Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы



бет7/9
Дата24.02.2016
өлшемі1.34 Mb.
#13630
1   2   3   4   5   6   7   8   9

* ӘЧ Әлем чемпионаты

ӘК Әлем кубогы

АЧ Азия чемпионаты

СШ Спорт шебері

ХДСШ Халықаралық дәрежедегі спорт шебері



ЕСШ Еңбек сіңірген спорт шебері

7.1.8 - кесте

Бюджеттік бағдарлама

015 - Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

Сипаттама

Материалдық-техникалық базаны нығайту және ғимараттарға, үй-жайларға және құрылыстарға күрделі жөндеу жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

Жарақтандырылатын республикалық спорт ұйымдарының саны

саны
(кем емес)

1

18

18

20

19

 

 

Жөндеуді қажет ететін республикалық спорт ұйымдарының саны

дана

 

1

 

 

 

 

 

түпкі нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

Жарақтандыру деңгейі

%

100

100

100

100

100

 

 

Спортшыларды даярлау үшін жағдайды жақсарту

%

 

100

100

100

 

 

 

сапа көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортшылардың сапалы даярлығы

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

тиімділік көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс

мың теңге

1830

6144

2729

2356

2480

 

 

1 ғимаратқа жұмасалатын орташа шығыс

мың теңге

 

276 311

-

-

-

 

 

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 830

386 906

49 120

47 120

47 120

 

 



7.1.9 - кесте


Бюджеттік бағдарлама

017 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің күрделі шығыстары

Сипаттама

Материалдық-техникалық базаны нығайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚР Туризм және спорт министрлігі үшін сатып алынатын негізгі құралдардың саны

дана

5

10

26

31

41

 

 

түпкі нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

Орталық атқарушы органның, оның ведомстволарын және аумақтың органдарының компьютерлік және кеңсе техникасымен, жиһазбен, лицензиялық бағдарламалық өнімдермен қамтамасыз етілуі

%

100

100

100

100

100

 

 

сапа көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

Министрліктің қызметкерлеріне жүктелген функцияларды тиімді және сапалы орындау

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

тиімділік көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

Бір мемлекеттік қызметшіге жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

27

23

101

59

66

 

 

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

4 587

3 940

14 503

8 477

9 446

 

 



7.1.10 - кесте


Бюджеттік бағдарлама

023 - 2011 жылы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру және өткізу

Сипаттама

2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекет міндеттерін орындау

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдығы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу

саны

 

1

1

 

 

 

 

түпкі нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстанның құрама командасының қысқы спорт түрлерінен алтын медальдарды жеңіп алуы

саны

Х

Х

26

Х

Х

 

 

сапа көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

Астана және Алматы қалаларында 7-қысқы Азия ойындарын жоғары деңгейде өткізу

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

тиімділік көрсеткіштері

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

0

33 108 669

1 548 528

0

0

 

 


7.1.11 - кесте

Бюджеттік бағдарлама

104 - Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

Сипаттама

Дене шынықтыру, спорт және туризммен айналысуға жастар мен жасөспірімдерді тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жылдың есебі

2010 жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

жобаланған жыл

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Жоспарланатын спорттық-бұқаралық іс-шаралардың саны

дана

1

2

3

3

3

 

 

2. Жоспарланатын туристік іс-шаралардың саны

дана

1

1

1

1

1

 

 

түпкі нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

Осы шараларға тартылатын халықтың қамтылуы.

адам

815

822

880

942

1 008

 

 

сапа көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

Республикалық және өңірлік деңгейлерде нашақорлыққа қарсы іс-шаралар өткізу және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы салауатты өмір салтын насихаттау.

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

тиімділік көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

1 іс-шара өткізуге жұмсалатын шығынның орташа құны

мың теңге

1 649

1 107

1 061

1 136

1 215

 

 

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

3 298

3 320

4 245

4 542

4 860

 

 




Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет