Курчатов қаласы ядролық, радиациондық және оған қатысты технологияларды, энергияны үнемдеу және энергия көздерін жаңарту мен альтернативтік дамыту, қолайлы бизнес ортасы мен өмір сүру сапасының тұрақты өсімі деңгейін дамыту орталығы болады.
Мемлекеттік қолдау шараларын қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуына бағыттау жоспарлануда.
Қойылған тапсырмаларды шешу үшін негізгі тірек қаланың абаттандыру және инженерлік инфрақұрылымдар, экономиканың нақты секторының дамуын жүзеге асыруға бағытталады.
2015 жылы шешуші индикаторларға қол жеткізеді:
1 бағыт бойынша «Экономика саласында жоғарғы өндірімді жеделдетілген инновациялық технологияларды енгізу негізінде қала экономикасын қарқынды дамыту»:
1) өнеркәсіп өнімдерінің нақты индекс көлемі 109,6% ұлғайады;
2) өңдеу өнеркәсібінде шығарылатын өнімдердің нақты индекс көлемі 107,4%;
3) 2015 жылға 107,5 % дейін ауылшаруашылығы өнімдерін өндірудің нақты индекс көлемінің өсуі;
4) бөлшек саудадағы нақты индекс көлемі – 106,9%;
5) негізгі капиталға түскен инвестициялардың нақты индекс көлемі – 102,2%;
6) инновация саласында кәсіпорындар мен ұйымдардың белсенді деңгейінің өсуі – 60,0%;
7) жалпы тауарлар сатып алу, жұмыс және қызмет көлемінде қазақстандық ұстау үлесінің артуы – 86,4%.
2 бағыт бойынша «Әлеуметтік қызметтердің барлық сапалы түрлерімен қамтамасыз ету, халықтың өмір сүру сапасының деңгейін көтеру, адамзат әлеуетін және әлеуметтік саланы дамыту»:
8) тұрғындардың білімге қол жетімдігі мен сапасына қанағаттану деңгейі - 100%;
9) балалардың жалпы санынан мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеуді және оқытуды қамту 99,6% дейін;
10) тұрғындардың медициналық қызмет сапасына қанағаттану деңгейі – 70,0%;
12) жалпы өлімнің төмендеу көрсеткіші мың тұрғынға 7,0 – ге дейін;
13) 2015 жылға жұмыссыздықтың деңгейі 4,3 % құрайды;
14) 2015 жылға күн көріс минумынан төмен кірістермен тұрғындардың деңгейінің төмендеуі 1,5 % дейін;
15) арнайы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге қамтылған тұлғалардың жеке салмағының артуы 73,0% дейін;
16) 2015 жылға облыстағы мәдениет саласы қызметтерінің сапасына тұрғындардың қанағаттану деңгейінің артуы 72% дейін;
17) мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындарды арттыру үлесі-60%;
18) дене шынықтыру және спортпен жүйелі айналысатын барлық жастағы тұрғындардың қамтылуының артуы қала тұрғындарының жалпы санынан 18,8% дейін;
19) жылсайынғы туристік қызметтердің кем дегенде 10%-ға өсуі, 2015 жылы кем дегенде 2008 жылдың деңгейінен 32,0%-ға;
20) мемлекеттік және азаматтық қоғам институттарының өзара қатынастарын оң бағалаушы тұрғындарының ұлғаю үлесі 88,0 % дейін;
21) 2015 жылы халықтың ішкі істер органдарына сенуінің болжамды деңгейі 55% төмен емес деңгейінде;
22) 2015 жылға төтенше жағдайлардан адамдар мен материалдық шығындардың төмендеуі 1,4% дейін.
3 стратегиялық бағыт бойынша «Тұрғын үй және көлік қызметтерін сапалы қамтамасыз етуге экономика индустриализациясын күшейту, инфроқұрылымдық кешендерді жетілдіру»:
23) байланыс және коммуникация саласында сапасына қанағаттану деңгейінің артуы 65,0% дейін;
24) құрылыс жұмыстарының нақты индекс көлемінің артуы 103,5% дейін;
25) тұрғын үй ғимараттарын пайдалануға беру 2015 жылы жалпы алаңы 6,0 мың кв. метрге дейін;
26) қанағаттандырарлық және жақсы жағдайға жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының меншікті салмағын 88,7 % дейін көтеру;
27) тауарайналым көлемін арттыру 7 000 км/тоннаға дейін;
28) коммуналдық қызметтер сапасын қанағаттандырарлық тұтыну үлесін 65% дейін көтеру;
29) тұрғындардың орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесіне қол жетімділік деңгейінің артуы 100,0% дейін;
30) тұрғындардың жылумен жабдықталу қызметтерімен қамтамасыз етілу деңгейінің артуы 10,5% дейін;
31) тұрғындардың су бұру қызметтерімен қамтамасыз етілу деңгейінің артуы 100,0% дейін.
5 стратегиялық бағыт бойынша. «Мемлекеттік жергілікті басқару және өзін -өзі басқару жүйесін дамыту»:
32) Курчатов қаласы әкімдігінің қызметін қамтамасыз етуге бағытталған, АЖ дамыту және алып жүру;
33) барлық жергілікті атқару органдарында ведомствоаралық электронды құжатайналым жүйелерін енгізу 100%;
34) мемлекеттік органдардың ресурстары мен ақпараттық жүйелерін тиімді сақтау 90 % іске асырылады;
35) электронды үкіметтің қызметтері туралы тұрғындардың ақпараттандырылу деңгейін арттыру;
36) тұрғындырдың компьютерлік сауаттылығын 68 % дейін арттыру.
НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ, МАҚСАТТАРЫ, МІНДЕТТЕРІ, МАҚСАТТЫ ИНДИКАТОРЛАРЫ, КӨРСЕТКІШТЕР НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ
1 стратегиялық бағыты. Экономика саласында жоғары өндірістік инновациялық технологияларды ендіру негізінде қала экономикасы дамуын жеделдету.
1 мақсат: Өнеркәсіпті диверсификация арқылы және оның бәсекелестігін көтеру арқылы тұрақты және тепе-теңділікте дамытуды қамтамасыз ету.
№ т/т
|
Тікелей нәтиженің индикаторлары/ көрсеткіштері
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
Мақсатты индикаторлары:
Өнеркәсіп өнімдерінің нақты индекс көлемі, %
|
-
|
108,0
|
108,5
|
110,4
|
109,6
|
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
2
|
Өңдеу өнеркәсібінің өнеркәсіптік өнімін өндірудегі нақты индекс көлемі, %
|
-
|
127,0
|
107,2
|
107,3
|
107,4
|
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
1. тапсырма Өңдеу өнеркәсібіндегі басым секторларды дамыту
|
2.1
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері
Өнеркәсіп өнімін өндіру көлемінің жиынтығында өңдеу өнеркәсібінің үлесі, %
|
9,1
|
16,4
|
17,1
|
18,0
|
19,0
|
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
2.2
|
Өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің өсімі , %
|
103,7
|
108,0
|
109,0
|
110,0
|
110,0
|
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
Жүзеге асыру жолдары.
1 кезең.
Алдыға қойылған мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыру үшін «Ядролық технологиялар паркі» АҚ ішінде құрылған «МұнайГазИзоляция» ЖШС және «Каzfoam» ЖШС кәсіпорындарымен іске асырылатын Индустриялизациялау картасына енгізілген «Термоорнатылған манжет пен ленталар өндірісін құру» инвестициялық жобасын іске асыру жалғасады. Нәтижесінде қосымша 31 жаңа жұмыс орындары ашылады.
2 кезең.
Моноқалаларды дамыту аясында 1 «зәкірлі» «Атом саласы кәсіпорынында және басқа да өнеркәсіп салаларында иондайтын сәулелендіру көздері мен радиоактивті қалдықтарды өңдеу мен сақтау бойынша республикалық орталық құру» инвестициялық жобаны жүзеге асыруды бастау қарастырылған, жобаның бастамашысы болып «ҚР ҰЯО РМК» «Атом энергиясы институты» филиалы болып табылады.
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардағы шығарылатын өнімдердің түрлерін кеңейту мен сапасын арттыруға бағытталған қосымша шаралар іске асырылады.
Сонымен жұмыс істеп тұрған өндірістерді модернизациялау және қалпына келтіру, салудан басқа қосымша шаралар іске асырылады, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардағы шығарылатын өнім түрлерін кеңейту мен сапасын арттыруға бағытталған, сонымен қоса мақсатты индикаторлар бойынша қарастырылған мағынасына кезең-кезеңмен жету.
2 мақсат: Өңірдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, азық-түлік тауарларының ішкі нарығында отандық тамақ өнімдерінің жеке салмағын арттыру.
р/с№
|
Тікелей нәтиженің мақсатты индикаторлары/көрсеткіштері
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2011
|
3
|
Мақсатты индикаторлары:
Ауылшаруашылығы өнеркәсібі өнімінің нақты индекс көлемі, %
|
100,0
|
103,6
|
102,9
|
102,6
|
103,0
|
Ауыл шаруашылығы, ветеринарлық және жер қатынастары бөлімі
|
1 міндет. Өсімдік шаруашылығы өнімінің көлемін ұлғайту
|
3.1
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
Өсімдікшаруашылығы (қызмет) жалпы өнім көлемінің нақты индекс көлемі, %
|
-
|
104,1
|
105,8
|
103,0
|
103,5
|
Ауыл шаруашылығы, ветеринарлық және жер қатынастары бөлімі
|
Жүзеге асыру жолдары.
1 кезең.
Бақшалық және фермерлік шаруашылыққа арналған ауыл шаруашылық дақылдары егін алаңын арттыру.
2 кезең.
Ауыл шаруашылығы дақылдарының егін алаңдарын одан әрі қарай арттыру, агротехникалық шараларды сақтау, саланың тиімділігін арттыру.
р/с
№
|
Тікелей нәтижелердің мақсатты индикаторлары/көрсеткіштері
|
Этап 1
|
Этап 2
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
2. міндет Мал шаруашылығы өнімдері көлемін ұлғайту
|
3.2
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері Мал шаруашылығы (қызмет) жалпы өнім көлемінің нақты индекс көлемі, %
|
-
|
103,0
|
100,0
|
102,0
|
103,9
|
Ауыл шаруашылығы, ветеринарлық және жер қатынастары бөлімі
|
Жүзеге асыру жолдары.
1 кезең.
Мал шаруашылығының мемлекеттік қаржы қолдауы (субсидиялау);
Жемшөптік базаның жағдайын жақсарту;
Қала аумағында ветеринарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
2 кезең.
Мықты жемшөптік базасын құру, қалада ветеринарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
3. міндет Өңдеу өнеркәсібіндегі тауар өнімдерінің көлемін ұлғайту
|
|
3.3
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Тағам өнімдерінің нақты индекс көлемі, %
|
100,0
|
100,5
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Ауыл шаруашылығы, ветеринарлық және жер қатынастары бөлімі
|
Жүзеге асыру жолдары.
1 кезең.
Өңдеу өнеркәсібіндегі өнімдер сапасын арттыру.
2 кезең.
1. Сервистік-дайындау орталығын құру.
2. Өңдеу өнеркәсіптерін ашу үшін инвестициялық жобаларды қаржыландыру.
|
4. міндет Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы көлемін ұлғайту және өңірдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
3.4
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Агроөнеркәсіп кешенінде еңбек өнімділігінің өсуі, %
|
111,0
|
109,0
|
109,0
|
109,0
|
110,0
|
Ауыл шаруашылығы, ветеринарлық және жер қатынастары бөлімі
|
Жүзеге асыру жолдары.
1 кезең.
Ауыл шаруашылығы салаларын дамыту бойынша жоспарланған шаралар есебінен, ауыл шаруашылығы өнімдерінің жоспарланған жалпы көлемі мен еңбек өнімділігінің өсімін қамтамасыз ету.
2 кезең.
Ет, көкөністер мен бақша дақылдарын өндіру көлемін ұлғайту және өнімдер сапасын арттыру.
3 мақсат: Шағын және орта кәсіпкерлік пен сауданы динамикалық және кешенді дамыту
№ т/т
|
Тікелей нәтиженің мақсатты индикаторы/көрсеткіштері
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
4
|
Мақсатты индикатор
Бөлшек тауарайналымның нақты индекс көлемі, %
|
102,0
|
104,3
|
104,2
|
104,2
|
106,9
|
ЭжБЖБ
|
Жүзеге асыру жолдары.
1 кезең.
1.Заманауи сауда форматтарындағы алаңдар санының және бөлшек саудадағы жалпы айналымдағы олардың үлесінің артуына жағдай жасау;
2. Сауданың тиімді дамуы үшін жағдайлар жасау.
2 кезең.
1.Нарыққа қатысушылардың ақпараттануымен және сауданың айқындылығын арттыру.
№ т/т
|
Тікелей нәтиженің мақсатты индикаторы/көрсеткіштері
|
Этап I
|
Этап II
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
Міндет. Шағы және орта кәсіпкерлік саласының динамикалық дамуын қамтамасыз ету
|
4.1
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің 1000 адамға белсенді санының өсуі, %
|
-
|
84,2
|
101,0
|
102,0
|
105,0
|
ЭжБЖБ
|
Жүзеге асыру жолдары:
1 кезең.
1.Қаланың шағын және орта бизнес кәсіпорындарымен өндірілген өнімдерді жүзеге асыруда жәрдем көрсету.
2. Кәсіпкерлік қызметін ұйымдастыру үшін тұрғын үй ғимараттарындағы пәтерлерді қайта жоспарлауға рұқсат беру бойынша жұмысты жалғастыру.
3. Кәсіпкерлік қызметін ұйымдастыру үшін жер телімдерін беру бойынша жұмысты жалғастыру.
4. Шағын және орта бизнес субъектілерін қолдауда қаржы және қаржылық емес құралдарды жүзеге асыру мүмкіндіктері туралы бизнес негізінде оқытатын семинарлар мен курстарды жалғастыру.
2 кезең.
1.Мемлекеттік қажеттіліктерге арналған (жұмыс және қызмет) тауарлар жеткізуге шағын кәсіпкерлік субъектілерін көптеп тарту бойынша жұмысты жалғастыру.
2.Шағын бизнес жобаларын қаржыландыру мүмкіндігінің бағыттары мен механизмдері туралы кәсіпкерлерді ақпараттандыруды жалғастыру, соның ішінде мемлекеттік бюджет қаражатынан.
3. Мемлекеттік органдарда келісімдер мен рұқсат берулерді алуда әкімшілік тосқауылдарды жою және процестерді оңтайландыру бойынша жұмысты жалғастыру, кәсіпкерлік қызметіне есептілік пен бақылау.
Моноқалалады дамыту бағдарламасы аясында шағын және орта бизнесті дамыту бойынша салалық шектеулерсіз несиелер жөнінде субсидиялаудың пайыздық ставка мөлшерін арттыру қарастырылған, өнеркәсіптік (индустриальді) инфрақұрылымды дамыту, жаңа өндірістер құруға 1,5 млн.-нан 3,0 млн. теңгеге дейінгі мөлшерде гранттар беру, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бойынша серіктестік бағдарламаларын әзірлеу мен жүзеге асыру, шағын несиелік, донорлық ұйымдар мен ірі компанияларды тартумен жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін кешенді қолдау көрсету бойынша бизнес-инкубаторды қалыптастыру, қалада кәсіпкерлерді қолдау Орталығын құру мен қалыптастыру.
4 мақсат: Өңірдің экономикасына инвестициялар ағымын ынталандыру
№ т/т
|
Тікелей нәтиженің мақсатты индикаторы/көрсеткіштері
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
5
|
Мақсатты индикаторлар
Негізгі капиталға келіп түскен инвестициялардың нақты индекс көлемі, %
|
-
|
88,7
|
101,2
|
102,0
|
102,2
|
ЭжБЖБ
|
Міндет. Шикізат емес және жоғары технологиялық өндіріске инвестицияларды тарту үшін қолайлы жағдайлар жасау
|
5.1
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері
Тұрғындар басына шаққанда негізгі капиталға инвестициялар, мың теңге
|
-
|
139,1
|
143,3
|
148,0
|
152,3
|
ЭжБЖБ
|
Достарыңызбен бөлісу: |