Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2012 жылғы 28 желтоқсандағы № 334 қаулысы
«Шығыс Қазақстан облысының қаржы
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің
2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық
жоспарын бекіту туралы» 2010 жылғы
30 желтоқсандағы № 690 қаулыға
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабының 7-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 27-бабы 1-тармағының 1-5) тармақшасына, «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2011 жылғы 8 желтоқсандағы № 34/397-IV шешімін іске асыру туралы» 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 295 қаулыға өзгерістер енгізу туралы» Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2012 жылғы 30 қарашадағы № 295 қаулысына, «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 8/99-V, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген нөмірі 2781 шешіміне сәйкес, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2012 жылғы 4 желтоқсандағы № ДНБ-2-40723-23120 келісімін ескере отырып, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
«Шығыс Қазақстан облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 690 қаулысына (Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2011 жылғы 28 ақпандағы № 28, 2011 жылғы 6 сәуірдегі № 52, 2011 жылғы 22 сәуірдегі № 77, 2011 жылғы 28 маусымдағы № 134, 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 327, 2012 жылғы 3 шілдедегі № 159, 2012 жылғы 3 тамыздағы № 184, 2012 жылғы 24 қазандағы № 258, 2012 жылғы 27 қарашадағы № 288 қаулыларымен енгізілген өзгерістерді ескере отырып) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
аталған қаулымен бекітілген «Шығыс Қазақстан облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» 3-бөлімінде:
«Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» 3.1 кіші бөлімінде:
«Облыс бюджетінің тиімді атқарылуын қамтамасыз ету» 1 стратегиялық бағытында:
«Кредиттік ресурстарды бөлу және қайтару бойынша рәсімдерді дер кезінде өткізу. Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін бағытталған бюджеттік бағдарламалар кодтары: 257 015, 257 016» 1.3 мақсатының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«1.3 мақсат. Кредиттік ресурстарды қайтару бойынша рәсімдерді дер кезінде өткізу. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін бағытталған бюджеттік бағдарламалар кодтары: 257 015, 257 016»;
«1. Бюджет кредиттерді кредиттік келісімдердің (шарттардың) шарттары, мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес тиімді игеру, 100% игеру» жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Кредиттердің және олар бойынша есептелген сыйақыларды жоғары тұрған бюджетке
уақтылы және толық өтелуін қамтамасыз ету
|
ЖАО
қарыздары мен борыш-тары туралы
есептері
|
%
|
100
|
83,5
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
| Ь»;
«Кредиттік шарттарға сәйкес республикалық және жергілікті бюджеттерден бөлінген бюджеттік кредиттерді игерудің ай сайынғы мониторингін қамтамасыз ету» 1.1.4 міндетінің атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«1.1.4 міндет. Кредиттік шарттарға сәйкес республикалық бюджеттен бөлінген бюджеттік кредиттердің игерілуінің (түсуінің) ай сайынғы мониторингін қамтамасыз ету»;
тікелей нәтижелердің көрсеткіштерінде:
«1. Бюджеттік кредиттердің игерілуінің ай сайынғы мониторингін қамтамасыз ету», «2. Республика бюджеті алдындағы қарызды дер кезінде өтеуді қамтамасыз ету» жолдары мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Бюджеттік кредиттердің игерілуінің (түсуінің) ай сайынғы мониторингін қамтамасыз ету
|
ЖАО қарыздары туралы есептері
|
саны
|
12
|
12
|
12
|
4
|
4
|
4
|
4
|
2. Республика бюджеті алдындағы қарызды дер кезінде өтеуді қамтамасыз ету
|
облыс бюд-жетінің атқарылуы туралы есеп
|
%
|
99,9
|
99,9
|
99,9
|
100
|
100
|
100
|
100
| »;
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларында:
«2. Қалдықтардың пайда болу себептерін анықтай отырып, кредиттердің игерілуі жөніндегі деректерді жинау және талдау» жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«
»;
«Ведомствоаралық өзара іс-қимыл» 5-бөлімінде:
«Облыс бюджетінің тиімді атқарылуын қамтамасыз ету» 1-стратегиялық бағытында:
«1.3 мақсат. Кредиттік ресурстарды бөлу және қайтару бойынша рәсімдерді дер кезінде өткізу. 1.1.4 міндет. Кредиттік шарттарға сәйкес республикалық және жергілікті бюджеттерден бөлінген бюджеттік кредиттерді игерудің ай сайынғы мониторингісін қамтамасыз ету» жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«
1.3 мақсат. Кредиттік ресурстарды қайтару бойынша рәсімдерді дер кезінде өткізу
1.1.4 міндет. Кредиттік шарттарға сәйкес республикалық бюджеттен бөлінген бюджеттік кредиттердің игерілуінің (түсуінің) ай сайынғы мониторингін қамтамасыз ету
|
Қалалар мен аудандардың жергілікті атқарушы органдары, облыстық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері
|
Кредиттік шарттарға сәйкес бюджеттік кредиттерді уақтылы өтеу
|
»;
«Бюджеттік бағдарламалар» 7 бөлімінде:
«Бюджеттік бағдарламалар» 7.1 кіші бөлімінде:
001 «Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасында:
«Бюджеттік шығыстардың көлемі» жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік
шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
84851,0
|
91524,2
|
100544
|
111670,5
|
112147
| »;
011 «Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару» бюджеттік бағдарламасында:
«Бюджеттік шығыстардың көлемі» жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік
шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
280322
|
31211,1
|
420496,4
|
1845186,6
|
-
|
»;
012 «Облыстық жергілікті атқарушы органның резервi» бюджеттік бағдарламасында:
«Бюджеттік шығыстардың көлемі» жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік
шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
0
|
264210
|
315870
|
437511,0
|
412677,0
|
»;
015 «Жергiлiктi атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу» бюджеттік бағдарламасында:
«Тікелей нәтиже көрсеткіштері: бюджеттік кредиттердің игерілуінің ай сайынғы мониторингін қамтамасыз ету»; «Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері: ЖАО қабылдаған міндеттемелерді толық көлемде қамтамасыз ету»; «Бюджеттік шығыстардың көлемі» жолдары мынадай редакцияда жазылсын:
«
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
ЖАО жоғары тұрған бюджет алдындағы бұдан бұрын берілген кредиттер бойынша негізгі қарызды уақтылы өтеуі
|
%
|
12
|
12
|
12
|
100
|
100
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері: ЖАО қарызды толық көлемде өтеу бойынша қабылдаған міндеттемелерін қамтамасыз ету
|
%
|
99,9
|
99,9
|
99,9
|
100
|
100
|
Бюджеттік
шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
971570
|
892467
|
2007749,0
|
1162173
|
1172223,0
|
»;
016 «Жергiлiктi атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдердi төлеу бойынша борышына қызмет көрсету» бюджеттік бағдарламасында:
«Бюджеттік шығыстардың көлемі» жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік
шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
7914,5
|
8018
|
7630,2
|
8049,0
|
8133
|
»;
024 «Мемлекеттiк органдардың функцияларын мемлекеттiк басқарудың төмен тұрған деңгейлерiнен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасында:
«Бюджеттік шығыстардың көлемі» жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік
шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
1027580
|
1327113
|
625534
|
1042120
|
1158531
|
»;
026 «Заңнаманың өзгеруiне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасында:
«Бюджеттік шығыстардың көлемі» жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік
шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
-
|
494870
|
-
|
1220159
|
1110981
|
»;
мынадай мазмұндағы 028 «Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу» бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама
|
028. Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу
|
Сипаттама
|
Мемлекеттік ұйымдар үшін ғимараттар сатып алу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына қарай
|
Кредиторлық берешекті өтеу
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/дамыту
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
Өл-шем
бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009
жыл
|
2010
жыл
|
2011
жыл
|
2012
жыл
|
2013
жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Әкімшілік ғимараттарды сатып алу
|
ед.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
Тұрғындарға қызмет көрсету сапасын жақсарту
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
0
|
0
|
0
|
0
|
62178,0
|
»;
«Бюджеттік шығыстардың жиынтығы» 7.2 кіші бөлімінде:
«Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ:», «Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар», «Бюджеттік даму бағдарламалары» жолдары мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ:
|
мың теңге
|
23191996
|
42132861,7
|
32567303,9
|
39473503,1
|
36935523,0
|
|
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
мың теңге
|
22971996
|
42100861,7
|
32567303,9
|
39473503,1
|
36935523,0
|
|
|
Бюджеттік
даму бағдарламалары
|
мың теңге
|
220000
|
32000
|
-
|
-
|
|
|
| ».
Облыс әкімі Б. Сапарбаев
«КЕЛІСІЛДІ»
Шығыс Қазақстан облысы экономика
және бюджеттік жоспарлау
басқармасының бастығы
____________ Е. Ясинская
2012 жылғы «___» ________
Достарыңызбен бөлісу: |