3.2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары
|
Стратегиялық құжаттың, нормативті-құқықтық актінің атауы
|
1 Стратегиялық бағыт. Өңірдегі мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру 1.2. мақсат. Облыстың мәдениет және өнер саласын кеңінен таныту
|
«Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы.» Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына 2006 жылғы 1 наурыздағы Жолдауы
«Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі аумақтық даму стратегиясы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 тамыздағы № 167 Жарлығы
ҚР Үкіметінің 6.11.08 ж. №1016 қаулысымен бекітілген «Мәдени мұра» стратегиялық ұлттық жобасының 2009-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы»
|
4 Тарау. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
Стратегиялық бағыттардың атауы және мемлекеттік органның мақсаттары
|
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарын жүзеге асыру іс- шаралары
|
Жүзеге асыру кезеңі
|
1
|
2
|
3
|
Стратегиялық бағыт:
Өңірдегі мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Мақсаты:
1.1.Облыстың мәдениет және өнер саласын кеңінен таныту
|
Басқарманың стратегиялық жоспарын тиімді жүзеге асыру үшін аппарат қызметін жетілдіру қажет. Бұл мақсатта келесідей шаралар жүзеге асырылатын болады:
1.Басқарма аппаратының санын оңтайландырып, құрылымын өзгерту;
2.Аппарат пен қол астындағы ведомстволық мәдениет және өнер мекемелері қызметкерлерінің біліктілігі мен кәсіби деңгейін көтеруге байланысты жұмысты жалғастыру;
3.Басқарма аппараты бөлімдерінің қызметін бағалаудың рейтингтік жүйесін жандандыру;
4.Атқарушылық тәртіп сапасы мен мониторингін арттыру үшін сыртқы ұйымдарды тарту (әлеуметтік зерттеулер жүргізуге)
|
2011-2015 жылдар
|
5 тарау. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
Жетімділігіне ведомствоаралық өзара іс- қимылдар талап етілетін міндеттер көрсеткіштері
|
Ведомствоаралық іс-қимылдар жүзеге асырылатын мемлекеттік орган
|
Ведомствоаралық өз ара қарым- қатынас орнатуға арналған шаралар
|
1
|
2
|
3
|
1.стратегиялық бағыт. Өңірдегі мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
|
1.1.мақсат. Облыстың мәдениет және өнер саласын кеңінен таныту
| -
міндет. Облыстың тарихи-мәдени мұрасын қалпына келтіру, сақтау және оны кеңінен таныту
|
Туристік бағыттағы нысан болып табылатын өңірдегі тарихи және мәдени ескерткіштер санының өсуі
|
Ақтөбе облысының туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы
|
Туристік бағыттағы объектілер болып табылатын ескерткіштерге туристік маршруттар жасап шығару
|
6 бөлім. Қатерлерді басқару
Ықтимал қатерлер атауы
|
Қарсы іс- әрекеттер жасалмаған жағдайда төнетін қауіп- қатерлер
|
Қарсы іс- әрекеттер шаралары
|
1
|
2
|
3
|
Сыртқы
|
Табиғи
|
Тарихи- мәдени мұра объектілеріне табиғи-климаттық жағдайлардың негативтік әсері
|
Қаржыны бөлу кезінде басым статусқа ие тарихи- мәдени нысандардың тізімін жасау
|
Ішкі
|
Салалық
|
Ведомствоға қарасты ұйымдардың тиімсіз жұмысы
|
Ведомствоға қарасты ұйымдар басшыларының жеке жауапкершілігін арттыру
|
Мәдениет мекемелерінен маманданған кадрлардың кетуі
|
- жұмыс күнінің қалыпты
ұзақтығын қалыптастыру;
-біліктілік көтеру;
-еңбекке қолайлы жағдай жасау;
-жас мамандардың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларын жасау бойынша іс-шараларды қамтамасыз ету
|
7 бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 001 000 «Жергілікті деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
|
Мазмұны
|
Басқарма аппаратын ұстау, облыс аумағындағы мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу, барлық мәдениет және өнер мекемелері мен кәсіпорындарының қызметтерін үйлестіру, басқарманың мемлекеттік қызметкетшілерінің біліктілігін ел ішінде арттыру.
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияны, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
2014 ж.
|
Жобаланған жыл
2015ж.
|
2009ж.
(есеп)
|
2010 ж.
(есеп)
|
2011ж(есеп).
|
2012ж.
|
2013ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Басқарманың қаржы, жедел қызметі туралы есептерінің шамамен алынған саны
2.Әзірленген келісім шарттардың шамамен алынған саны
3.Мәдениет басқармасы даярлаған нормативті-құқықтық актілердің шамамен алынған саны
4.Біліктілігін көтеру және қайта даярлау курстарынан өткен аппарат қызметкерлерінің саны
|
Бірл
Бірл.
Бір.
Бір.
|
|
49
|
61
|
109
36
9
10
|
109
36
7
4
|
109
36
7
4
|
109
36
7
4
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Облыс халқының мәдениет саласының қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі
|
%
|
40
|
42
|
56,2
|
57
|
60
|
62
|
65
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың теңге
|
23699,5
|
26648,7
|
29389,9
|
32361
|
34852
|
34671
|
34927
|
Бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 011 000 «Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»
|
Мазмұны
|
Басқарма аппаратын материалдық-техникалық жарақтандыру
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Күрделі шығындарды іске асыру
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
2014 ж.
|
Жобаланған жыл
2015ж.
|
2009ж.
(есеп)
|
2010 ж.
(есеп)
|
2011г.
(есеп)
|
2012г.
|
2013г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Сатып алынған негізгі қорлар мен материалдық емес активтердің саны
|
бірлік
|
6
|
12
|
26
|
6
|
4
|
3
|
4
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Басқарма аппаратының МТБ жақсаруы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың теңге
|
969,8
|
1227,7
|
750,7
|
414
|
316
|
340
|
678
|
Бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 003 000 «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау»
|
Мазмұны
|
Тұрғын халықтың мәдени демалысын қамтамасыз ету, шығармашылық одақтарды, көркемөнерпаздар шығармашылығы мен дәстүрлі мәдениетті дамыту және қолдау
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
2014 ж
|
Жобаланған жыл
2015ж
|
2009ж.
(есеп)
|
2010 ж.
(есеп)
|
2011ж.
(есеп)
|
2012ж.
|
2013ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Облыстық мәдени-демалыс ұйымдарының қызметімен қамтылған келушілер саны
2. Өткізілген іс-шаралар саны
3. Әуесқой көркемөнерпаздар ұжымдары мен орындаушылары арасындағы халықаралық және республикалық шығармашылық байқаулар лауреаттарының саны 4.«Халықтық», «Үлгілі» атақтары бар әуесқой халық шығармашылығы құрылымдары санының көбеюі
5.Этно-мәдени бірлестіктермен ұлтаралық келісімді насихаттау мақсатында өткізілетін іс-шаралар үлесі
|
мың адам
бірлік
бірлік
бірлік
%
|
1
63
0,2
|
144,3
2
78
0,3
|
146,9
2
91
0,4
|
149
1359
5
101
0,5
|
150
1365
5
106
0,6
|
152
1370
6
110
0,8
|
154
1375
6
115
1
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Облыс халқының мәдени-демалыс ұйымдарының қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі
|
%
|
|
|
54,4
|
55
|
58
|
60
|
65
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың тг.
|
152185
|
179064
|
190922,5
|
151144
|
145529
|
146983
|
149432
|
Бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 004 000 «Мемлекет қайраткерлерін мәңгі есте сақтау»
|
Мазмұны
|
Көрнекті мемлекет қайраткерлерін мәңгі есте сақтауға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияны, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
2014 ж
|
Жобаланған жыл
2015ж
|
2009ж.
(есеп)
|
2010 ж.
(есеп)
|
2011ж (есеп).
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Орнатылған ескерткіштер саны
|
бірлік
|
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Өңірдегі тарихи және мәдени ескерткіштер санының көбеюі
|
%
|
662
|
663
|
666
|
667
|
668
|
669
|
670
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың тг.
|
4978,4
|
87800
|
8800
|
3000
|
500
|
3000
|
3000
|
Бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 005 000 «Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету»
|
Мазмұны
|
Тарихи – мәдени мұраны сақтау, насихаттау және зерттеу жұмыстарының тұтас жүйесін құру
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияны, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асырылу әдісіне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
2014 ж
|
Жобаланған жыл
2015ж
|
2009ж.
(есеп)
|
2010 ж.
(есеп)
|
2011ж.
(есеп)
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өңірдегі тұрғызылған және қайта қалпына келтірілген ұлттық аса маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштер санының көбеюі
|
бірл
|
3
|
3
|
4
|
5
|
5
|
5
|
6
|
2. Туристік бағыттардағы объектілер болып табылатын аймақтың тарихи және мәдени ескерткіштері санының көбеюі
3.Музейлерге келушілер саны
4.Өткізілген:
- экскурсиялар саны
- көрмелер саны
- лекциялар саны
|
бірлік
мың адам
бірлік
|
3
3679
329
720
|
3
238,9
3847
357
857
|
3
260,2
4013
394
861
|
3
265
5060
435
880
|
4
267
5160
500
900
|
5
270
5300
580
950
|
5
272
5500
680
1000
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Облыс халқының мұражайлардың қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі
|
%
|
|
|
57
|
58
|
61
|
63
|
66
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
Мың теңге
|
193334,5
|
219529,6
|
242332,8
|
223394
|
208935
|
206795
|
207396
|
Достарыңызбен бөлісу: |