Көкпекті аудандық әкімі аппаратының
қаулысына қосымша
«____» _________20___г. №_____
Стратегиялық жоспар
«Қарағандыкөл селолық округі әкімінің аппараты » ММ
2011– 2015 жылдар
Карагандыкол ауылы – 2011 ж.
Мазмұны
1.
|
Мақсаты мен көрінісі ----------------------------------------------------
|
|
|
2.
|
Қазіргі жағдайдың сараптамасы--------------------------------------
|
|
|
3.
|
Стратегиялық бағыты , мақсаты және міндеті ----------------------
|
|
|
4.
|
Функционалдық мүмкіндіктері ----------------------------------------
|
|
|
5.
|
Нормативтік құқықтық актілері --------------------------------------
|
|
|
6.
|
Бюджеттік жоспар -------------------------------------------------------
|
-
Мақсаты мен көрінісі
Мақсаты – Қарағандыкол селолық округінде Елбасы мен Қазақстан Республикасы үкіметінің саясатының орындалуы.
Міндеті: Қарағандыкол ауылының әлеуметтік - экономикалық өсуі мен ауыл тұрғындарының тұрмысының жақсаруы.
2. Қазіргі жағдайдың сараптамасы
2009-2010 жылдаржағы Қарағандыкол селолық округіндегі халықтың саны.
Атауы
|
2009
|
2010
|
Көбеюі +, немесе
азаюы -
|
Халық саны
|
791чел.
|
744 чел.
|
-43
|
Экономикалық белсенді халық
|
485 чел
|
443 чел
|
-42
|
Экономикалық белсенді емес халық
|
287 чел
|
301 чел
|
+14
|
Бүгінгі жұмыссыздар бөлімінде тіркеуде 3 адам. Бұл жұмысқа белсенді халықтың 0,05 % пайызы. Жыл ішінде 3 жұмыссыз адам жұмысқа тұрғызылды. 2 жаңа жұмыс орны ашылды.Ақылы қоғамдық жұмысқа 4 адам тартылды. Қоғамдық жұмыс кедейшілікпен күреске, көшелерді жаңартып, тыныштық сақтаудың бірден-бір амалы болып табылады.
2010 жылға МАӘК 2 жанұядағы 6 адамға көрсетілді. Былтырғы жылмен салыстырғанда 1 жанұяға кеміді.
18 жасқа дейінгі мемлекеттік жәрдемақы 14 жанұяға тағайындалды.
Тұрғын үй көмегі тағайындалған жоқ. Балалды жанұяларға берілетін әлеуметтік көмек баланың көп тууына себепкер болды. 2010 ж селолық округ бойынша 9 артық бала туды.
2010 жылы Қарағандыкол селолық округі бойынша жергілікті қаржы қорына 8646 тг. –мүлік салығы, 49254 тг – жер салығы, 399031 тг – көлік салығы түсті.
Жылына ет өңдеудегі бір реттік төлем 148060 тенге құрады.
2009-2010 жылғы салық өнімдерінің көлемі
өнім түрі
|
2009
|
2010
|
Увеличение или уменьшение,
|
ет
|
1472 тонна
|
2703 тонна
|
+1231
|
сүт
|
1900 тонна
|
2931 тонна
|
+1031
|
жұмыртқа
|
100 мың дана
|
132 мың дана
|
+32
|
Құс және мал басы:
Ірі қара
|
2782
|
3015
|
-233
|
+55
|
Соның ішінде: сиыр
|
865
|
1200
|
+335
|
-
|
Ұсақ мал
|
5011
|
4171
|
-841
|
-650
|
Шошқа
|
|
|
|
-80
|
Жылқы
|
731
|
771
|
+40
|
+11
|
құстар
|
700
|
700
|
|
-960
|
Егістік алаңы гектар
|
|
|
|
Соның ішінде дәнді дақылдар
|
|
|
|
картофель
|
|
|
|
жеміс
|
|
|
|
Жем-шөп
|
|
|
|
күнбағыс
|
|
|
|
Общая зеленая площадь гектар
Егістік
|
3750
|
3750
|
-
|
Шабындық
|
1765
|
1765
|
-
|
жайылымдық
|
11002
|
11002
|
-
|
Ш/Қ
|
3
|
3 14
|
-
|
Жеке кәсіпкер
|
5
|
4
|
+4
|
Шағын кәсіпкерлік саласында
|
|
2
|
+2
|
3. Негізгі шешуші жолдары
Көмекке мұқтаж адамдарды анықтау мақсатында үнемі мониториг жүргізіліп тұрады.
Кедейшіліктің алдын алудың ең негізгі жолдарының бірі көмекке мұқтаж адамдарға шағын несиелер беру арқылы мал өсіру болып табылады.
2011 – 2015 жж Қарағандыкол селолық округі бойынша жоспар.
-
шағын наубайхананың ашылуы
-
мал шаруашылығын жетілдіру
-
жеміс- жидек өсіру
Сонымен қатар Қарағандыкол селолық округінде көгалдандыру және абаттандыру жұмыстарын жүргізу жоспарлануда.
4. Нормативтік құқықтық актілері
-
Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995 жыл
-
Қазақстан Республикасының Бюджет кодекс 4 желтоқсан 2008 жыл
№ 95-IV;
-
«Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 11 шілде 1997 ж № 15I
-
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару» Қазақстан Республикасының заңы 23 қаңтар 2001 ж. № 148
-
«Нормативтік құқықтық актілер» Қазақстан Республикасының заңы 24 наурыз 1998 ж. № 213
-
Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 г. № 370
-
«Мемлекеттік қызмет туралы» Заңы 23 шілде 1999 ж. № 453
-
№ 310 «2030 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының келешектегі шаралары» Қазақстан Республикасы Президенінің Жарлығы 6 сәуір 2007 жыл
-
Указ Президента Республики Казахстан от 31 мая 2005 года № 1583 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров государственных органов Республики Казахстан»
-
Указ Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года № 949 «О Концепции правовой политики Республики Казахстан»
-
Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2000 года № 327 «Об утверждении Правил проведения аттестации административных государственных служащих»
-
Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2008 г № 358 «О Концепции формирования и развития единого информационного пространства казахстанского сегмента сети Интернет (Казнета) на 2008-2012 годы»
-
Постановление Правительства РК от 17 апреля 2004 года № 430 «Об утверждении Правил электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан»
Бюджеттік бағдарламалар
Жоспардың нақтылы стратегиялық бағытттарына сәйкес, бөлімнің қажеттілігіне, 1 бюджеттік бағдарлама қарастырылған.
Алдымызға қойылған мақсатымызға жету үшін, 2011 жылға бөлінген қаржының көлемі 7606 мың тенгені құрайды.
«Қарағандыкол селолық округі әкімінің аппараты» ММ бойынша бюджеттік бағдарламалар тізбегі
123 001 000 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл /село/, ауылдық /селолық/ округ әкімінің қызметін қаматамасыз ету»
123 008 000 «Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру»
123 009 000 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»
123 011 000 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру»
123 022 000 «Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»
Қарағандыкол селолық округінің қызметін қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
|
«Қарағандыкол селолық округі әкімінің аппараты» ММ
|
Бюджеттік бағдарлама
|
123 001 000 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл /село/, ауылдық /селолық/ округ әкімінің қызметін қаматамасыз ету»
|
атауы
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл /село/, ауылдық /селолық/ округ әкімінің қызметін қаматамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
Стратегиялық бағыты
|
1. Мемлекеттік қызметтің сапалылығы
|
Мақсаты
| -
Жергілікті атқарушы органдардың жұмысының жақсаруы.
-
Стратегиялық құжаттың жасалуында, селолық округтің дамуы мен басқаруында шешім қабылдауда тұрғындардың атсалысуына мүмкіндіктер туғызу.
-
Мемлекеттік әлеуметтік қызметтің округ порталының жақсы жұмыс істеуі
-
Тұрғындар мен мемлекеттік мекеменің қызметіне қауіпсіз жетістікке қол жеткізу.
-
|
Тапсырма
| -
Жоғарыдағы мекемелердің тапсырмаларының орындалуына бақылау жасауды жақсарту.
-
Әлеуметтік маңызды проектілердің жоспарының орындалуына бақылау жасауды жақсарту.
-
Топтастырылған стратегиялық құжаттардың дайындалуында жергілікті мемлекеттік мекемелердің функциональдық өзара арақатынасы;
-
Нормотворчествалық саланың сапасының өсуі.
-
Мемлекеттік электрондық қызметтің халық пен мекемелерге қол жетімділігі.
|
Көрсеткіштері
|
|
Көрсеткіштің атауы
|
Ед.изм.
|
Есептік кезең
|
|
2010 жыл /есеп/
|
2011 жыл
(есеп)
|
2012 жыл (жоспар)
|
2013 жыл
(жоспар)
|
2012 жыл
(жоспар)
|
2015 жыл
|
Сандық көрсеткіш
|
|
Адам.
|
9
|
9
|
9
|
|
|
|
Сапа көрсеткіші
|
Автоматтандырылған есептік жүйе мен тапсырманың орындалуын қадағалауға арналған мемлекеттік мекемелер.
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Барлық арыздардың ішінен қайта түскен арыздар саны
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Эффективность көрсеткіштері
|
Х
|
Мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
Қорытынды
көрсеткіштері
|
Әкімшілік пен әкім аппаратының жұмысын жақсы бағалайтын тұрғындар саны
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Жоспардың іске асуына қажетті қаражат
|
Х
|
Мың.тенге
|
6422
|
7036
|
7529
|
8056
|
8619
|
9223
|
Қарағандыкол селолық округін жарықтандыруға бағытталған бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
Қарағандыкөл селолық округі әкімінің аппараты ММ
|
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
123008000 «Елді мекендерді жарықтандыру»
|
атауы
|
Елді мекендерді жарықтандыру
|
Стратегиялық бағыты
|
1.Мемлекеттік қызметтің сапасы
|
Мақсаты
|
Елді мекендерді жарықтандыру
|
Тапсырмасы
|
Шамдарды алу және құру, Қарағандыкол с/о жарықтандыруды орнату және жарықтандыруға ақы төлеу.
|
Көрсеткіштер
|
Сапа көрсеткіші
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем
|
Есепті мерзімі Отчетный период
|
Жоспар мерзіміПлановый период
|
2010 год /отчет/
|
2011 год (отчет)
|
2012 год (план)
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
Елді мекендерді жарықтандыру
|
Мың тенге
|
100
|
60,0
|
68,0
|
72,0
|
80,0
|
88,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эфективн көрсеткіштері
|
|
Тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
Қорытынды көрсеткіші
|
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бағдарламаның орындалуына жұмсалатын қаржы
|
Х
|
Тыс.тенге
|
100
|
60
|
68
|
72
|
80
|
88
|
Қарағандыкол селолық округінің санитариясын қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
Қарағандыкол селолық округі әкімінің аппараты ММ
|
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
|
123 009 000 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»
|
атауы
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету.
|
Стратегиялық бағыты
|
1.Мемлекеттік қызметтің сапасы
|
Мақсаты
|
Обеспечение надлежащего санитарного состояния ТБО
|
Задача
|
Селолық округті санитарлық сапамен қамтамасыз ету.
|
Көрсеткіштері
|
Сандық көрсеткіш
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлік
|
Есептік кезең
|
Жоспарлық кезең
|
2010 жыл
/есеп/
|
2011 жыл
(есеп)
|
2012 жыл
(жоспар)
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Қоқыстарды шығару, скотомогильник орнату, құлаған үйлерді тегістеу.
|
Мың.тенге
|
540
|
190
|
203
|
217
|
232
|
249
|
Сапа көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эфективность көрсеткіштері
|
|
Сапа көрсеткіші
мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
Қорытынды көрсеткіштері
|
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бағдарламаның орндалуына кететін қаражат
|
Х
|
мың.тенге
|
540
|
190
|
203
|
217
|
232
|
249
|
Қарағандыкол селолық округінің көгалдандырылуы мен абаттандыруға жоспарланған бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
Қарағандыкол селолқ округі әкімінің аппараты ММ
|
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
|
123 011 000 «Елді мекендерді көгалдандыру мен абаттандыру»
|
атауы
|
«Елді мекендерді көгалдандыру мен абаттандыру»
|
Стратегиялық бағыты
|
1.Мемлекеттік қызметтің сапасы
|
Мақсаты
|
Ауылдың абаттануы мен көгалдандырылуы
|
Тапсырма
|
Селолық округтің сырт көрінісінің жақсаруы, абаттандырылуы мен округтің көгалдандырылуы
|
Көрсеткіштері
|
Сандық көрсеткіштері
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлік
|
Есептік кезең
|
Жоспарлық кезең
|
2010 жыл
/есеп/
|
2011 жыл (есеп)
|
2012 жыл (жоспар)
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Сапа көрсеткіші
|
Селолық округті көгалдандыру мен абаттандыру
|
Мың.тенге
|
170
|
200
|
214
|
228
|
245
|
262
|
Эфективность көрсеткіштері
|
|
мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
Қорытынды көрсеткіштері
|
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бағдарламаның орындалуына қажетті қаражат
|
Х
|
Мың.тенге
|
170
|
200
|
214
|
228
|
245
|
262
|
Қарағандыкол селолық округінің күрделі шығыстарына бағытталған бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның әкімішісі
|
«Қарағандыкол селолық округі әкімінің аппараты» ММ
|
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
|
123 022 000 «Мемлекетік органдардың күрделі шығыстары»
|
Атауы
|
Қарағандыкол селолық округінің күрделі шығыстары
|
Стратегиялық бағыты
|
1.Мемлекеттік қызметтің сапасы
|
Мақсаты
|
1. Мемлекеттік мекемелердің координациясының және жұмысының жақсаруы.
|
Тапсырма
| -
Қарағандыкол селолық округі әкімі аппаратының жергілікті атқарушы органдармен үздіксіз жұмыс жасауы, мемлекеттік мекемелердің материалдық –техникалық базасының нығаюы.
-
Мемлекеттік мекемелердің жұмысына жаңа үлгідегі қауіпсіздік системасын енгізу.
|
Көрсеткіштері
|
|
Көрсеткіштің атауы
|
өлшем бірлік
|
Есептік кезең
|
Жоспарлық кезең
|
2010 жыл /есеп/
|
2011 жыл
(есеп)
|
2012 жыл /есеп/
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Сандық көрсеткіш
|
Селолық округ әкімдерінің рейтингісіне қатынасатын мемлекеттік мекемелердің мөлшері.
|
%
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
Компьютермен және оргнизациялық техникамен қамтылған жұмыс орны.
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эффект көрсеткіштері
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
Қорытынды көрсеткіштері
|
Мемлекеттік қызметшілердің компьютермен және организациялық техникамен қамтамасыз етілгені.
|
%
|
100
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
%
|
|
|
|
|
|
|
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын
қаражат
|
|
|
264
|
120
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың жиынтығы
Бағдарламаның атауы
|
Есептік кезең
|
Жоспарлық кезең
|
2011 жыл (есеп)
|
|
2012 жыл (ағымдағы жоспар)
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1. Действующие программы из них
|
7606,0
|
|
8208,0
|
8810,0
|
9412,0
|
10014,0
|
Республиканский бюджеттен кететін трансферттер есебінен
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
Аудандық бюджеттің есебінен
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
7606,0
|
|
8208,0
|
8810,0
|
9412,0
|
10014,0
|
Мелекеттік қызметкерлерді компьютерлік сауаттылыққа оқытуға қарастырылған аудандық бюджеттік трансферттер
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Жергілікті бюджеттік трансферттер
|
|
|
|
|
|
|
2. Қарауға белгіленген бағдарламалар, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
|
|
|
|
|
|
Кеңейтілген бюджеттік бағдарламалар
|
|
|
|
|
|
|
Жалпы шығыны, оның ішінде:
|
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
|
|
|
|
|
|
Кеңейтілген бюджеттік бағдарламалар
|
|
|
|
|
|
|
Мелекеттік қызметкерлерді компьютерлік сауаттылыққа оқытуға қарастырылған аудандық бюджеттік трансферттер
|
|
|
|
|
|
|
Жергілікті бюджеттік трансферттер
|
|
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |