлялось (план на год 30 000,0 млн рублей);

– республиканский бюджет – 2 008,0 млн рублей (28,7 % от запланированной на год суммы 7 000,0 млн рублей);

– прочие средства – 6 205,0 млн рублей (финансирование не планировалось).

За январь – декабрь 2013 года организациями концерна реализовано инновационной продукции на общую сумму 359 210,0 млн рублей.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объёме отгруженной продукции промышленного производства концерна составил 2,1 %.


Концерн «Беллегпром»


По концерну «Беллегпром» запланирована реализация 17 проектов, в том числе 3 важнейших проекта и 14 проектов планов развития.

В 2013 году организациями концерна «Беллегпром» выполнялись 13 проектов (3 важнейших проекта, 10 проектов планов развития).

В отчетный период (январь – декабрь 2013 г.) выполнен этап «Ввод в эксплуатацию» по проекту планов развития:

– 2.1. Техническое перевооружение по выпуску тканей ОАО «Моготекс» (3-я очередь) (плановый срок – июнь 2013 г., фактический срок – октябрь 2013 г.).

Выполнен этап «Выход на проектную мощность» по 3 проектам планов развития:

– 2.1. Техническое перевооружение по выпуску тканей ОАО «Моготекс» (3-я очередь) (декабрь 2013 г.);

– 2.4. Внедрение современной высокопроизводительной линии для очистки шерсти, ОАО «БЕЛФА» (март 2013 г.);

– 2.22. Техническое переоснащение отделочного производства фабрики прошивных ковровых изделий, ОАО «Витебские ковры» (октябрь 2013 г.).



Справочно. В декабре 2012 года завершен этап «Ввод в эксплуатацию» (досрочно, плановый срок – январь 2013 г.) по проекту планов развития:

– 2.22. Техническое переоснащение отделочного производства фабрики прошивных ковровых изделий, ОАО «Витебские Ковры».

Не выполнен рабочий этап «Разработка проектно-сметной документации» по важнейшему проекту:

– 1.3 Развитие ОАО «БПХО» в 2012-2015 годах с учетом технического переоснащения производства, ОАО «БПХО» (плановый срок – декабрь 2013 г.).



Справочно. Невыполнение связано с пересмотром перечня закупаемого оборудования для реализации проекта.

Прогнозируемый срок выполнения этапа – апрель 2014 года.

Перенос сроков реализации проекта согласован с Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 10 октября 2013 года.

Не выполнен этап «Выход на проектную мощность» по проекту плана развития:

– 2.21. Внедрение технологии производства сетки для упаковки травяной массы, ОАО «Кобринская прядильно-ткацкая фабрика «Ручайка» (плановый срок – декабрь 2013 г.).

Справочно. Невыполнение связано с отсутствием в Республике Беларусь производителей полиэтилена с необходимыми техническими характеристиками. В настоящее время принимаются меры по определению экономически выгодных поставщиков сырья для производства сетки для упаковки травяной массы среди производителей стран европейского союза.

Прогнозируемый срок выполнения этапа – июнь 2014 года.

Не выполнены рабочие этапы по 2 проектам планов развития:

– 2.9. Внедрение технологии изостатического прессования фарфоровых изделий на ЗАО «Добрушский фарфоровый завод». Техническое перевооружение (3 этап), ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» – этапы «Выполнение строительно-монтажных работ» (плановый срок – ноябрь 2013 года) и «Поставка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ» (плановый срок – ноябрь 2013 г.).

Справочно. Невыполнение строительно-монтажных работ связано с несвоевременной разработкой проектно-сметной документации. Поставка оборудования завершена в декабре 2013 года по причине сбоев в обеспечении транспортом со стороны поставщика. Оборудование находится в зоне таможенного контроля и проходит таможенную очистку.

Прогнозируемый срок выполнения этапов – февраль 2014 года.

– 2.19. Проектирование и строительство нового производственного комплекса по выпуску обуви мощностью 3 млн. пар в год, МО ОАО» Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь-Луч» – этап «Разработка бизнес-плана инновационного (инвестиционного) проекта» (плановый срок – декабрь 2013 г.).



Справочно. Невыполнение связано со значительным нарушением УП «Белпромпроект» сроков разработки архитектурного проекта комплекса.

Прогнозируемый срок выполнения этапа – июль 2014 года.

Справочно. Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Семашко В.И. согласовано исключение проекта плана развития ОАО «Купалинка» «Обновление химстанции». В связи с созданием холдинга «Белорусская трикотажная компания» на ОАО «Купалинка» планируется реорганизация организаций, входящих в состав холдинга, в том числе в соответствии с проектом Указа Президента Республики Беларусь предусматривается безвозмездная передача вязально-красильного производства управляющей компании холдинга ОАО «Свiтанак» (Жодино). Мощности химстанции ОАО «Свiтанак» позволяют обеспечить крашение пряжи в полном объеме. Обновление химстанции ОАО «Купалинка» становится нецелесообразным.

Общие инвестиционные затраты, связанные с реализацией проектов в отчётном периоде, – 331 865,6 млн рублей, что составляет 39,3 % от запланированной на год суммы 844 115,5 млн рублей, в том числе:

– собственные средства организаций – 62 125,5 млн рублей (84,9 % от запланированной на год суммы 73 124,5 млн рублей);

– средства республиканского бюджета – 178 251,0 млн рублей (91,6 % от запланированной на год суммы 194 516,0 млн рублей);

– средства местного бюджета – 39 046,0 млн рублей (25 % от запланированной на год суммы 156 060,0 млн рублей), из них средства инновационных фондов – 23 915,0 млн рублей (20,6 % от запланированной на год суммы 116 060,0 млн рублей);

– кредиты банков и заемные средства организаций Республики Беларусь – 52 443,1 млн рублей (17,7 % от запланированной на год суммы 296 665,0 млн рублей).

Общие инвестиционные затраты, связанные с реализацией важнейших проектов в отчётном периоде, – 274 026,0 млн рублей, что составляет 66,9 % от запланированной на год суммы 409 533,5 млн рублей, в том числе:

– собственные средства организаций – 45 947,0 млн рублей (66,2 % от запланированной на год суммы 69 429,5 млн рублей);

– средства республиканского бюджета – 178 251,0 млн рублей (91,6 % от запланированной на год суммы 194 516,0 млн рублей);

– кредиты банков и заемные средства организаций Республики Беларусь – 49 828,0 млн рублей (228,2 % от запланированной на год суммы 21 838,0 млн рублей).

Общие инвестиционные затраты по инновационным проектам распределились следующим образом:

– приобретение машин, оборудования, связанных с технологическими инновациями – 204 136,8 млн рублей;

– производственное проектирование, другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства (передачи) – 118 205,8 млн рублей;

– обучение и подготовка персонала, связанные с технологическими инновациями – 6 млн рублей;

– маркетинговые исследования, связанные с технологическими инновациями – 61,0 млн рублей;

– прочие затраты на технологические инновации – 8 484,0 млн рублей;

– затраты на маркетинговые исследования – 972 млн рублей.

За январь – декабрь 2013 года объем производства инновационной продукции, созданной в результате реализации проектов Государственной программы, составил 121 836,0 млн рублей.

В отчетном периоде достигнуты следующие показатели инновационного развития:

удельный вес отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции, составил 6,6 % при плановом значении 3,5–4,5 %;

удельный вес отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции по кругу организаций с долей государственной собственности более 50 % составил 9,1 % при плановом значении 5,0 – 6,0 %;

доля инновационно активных организаций в общем количестве организаций, основным видом деятельности которых является производство промышленной продукции – 26 % (при плане – 26 %);

объём экспорта наукоёмкой и высокотехнологичной продукции (товаров, работ, услуг) – 0,7 млн долларов США (объем экспорта научно-технической продукции по результатам разработки НИОК(Т)Р по заданиям ОНТП «Новые технологии в легкой промышленности») при плановом значении 0,01 млн долларов США.

Создано и (или) модернизировано 132 рабочих места.




Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет