БАҒдарламасы 122 мемлекеттік мекемесі «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты»



Дата17.06.2016
өлшемі217.27 Kb.
#141688
түріБағдарламасы
Әкімдіктің

«___» _________ 20__ жылғы

қаулысына 1 қосымша

Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің



БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
122 мемлекеттік мекемесі «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты»______________________

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы


001 Аудан әкімінің (облыстық манызы бар қаланың) қызметін қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер_________________________________________________________________

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы


2014-2016 жылы


Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңының 38-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95- IV Заңың 56-бабы

Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)

Аудан әкімінің аппаратына жүктелген функцияларды тиімді және уақытылы орындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты

Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру тәсіліне қарай

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты

Ауданның тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуы,

аппараттың қызметінің тиімділігін жетілдіру



Бюджеттік бағдарламаның міндеттері

1. Аудан әкімінің ,аудан әкімі аппаратының қабылдайтын шешімдерін іске асыруға бақылау қызметін қамтамасыз ету.

2. Компьютерліқ технологияларын енгізу есібінен құжаттың өтуін тездету.

3. Тапсырмаларды орындауының сапасын , көлемін, мерзімін мониторингі.

4.. Тұрғындармен тұрақты мекені және жұмыс орнында тікелей қатынасу.

5. . Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жетілдіру және қайта дайындау.

.


Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде олардың іске асырылу мерзімдері

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

Қабылданған шешімнің орындалуы туралы мерзімді уақытында ақпарат ұсыну.

белгіленген мерзімге сәйкес

жыл ішінде




белгіленген мерзімге сәйкес

жыл ішінде




белгіленген мерзімге сәйкес

жыл ішінде




Құжаттардың уақытында түсіуі және оларды орындау бойынша шешімдер қабылдау. Бақылауда тұратын құжаттардың орындалуы.

белгіленген мерзімге сәйкес

жыл ішінде


белгіленген мерзімге сәйкес

жыл ішінде




белгіленген мерзімге сәйкес

жыл ішінде




Аудан әкімінің, әкімнің орынбасарларының және аппарат басшысының тұрғындарымен ұйымдастырылған кездесулерін өткізу және азаматтарды қабылдау.

ағымдағы жылда

жеке кестеге сәйкес



ағымдағы жылда

жеке кестеге сәйкес



ағымдағы жылда

жеке кестеге сәйкес



Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жетілдіру және қайта дайындау курстарына ,семинарларға белсенді қатысу ,тағылымдамадан өту. Кадрлық резервін қалыптастыру.

жеке кестеге сәйкес

жеке кестеге сәйкес

жеке кестеге сәйкес

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезеңі (2012)

Ағымдағы жылдағы жоспары (2013)

Жоспарлы кезеңі

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері



















Әкімдігін отырыстарға ақпараттық-анықтамалық құралдарын дайындау

%

100

100

100

100

100

Аудан басшыларымен жеке қабылдауларын өткізуі

саны

45

45

45

45

45

Кездесулерінде, жиналыстарында, қабылдауларында шешімдерін қабылдауы, тапсырмаларын беруі

%

100

100

100

100

100

Әкімдігін ауани қабылдау бөлменің жұмыс істеуі

%

20

21

21

21

21

Соңғы нәтижесінің көрсеткіштері



















Әкімдігін отырыстарын дайындауы және өткізуі

%

100

100

100

100

100

Қарастырылған арыздардың және өтініштердің үлесі

%

100

100

100

100

100

Шешімдердің, тапсырмалардың орындауын қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

Аудан әкімі сайтын жұмыс істеуінің қамтамасыз ету, актуальдандыру, ақпараттандыруды орналастыру

%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері



















Аудан әкімі аппаратына жүктелген қызметтерді уақытында орындауы

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері:



















Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға орташа шығындар

мың теңге

2957

2676

3222

3226

3232

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

56178,8

56201,0

67658,0

67753,0

67863,0

Әкімдіктің

«___» _________ 20__ жылғы

қаулысына 2 қосымша

Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің



БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
122 мемлекеттік мекемесі «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты»_______________________

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы


003 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары____________________________________

бюджеттік бағдарламаның коды және атауы



2014-2016 жылы


Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 38-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95- IV Заңың
56-бабы

Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)

Аудан әкімі аппаратының материалдық-техникалық базасын нығайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты

Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін

Мазмұнына байланысты

Күрделі шығындарды жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне қарай

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты

Аудан әкімі аппаратын материалды-техникалық қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері

Материалды-техникалық базаны нығайту

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар

Жоспарлы кезенде олардың іске асырылу мерзімдері

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

Конфренц-байланысы, компьютер жиынтығын, ультрабукті, ноутбукті, мониторі, жүйелі блокті, лазерлік принтері, 3-те 1 принтері сатып алу

ақпан







Шаруашылық құрал-сайман және кеңсе жабдықтарын сатып алу




жыл ішінде

жыл ішінде

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезеңі (2012)

Ағымдағы жылдағы жоспары (2013)

Жоспарлы кезеңі

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері



















Компьютер жиынтығын сатып алу

бір.




1




3




1С-Битрикс бағдарламалық өнімін сатып алу

бір.

1

2










Шаруашылық құрал-сайман және кеңсе жабдықтарын сатып алу

бір.

64

26




5

5

Электронды - есiк аузындағы турникет, екi зоналы қақпалы металл детектордың сатып алу

бір.




2










Конфренц-байланысы, компьютер жиынтығын, ультрабукті, ноутбукті, мониторі, жүйелі блокті, лазерлік принтері, 3-те 1 принтері сатып алу

бір.







11







Соңғы нәтижесінің көрсеткіштері:



















Барлық жұмыс орындарында қажетті материалдық-техникалық жағдайын жасау

%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері



















Оргтехниканың іркіліссіз жұмыс істеу

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері:



















Есептеу техникасының паркін жаңарту




Х

Х

Х

Х

Х

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

5749,0

140,0

900,0

2250,0

2750,0

Әкімдіктің

«___» _________ 20__ жылғы

қаулысына 3 қосымша

Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің



БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
122 мемлекеттік мекемесі «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты»______________________

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы


005 Жалпыға бірдей әскери міндетті орындау шегіндегі шаралар______________________

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы


2014-2016 жылы


Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 38-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95- IV Заңың
56-бабы

Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)

ҚР азаматтарын әскери есепке қою және әскери қызметке жақыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты

Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру тәсіліне қарай

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты

Тұрғындарды ҚР қорғауға дайындау бойынша қызмет қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері

ҚР қарулы күштерін жинақтауды қамтамасыз ету, ҚР қорғауға дайындық, әскерге шақырушыларды ҚР – да әскери қызметке дайындауды жүргізу, тіркеу жүргізу, медициналық куәландыру және әскерге жіберу

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар

Жоспарлы кезенде олардың іске асырылу мерзімдері

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

ҚР – да әскери қызметке дайындауды жүргізу, тіркеу жүргізу

1 қаңтардан 30 маусымғашекті, 1 қазаннан 31 желтоқсанға шекті

1 қаңтардан 30 маусымғашекті, 1 қазаннан 31 желтоқсанға шекті

1 қаңтардан 30 маусымғашекті, 1 қазаннан 31 желтоқсанға шекті

Әскери қызметке шақырушыларды медициналық тексеруді жүргізу

сәуір, тамыз, қараша

сәуір, тамыз, қараша

сәуір, тамыз, қараша

Тіркеу жүргізу, медициналық куәландыру және әскерге жіберу

1 ақпанан, 31 желтоқсанға шекті


1 ақпанан, 31 желтоқсанға шекті

1 ақпанан, 31 желтоқсанға шекті

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезеңі (2012)

Ағымдағы жылдағы жоспары (2013)

Жоспарлы кезеңі

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері



















Тіркеу бойынша әскери есебіне қойылу

адам

272

237

250

250

250

Соңғы нәтижесінің көрсеткіштері:



















Медициналық тексеруін өткен әскерге шақырылушылар

адам

932

424

950

950

950

Сапа көрсеткіштері



















Әскерге шақырылушылард ың тіркеуіне, әскери есебіне қойылуына келуін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

әскерге шақырылушылардың медициналық тексеруін уақытында өткізуі

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері:



















Бір әскерге шақырылушының медициналық тексеру өткізуіның орташа шығындар

мың теңге

4,6

8,4

4,9

5,2

5,6

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

5553,7

5487,0

5537,0

6254,0

6254,0

Әкімдіктің

«___» _________ 20__ жылғы

қаулысына 4 қосымша

Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
122 мемлекеттік мекемесі «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты»_______________________

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы


006 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) көлемдегі төтенше жағдайларды ескерту және жою»________________________________________________________________________

бюджеттік бағдарламаның коды және атауы


2014-2016 жылы


Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 38-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95- IV Заңың
56-бабы

Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)

төтенше жағдайларды жою

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты

Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру тәсіліне қарай

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты

Аудандық көлемдегі төтенше жағдайларды ескерту және жою

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері

Төтенше және күтпеген жағдайларды ескерту және жою бойынша бағдарламаны орындаудың тиімділігін қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар

Жоспарлы кезенде олардың іске асырылу мерзімдері

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

Төтенше және күтпеген жағдайларды ескерту және жою бойынша жұмысты орындауды қамтамасыз ету

сәуір

сәуір

сәуір

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезеңі (2012)

Ағымдағы жылдағы жоспары (2013)

Жоспарлы кезеңі

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері



















Төтенше жағдайлардың алдын алу, болдырмау бойынша жұмыстарын жасау(бөгетке құм құю, бөгеттерді, ғимараттарды тасқын кезенінде қондырғысы, мұзды ұсақтау, жолдарды қар борасынан тазалау және т.с.с.)

%

100

100

100

100

100

Соңғы нәтижесінің көрсеткіштері:



















Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша жағдайлар жасау

%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері



















Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша уақытша және сапалы көрсетілген қызметтер

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері:



















Төтенше жағдайлардың шығуын уақытында ескерту

%




100

100

100

100

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге




200

200

200

200


Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет