Бюджеттiк бағдарлама
|
047 «Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру»
|
Сипаттама
|
Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы
|
өлш. бiрл.
|
2012 жыл
есеп
|
2013 жыл ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ҒТМ ҒЖ-сін алдын ала жобалау қорытындысы бойынша орындалған жұмыстардың актілер саны
|
дана
|
|
|
4
|
|
|
|
|
Сынақтарға дайын ғарыш аппаратар саны
|
дана
|
|
|
|
2
|
|
|
|
Ұшырылған ғарыш аппаратар саны
|
дана
|
|
|
|
|
2
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ҒТМ ҒЖ қолданыстағы ҒА саны
|
дана
|
|
|
|
|
|
2
|
|
ҒТМ ҒЖ-сін құру бойынша орындалған жұмыстар көлемі
|
%
|
|
|
55
|
78
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және техникалық нормалары менқағидаларына сәйкестігі
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Бюджеттiк шығыстардың көлемi
|
мың теңге
|
|
|
3 397 685
|
1 369 647
|
996 332
|
0
|
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
049 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне туризм объектілерін дамытуғаберілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттама
|
Туризм саласының инфрақұрылымын дамыту
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы
|
өлшем бiрлігі
|
2012 жыл
есеп
|
2013 жыл ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Көк - жайлау» халықаралық тау шаңғысы курортыныңқұрылысы бойынша бекітілген ТЭН-ге сәйкес жобалық-іздеушілік жұмыстарды жүргізу
|
бірлік
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖСҚ-ны әзірлеу бойынша жоспарланған жұмысты қамтамасыз ету
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiшi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК-ның оң қорытындысы
|
дана
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Бюджеттiк шығыстардың көлемi
|
мың теңге
|
|
|
556 011
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
060 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттама
|
АЭА инфрақұрылымын салу
|
Бюджеттікбағдарламаныңтүрі
|
мазмұнынабайланысты
|
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
іскеасырутәсілінебайланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттікбағдарламакөрсеткіштерініңатауы
|
өлшембірл.
|
2012 жыл
|
2013 жыл
ағымдағыжылжоспары
|
жоспарлыкезең
|
жобаланатынжыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелейнәтижекөрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АЭА және ИА инфрақұрылым объектілерімен қамтамасызету
|
саны
|
|
|
4
|
2
|
1
|
-
|
-
|
Түпкіліктінәтижекөрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Көзделген қаржыға АЭА және ИА жоспарланған инженерлік инфрақұрылым желілерімен қамтамасыз ету
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылыс бекітілген ТЭН-гесәйкес
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
Тиімділіккөрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы
|
айлар
|
|
|
6
|
6
|
6
|
-
|
-
|
Бюджеттікшығыстардыңкөлемі
|
Мың теңге
|
|
|
13 809 171
|
4 905 160
|
5 000 000
|
-
|
-
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
070«Қарағанды облысының облыстық бюджетіне дамуына арналған «Сарыарқа» ӘКК» ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттама
|
«Сарыарқа» ӘКК» ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы
|
өлшем бiрл.
|
2012 жыл
есеп
|
2013 жыл ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қарағанды қаласындағы Индустриялық аймақтың инфрақұрылымының құрылысы
|
бірлік
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жоспарланған инженерлік инфрақұрылым желілерімен қамтамасыз ету
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылыс бекітілген ТЭН мен ЖСҚ-қа сәйкес
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
Бюджеттiк шығыстардың көлемi
|
мың теңге
|
|
|
921 093
|
|
|
|
|