«Облыстық мәдениет басқармасы» мм 2011-2015 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары


Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі



бет2/4
Дата05.07.2016
өлшемі0.49 Mb.
1   2   3   4

3.2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі


Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары

Стратегиялық құжаттың, нормативті-құқықтық актінің атауы

1 Стратегиялық бағыт. Өңірдегі мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру 1.2. мақсат. Облыстың мәдениет және өнер саласын кеңінен таныту


«Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы.» Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына 2006 жылғы 1 наурыздағы Жолдауы
«Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі аумақтық даму стратегиясы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 тамыздағы № 167 Жарлығы
ҚР Үкіметінің 6.11.08 ж. №1016 қаулысымен бекітілген «Мәдени мұра» стратегиялық ұлттық жобасының 2009-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы»



4 Тарау. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту


Стратегиялық бағыттардың атауы және мемлекеттік органның мақсаттары

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарын жүзеге асыру іс- шаралары

Жүзеге асыру кезеңі

1

2

3

Стратегиялық бағыт:

Өңірдегі мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Мақсаты:


1.1.Облыстың мәдениет және өнер саласын кеңінен таныту

Басқарманың стратегиялық жоспарын тиімді жүзеге асыру үшін аппарат қызметін жетілдіру қажет. Бұл мақсатта келесідей шаралар жүзеге асырылатын болады:
1.Басқарма аппаратының санын оңтайландырып, құрылымын өзгерту;
2.Аппарат пен қол астындағы ведомстволық мәдениет және өнер мекемелері қызметкерлерінің біліктілігі мен кәсіби деңгейін көтеруге байланысты жұмысты жалғастыру;
3.Басқарма аппараты бөлімдерінің қызметін бағалаудың рейтингтік жүйесін жандандыру;

4.Атқарушылық тәртіп сапасы мен мониторингін арттыру үшін сыртқы ұйымдарды тарту (әлеуметтік зерттеулер жүргізуге)



2011-2015 жылдар




5 тарау. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл


Жетімділігіне ведомствоаралық өзара іс- қимылдар талап етілетін міндеттер көрсеткіштері

Ведомствоаралық іс-қимылдар жүзеге асырылатын мемлекеттік орган

Ведомствоаралық өз ара қарым- қатынас орнатуға арналған шаралар

1

2

3

1.стратегиялық бағыт. Өңірдегі мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.1.мақсат. Облыстың мәдениет және өнер саласын кеңінен таныту

      1. міндет. Облыстың тарихи-мәдени мұрасын қалпына келтіру, сақтау және оны кеңінен таныту

Туристік бағыттағы нысан болып табылатын өңірдегі тарихи және мәдени ескерткіштер санының өсуі

Ақтөбе облысының туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы


Туристік бағыттағы объектілер болып табылатын ескерткіштерге туристік маршруттар жасап шығару




6 бөлім. Қатерлерді басқару

Ықтимал қатерлер атауы




Қарсы іс- әрекеттер жасалмаған жағдайда төнетін қауіп- қатерлер


Қарсы іс- әрекеттер шаралары


1

2

3

Сыртқы

Табиғи

Тарихи- мәдени мұра объектілеріне табиғи-климаттық жағдайлардың негативтік әсері

Қаржыны бөлу кезінде басым статусқа ие тарихи- мәдени нысандардың тізімін жасау

Ішкі

Салалық

Ведомствоға қарасты ұйымдардың тиімсіз жұмысы

Ведомствоға қарасты ұйымдар басшыларының жеке жауапкершілігін арттыру

Мәдениет мекемелерінен маманданған кадрлардың кетуі

- жұмыс күнінің қалыпты

ұзақтығын қалыптастыру;

-біліктілік көтеру;

-еңбекке қолайлы жағдай жасау;

-жас мамандардың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларын жасау бойынша іс-шараларды қамтамасыз ету


7 бөлім. Бюджеттік бағдарламалар

7.1. Бюджеттік бағдарламалар


Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 001 000 «Жергілікті деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Мазмұны

Басқарма аппаратын ұстау, облыс аумағындағы мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу, барлық мәдениет және өнер мекемелері мен кәсіпорындарының қызметтерін үйлестіру, басқарманың мемлекеттік қызметкетшілерінің біліктілігін ел ішінде арттыру.

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияны, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асырылу әдісіне байланысты

жеке

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2014 ж.


Жобаланған жыл

2015ж.


2009ж.

(есеп)


2010 ж.

(есеп)


2011ж(есеп).

2012ж.

2013ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1.Басқарманың қаржы, жедел қызметі туралы есептерінің шамамен алынған саны


2.Әзірленген келісім шарттардың шамамен алынған саны
3.Мәдениет басқармасы даярлаған нормативті-құқықтық актілердің шамамен алынған саны
4.Біліктілігін көтеру және қайта даярлау курстарынан өткен аппарат қызметкерлерінің саны


Бірл


Бірл.

Бір.


Бір.



49

61


109


36

9

10




109


36

7

4



109


36

7

4



109


36

7

4



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Облыс халқының мәдениет саласының қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі


%

40

42

56,2

57

60

62

65


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

23699,5

26648,7

29389,9

32361

34852

34671

34927



Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 011 000 «Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»

Мазмұны

Басқарма аппаратын материалдық-техникалық жарақтандыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Күрделі шығындарды іске асыру

іске асырылу әдісіне байланысты

жеке

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2014 ж.


Жобаланған жыл

2015ж.


2009ж.

(есеп)


2010 ж.

(есеп)


2011г.

(есеп)


2012г.

2013г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1.Сатып алынған негізгі қорлар мен материалдық емес активтердің саны



бірлік


6


12


26


6


4


3


4


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Басқарма аппаратының МТБ жақсаруы



%


100


100


100


100


100


100


100


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

969,8

1227,7

750,7

414

316

340

678




Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 003 000 «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау»

Мазмұны

Тұрғын халықтың мәдени демалысын қамтамасыз ету, шығармашылық одақтарды, көркемөнерпаздар шығармашылығы мен дәстүрлі мәдениетті дамыту және қолдау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асырылу әдісіне байланысты

жеке

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2014 ж


Жобаланған жыл

2015ж


2009ж.

(есеп)


2010 ж.

(есеп)

2011ж.

(есеп)


2012ж.

2013ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1.Облыстық мәдени-демалыс ұйымдарының қызметімен қамтылған келушілер саны


2. Өткізілген іс-шаралар саны

3. Әуесқой көркемөнерпаздар ұжымдары мен орындаушылары арасындағы халықаралық және республикалық шығармашылық байқаулар лауреаттарының саны 4.«Халықтық», «Үлгілі» атақтары бар әуесқой халық шығармашылығы құрылымдары санының көбеюі


5.Этно-мәдени бірлестіктермен ұлтаралық келісімді насихаттау мақсатында өткізілетін іс-шаралар үлесі

мың адам


бірлік

бірлік


бірлік

%

1

63

0,2



144,3

2

78



0,3

146,9

2

91



0,4


149

1359

5

101


0,5

150

1365

5

106


0,6

152

1370

6

110


0,8

154

1375

6

115


1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Облыс халқының мәдени-демалыс ұйымдарының қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі


%







54,4

55

58

60

65


Бюджеттік шығындар көлемі

мың тг.

152185

179064

190922,5

151144

145529

146983

149432




Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 004 000 «Мемлекет қайраткерлерін мәңгі есте сақтау»

Мазмұны

Көрнекті мемлекет қайраткерлерін мәңгі есте сақтауға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияны, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асырылу әдісіне байланысты

жеке

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2014 ж


Жобаланған жыл

2015ж


2009ж.

(есеп)


2010 ж.

(есеп)


2011ж (есеп).

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Орнатылған ескерткіштер саны



бірлік





1


3


1


1


1


1


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Өңірдегі тарихи және мәдени ескерткіштер санының көбеюі



%

662


663


666


667


668


669


670


Бюджеттік шығындар көлемі

мың тг.

4978,4

87800

8800

3000

500

3000

3000




Бюджеттік бағдарлама


Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 005 000 «Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету»

Мазмұны

Тарихи – мәдени мұраны сақтау, насихаттау және зерттеу жұмыстарының тұтас жүйесін құру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияны, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асырылу әдісіне байланысты

жеке

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2014 ж


Жобаланған жыл

2015ж


2009ж.

(есеп)


2010 ж.

(есеп)

2011ж.

(есеп)


2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өңірдегі тұрғызылған және қайта қалпына келтірілген ұлттық аса маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштер санының көбеюі




бірл


3


3


4


5


5


5


6


2. Туристік бағыттардағы объектілер болып табылатын аймақтың тарихи және мәдени ескерткіштері санының көбеюі
3.Музейлерге келушілер саны
4.Өткізілген:

- экскурсиялар саны

- көрмелер саны

- лекциялар саны


бірлік

мың адам

бірлік

3

3679


329

720

3

238,9



3847

357


857

3


260,2

4013


394

861

3

265



5060

435


880

4


267

5160


500

900

5

270



5300

580


950

5


272

5500


680

1000


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Облыс халқының мұражайлардың қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі


%







57

58

61

63

66


Бюджеттік шығындар көлемі

Мың теңге

193334,5

219529,6

242332,8

223394

208935

206795

207396

Каталог: sites -> default -> files -> Node 6642
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Және әлеуметтік даму министрлігі
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
files -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
Node 6642 -> Облыс әкімдігінің 2010 жылғы 29 желтоқсандағы №433 қаулысына өзгерістер енгізу туралы
Node 6642 -> Облыс әкімдігінің 2010 жылғы 29 желтоқсандағы №433 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Node 6642 -> Іске асыру туралы есепті жасаудың нысандары мен тәртібін қамтитын


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет